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供应商核算对应的会计科目
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 守望幸福 发表的提问:
请问一般什么时候与客户和供应商对账?怎么对
您好,这没有具体的规定,你们根据实际需要定对账的时间,一般是付款之前核对
151楼
2023-02-08 13:43:25
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文老师:回复守望幸福核对对话,就是您的采购就是对方对销售 您的付款就是对方的收款,就是两个人的明细账核对
2023-02-08 13:59:56
龙龙老师
职称:初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.03w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
供应商是两个项目的供应商 设置供应商和项目辅助核算怎么设置好吗? 预付账款 –乐友公司 乐友公司同属于华威桥项目和六里桥项目的。但是一个科目项目辅助核算只能选择华威桥项目或者六里桥项目
您可以设置预付账款-乐友公司,项目辅助核算华威桥项目或六里桥项目。这样比较好合理。
152楼
2023-02-08 14:12:42
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欣悦:回复龙龙老师 乐友公司两个项目都有,需要按项目核算金额的
2023-02-08 15:00:32
龙龙老师:回复欣悦可以在乐友公司下设三级科目,在三级科目中对应的设置项目辅助核算。
2023-02-08 15:11:16
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
供应商是两个项目的供应商 设置供应商和项目辅助核算怎么设置好吗?预付账款 –乐友公司 乐友公司同属于华威桥项目和六里桥项目的。但是一个科目项目辅助核算只能选择华威桥项目或者六里桥项目
你好!分不同供应商进行辅助核算。同个供应商参与2个项目及以上的,可选择较多的那个项目,剩下的编号处理就可以了。
153楼
2023-02-08 14:41:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 汤@煮面℡ 发表的提问:
老师,我想问下供应商的往来和客户的往来都可以通过应收账款来体现吗?还是供应商和客户分别通过不同的科目核算,是通过什么科目呢?
您好 供应商和客户分别通过不同的科目核算 供应商通过应付账款核算 客户通过应收账款核算
154楼
2023-02-09 13:44:20
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 遇东风 发表的提问:
公司是纺织工厂,是把棉花纺织成纱线的,一捆纱线中间就有一个弯头管固定,跟供应商买弯头管是三个月付款一次,这次付款金额是73370.8元,这笔款应该计入什么科目呢?
你好!发票怎么开的?一般是计入原材料就可以。领用时再转成本
155楼
2023-02-09 13:52:39
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遇东风:回复QQ老师 发票开的是*纸制品*弯头管,数量是120280,单价是0.52,税率16%,这个属于包装物吗?
2023-02-09 14:37:19
QQ老师:回复遇东风你好!直接进原材料吧,也是一次性用品吧
2023-02-09 15:01:21
遇东风:回复QQ老师 是一次性用品
2023-02-09 15:19:11
QQ老师:回复遇东风你好记录,原材料领用时直接转入成本
2023-02-09 15:38:08
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 定英 发表的提问:
老师 扣供应商品质不良问题的罚款,收到后计入什么科目?
你好,这个应该冲减库存商品的账面价值,对方应该改扣除品质不良后的价格开具发票
156楼
2023-02-09 14:04:57
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定英:回复蒋老师 我这个是做内账,不和开发票什么的有联系, 可以直接入营业外收入吗?
2023-02-09 14:39:33
蒋老师:回复定英内账 的话最好也是冲减库存商品,或者你直接入营业外收入也是可以的
2023-02-09 15:01:48
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
企业收到供应商给的价格补贴,用来抵减货款,少付的这部分款计入什么科目呢? 对方是正常开票过来的
您好 价格补贴对方开具发票了?
157楼
2023-02-09 14:31:11
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风:回复bamboo老师 是的
2023-02-09 15:05:03
bamboo老师:回复应该是开具的红字发票吧
2023-02-09 15:22:28
风:回复bamboo老师 少付的这部分款计入什么科目呢
2023-02-09 15:50:36
bamboo老师:回复您购进货物的时候分录怎么写的 对方开的发票上有税款么 是专票还是普票
2023-02-09 16:15:26
风:回复bamboo老师 专票,有税款
2023-02-09 16:26:44
风:回复bamboo老师 因为都是预付款后才发货分录,就是写的,借,库存商品 应交税费 —应交增值税(进项税),贷,预付账款,后来发现实际没有预付那么多钱
2023-02-09 16:54:46
bamboo老师:回复借 库存商品 借方红字 贷 预付账款 贷方红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
2023-02-09 17:16:48
风:回复bamboo老师 那少付的这部分款计入什么科目那
2023-02-09 17:45:38
bamboo老师:回复您前面有没有支付过货款?
2023-02-09 18:03:45
风:回复bamboo老师 价格补贴的那一部分没有支付钱
2023-02-09 18:28:23
bamboo老师:回复那预付账款贷方红字就表示减少了应该支付的货款
2023-02-09 18:48:28
风:回复bamboo老师 你这样做是把补贴的那一部分摘出来了,那不入帐吗?
2023-02-09 19:10:16
bamboo老师:回复收到补贴红字发票的时候 冲减成本 税金跟预付账款 入账了啊
2023-02-09 19:20:46
风:回复bamboo老师 税金为什么转出呢?
