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商业银行会计内部控制指引
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 谦让的春天 发表的提问:
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
1、《企业内部控制应用指引第18号———信息系统》中所指信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。信息系统内部控制的目标是促进企业有效实施内部控制,提高企业现代化管理水平,减少人为操纵因素;同时,增强信息系统的安全性、可靠性和合理性以及相关信息的保密性、完整性和可用性,为建立有效的信息与沟通机制提供支持保障。信息系统内部控制的主要对象是信息系统,由计算机硬件、软件、人员、信息流和运行规程等要素组成。 2、《指引》可以帮助企业了解到企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制面临着诸多风险,一是信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营管理效率低下;二是系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术实施有效控制;三是系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或毁损,系统无法正常运行。 3、《指引》可以全面提升企业现代化管理水平。《指引》规定,企业负责人对信息系统建设工作负责。换言之,信息系统建设是“一把手”工程。只有企业负责人站在战略和全局的高度亲自组织领导信息系统建设工作,才能统一思想、提高认识、加强协调配合,从而推动信息系统建设在整合资源的前提下高效、协调推进。企业应当重视信息系统在内部控制中的作用,根据内部控制要求,结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素,制定信息系统建设总体规划,加大投入力度,有序组织信息系统开发、运行与维护,优化管理流程,防范经营风险,全面提升企业现代化管理水平。
1楼
2022-12-11 17:08:35
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 罗伊人 发表的提问:
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
您好 企业内部控制应用指引没有被删除
2楼
2022-12-11 18:29:33
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
你好,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
3楼
2022-12-11 19:32:54
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赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 奔跑 发表的提问:
1.自(2009)以来,《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等内部控制制度规范不断出台,大中型企业及行政事业单位的内部控制工作都有了可遵循的红宝书,内控不断深化,效益逐步显现。2.在欧洲上市公司中第一个采用XBRL提供会计报表的公司是( 路透社 )
对的
4楼
2022-12-11 20:46:24
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黎锦华老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.98
解题: 0.19w
引用 @ 汪玲考研成功上海有房死磕 发表的提问:
必考知识点不清楚下列各项中,企业的内部控制措施包括( ABC )。 A预算控制 B会计系统控制 C运营分析控制 D信息内部公开(× )--行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施 企业内部控制在经济法的哪个章节哪个内容??
同学你好,这个应该是经济法基础第二章的内容
5楼
2022-12-11 21:39:45
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Chen老师
职称:注册会计师,经济师
4.98
解题: 0.31w
引用 @ 星空 发表的提问:
CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
您好,所有的CPA主观题遵照:教材理论%2B结合材料%2B自己观点或结论的模式进行答题,比如XX材料反应了该公司哪些内控不到位的地方,答:比如人力资源,然后根据材料套用那三条,村料里有的写上去,没有的不要写,再结给材料,最后可以自己写个结论或整改建议,应该怎么做。这种题目背个大概即可,也不需要原文全部掌握。
6楼
2022-12-11 23:04:37
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星空:回复Chen老师 这里 风险的内容,可能后面的 影响结果 也要答题答上去吗
2022-12-11 23:49:43
Chen老师:回复星空看题目问,如果不问,可以不答。
2022-12-12 00:05:38
星空:回复Chen老师 怎么问,可以不答 “可能”后面的内容,图片红框的内容
2022-12-12 00:24:19
Chen老师:回复星空这个看您自己做题时的总结了。
2022-12-12 00:46:59
星空:回复Chen老师 如果要求答而没有答,回扣多少分呢
2022-12-12 01:10:15
Chen老师:回复星空看具体小分的情况。
2022-12-12 01:37:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
7楼
2022-12-12 00:27:06
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邹老师:回复爱笑的流沙请问你想问的问题具体是?
