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分期收款会税差异会计分录
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 发表的提问:
进货 收到货 给对方付款后 没有发票 会计分录是?后期收到发票后会计分录是?
收到货时,先暂估入库,借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商 付款时,借:应付账款/应付暂估---XXX供应商 贷:银行存款 等票回来了,红冲 借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字)。再根据发票重新入账 借:原材料/库存商品,应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商
226楼
2023-03-05 14:30:04
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帆:回复答疑陈园老师 能用预付账款吗?
2023-03-05 14:47:07
答疑陈园老师:回复如果你是先付款,后收货的,可以。
2023-03-05 15:01:10
帆:回复答疑陈园老师 打款后 借预付账款 贷银行存款
2023-03-05 15:25:48
帆:回复答疑陈园老师 收到货物 借 库存商品(暂估数) 预付账款
2023-03-05 15:55:04
帆:回复答疑陈园老师 收到发票后 借 库存商品(暂估红字)贷 预付账款(红字) 借库存商品(发票数)应交税费进项税额 贷预付账款(发票)
2023-03-05 16:10:02
帆:回复答疑陈园老师 这样做对吗?老师?
2023-03-05 16:31:34
答疑陈园老师:回复是的,就是这样写分录。
2023-03-05 16:42:09
帆:回复答疑陈园老师 可是 我这样做了 资产负债表上的预付账款数与实际不相符 在总账上看 有的预付款的供应商还不显示
2023-03-05 16:59:48
答疑陈园老师:回复是的,暂估的那个月,资产负债表的预付账款会小于实际数。 但是,你把两个月的分录合在一起看,最后改预付账款改供应商的余额是0.
2023-03-05 17:24:47
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 激情的小海豚 发表的提问:
编织年末调整差额的会计分录怎么写
您好!一般根据审计调整的科目做一笔调整凭证就好了,具体怎么调要看是什么原因调整的,汇算清缴前直接调整当年账务,不通过以前年度损益调整科目
227楼
2023-03-05 14:52:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
销售电器的差价怎么会计分录 关于差价的课都没有了
你好,是实行进销差价核算的企业吗
228楼
2023-03-05 15:07:38
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 似水流年 发表的提问:
老师你好,请问运费差价在现实中怎么弄会计分录?
你要计入其他应收款比较好
229楼
2023-03-05 15:27:25
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 有感召力的向日葵 发表的提问:
1.收回应收账款8000元,其中5000元直接归还银行短期借款,其余款项存入银行 会计分录怎么写
借银行存款8000 贷应收账款8000 借短期借款5000 贷银行存款5000
230楼
2023-03-05 15:51:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ lingjuice 发表的提问:
我们是零售行业,以红包的方式返差价给客人,客人没有及时收,钱又退回来了, 怎么做会计分录
可以,不用做账的,你们做了支出吗?
231楼
2023-03-06 12:54:22
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lingjuice:回复郭老师 没有做收入,不用做支出是吗
2023-03-06 13:18:47
郭老师:回复lingjuice你当时支付的时候没有做之处不是吗?那就不需要做账了。
2023-03-06 13:35:49
lingjuice:回复郭老师 好的,谢谢郭老师
2023-03-06 13:56:49
郭老师:回复lingjuice不用客气的。
2023-03-06 14:19:38
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
商品发货后因价格开错,重新补付差价的会计分录怎么做
补收货款就借银行存款 贷主营业务收入 应交增值税销项
232楼
2023-03-06 13:20:34
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 单曲循环 发表的提问:
您好,药品盘盈盘亏会计分录,进销差价怎样处理?
你是什么企业,同学,
233楼
2023-03-06 13:43:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 王培娟 发表的提问:
公司给厂家打酒款50万,厂家给我们发货是125万,中间差额是厂家给的返利,入账时会计分录怎么写?差额返利记到哪儿?
