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内账会计按照付款时间记账
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小辰 发表的提问:
银行存款日记账本上,忘了按时间顺序记了,中间记掉了,接着后面补上行吗?
你好,只能是这样补记了
151楼
2023-02-09 13:47:16
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
老师,大企业会计员工作内容是记账,结转,出报表,报税,其中最费时间的工作内容是什么
您好 软件做账最费时间应是平时的确认和计量 这些。
152楼
2023-02-09 14:03:29
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 荷花 发表的提问:
老师,外贸企业出口收汇后,银行扣手续费,这种情况下,应收账款应该按照对方付款金额算,还是按照实际收汇金额算。销售的时候是按照关单金额计算的应收账款,对方也是按照关单金额付的款,如果按照实际收汇金额冲销应收账款,这样应收账款金额就总显示不清了
你这个差额是汇兑损益产生的吧
153楼
2023-02-09 14:29:37
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 小熊妹妹 发表的提问:
出口销售会计账务上按照中国人民银行中间价当月1日汇率,申请出口退税销售收入按照报关单出口日期当天汇率计算,这两者之间会有汇率差,做账的时候怎么处理好
申请出口退税的也应该按当月1号的外汇中间价计算
154楼
2023-02-09 14:53:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Pluto 发表的提问:
我就是想咨询一下,新的会计制度下当年发生的应付账款预算会计记账吗?怎么处理?
你好! 不涉及资金收付预算会计不做分录的
155楼
2023-02-10 13:58:40
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陶醉的铃铛 发表的提问:
请问,我们单位没有逐笔的登记现金存款日记账,但是会计每个月会核对银行存款和银行流水/余额,避免有应存银行没有存银行的现金。做账的时候,收入按照业务系统做,核对至POS收款和现金;预付款的收和支按照业务系统做,业务和账也能对的上。请问为什么还要做现金存款日记账呢,有什么具体的风险呢?
你好; 日记账是 出纳要做的; 登记好了之后 月末 会跟 会计对账核对现金 和银行明细 是否一致 ; 同时 出纳自己也得做现金和银行的核对; 做到日清月结的 ; 避免有差异
156楼
2023-02-10 14:08:01
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 任性的金毛 发表的提问:
老师,麻烦请教一下,新的会计制度,当年发生的应付账款,预算会计怎么记账?
财务会计是什么呢?同学。
157楼
2023-02-10 14:22:27
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 郑莹 发表的提问:
成本分摊是指为了正确的计算各个会计期间的盈亏,将已经发生的且能够使各个会计期间受益的支出在其受益的会计期间进行合理分配。如企业已经支出,但应由本期和以后各期负担的预付款项,应借记“其他应付款”等账户,贷记”银行存款”等账户;在会计期末进行账项调整时借记”管理费用”等项目,贷记”其他应付款”等账户。 后面一句话怎么理解呢? 或者说我不理解为什么说企业已经支出,但应由本期或以后各期负担的预付款项是借记”其他应付款”等账户呢,而不是借记”预付款项”?
不是经常往来的先收到发票就计入其他应付款
158楼
2023-02-10 14:50:59
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郑莹:回复朴老师 你讲的是对方先收到发票,就计入其他应付款吧?而不是预付款的这一方吧?
2023-02-10 15:22:37
朴老师:回复郑莹你先收到票就计入其他应付款
2023-02-10 15:34:47
郑莹:回复朴老师 先收到票的这一方就是预付款的这一方吗?
2023-02-10 15:47:25
郑莹:回复朴老师 你能解释的更详细一些吗?
2023-02-10 16:00:05
朴老师:回复郑莹不是,收票方做这个的
2023-02-10 16:19:39
郑莹:回复朴老师 可是我上面这段话讲的都是预付款的这一方做的事情呀!
2023-02-10 16:30:18
郑莹:回复朴老师 跟收票方有什么关系呢?
2023-02-10 16:46:34
朴老师:回复郑莹这个就是收票方没收到票之前付款做的
2023-02-10 17:03:25
郑莹:回复朴老师 我还是不理解,你能把这个整个的过程完整的讲给我听一遍吗?
2023-02-10 17:16:51
郑莹:回复朴老师 而且为什么在会计期末进行账项调整时,借记”管理费用”等账户,贷记”其他应付款”账户呢?
2023-02-10 17:32:20
朴老师:回复郑莹因为收到发票了没付款,所以做借费用贷其他应付款
2023-02-10 17:46:28
郑莹:回复朴老师 可是他之前不是预付款了吗?
2023-02-10 18:06:43
朴老师:回复郑莹之前计入了预付款那现在就冲销预付,而不是做其他应付
2023-02-10 18:26:10
郑莹:回复朴老师 可是课文中是说贷记其他应付款账户
2023-02-10 18:39:43
朴老师:回复郑莹这要看之前怎么做的
2023-02-10 18:58:40
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 薄荷微凉 发表的提问:
老师,我现在接手一家餐饮内账会计,但前会计把有些营业成本和应付账款、管理费用,记账且做了银行付款但实际未付款,现在以现金付或银行存款付其中科目,我这边应该怎么记账呢?