2022-12-12 00:45:26
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
行政单位内部信息一般是不需要公开的
8楼
2022-12-12 01:55:14
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叶子老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.13w
引用 @ 1516212334 发表的提问:
预算控制不是属于行政单位内部控制制度嘛?怎么又变成企业内部控制了
预算控制。强化对经济活动的预算约束,使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程,它是行政事业单位内部控制方法之一。
9楼
2022-12-12 02:45:44
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1516212334:回复叶子老师 那答案给的是企业内部控制
2022-12-12 03:01:12
叶子老师:回复1516212334贴题上来看看哦。要看题才能给详细解释。
2022-12-12 03:15:44
1516212334:回复叶子老师 怎么上传不了图片
2022-12-12 03:25:48
1516212334:回复叶子老师 老师,帮我看看
2022-12-12 03:36:31
叶子老师:回复1516212334预算控制也属于内部控制的一种,参考如下: 企业内部控制措施包括: ① 不相容职务分离控制。 ② 授权审批控制。 ③ 会计系统控制。 ④ 财产保护控制。 ⑤ 预算控制。 ⑥ 运营分析控制。 ⑦ 绩效考评控制。 所以只要出现预算控制,企业内部控制,以及行政单位内控制度,都要选。
2022-12-12 04:04:14
1516212334:回复叶子老师 好的谢谢老师
2022-12-12 04:24:26
叶子老师:回复1516212334不客气的哦。理解就好。
2022-12-12 04:49:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 威武的皮带 发表的提问:
企业内部单位拿商票到企业内部银行贴现的会计处理
借银存,财务费用,贷应收票据
10楼
2022-12-12 03:40:11
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Leo老师
职称:注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 学堂用户hfjfut 发表的提问:
1.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有( )。A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好,正确答案,ABCD。
11楼
2022-12-12 05:05:51
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 娜娜酱~ 发表的提问:
2.下列关于内部控制的相关表述中,正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好,正确答案,ABCD。
12楼
2022-12-12 06:22:03
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小雨 发表的提问:
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
你好,这些是根据决算报表数据来填的,你需要从财务报表和决算报表取数
13楼
2022-12-12 07:13:52
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小雨:回复紫藤老师 嗯嗯,还有很多需要上传的佐证材料,有些内容填写后报红,审核不过关,又改不掉,不知道是什么原因呢?
2022-12-12 07:36:45
小雨:回复紫藤老师 比如说这个报表,不适用报红了怎么改不了适用呢?
2022-12-12 07:52:56
紫藤老师:回复小雨你好,可能是你的原始数据不对,或者不平衡。
2022-12-12 08:03:25
小雨:回复紫藤老师 原始数据是指的什么呢?之前上报的吗?这个是导入参数带过来的数据吗?
2022-12-12 08:30:03
小雨:回复紫藤老师 想把不适用改成适用,改不了,提交审核又报红,不知道怎么回事?
2022-12-12 08:50:58
紫藤老师:回复小雨你好,主要叫会计提供决算数据
2022-12-12 09:19:57
小雨:回复紫藤老师 老师可以发一个内控不适用的佐证材料说明给我吗?
2022-12-12 09:30:46
紫藤老师:回复小雨你好,我们的单位的同事已经做好上报了,他们是要决算数据
2022-12-12 09:51:25
小雨:回复紫藤老师 是要一部分的决算数据对应上,有几个地方报红出错,与决算数据无关的,审核无法通过,会做的话可以指导一下吗?
2022-12-12 10:15:42
紫藤老师:回复小雨一般是不平衡,你按照提示找找
2022-12-12 10:28:21
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
C 【答案解析】 内部控制的人工成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时比自动化成分更为适当,所以选项C不正确。
14楼
2022-12-12 08:25:21
全部回复
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 欣慰的航空 发表的提问:
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
您好,稍等一下,看看题目。
15楼
2022-12-12 09:36:42
全部回复
五条悟老师:回复欣慰的航空缺陷:对ABC公司内部控制的测试期间没有涵盖被升级单位财务报表的整个年度,没有将内部控制运行有效性的审计证据合理延伸至期末,所以,并不能对ABC公司年都内部控制有效性进行最终评价。 建议:注册会计师应该获取这些控制在2018年1月1日到12月31日的变化情况的升级证据,确定是否需要获取补充审计证据,在补充控制测试基础上再次对内部控制运行的有效性进行评价。
2022-12-12 10:11:06

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