借库存商品125贷银存50、营业外收入
234楼
2023-03-06 13:51:01
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王培娟:回复郭老师 卖的酒还是按照之前购进的价格结转成本吗?
2023-03-06 14:24:58
郭老师:回复王培娟是的,按125的那个价格
2023-03-06 14:44:34
王培娟:回复郭老师 一次性记住营业外收入75万,在随后销售酒的过程中,卖的每一瓶酒还是正常记入收入,正常记入成本?这样收入会不会记了两次?成本按照之前的价格入账?
2023-03-06 15:00:23
郭老师:回复王培娟收入就是两次,别人送给你们一次,你销售出去一次 成本按你发票的入账125
2023-03-06 15:20:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 晶鑫(文) 发表的提问:
老师,互换货补差价怎么做账,例如商贸,自己的烟1000,换别人的烟2000,我们补差价怎样做会计分录
你好 主营就是销售这个吗 是的话借库存商品贷应收账款2000 借应收账款1000贷主营业务收入应交税费 付钱就可以
235楼
2023-03-07 12:41:35
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晶鑫(文):回复郭老师 互换货也做收入吗,因为没有实际卖
2023-03-07 13:00:29
郭老师:回复晶鑫(文)是的 要不你们怎么出库
2023-03-07 13:17:02
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 开心的戒指 发表的提问:
甲方和丙方签合同,乙方垫资收取差价,这个会计分录怎么做
你好,做甲方分录吗?乙方垫资入其他应付款,差价入销售费用
236楼
2023-03-07 13:06:17
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开心的戒指:回复王瑞老师 我们是乙方,我们不开票,我们垫资付甲方,待甲方收到丙方货款后,把垫资款和差价一起返给我们,由甲方开具发票给丙方。这个我们乙方如何做帐,会计分录是什么,然后税务方面如何处理
2023-03-07 13:36:49
王瑞老师:回复开心的戒指你好,乙方就相当于借出资金,借其他应收款,取得的差价可以入财务费用
2023-03-07 13:54:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Cyx 发表的提问:
按月预提,年底结算,补足差额。这个会计分录怎么做?
您好 借:成本费用等 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 结算开票 借:应付账款——暂估应付账款 成本费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
237楼
2023-03-07 13:34:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,你好,补缴19年2月和7月社保差额会计分录怎么写啊
你好 是社保基数调整的吗
238楼
2023-03-07 13:50:59
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?:回复郭老师 是的
2023-03-07 14:06:36
郭老师:回复?借管理费用贷应付职工薪酬
2023-03-07 14:34:15
?:回复郭老师 没了吗
2023-03-07 14:53:01
?:回复郭老师 可是这部分是公司付的啊
2023-03-07 15:12:51
郭老师:回复?借应付职工薪酬贷银存 个人负担的借其他应收款贷银存
2023-03-07 15:24:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 学无止境 发表的提问:
补差价会计分录怎么做?比如原来每件售价100元现在给这个客户99元每件便宜1元共优惠100元元请问这100元怎么走账?
你好!借现金 销售费用100元 贷主营业务收入 应交税费
239楼
2023-03-08 13:00:35
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学无止境:回复宋生老师 老师,是之前销售给客户100元后来给补的差价100元,请问后来补的差价100元应该怎么走账?
2023-03-08 13:30:56
宋生老师:回复学无止境您好!你收钱的时候少收了100?
2023-03-08 13:41:23
学无止境:回复宋生老师 是的,多收的100元再返回给客户,把钱挂到客户身上就行不用现金也不用银行存款
2023-03-08 14:00:21
宋生老师:回复学无止境您好!这样的话,相当于你便宜100卖了。借现金 贷 贷主营业务收入 应交税费 预收账款100
2023-03-08 14:28:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ FengQian 发表的提问:
药品盘盈会计分录(涉及进销差价),会计分录怎样做?
借;库存商品 贷;待处理财产损益
240楼
2023-03-08 13:08:31
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