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支付并分配电话费会计分录
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
根据权责发生制要求,支付上月电费,怎么做会计分录
您好 这个是管理费用 贷 银行存款
286楼
2023-03-28 13:07:52
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小鱼儿:回复小锁老师 上月费用下月出账单支付,不用计提吗?
2023-03-28 13:19:46
小锁老师:回复小鱼儿你不是这个月支付的吗?计提也就是借 管理费用 贷 应付账款 本月做一个 借 应付账款  贷银存 其实金额小的话没必要计提
2023-03-28 13:48:17
小鱼儿:回复小锁老师 是这个支付的,就是不是很理解那个权责发生制,本月支付上月费用那么按照权责发生制要求怎么做
2023-03-28 14:05:16
小鱼儿:回复小锁老师 他是属于这月实际支出,但是又是属于上月费用
2023-03-28 14:34:11
小锁老师:回复小鱼儿那就上个月计提,做一笔  借 管理费用——电费  贷应付账款  本月支付了 借 应付账款 贷银存
2023-03-28 15:02:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 发表的提问:
老师,我想咨询一下,比方说充值500元话费,每月返还20元,那这个会计分录怎么做
每个月返20,是返几个月呢,
287楼
2023-03-28 13:13:04
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邱:回复朴老师 返一年
2023-03-28 13:35:09
朴老师:回复那你这个360元计入销售费用,还得视同销售
2023-03-28 14:00:36
邱:回复朴老师 意思是每个月都做一笔记入销售费用的分录?那会计分录怎么做
2023-03-28 14:19:27
朴老师:回复借销售费用贷主营业务收入%2B销项20
2023-03-28 14:38:30
邱:回复朴老师 开的是普通发票,还有这个返还的20也没有票开,可以计入销项吗
2023-03-28 15:02:58
朴老师:回复嗯,这个就是视同销售的哦
2023-03-28 15:23:28
邱:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-03-28 15:51:04
朴老师:回复满意请给五星好评,谢谢
2023-03-28 16:06:10
邱:回复朴老师 老师,还有一个问题,我们前期的电话费充值以后是直接计入费用的,没有计入预付款项,12月底还有余额80多元,如果我现在想要把这个月充值的款计入预付,那打出来的电信账单余额中间的差额该怎么处理
2023-03-28 16:21:10
朴老师:回复那你要有发票的哦,余额也计入成本或者费用里
2023-03-28 16:49:28
邱:回复朴老师 发票前期已经计入费用了,前期充值时没有计入预付,直接计入的费用,
2023-03-28 17:15:45
朴老师:回复那你就直接差额也计入费用,有发票就行
2023-03-28 17:39:29
邱:回复朴老师 哦哦,好的
2023-03-28 18:00:08
朴老师:回复满意请给五星好评,谢谢
2023-03-28 18:27:26
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 秦婷婷 发表的提问:
工资条上有油补和话费补,我该怎么做会计分录
你好! 需要记入管理费用…工资…油补(话费补)
288楼
2023-03-28 13:23:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
电费在1月份已产生了,直到2月13日才收到电费发票。新会计准则分录如何处理1、电费实际发生时的分录:2、收到电费发票时的分录:3、银行支付电费时的分录:
你第1、2步可以一起操作,借:管理费用 应交税费—应交增值税 —进项税 贷:应付账款 3、借:应付账款 贷:银行存款
289楼
2023-03-29 12:30:22
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购材料发票当月已认证款项未支付,并以现金支付运费1000元的会计分录
借原材料 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 库存现金
290楼
2023-03-29 12:56:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阳光 发表的提问:
支付百望维护费要如何做会计分录
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
291楼
2023-03-29 13:12:26
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
我公司支付天猫店的过户费怎么做会计分录呢?
你好,可以计入管理费用
292楼
2023-03-29 13:20:59
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风:回复紫藤老师 管理费用――办公费吗?
2023-03-29 13:50:21
紫藤老师:回复管理费用——其他办公费
2023-03-29 14:06:36
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 桂树成林 发表的提问:
支付了一年的广告费需要分摊吗,会计分录怎么做的?
1.支付杂志费时: 借:待摊费用 贷:银行存款 每月摊销时: 借:管理费用——广告费 贷:待摊费用
293楼
2023-03-30 14:52:35
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ crystal 发表的提问:
公司一次性支付了两年的管理费,跨越了三个会计年度,这会计分录怎么做?
那做长期待摊费用,之后按月摊销做费用
294楼
2023-03-30 15:00:36
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
请问老师:支付员工体检费的会计分录?
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款等
295楼
2023-03-30 15:25:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
9日,支付本月电视台广告费8000元。请问怎么写会计分录?谢谢
借销售费用~广告费 8000 贷银行存款8000
296楼
2023-03-30 15:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
支付餐费冲销会计分录,这个怎么做会计分录?
你好,支付餐费冲销,这个是什么意思?
297楼
2023-04-02 15:50:10
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会计学堂辅导老师:回复邹老师 老师请问科目余额表本期发生额借贷方不平,是什么原因
2023-04-02 16:07:42
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-04-02 16:25:19
会计学堂辅导老师:回复邹老师 20000,我检查跟20000金额有关的凭证,凭证科目没有问题
2023-04-02 16:48:24
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,那就需要去检查是不是科目余额表数据计算错误了
2023-04-02 17:17:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 644841872 发表的提问:
没有销售来往,只是支付费用后,对方给的类似返现的怎么做会计分录
借银行存款贷营业外收入。
298楼
2023-04-02 16:02:17
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 爱撒娇的溪流 发表的提问:
茶业公司在自己企业的茶园采摘的茶叶跟支付的人工费怎样做会计分录
借:生产成本,贷:银行存款
299楼
2023-04-02 16:17:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问:
公司购进一台电脑3千元,用于办公室配备,出纳用现金支付。怎么写会计分录
这个实务中是借管理费用办公费,贷库存现金,考试话,一般是做借固定资产 贷库存现金
300楼
2023-04-03 13:11:58
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