没有支付?你是计入应付账款处理
159楼
2023-02-12 16:14:05
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薄荷微凉:回复陈诗晗老师 比如说,营业成本两万,前会计做了现金付款,实际未付。现在我这边重新付款,我是怎么做账合适? 我照着她之前做的分录,重新再写一张凭证,这样对吗?
2023-02-12 16:30:39
陈诗晗老师:回复薄荷微凉借,现金 贷,应付账款 你给他调整过来
2023-02-12 17:00:16
薄荷微凉:回复陈诗晗老师 我这里都出钱付款了,现金减少,还做借库存现金,哪来的增多呢
2023-02-12 17:17:03
陈诗晗老师:回复薄荷微凉你之前没有支付,他却作为贷现金 你现在需要调整过来,或者借现金
2023-02-12 17:36:43
薄荷微凉:回复陈诗晗老师 但实际我的库存现金减少了,那怎么办
2023-02-12 17:56:08
陈诗晗老师:回复薄荷微凉你这库存比实际少就不是这里的问题
2023-02-12 18:20:08
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 郑莹 发表的提问:
成本分摊是指为了正确的计算各个会计期间的盈亏,将已经发生的且能够使各个会计期间受益的支出在其受益的会计期间进行合理分配。如企业已经支出,但应由本期和以后各期负担的预付款项,应借记“其他应付款”等账户,贷记”银行存款”等账户;在会计期末进行账项调整时借记”管理费用”等项目,贷记”其他应付款”等账户。 后面一句话怎么理解呢? 或者说我不理解为什么说企业已经支出,但应由本期或以后各期负担的预付款项是借记”其他应付款”等账户呢,而不是借记”预付款项”?
你好,同学。 这里其他应付款你也可以考虑用预付款项代替。 这并不影响,这些都是往来款项,在实际工作中如何运用,你视自己情况来定。
160楼
2023-02-12 16:25:35
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郑莹:回复陈诗晗老师 我不理解最后一句话,在会计期末进行账项调整时,借记管理费用等账户贷记其他应付款等账户。为什么是贷记其他应付款账户呢?
2023-02-12 17:17:49
陈诗晗老师:回复郑莹你应该承担的分摊费用,你没有支付的时候通过其他应付款处理,支付直接是银行存款。
2023-02-12 17:46:22
郑莹:回复陈诗晗老师 你的意思是预付款还不足以支付所有的款项,所以在期末的时候要通过贷记其他应付款帐户来调整吗?那为什么要借记管理费用呢?
2023-02-12 17:56:51
陈诗晗老师:回复郑莹你要承担的费用难道不计费用?
2023-02-12 18:18:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 梅开时节 发表的提问:
做的是内账会计,支付税款18324元,需要计提然后再支付吗?
你好,你是价税合计做账还是分开的?
161楼
2023-02-12 16:33:00
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梅开时节:回复郭老师 分开的,因为之前他们只计一个流水账,收入借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 税费借:应交税费-应交增值税-已交税额 贷:银行存款
2023-02-12 16:44:28
梅开时节:回复郭老师 但是我这样做之后,应交税费的资产负债表金额是负数
2023-02-12 17:08:41
郭老师:回复梅开时节你好,你们是一般纳税人,还是小规模的。
2023-02-12 17:34:13
梅开时节:回复郭老师 小规模纳税人
2023-02-12 17:47:10
郭老师:回复梅开时节小规模的就一个科目,应交税费应交增值税就可以啊,不用这三级科目借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税缴纳的时候借应交税费应交增值税贷银行存款。
2023-02-12 18:14:03
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
融资租赁的算短期借款吧,因为时间不长融资租赁,按月付息,按季还本,半年内付清,这个会计分录如何处理
你好,可以其他应付款,也可以短期借款的
162楼
2023-02-13 13:52:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ Lcat 发表的提问:
老师,内外账怎么合并?我们是记账公司,来了一个公司有内外账,我们经理让我内外账合并,是按照内账吗
你好,内账外账无法合并。内账是按照实际业务做账的,没法和外账合并,内账又不做税
163楼
2023-02-13 14:04:17
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ fang 发表的提问:
老师,我想问下,因内账分两个人登记,会计登记应付税金,当计算税金时,贷应付税金借成本,付税金款时,借应付税金贷手续费收入,出纳登记借手续费贷银行存款,这样可以吗,怎样登才不影响应付的账呢?
您好,缴纳税款的时候怎么会有手续费收入呢?
164楼
2023-02-13 14:26:24
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fang:回复文老师 是内账,买票时给手续费对方,又不想出纳付款时借应付税金,怎样才可以做到彼此应付税金,与出纳的现金不要一起做账呢,本来是借应付税金贷银行存款,不这样做,可以吗
2023-02-13 14:55:43
文老师:回复fang内账的花,可以税金都通过管理费用--税费来核算的
2023-02-13 15:09:51
文老师:回复fang内账的话,可以税金都通过管理费用--税费来核算的
2023-02-13 15:27:41
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师请教一下录凭证是安业务发生时间录还是按付款时间录?我的意思是我正式到财务软件里面录入记账凭证的时候是按哪个顺序录,是按付款时间先后顺序还是业务发生顺序
同学你好,是按业务发生的时间顺序
165楼
2023-02-13 14:44:58
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