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内账会计按照付款时间记账
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 直率的溪流 发表的提问:
会计月底那天统一做帐,凭证时间全部是31日,问题是银行帐天天都在发生呀,我怎么登记呢?按照实际银行帐发生时间登记,还是按照会计记账日期登记呀,有的时候会计2个月才做一次张,公司小,兼职的我会计不经常来
您好,银行账是天天发生不假,问题每天都有有开始结束吧。就按您银行存款业务实际发生来登记银行存款日记账啊。
16楼
2022-12-12 14:24:06
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直率的溪流:回复笑笑老师 那么银行帐和会计凭证的编号和日期就对不上了呀
2022-12-12 14:58:54
笑笑老师:回复直率的溪流您好,这个您也可以根据你们记账凭证来登记的啊。只要你们根据银行存款业务来记账就可以了。
2022-12-12 15:10:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 单纯的洋葱 发表的提问:
公司购买小汽车付首款及按月付贷款怎么分录?
借;固定资产 贷;长期应付款 银行存款(首付) 借;长期应付款 贷;银行存款(月付)
17楼
2022-12-12 15:35:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 无痕浅墨 发表的提问:
老师会计凭证整理的时候,要按照日期来,还是按照收款,付款,转账凭证分别整理呢?
您好,按照日期来就可以的
18楼
2022-12-12 16:37:14
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无痕浅墨:回复东老师 也就是说,老师不管他到底是收款付款还是转账,我只要按照时间先后顺序来就可以了吗?不需要把所有的付款凭证放在一起,所有的收款凭证放一起?
2022-12-12 17:04:22
东老师:回复无痕浅墨对,按照日期先后做账就行了
2022-12-12 17:32:56
无痕浅墨:回复东老师 那老师我的账本可能出现,按照日期:付1,收1,转1,转2,转3,付2,付3,转4,转5,收2,转6,这样没关系吗?
2022-12-12 17:44:30
无痕浅墨:回复东老师  老师关于原始凭证这些的整理有规定说明吗?
2022-12-12 17:54:54
东老师:回复无痕浅墨没关系,不过现在做账一般都没有这些收付转的
2022-12-12 18:19:08
无痕浅墨:回复东老师 那老师现在用什么?直接都写成记1,记2,记3......吗?
2022-12-12 18:45:18
东老师:回复无痕浅墨对的,直接这么写就行了
2022-12-12 18:59:10
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 老六 发表的提问:
请问出纳记日记账是按照发生顺序记账还是按照会计编制的凭证顺序记账?我是公司临时安排兼职的,不懂这个。按照会计编制的凭证顺序记账,日期颠倒,是否要按顺序修改日期?谢谢老师
你好 日记账是按会计凭证来做的 日期都是本月的 不需要修改。
19楼
2022-12-12 17:45:34
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 唯米 发表的提问:
在实务中,记账凭证是按照记录时间按顺序粘贴?还是按照项目类别进行粘贴?
你好,一般按照项目类别粘贴
20楼
2022-12-12 18:52:18
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唯米:回复小洪老师 老师,在实务中,一个建筑项目完成后,会计上需要制作哪些资料?比如结算单吗?第一次做,而且没人带不太知道怎么做
2022-12-12 19:15:43
小洪老师:回复唯米结算单领料单工资表
2022-12-12 19:28:35
唯米:回复小洪老师 结算单是计算因这个项目所支付的所有费用吗?比如出差费用需要计算在结算单中不
2022-12-12 19:42:13
小洪老师:回复唯米你号结算单只结算这个项目的成本,像管理费用-差旅费这些不在里面
2022-12-12 20:07:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
出口商品记账,外汇牌价是按照现汇买 入价记账还是按照中间价记账
你好,一般是以收到当天的中间价记账的
21楼
2022-12-12 19:16:28
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桀骜不驯:回复邹老师 我们10月份出的货物,客户都是在12月统一一起支付,我记账的时候以10月1日当日的中间价入账可以吗?
2022-12-12 19:42:45
邹老师:回复桀骜不驯是的 收到的时候差额计入财务费用——汇兑损益
2022-12-12 20:09:12
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ xneopw 发表的提问:
我们和供应商的应付款式按照发票结算的 因为是内账 我就没有暂估入账 等实际发票到了的时候再算应付账款的 这样可以吗?因为开票会往后推迟一个期间
您好,不行的,因为也会造成库存负数,最好还是暂估处理。
22楼
2022-12-12 19:36:56
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小刘同学 发表的提问:
一般内账和外账确认收入的时间是不是不一样,外账是按发票,内账是按照实际销售,是这样吗?
是的。大体上就是这样
23楼
2022-12-12 19:53:59
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小刘同学:回复宋生老师 好的,谢谢
2022-12-12 20:14:05
宋生老师:回复小刘同学你好!不用客气的了。
2022-12-12 20:38:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 姗姗7622 发表的提问:
老师,固定资产是按照实际付款时间入账还是按照发票到公司以后入账啊?我们付款在1月,但是发票3月才来
你好,固定资产是按实际取得固定资产控制权的月份入账的
24楼
2022-12-13 16:59:50
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姗姗7622:回复邹老师 那1月份入账是入固定资产还是入预付账款啊?
2022-12-13 17:18:49
邹老师:回复姗姗7622你好,1月份对方有把固定资产送到你单位吗?
