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会计中计提工资数额怎样算
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 李树强 发表的提问:
资产折旧明细里的卡片已计提月数是怎样计算的
你好, 具体是什么业务呢
136楼
2023-02-05 16:40:25
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李树强:回复蒋飞老师 资产折
2023-02-05 17:09:06
蒋飞老师:回复李树强需要有具体业务才可以计算的
2023-02-05 17:25:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 霞霞 发表的提问:
附加附中工会经费是按本月计提工资来申报计算吗
你好,是的,根据应付工资金额来申报计算的
137楼
2023-02-05 16:57:00
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霞霞:回复邹老师 老师,因为我公司接了个90几万的项目,都是请别的公司做的,发票都由我们己开了,进项票由对方也开回了,这个月工资要怎么报?意思是我们还是按原公司员工工资报吗?
2023-02-05 17:19:00
邹老师:回复霞霞你好,根据你单位工资表工资情况据实申报就是了
2023-02-05 17:44:38
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 斯莹 发表的提问:
计提工资有以下几项不明白:1、计提工资时需要把工资、社保、个税分别计提吗?2、如果有当月未发工资的员工,下月工资应该怎样计提呢?会计分录要怎样做呢?
你看看整个计提发放的分录: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
138楼
2023-02-06 14:32:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小琪 发表的提问:
工商年报填写:企业资产状况表中的资产总额、所有者权益合计、负债总额数据是什么算出来的,怎样填
根据报表的期末余额填写就是了
139楼
2023-02-06 14:52:41
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小琪:回复邹老师 是(期末 期初)/2还是直接期末数?
2023-02-06 15:14:53
邹老师:回复小琪直接就是期末数据
2023-02-06 15:27:45
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无情的泥猴桃 发表的提问:
政府会计,工资模块大家都是怎么记账的? 因为工伤什么的(社会保障费)有时候会有冲减,计提数和实际缴纳数不一致。 是计提该计提的,发该发的数,还是怎样? 比如按照工资表,医疗保险单位部分100,但支付令(实际支付)80,(其中冲减了20) 计提:借:应付职工薪酬-基本工资 100 贷:应付职工薪酬—医疗保险 100 缴纳:借:应付职工薪酬-医疗保险 80 贷:零余额账户用款额度 80 急求!年底要结账了!
你冲减20是什么,个人缴纳部分?
140楼
2023-02-06 15:02:59
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无情的泥猴桃:回复陈诗晗老师 冲减了单位缴纳部分。
2023-02-06 15:49:39
无情的泥猴桃:回复陈诗晗老师 一般都是冲减单位部分。 还有,工资表中的个税(也就是计提的个税)跟实际支付的也不一致。比如根据工资表计提42,实际支付128
2023-02-06 16:09:47
陈诗晗老师:回复无情的泥猴桃你这个是以实际支付为主,有差额属于你计提金额有差异,你是实际缴纳时对于计提差额部分做冲减处理。
2023-02-06 16:35:43
无情的泥猴桃:回复陈诗晗老师 具体怎么做账呢
2023-02-06 16:52:44
陈诗晗老师:回复无情的泥猴桃借,应付职工薪酬 贷,单位管理费用 多计提的相反分录冲
2023-02-06 17:04:27
无情的泥猴桃:回复陈诗晗老师 奥,好的。 请问下,我们单位的劳保(个人部分) 只是扣了,我计提了。但是因为没上线,单位每个月都没交。 我应该怎么做分录? 我做的分录就只做了计提的,支付的没做。
2023-02-06 17:33:15
无情的泥猴桃:回复陈诗晗老师 这样对吗?
2023-02-06 17:54:14
陈诗晗老师:回复无情的泥猴桃不对 你这里是计提,缴纳发放 发放缴纳和计提有差异,再做调整
2023-02-06 18:16:06
无情的泥猴桃:回复陈诗晗老师 有差异调整还是做 也就是比如扣了劳保800,但单位未交 还需要做以下分录? 借:应付职工薪酬 贷:单位管理费用 这个分录吗?
2023-02-06 18:44:34
陈诗晗老师:回复无情的泥猴桃如果,计提和实际缴纳有差异,就需要做这个调整分录就可以了。
2023-02-06 19:09:50
无情的泥猴桃:回复陈诗晗老师 如果计提数小于实发数。 比如个税计提(扣除)42,但实际缴纳142。 这个要怎么做
2023-02-06 19:33:51
陈诗晗老师:回复无情的泥猴桃就是相反的分录,就是补提差额部分
2023-02-06 19:44:41
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
汇算清缴时,应付职工薪酬那张表A105050表,工资薪金支出账载金额是填全年计提的工资总数吗?实际发生额填发到11月份的工资数吗?12月的是18年1月发的。税收金额填全年计提数。这样填对吗?
