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企业内部会计控制意识薄弱
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小川老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 洁净的便当 发表的提问:
老师您好,请问在企业中建立健全和有效实施内部控制的责任主体是董事会吗?
是的,主体是董事会。
151楼
2023-02-07 14:32:59
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小川老师:回复洁净的便当谢谢学员,如果老师的回答对您有帮助,请给五星好评,您的评价对老师很重要,拜托了!
2023-02-07 14:48:10
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 稳重的海燕 发表的提问:
您好 我想了解 如果是去企业从事FP&A 后期会有什么样的晋升路线 会不会导致在财务核算以及税务领域比较薄弱?
财务计划与分析,一般说是管理性岗位可升为财务经理的,税务这块薄弱你最好考个税务师的证来解决,这块是真的,
152楼
2023-02-08 12:59:50
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
153楼
2023-02-08 13:27:47
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ ?Take care 发表的提问:
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
您好,是的。 如果预期被审计单位内部控制有效的,就“必须”对内部控制进行控制测试。 如果不信赖,就可以做实质性程序,不做控制测试
154楼
2023-02-08 13:46:53
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户iu5tp8 发表的提问:
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
你哈,学员,这个选择ACD
155楼
2023-02-08 14:06:43
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
156楼
2023-02-08 14:32:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
B 【答案解析】 控制环境与对控制的监督同属控制要素,二者属于并列关系,而非包含与被包含的关系。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
157楼
2023-02-09 13:39:22
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
那你这个内部控制的缺陷已经得到整改,这个不属于那个报表的具体数据,这个是属于在那个其他四项段里面说明一下就可以。
158楼
2023-02-09 13:52:35
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
企业应当设置的会计账薄是?
总账、明细账、现金和银行日记账
159楼
2023-02-09 14:09:34
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小雨 发表的提问:
有没有哪位老师是事业单位做会计的,可以指导填报一下内部控制报表吗?
你好,这些是根据决算报表数据来填的,你需要从财务报表和决算报表取数
160楼
2023-02-09 14:22:50
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小雨:回复紫藤老师 嗯嗯,还有很多需要上传的佐证材料,有些内容填写后报红,审核不过关,又改不掉,不知道是什么原因呢?
2023-02-09 14:42:13
小雨:回复紫藤老师 比如说这个报表,不适用报红了怎么改不了适用呢?
2023-02-09 14:59:03
紫藤老师:回复小雨你好,可能是你的原始数据不对,或者不平衡。
2023-02-09 15:28:24
小雨:回复紫藤老师 原始数据是指的什么呢?之前上报的吗?这个是导入参数带过来的数据吗?
2023-02-09 15:49:40
小雨:回复紫藤老师 想把不适用改成适用,改不了,提交审核又报红,不知道怎么回事?
2023-02-09 16:16:34
紫藤老师:回复小雨你好,主要叫会计提供决算数据
2023-02-09 16:27:36
小雨:回复紫藤老师 老师可以发一个内控不适用的佐证材料说明给我吗?
2023-02-09 16:41:19
紫藤老师:回复小雨你好,我们的单位的同事已经做好上报了,他们是要决算数据
2023-02-09 17:02:04
小雨:回复紫藤老师 是要一部分的决算数据对应上,有几个地方报红出错,与决算数据无关的,审核无法通过,会做的话可以指导一下吗?
2023-02-09 17:23:38
紫藤老师:回复小雨一般是不平衡,你按照提示找找
2023-02-09 17:43:33
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
161楼
2023-02-09 14:32:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
你好!你是说税负率是怎么计算的吗?还是什么
162楼
2023-02-10 13:26:09
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棉糀鎕:回复宋生老师 老师,资产负债表中其他应付款为负数,正常吗
2023-02-10 14:09:55
宋生老师:回复棉糀鎕你好!你填入其他应收款就好了。
2023-02-10 14:28:31
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ★﹎唯べ依℡ 发表的提问:
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
内部控制有效性的确定,在进行内控评价时 如果评价后有效,后面获取审计证据时,可以进行分析,当然对于认定层次的一些审计,也可以实质性程序。
163楼
2023-02-10 13:44:18
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户qvaysh 发表的提问:
我基础比较薄弱,需要从哪里开始学习?
您好,是可以从初级开始的好
164楼
2023-02-10 14:14:02
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陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
不用了,删除了,。
165楼
2023-02-10 14:26:59
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坚持:回复陈艺老师 我做的真题模拟,为什么还有
2023-02-10 15:16:52
陈艺老师:回复坚持你做的真题做修订版的
2023-02-10 15:38:07
坚持:回复陈艺老师 修订版的?哪有
2023-02-10 15:56:58
陈艺老师:回复坚持修订版,你去百度找找
2023-02-10 16:22:53
坚持:回复陈艺老师 会计学堂有没有
2023-02-10 16:43:11
陈艺老师:回复坚持去百度找找吧,您好
2023-02-10 17:07:15

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