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支付并分配电话费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 学堂用户ezksvm 发表的提问:
贴现和付款人无款支付怎么写会计分录
你好 票据贴现,借:银行存款,财务费用,贷:应收票据 付款人无款支付,借:应收账款,贷:应收票据
256楼
2023-03-16 13:11:24
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 正直的月饼 发表的提问:
接受捐赠,设备八成新并支付运杂费安装费,会计分录怎么写
你好 借:固定资产 应交税费- 贷:银行存款 营业外收入
257楼
2023-03-16 13:19:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Miya C 发表的提问:
公司支付供电局电费怎么做分录?
你好,借;制造费用,管理费用等科目,贷;银行存款等科目
258楼
2023-03-16 13:42:26
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Miya C:回复邹老师 公司是服务行业
2023-03-16 14:11:55
邹老师:回复Miya C你好,这个电费是你单位的成本?
2023-03-16 14:39:13
Miya C:回复邹老师 对是的,因为是物业公司
2023-03-16 15:01:41
邹老师:回复Miya C你好,借;主营业务成本,贷;银行存款
2023-03-16 15:27:46
Miya C:回复邹老师 我们是物业公司,现在用的公共场合用电全是我们公司支付给供电局,供电局可以开发票,但开的发票是原房地产的信息,因为之前供电局备案是房地产公司,就算我们公司交电费也不能开我们公的名称发票,只能开原备案公司名称发票,每个月我们都交电费,但又没有发要,这要怎么做账?是计到管理费用吗还是有其他方法?急
2023-03-16 15:44:16
Miya C:回复邹老师 还有一小部分是代收代缴的那种,要如何做分录。?都是用公司账户交的电费。
2023-03-16 16:04:45
邹老师:回复Miya C你好,物业公司公共场合用电全计入成本核算 代收代缴的,有取得差价收入吗?
2023-03-16 16:16:58
Miya C:回复邹老师 没有差额收不
2023-03-16 16:36:30
Miya C:回复邹老师 没有差额收入
2023-03-16 16:57:55
邹老师:回复Miya C你好 收到,借;银行存款等科目,贷; 其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;银行存款等科目
2023-03-16 17:14:18
Miya C:回复邹老师 没有差额收入可以放在其他应付款当中吗
2023-03-16 17:25:34
邹老师:回复Miya C你好,没有差额收入 收到,借;银行存款等科目,贷; 其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;银行存款等科目
2023-03-16 17:46:12
Miya C:回复邹老师 好的,谢谢老师。
2023-03-16 18:03:55
邹老师:回复Miya C不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-16 18:15:13
Miya C:回复邹老师 给老师五星^_^呦
2023-03-16 18:44:53
邹老师:回复Miya C祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-16 19:05:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 萌主 发表的提问:
5月安装宽带话费2000元,押金200元,会计分录如何,是否需要使用分摊
借;管理费用等科目 其他应收款 贷;银行存款 你好,个人理解可以分摊,也可以一次性计入
259楼
2023-03-16 13:47:59
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萌主:回复邹老师 5月安装宽带话费2000元,押金200元,老板垫付,一次性记入的会计分录 借管理费用-开办费 贷其他应付款 对吗
2023-03-16 14:02:22
邹老师:回复萌主借;管理费用等科目 其他应收款 贷;其他应付款
2023-03-16 14:19:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 三戒 发表的提问:
老师您好,我们公司在基建,现在要给供电局支付电费,这部分电费应该怎么做分录呢
你好 借;在建工程,贷;银行存款等科目
260楼
2023-03-19 15:05:34
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三戒:回复邹老师 因为是很多项目同时启动的,那这个最后要怎么分摊呢
2023-03-19 15:22:02
邹老师:回复三戒你好,那你需要在在建工程下面设置不同的项目明细,分别核算才是的 需要确定不同项目的分摊标准
2023-03-19 15:38:49
三戒:回复邹老师 那比如用电,或者是工程监理费这些没办法明确区分项目的,是不是可以归集到一个项目明细里?最后根据各个项目的成本统一进行分摊呢,如果可以的话,请老师建议一个明细科目
2023-03-19 15:56:32