2023-02-09 19:38:54
bamboo老师:回复您收到的不是负数专票么
2023-02-09 19:49:06
风:回复bamboo老师 收到的发票跟正常的发票是一样的
2023-02-09 20:15:09
bamboo老师:回复对方给您单位补贴 不是应该给您单位开具负数发票 减少货物购进成本 如果再给您开具蓝字发票 不是补贴了啊 是增加了货物成本
2023-02-09 20:39:24
风:回复bamboo老师 所以,我也不知道对方为什么开蓝字,对于我来说是成本增加,应付款没有
2023-02-09 21:04:06
bamboo老师:回复那您应该跟对方联系 问为啥开蓝字 对方给您单位补贴应该是开具红字发票 减少成本的
2023-02-09 21:27:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 务实的小蚂蚁 发表的提问:
假设有一个客户,发货对账什么的都是我们公司操作,但是开票是要求我们的供应商开,这样可以操作么?
不允许,三流不一致
158楼
2023-02-09 14:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
和供应商对账应该注意哪些,有一个供应商即是我们客户又是供应商
你好,主要是核对余额是否一致,不一致的查明是什么原因造成的
159楼
2023-02-10 14:04:30
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 爱撒娇的钢笔 发表的提问:
如何做好供应商的对账?
对账应该采购和供应商对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同
160楼
2023-02-10 14:18:25
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 哈你 发表的提问:
供应商对账应该怎么对
财会工作是一个细致活,制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。本文章主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。   在对账前,财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核,不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续,是否经过有权人士的签批,其次审核如下内容:   1.对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账。   供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理。   2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账。   双方核对的账目主要应是财务账目,供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符,对账基数存在问题,会给以后的双方清算带来不必要的麻烦,因为最后清算以双方财务账目为准。   3.对于多年无业务往来的供应商前来对账,即使经过企业有权人士签批,供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章),或者提供加盖公章的介绍信,否则不予对账。   因为多年无业务往来的供应商,我们不太了解其近年来的情况,可能原有企业已解体、改制,现在对账及以后催款都可能系个人行为,并不代表原企业,可能对账人并不具有索偿权利。   4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商,应及时对账并出具对账单。   5.有些供应商属于小企业或个体工商户,账目资料并不齐全,很可能缺失以前年度的账目资料,这种情况如何处理呢?   如果今后双方继续合作,那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”,至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段,说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因,只就某年某月以来的账目资料进行对账,以前年度的账目并未核对,暂时以某余额为准出具对账单,采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。   如果供应商账目不全而双方余额又不符的,这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单,如果采购企业余额较小,就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小,采购企业就要调低应付账款账面余额,凭对账单确认(债务重组)收益,这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。   6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的,采购企业不能在对账单上确认该项债务,应要求供应商调减该债权。   7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的,最难查找的就是串户错误。对方入账,我方账面上没有入账,很可能是下错户,但是从手工账上查串户,非常困难,而使用财务软件的,在财务软件上查找串户就非常容易,主要是查有无该金额的发生额。   8.为方便对账,应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
161楼
2023-02-10 14:38:59
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 遥远 发表的提问:
应付账款一定要有二级明细科目吗?公司的老会计说供应商太多了就没有设置二级科目,不知道这样对不对?
你好。不设置二级科目可以设置辅助核算,一样可以达到效果的。
162楼
2023-02-12 15:21:03
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遥远:回复言岩老师 也没有辅助核算
2023-02-12 15:47:51
言岩老师:回复遥远你好。这样是不太好的。怎么分供应商的帐呢。
2023-02-12 16:05:26
言岩老师:回复遥远可以设置辅助核算,就可以分清那个供应商的欠款多少。不分的话,没有办法分清每个供应商的欠款,出错了也不好找出。
2023-02-12 16:24:00
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 好运 发表的提问:
老师,面试时,被问如何和供应商对账,怎么答才好呢
你好,要求供应商把你公司的某时点应收账款余额告诉你,跟你们公司的这个时点的应付账款余额核对。如果核对不一致:要供应商把和你们公司的往来明细发给你,然后根据你们公司的往来帐逐笔核对。
163楼
2023-02-12 15:27:36
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好运:回复小云老师 老师要是问到财务制度如何推行怎么回答呢?
2023-02-12 16:07:41
小云老师:回复好运平台原则上一问一答,不同的问题麻烦另开一个提问的,谢谢
2023-02-12 16:32:09
好运:回复小云老师 那自己在金蝶系中把数据导出来,还要核对吗
2023-02-12 16:49:25
小云老师:回复好运如果你确定自己前面没有错的就不需要,否则则需要
2023-02-12 17:06:25
好运:回复小云老师 平时用EXCEL表做个供应商台账好,还是在金蝶中导出数据好呢?
2023-02-12 17:19:49
小云老师:回复好运看你公司习惯,都可以
2023-02-12 17:34:06
好运:回复小云老师 那平时是在金蝶中哪里登记供应商货款的资料?
2023-02-12 18:03:21
小云老师:回复好运看你自己公司的版本以及开通了哪些模块,有的有进销存系统有的是手动分录各不相同
2023-02-12 18:25:01
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 轻剪一地繁华 发表的提问:
供应商跟我方购买货款,然后还欠供应商货款,然后,供应商也跟买东西,冲销应付,计入哪个科目
你直接冲回之前应付账款就可以,剩下多没付款会继续挂在贷方
164楼
2023-02-12 15:45:17
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 阳光 发表的提问:
供应商一年的返利金额,做账的话,借方计入什么科目
您好 应该给您单位开具红字发票 返利冲减商品入库成本
165楼
2023-02-12 16:06:31
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