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商业银行会计内部控制指引
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ yy~learn 发表的提问:
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
企业对于缴纳税款的内部控制的流程是 1 保存好发票,检查发票是否合理合法 2 按时计算应纳税额,做好统计 3 按时填表纳税,不得延迟
151楼
2023-02-09 13:44:27
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郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
因为如果上年的内控难以信赖,本年可能仍然存在各种执行、设计上的问题无法令注册会计师信赖,所以注册会计师可能会本年不实施控制测试,而是直接实施实质性程序【控制测试不是必要的】
152楼
2023-02-09 13:54:58
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郑裕期:回复Luuuuu^因为如果上年的内控难以信赖,本年可能仍然存在各种执行、设计上的问题无法令注册会计师信赖,所以注册会计师可能会本年不实施控制测试,而是直接实施实质性程序【控制测试不是必要的】
2023-02-09 14:25:44
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
推动企业内部控制发展的动力是什么?
http://www.docin.com/p-815116687.html 看看这里对你有帮助
153楼
2023-02-09 14:16:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 左岸Jocelyn 发表的提问:
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
你好,也是存在的
154楼
2023-02-09 14:32:59
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左岸Jocelyn:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-02-09 15:02:00
邹老师:回复左岸Jocelyn不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-09 15:25:58
左岸Jocelyn:回复邹老师 对了,企业内部控制制度的有效性和内部控制的有效性是一个概念吗
2023-02-09 15:46:03
邹老师:回复左岸Jocelyn你好,是的
2023-02-09 15:58:10
左岸Jocelyn:回复邹老师 我们在做srtp项目,研究中小企业内部控制制度的有效性,老师有啥建议么
2023-02-09 16:09:44
邹老师:回复左岸Jocelyn这方面是内部审计的问题
2023-02-09 16:22:44
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户d3mhei 发表的提问:
2.ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,审计工作底稿中与内 部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司存货的存在认定存在特别风险,相关控制在2018年度审计中经测试运 行有效。因控制本年未发生变化,A注册会计师拟继续予以信赖,并依赖了上年 审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。 (4)A注册会计师对管理费用实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司 与管理费用相关的内部控制运行有效。 (5)A注册会计师拟信赖与无形资产摊销计提相关的自动化应用控制,因该控制 在2018年度审计中测试结果满意,且在2019年未发生变化,仅对信息技术一般 控制实施测试。 要求: 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简 要说明理由。
同学你好,3不恰当,特别风险的内部控制应该每年都进行测试 4不正确,实质性程序没有发现错报无法推断内部控制运行有效 5不正确,应对一般控制和应用控制进行测试
155楼
2023-02-10 13:26:58
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )。 A、内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证 B、在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计 C、特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关 D、在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险
ACD 【答案解析】 选项B不恰当。了解内部控制不仅包括了解内部控制的设计,还包括确定已设计的内部控制是否得到执行。
156楼
2023-02-10 13:33:35
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
我制作目录,为什么引用了全部的内容,而不是标题,修改了也不行,刷新了也不行
是在什么里面引用的是word文档吗?还是PPT。
157楼
2023-02-10 13:57:51
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白开水8:回复陈诗晗老师 word
2023-02-10 14:30:21
陈诗晗老师:回复白开水8你现在是什么不行?你是要让它自动生成目录,还是要干什么而不行?
2023-02-10 14:59:06
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 奔跑 发表的提问:
老师,对吗?1.XBRL不会改变会计系统的数据,企业通过XBRL所提供、披露的会计报表数据完全取决于( 报告主体 )。(2分) 管理会计中的控制不包括(D  )。(2分) A、成本控制体系 B、内部控制体系 C、风险管理体系 D、业绩评价
您好,学员,您的回答正确。
158楼
2023-02-10 14:26:59
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李子老师
职称:,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 小月 发表的提问:
内部控制是什么系统?
公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形.成的机制..
159楼
2023-02-12 14:55:51
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小月:回复李子老师 购的办公室桶装水算福利费吗?要交个税吗?
2023-02-12 15:16:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
你好 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
160楼
2023-02-12 15:20:13
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小明老师
职称:工信部紧缺型人才,CMA,中级会计师,税务师,资产评估师
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 斯人若彩虹 发表的提问:
非同控制下的长投,成本法下,有商誉的会计分录怎么写 ,借:长期股权投资 商誉 贷:银行存款???
非同一控制下 取得时有商誉的 成本法下 我们长投成本直接按照公允价值计量 没有长投-商誉这个科目哦
161楼
2023-02-12 15:39:57
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 安静的蛋挞 发表的提问:
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
同学你好 你的选项在哪里
162楼
2023-02-12 16:09:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 荣儿 发表的提问:
一家有限公司,现在招引商户入驻,为了优先引进商户,给了商户部分装修补贴,那么给这部分补贴款时,商户需要给我开具发票吗?如果开具发票又开什么内容呢?我入账什么会计科目?营业外支出吗?
给商户部分装修补贴款,商户不需要开具发票的,您入账营业外支出会计科目,如果开具发票,可以开具管理服务费,或者租赁服务费内容的发票,您根据发票记入长期待摊费用,或者营业成本科目处理也可以的。
163楼
2023-02-13 13:30:28
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 虚幻的指甲油 发表的提问:
银行对公司间转账,企业内部转账,公对私转账的监控有哪些?
你好! 目前没有监控的,是实际经营业务需要可以转账的,没有影响的
164楼
2023-02-13 13:41:38
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虚幻的指甲油:回复蒋飞老师 前段时间公对私转账好像有规定超过一个额度银行会监控的
2023-02-13 14:12:37
蒋飞老师:回复虚幻的指甲油你好! 是实际经营业务需要,没有影响的
2023-02-13 14:27:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小灰灰 发表的提问:
老师,如何内部控制?我们是汽配行业,相当繁琐应收应付都特别多
你好,应收应付分别明细核算,多只是工作量大一些
165楼
2023-02-13 13:52:51
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