邹老师:回复三戒你好,应当根据各个项目用电情况分配计入 借;在建工程——某某项目1,在建工程——某某项目2,在建工程——某某项目3,贷;银行存款等科目
2023-03-19 16:24:02
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司拖欠货款,偿付货款利息并支付诉讼费用,罚款的会计分录
借:财务费用 营业外支出 管理费用 贷:银行存款
261楼
2023-03-19 15:35:21
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 无语的汽车 发表的提问:
5月5日,以银行存款支付上月应付水电费6200元,会计分录
您好 借:应付账款6200 贷:银行存款 6200
262楼
2023-03-19 15:44:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ (๑•́ ₃ •̀๑) 大云 发表的提问:
帮公司交固定电话费怎么写会计分录
借方 销售部门用的进销售费用---通讯费 管理部门用的进管理费用---通讯费 车间管理部门用的进制造费用---通讯费 贷 库存现金 或银行存款
263楼
2023-03-20 13:03:40
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 琴子 发表的提问:
老师您好 支付给股东钱怎么做会计分录 不是支付给他分配利润啥的
您好,分录 借 其他应收款 贷 现金或者银行存款。
264楼
2023-03-20 13:12:41
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
支付餐费冲销会计分录,这个怎么做会计分录?
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
265楼
2023-03-20 13:38:58
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 动听的泥猴桃 发表的提问:
现金支付电梯配件,酒店里的电梯,分录如何做
如果金额大计入固定资产,如果金额小计入管理费用。
266楼
2023-03-21 12:52:06
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
物业公司交的电话费,怎么做会计分录
借管理费用~电话费 贷库存现金
267楼
2023-03-21 13:13:58
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杨妞儿:回复暖暖老师 通讯费,还是电话费
2023-03-21 13:39:56
暖暖老师:回复杨妞儿都可以,根据你们的实际处理
2023-03-21 14:08:21
杨妞儿:回复暖暖老师 物业公司给保安人员买的手电筒,怎么做会计分录啊
2023-03-21 14:26:27
暖暖老师:回复杨妞儿这个做办公费就可以的
2023-03-21 14:36:54
杨妞儿:回复暖暖老师 物业公司保安服呢,怎么做会计分录啊
2023-03-21 15:04:12
暖暖老师:回复杨妞儿这个是福利费核算的
2023-03-21 15:20:15
杨妞儿:回复暖暖老师 不是劳保费嘛
2023-03-21 15:34:57
暖暖老师:回复杨妞儿劳保费是制造业有的
2023-03-21 15:48:57
杨妞儿:回复暖暖老师 做福利的话,怎么做分录,上个月没有计提
2023-03-21 16:16:11
暖暖老师:回复杨妞儿直接做,不用计提的
2023-03-21 16:40:44
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 柔弱的面包 发表的提问:
某单位支付电费2600元,其中本单位负担部分2000元,经批准在中央财政当年预算安排的项目支出中列支,代垫600元向职工个人收回,怎么样写预算会计分录
同学你好,授权支付借行政支出/事业支出贷资金结存
268楼
2023-03-21 13:35:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 善良的保温杯 发表的提问:
某电器厂以100万元的电器换入配件厂120万元的配件,电器厂以20万元支付补价,双方开具增值税专用发票,以上价格均为含税价格,试算电器厂和配件厂的销项税额,并做会计分录
电器厂100/1.13*13% 借应收账款100 贷主营业务收入 销项 借库存商品120/1.13 进项 贷应收账款100 银行存款20 配件厂120/1.13*13% 借库存商品100/1.13 进项 贷应付帐款 借应付账款100 银存20 贷主营业务收入 销项
269楼
2023-03-22 12:51:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 时光荏苒 发表的提问:
老师请问企业支付员工的培训费怎么做会计分录啊??
你好!借管理费用-职工教育经费 贷应付职工薪酬-职工教育
270楼
2023-03-22 13:12:57
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时光荏苒:回复宋生老师 老师,那交钱的时候是借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:钱 对吗??
2023-03-22 13:40:57
宋生老师:回复时光荏苒您好!是的。
2023-03-22 14:03:34

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