咨询
结转固定资产清理会计分录
分享
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 用友客服13359266826 发表的提问:
请问新政府会计制度下固定资产清理凭证分录是什么
报废时:借:固定基金 贷:固定资产 批复作为原始凭证 取得变价收入: 借:现金 贷:应缴财政专户款 上缴财政部门时: 借:应缴财政专户款 贷:现金
256楼
2023-03-10 15:57:05
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 欣喜的犀牛 发表的提问:
清理固定资产怎样做分录? 固定资产原值20000 累计折旧19000 残值1000
借固定资产清理1000 累计折旧19000, 贷固定资产2万。 这个有收入的吗。
257楼
2023-03-10 16:09:00
全部回复
欣喜的犀牛:回复郭老师 没有收入
2023-03-10 16:28:35
郭老师:回复欣喜的犀牛借营业外支出贷固定资产清理1000。
2023-03-10 16:57:20
郭老师:回复欣喜的犀牛然后做这两个分录,这个就是完整的义务了。
2023-03-10 17:16:17
欣喜的犀牛:回复郭老师 好的,谢谢!
2023-03-10 17:34:46
郭老师:回复欣喜的犀牛不用客气,工作愉快。
2023-03-10 17:53:09
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 外向的戒指 发表的提问:
固定资产卖出车辆固定资产清理如何做分录
你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税金—增值税 借:营业外支出 贷:固定资产清理
258楼
2023-03-12 14:49:26
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 信念 发表的提问:
老师好!我想问一下,结转固定资产清理净收益计入资产处置收益,对吗?谢谢老师!
你好,根据(财会〔2017〕30号)(下称财会〔2017〕30号如果资产处置后还有使用价值,则计入“资产处置损益”科目,反之,则计入“营业外支出”科目。例如,固定资产的毁损报废后,不再有使用价值,则“营业外支出”科目。若用固定资产抵债、投资、捐赠等,这些经营行为是为了换取对价,具有一定的商业价值,则应入“资产处置损益”科目。
259楼
2023-03-12 15:09:17
全部回复
信念:回复紫藤老师 老师,捐赠不是计入营业外支出吗?
2023-03-12 15:23:52
紫藤老师:回复信念若用固定资产抵债、投资、捐赠等,这些经营行为是为了换取对价,具有一定的商业价值,则应入“资产处置损益”科目。
2023-03-12 15:42:20
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 0tt? 发表的提问:
老师好,我想请问,如一家企业固定资产清理后先全部结转到资产处置损失,后面变卖的时候再计入资产处置收益,因为涉及招标审批等过程,可能会跨期,即本年卖的资产中既包括本年清理也包括往年清理,且清理的资产有部分已提完折旧部分未提完,这种情况该如何调整?
你好!未清理完以前报表还是填写在固定资产项目里面
260楼
2023-03-12 15:15:46
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ CHEN 发表的提问:
老师,您好,刚接手的公司,固定资产好久没做计提折旧了,就剩余一千多了,原值是四万多,我想补几个月的折旧,然后做固定资产清理,如果这些东西还在用,我需要做固定资产清理嘛,需要的话我的会计分录要怎么做呢
你好   可以的。 那你就先补折旧 。 和这个是折旧跨年了吗  
261楼
2023-03-12 15:36:53
全部回复
CHEN:回复meizi老师 我也在查多久没计提折旧了,有点乱,我补完之后清理的分录要怎么做呢,就是一些电脑打印机之类的,应该还在用
2023-03-12 16:04:31
meizi老师:回复CHEN 你好   那你就做 :借管理费用-折旧费 贷累计折旧。 清理 借 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。 变卖:借银行存款贷固定资产清理   应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去  
2023-03-12 16:28:57
CHEN:回复meizi老师 不变卖接着用呢
2023-03-12 16:40:49
meizi老师:回复CHEN 那就 补计提分录就行了。 后面清理分录不做  
2023-03-12 16:59:58
CHEN:回复meizi老师 那剩下的残值就留着吗?