2022-12-13 17:30:19
姗姗7622:回复邹老师 送到了,已经开始使用了
2022-12-13 17:59:43
邹老师:回复姗姗7622你好,那1月份就不需要做预付款处理,直接做固定资产入账分录就是了
2022-12-13 18:17:11
姗姗7622:回复邹老师 可是没有发票,等发票来了直接冲税额是吗?
2022-12-13 18:40:14
邹老师:回复姗姗7622你好,等发票来了就做相反分录把之前无票的固定资产分录冲销,然后根据发票做固定资产购进分录
2022-12-13 18:51:43
姗姗7622:回复邹老师 那摊销是从1月开始摊销对吧
2022-12-13 19:09:25
邹老师:回复姗姗7622你好,固定资产折旧是从入账的次月,而不是当月就计提折旧的
2022-12-13 19:27:32
姗姗7622:回复邹老师 对对对,就是2月,我说错了
2022-12-13 19:55:29
邹老师:回复姗姗7622你好,针对这个问题还有什么疑问吗 ?
2022-12-13 20:07:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 安安 发表的提问:
手工乙帐 应该按照 时间顺序记账 还是 按照产品 分类 分别记进出 那个简单
你好,可以根据时间顺序分别记账,登记相关账簿
25楼
2022-12-13 17:11:30
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安安:回复邹老师 那就是 与 记应收应付往来一样 要贴口取纸 那种记账法 借贷关心系呢
2022-12-13 17:26:38
邹老师:回复安安你好,借贷还是需要根据发生什么分录,才知道借贷各自金额,科目是什么的
2022-12-13 17:39:58
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ Ada静待花开 发表的提问:
老师,医院外送的检测费先由个人垫付,但是报销时没有发票可以用替票报销吗?如果可以什么样的票可以用,记账时是按照实际业务记账还是按照票的内容记账?
不能,是什么费用只能用那个费用的发票来代替
26楼
2022-12-13 17:38:59
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Ada静待花开:回复朴老师 是直接和外面医院的检测科联系的,不能开发票,那这个怎么处理啊
2022-12-13 18:05:23
朴老师:回复Ada静待花开那你用别的发票代替就不能用做成这个费用,按照你手里的发票来做
2022-12-13 18:18:50
Ada静待花开:回复朴老师 老师?
2022-12-13 18:29:29
朴老师:回复Ada静待花开?还有什么问题吗?亲
2022-12-13 18:53:30
Ada静待花开:回复朴老师 就是按照实际替票的内容来做账是吧
2022-12-13 19:21:38
朴老师:回复Ada静待花开是的,按照你的发票实际内容来
2022-12-13 19:33:36
Ada静待花开:回复朴老师 谢谢老师
2022-12-13 19:54:29
朴老师:回复Ada静待花开满意请给五星好评,谢谢
2022-12-13 20:15:35
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 月如鸢 发表的提问:
公司变更名称后,公司现在还没有建账,需要建立内账:1问题1:建立账套的时间有规定吗?,问题二,一定要按照原始凭证的时间来记账?
1、立马建账吧,当月就应该建账;2、最好这样做吧
27楼
2022-12-18 17:33:08
全部回复
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 学堂用户_ph336452 发表的提问:
次月收到上月的增值税发票 记账凭证入账 按照 发票时间 还是 哪个时间入账呢
按照实际发生实际入账
28楼
2022-12-18 17:39:19
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学堂用户_ph336452:回复糖果老师 这个票据是归属上月得 那我能计入上月 的 月末一天吗。不计入本月 因为上月未做
2022-12-18 18:05:55
糖果老师:回复学堂用户_ph336452嗯嗯是的,这个是可以的
2022-12-18 18:24:07
学堂用户_ph336452:回复糖果老师 那报销费用 那些呢 要不要按照报销日期还是说都可以统一计入月末一个时间
2022-12-18 18:43:43
糖果老师:回复学堂用户_ph336452可以统一到月末的时间
2022-12-18 19:02:36
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
,入账按报关单进口当月1号中行的中间价入账,付款,按付款当月的1号中间价为记账汇率付款,差入汇兑损益------------那就是付款的时候不能按当日购汇的汇率入账么
付款的时候是按银行的卖出价。而不是汇率中间价。
29楼
2022-12-18 18:03:57
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 细腻的飞鸟 发表的提问:
我平时是按照付款顺序记的银行日记账,现在6月29日有一笔银行手续费,会计没有做账(没有记账凭证,她做到7月了)那我记银行日记账应该记到29日还是7月?
你好,正常会计没有做凭证,我们是不记账的;
30楼
2022-12-18 18:20:58
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细腻的飞鸟:回复立红老师 那我是应该按照会计凭证的日期记账吗?那我原来一直是按照我付钱的时间和顺序记账啊?还是光这一笔按照会计凭证记账?
2022-12-18 18:41:06
立红老师:回复细腻的飞鸟你好, 那我是应该按照会计凭证的日期记账吗?——是的 应是先做凭证,才登记账簿,所以是按会计凭证的时间顺序登记的
2022-12-18 18:53:31
细腻的飞鸟:回复立红老师 那她6月1日的凭证 我6月20日支付的 记银行日记账要记到6月1日?
2022-12-18 19:08:55
立红老师:回复细腻的飞鸟你好,6月1日没有付款,会计是不应做银行存款减少的。
2022-12-18 19:37:38

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