1、是的。 2、实际发生额填写汇算清缴前实际发放的工资。 3、税收金额填写实际发生额的数据。
141楼
2023-02-07 13:44:03
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四叶草:回复方亮老师 老师,实际金额不用把12月的工资加里呀?那不是5月份之前发的吗?
2023-02-07 14:01:44
方亮老师:回复四叶草实际发生额需要把1月份发放的工资计入里面。
2023-02-07 14:21:52
四叶草:回复方亮老师 老师,我填的实际金额不等于税收金额,我是账载金额等于税收金额了,对吗
2023-02-07 14:51:33
方亮老师:回复四叶草不对,因为17年12月份的工资在1月份发放,属于在汇算清缴前发放,所以实际发生额应该包括1月份发放的工资数据。
2023-02-07 15:05:50
四叶草:回复方亮老师 老师你看我这么填对吗
2023-02-07 15:17:59
方亮老师:回复四叶草不对,这三个项目是一个数据。
2023-02-07 15:30:21
四叶草:回复方亮老师 按您说的税收金额等于实际发生额那12月的工资要调增呀?
2023-02-07 15:43:17
方亮老师:回复四叶草不用调增,税收金额、实际发生额和账载金额都填写111987.43元。
2023-02-07 16:05:59
四叶草:回复方亮老师 老师,我都报上去了,会不会有问题呀
2023-02-07 16:16:48
方亮老师:回复四叶草应该重新申报。
2023-02-07 16:43:19
四叶草:回复方亮老师 谢谢老师,明白了
2023-02-07 17:11:36
方亮老师:回复四叶草不客气。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2023-02-07 17:36:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 木雪 发表的提问:
公司上任会计从未计提过工资,现在年初应该怎样计提工资,怎么做分录呢
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
142楼
2023-02-07 14:07:49
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 清秀的电话 发表的提问:
您好,月末发工资的时候银行少发了一分钱。但是上个月已经计提了工资。这样子要怎么调整
您好 可以冲减计提的工资 或者下期计提的时候少计提
143楼
2023-02-07 14:27:35
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清秀的电话:回复bamboo老师 但是工资的总额每个月都一样,突然有一个月少提了一分钱会不会有点奇怪。然后工资是上个月提的,冲减的话要冲到哪个科目。但是多出来的那一分钱计入营业外收入的话。资产负债表又平不了
2023-02-07 14:45:56
bamboo老师:回复清秀的电话这个应该冲减计提的工资 不计入营业外收入 金额很小 冲减管理费用的工资即可
2023-02-07 14:57:09
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 零@点 发表的提问:
老师 工会筹备金计提的数据是按实际发放的工资计提还是按计提的应付工资数据来计提?
你好,是按应付工资计提的;
144楼
2023-02-07 14:34:57
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零@点:回复立红老师 就是说我这个月计提工资5600元下个月才发 那么我就按照5600元计提工会然后下个月工资5200元就按照这个数据来计提到季度申报的时候按照我计提的这个申报就可以了吗?
2023-02-07 14:48:15
立红老师:回复零@点你好,对的,是这样的
2023-02-07 15:12:58
零@点:回复立红老师 还有个问题老师 工会筹备金我们以前一直没有这个税种也没有申报过,6月份季报的时候税务局给增加了,那么以前的要补上还是从6月份开始做可以吗?