2023-03-12 17:16:28
meizi老师:回复CHEN是的挂在账上。  等着你变卖或者报废的时候在处理分录 
2023-03-12 17:33:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蓝叶CC 发表的提问:
请问老师,按照账面价值处理固定资产,以下分录是否正确: 1、借:累计折旧 固定资产清理 贷:固定资产 2、借:银行存款 贷:固定资产清理
你好 不准确  固定资产处置分录: 将固定资产的账面价值转入固定资产清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 发生清理费用等支出 借:固定资产清理        应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 残料变价收入(入库)及保险公司或责任人赔偿 借:银行存款        原材料        其他应收款 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 出售或处置收入 借:银行存款 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 处置结束将固定资产清理结转成零 因出售、转让等原因产生的固定资产处置利得或损失 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 或相反会计分录 因已丧失使用功能、自然灾害发生毁损等原因而报废清理产生的利得或损失 借:固定资产清理 贷:资产处置损益  或 借:资产处置损益  贷:固定资产清理
262楼
2023-03-12 15:51:00
全部回复
蓝叶CC:回复玲老师 按账面价值处理,无减值准备,无处置费用,不考虑增值税的情况下呢?
2023-03-12 16:04:39
蓝叶CC:回复玲老师 我就想确认一下,这种情况下,还需要用到资产处置损益这个科目吗?
2023-03-12 16:18:47
玲老师:回复蓝叶CC你好  有处置损益 的时候用,没有不用
2023-03-12 16:39:24
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 随便 发表的提问:
公司设备报废处理,分录借固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产。确认损失,借营业外支出~固定资产报废损失,贷固定资产清理。对不对?
是的,是这样账务处理 的
263楼
2023-03-13 12:28:59
全部回复
随便:回复辜老师 这营业外支出是不是要税务局批准了才可以
2023-03-13 12:51:22
随便:回复辜老师 如果不批准,所得税汇算时要调增出来
2023-03-13 13:06:22
随便:回复辜老师 这个损失公司是自己认的。我可不可以直接做分录,借本年利润,贷营业外支出。所得税汇算时就不用再调整了
2023-03-13 13:29:26
辜老师:回复随便是这样账务处理的,如果不到税务局备案,汇算清缴要纳税调增的
2023-03-13 13:57:05
随便:回复辜老师 老师,那我可不可以不过营业外支出,完整的分录是,借固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产。借本年利润,贷固定资产清理。那月末财务软件结转损益时会不会有影响
2023-03-13 14:10:48
辜老师:回复随便结转到本年利润,就会影响损益的
2023-03-13 14:25:15
随便:回复辜老师 老师,我的分录对吗?可以怎么做?
2023-03-13 14:49:52
辜老师:回复随便是的,是这样账务处理的
2023-03-13 15:18:13
随便:回复辜老师 那就不过“营业外支出”了!
2023-03-13 15:30:03
辜老师:回复随便要通过营业外支出的
2023-03-13 15:49:41
随便:回复辜老师 您给我说一下怎么做分录谢谢
2023-03-13 16:18:37
辜老师:回复随便借 固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产 借,营业外支出~固定资产报废损失,贷,固定资产清理 借:本年利润 贷:营业外支出~固定资产报废损失
2023-03-13 16:40:39
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 微笑smile 发表的提问:
#提问#老师社会团体法人登记证书,供水协会,购入固定资产怎么做会计分录,年末结转收入和费用又怎么做会计分录?
1. 购入固定资产 借固定资产 贷银行存款
264楼
2023-03-13 12:45:07
全部回复
蒋飞老师:回复微笑smile2. 年末结转收入 借会费收入 提供服务收入 贷非限定净资产
2023-03-13 13:10:15
蒋飞老师:回复微笑smile3. 年末结转费用 借非限定净资产 贷业务活动成本 管理费用
2023-03-13 13:30:55
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 微笑的大船 发表的提问:
第一、将要处置的固定资产转入清理 分录为借:固定资产清理累计折旧贷:固定资产第二:发生清理费用时:借:固定资产清理贷:银行存款、应缴税费等第三、处置的收入 借:银行存款 等相关科目贷:固定资产清理第四, 清理净损益如果是净收益借:固定资产清理贷:营业外收入如果是净损失借:营业外支出贷:固定资产清理 对不对?