2023-02-07 15:27:56
立红老师:回复零@点你好,从6月开始就可以
2023-02-07 15:54:40
零@点:回复立红老师 那么我们的工资都是两三个月才发一次 这个对工会筹备金没有影响吧
2023-02-07 16:10:47
立红老师:回复零@点你好,没有影响的,按应发数计提就可以的
2023-02-07 16:21:23
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 璀璨星夜 发表的提问:
资产负债表中,资产合计和负债所有者权益合计都是负数,汇算清缴时,资产总额怎么填写?如果以负数提现提示必须>0
资产总额怎么可能是负数呢 同学
145楼
2023-02-07 14:56:59
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璀璨星夜:回复陈诗晗老师 因为我公司收到货款没有开票出去,挂在应收账款里,这时负数提现,我公司支付的货款,没收到发票,应付账款也是负数提现,所以导致资产负债表里资产总额是负数,现在所得税年报时,资产总额一栏不能小于0,我该怎么处理
2023-02-07 15:31:43
陈诗晗老师:回复璀璨星夜应收的负数你在预收账款里面填列。 应付账款的负数你填在预付账款里面去。
2023-02-07 15:58:23
璀璨星夜:回复陈诗晗老师 那年度的会计报表按照你说重新填列,是吗
2023-02-07 16:25:05
璀璨星夜:回复陈诗晗老师 可是软件都是自动生成的,有没有方法,比如调整分录
2023-02-07 16:35:09
璀璨星夜:回复陈诗晗老师 老师,是不是填列年报的资产总额时,按照你说的操作,财务报表还是按照之前软件中的数据申报
2023-02-07 17:01:14
陈诗晗老师:回复璀璨星夜不用,只是你的报表应该是没有设置预收和预付科目。 申报时这样调整就可以了
2023-02-07 17:22:14
璀璨星夜:回复陈诗晗老师 是的,老师,报表没有设置预收和预付科目
2023-02-07 17:51:18
璀璨星夜:回复陈诗晗老师 谢谢老师耐心解答
2023-02-07 18:12:01
陈诗晗老师:回复璀璨星夜不客气,你按我给你的方式调整就是
2023-02-07 18:37:25
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 正直的野狼 发表的提问:
做工资时计提的工资数和实发工资数有差额要怎么处理?
如果是少计,借:管理等贷:应付职工薪酬 ,如果是多计,用红字冲回
146楼
2023-02-08 13:42:46
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
你好,计提工资有出现保留两位小数点吗?
你好,是的,保留两位小数的
147楼
2023-02-08 14:07:15
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菲菲:回复冉老师 啊?计提工资不是整数吗?实发才出现小数点吧!
2023-02-08 14:34:50
冉老师:回复菲菲计提也有小数的,比如有人请假,什么的
2023-02-08 14:52:16
菲菲:回复冉老师 噢噢。请假不影响在应发数吧!影响实发数啊?
2023-02-08 15:21:08
冉老师:回复菲菲应发数据影响啊,计提是扣掉这部分费用啊,不然你的应付职工薪酬怎么冲平
2023-02-08 15:39:26
菲菲:回复冉老师 对哦!请假栏在应扣栏嘞!
2023-02-08 15:55:55
冉老师:回复菲菲是的,是的,学员,是这样的
2023-02-08 16:15:30
菲菲:回复冉老师 应发数在应扣栏前面哦,怎么弄咯
2023-02-08 16:29:12
冉老师:回复菲菲这个看你们企业工资人事的设置了
2023-02-08 16:53:13
菲菲:回复冉老师 哦哦,会计不能看工资表啊?
2023-02-08 17:14:01
冉老师:回复菲菲那也是人事整理好,不然账上计提数据有问题
2023-02-08 17:24:22
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师,工资计提和发放怎样做会计分录
1、计提工资: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:应交税费-应交个人所得税 4、缴纳社保和公积金: 借:应付职工薪酬-社保和公积金 借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:银行存款 5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
148楼
2023-02-08 14:19:04
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
职工教育经费必须计提吗 如果没计提,汇算清缴时105050表中相关的数据怎么填 按工资总额的1.5% 计提吗?假设计提了,但没实际支出教育经费,计提的这块能税前扣除吗
您好,有发生就计提,没有就不计提
149楼
2023-02-08 14:37:08
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 葡萄 发表的提问:
老师计提五月工资,做5月工资表,后面实发金额,怎么填?一般当月计提的数跟发放的金额都会有出入,特别是发农民工工资,
你好 有个税社保的吗
150楼
2023-02-08 14:56:59
全部回复
葡萄:回复郭老师 我们公司有挂靠社保,这我不知道怎么做账就没做,还有挂证的人员,没发工资,只帮其买了社保,我也没做账,有时候这个月计提了工资,到下月,突然就发放了很多农民工工资,老师你说这种情况,我要怎么做账合适
2023-02-08 15:15:59
郭老师:回复葡萄你们当地社保要求严格吗?如果不严格的农民工的工资都做工资申报挂靠的那些个人负担的,企业负担的都是你们单位来负担个人负担的那个社保,你给他多工资,在本期收入里面填写,然后填写扣除的专项扣除。
2023-02-08 15:28:46

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