您好,这样操作可以算对的,但是根据最新的科目规定来说,第四, 清理净损益 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 如果是净损失 贷:资产处置损益,负数。 贷:固定资产清理
265楼
2023-03-13 12:57:57
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师固定资产清理相关分录怎么做
固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
266楼
2023-03-13 13:15:29
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 舒服的导师 发表的提问:
第80题,为什么第一个分录是贷固定资产清理,
出售时,固定资产转固定资产清理,这是第一步
267楼
2023-03-13 13:44:58
全部回复
舒服的导师:回复陈诗晗老师 最后一个分录为什么是那样的呢
2023-03-13 13:58:44
陈诗晗老师:回复舒服的导师我看不到你最后一个,最后分录是固定资产清理余额转资产处置损益
2023-03-13 14:28:41
舒服的导师:回复陈诗晗老师 是,为什么要30-5-22
2023-03-13 14:42:34
舒服的导师:回复陈诗晗老师 无形资产研发阶段发生的支出为什么不计入入账价值
2023-03-13 15:00:46
陈诗晗老师:回复舒服的导师这是你最后转的钱啊
2023-03-13 15:27:56
舒服的导师:回复陈诗晗老师 什么意思啊
2023-03-13 15:55:07
陈诗晗老师:回复舒服的导师就是你最后出售这个设备赚取的利润
2023-03-13 16:14:37
舒服的导师:回复陈诗晗老师 为什么呢
2023-03-13 16:28:56
舒服的导师:回复陈诗晗老师 无形资产研发阶段发生的支出和最后赚取的利润有什么关系吗
2023-03-13 16:57:38
陈诗晗老师:回复舒服的导师你无形资产总的价值22万,发生清理费用5万,你出售30万 难道不是你转了3万?
2023-03-13 17:21:06
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 安东尼过! 发表的提问:
老师 分录中大题最后一问 借:固定资产清理 915 是倒挤出来的么?
学员你好,固定资产清理是固定资产的账面价值结转的,固定资产余额5000万,计提折旧减值230
268楼
2023-03-14 13:05:55
全部回复
安东尼过!:回复悠然老师01 好的  明白了 谢谢老师
2023-03-14 13:31:35
悠然老师01:回复安东尼过!计提减值230,折旧2013-2014为2970,2015为885,账面价值=5000-2970-885-230=915
2023-03-14 13:44:46
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 时尚的万宝路 发表的提问:
请问做固定资产清理分录怎么做
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
269楼
2023-03-14 13:34:27
全部回复
时尚的万宝路:回复朴老师 冲减管理费用的分录怎么做呢
2023-03-14 13:47:41
朴老师:回复时尚的万宝路借银行贷管理费用或者 借:管理费用(红字) 贷:银行存款(红字)
2023-03-14 14:09:11
时尚的万宝路:回复朴老师 之前有一笔业务记的借管理费用办公费200贷银行200但是现在对方给我们交接他们的帐,他们把这个东西要拿走,那我们做营业外收入应该怎么做
2023-03-14 14:35:52
朴老师:回复时尚的万宝路给你钱?借银行贷营业外收入
2023-03-14 14:58:54
时尚的万宝路:回复朴老师 对,给我钱,但是钱还没给,做的话做其他应收款是吗?那之前做的那笔分录不用处理吗
2023-03-14 15:11:01
时尚的万宝路:回复朴老师 不用红冲之前做的分录吗
2023-03-14 15:38:59
朴老师:回复时尚的万宝路不用,什么时候收到钱什么时候再做营业外收入就行
2023-03-14 16:01:57
时尚的万宝路:回复朴老师 那现在要做的就是借其他应收款贷营业外收入吗?之前做的管理费用办公费不用管?
2023-03-14 16:17:57
朴老师:回复时尚的万宝路不要,等你收到这个钱的时候再做,没收到先不做
2023-03-14 16:34:07
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
固定资产清理分录怎么写
一、转固定资产清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 二、收到固定资产清理款 借:银行存款 贷:固定资产清理 三、结转利得或损失 借:固定资产清理 贷:营业外收入 或者是 借:营业外支出 贷:固定资产清理
270楼
2023-03-14 13:41:59
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×