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会计做账可以不可以用负数
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 当爱已成往事。 发表的提问:
货币资金可以为负数吗(内账)
您好!内账是可以的,不过一般情况不会出现负数的。
271楼
2023-03-20 13:12:40
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当爱已成往事。:回复宋生老师 这样是怎么回事啊
2023-03-20 13:30:40
宋生老师:回复当爱已成往事。您好!这个应该是填入了负数导致的。
2023-03-20 13:47:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ HonEy 发表的提问:
资产负债表季报时,其他应付款,应付账款,预收账款可不可以是负数进行申报啊?
你好,其他应付款,应付账款,预收账款不可以按负数填写的
272楼
2023-03-20 13:17:46
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HonEy:回复邹老师 那请问应该怎么调整啊?
2023-03-20 13:32:45
邹老师:回复HonEy你好,其他应付款负数需要调整到其他应收款填写 应付账款负数需要调整到预付账款填写 预收账款负数,需要调整到应收账款填写
2023-03-20 13:50:20
HonEy:回复邹老师 老师,做的帐上面需要调整科目嘛?还是只要申报时资产负债表上调整啊
2023-03-20 14:02:23
邹老师:回复HonEy你好,只需要在报表上调整填写就是了,本身的账务不需要做调整
2023-03-20 14:24:20
HonEy:回复邹老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-03-20 14:45:07
邹老师:回复HonEy不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-20 14:55:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 婷婷3166 发表的提问:
销售员的工资的电费 可不可以做管理费用-电费的负数 还是说一定要冲销售费用才行
您好 请问支付的时候怎么写的分录
273楼
2023-03-20 13:41:58
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婷婷3166:回复bamboo老师 是在工资扣的  比如工资4000 电费100就发3900
2023-03-20 14:12:31
bamboo老师:回复婷婷3166发放的时候分录怎么写的
2023-03-20 14:38:57
婷婷3166:回复bamboo老师 发到工资是吧
2023-03-20 14:52:41
婷婷3166:回复bamboo老师 还是说支付电费
2023-03-20 15:11:50
bamboo老师:回复婷婷3166支付电费跟发放工资的时候
2023-03-20 15:37:38
婷婷3166:回复bamboo老师 支付电费就是借 管理费用  贷 银行存款
2023-03-20 15:50:08
婷婷3166:回复bamboo老师 发放工资就是 借应付职工薪酬  贷 管理费用  银行存款
2023-03-20 16:18:28
bamboo老师:回复婷婷3166您支付的时候计入的管理费用 扣减的时候对应冲减管理费用就好了
2023-03-20 16:32:20
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 啦啦啦 发表的提问:
预收账款可以写贷方负数吗
预收账款的贷方负数,实际就是应收账款
274楼
2023-03-21 13:14:49
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
是不是可以开负数发票了?
是的,可以根据红字发票信息表开具销项负数的发票了。如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
275楼
2023-03-21 13:24:28
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学员 发表的提问:
老师您好,原分录,借主营成本,贷累计折旧,做相反分录为借累计折旧,借主营业务成本负数,这样对吗,?累计折旧借方不用负数吧?这样可以不
你好;      你没有跨年的话 就做    借 主营业务成本负数   贷累计折旧负数   
276楼
2023-03-21 13:41:59
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学员:回复meizi老师 老师,调整后,借成本负数,贷累计折旧负数对吗?老师,这样财务报表的勾稽关系是成立的对吗?老师
2023-03-21 14:13:12
meizi老师:回复学员 你好;  是的。直接做     负数红冲即可。 可以的  
2023-03-21 14:28:49
学员:回复meizi老师 老师您好,我是跨年度的,借,折旧,贷成本负数可以吗
2023-03-21 14:48:33
meizi老师:回复学员 你好;     跨年了就得走以前年度损益调整科目处理。  不能直接  成本负数 的  
2023-03-21 15:05:11
学员:回复meizi老师 老师,我做贷折旧负数,借成本负数。可以不
2023-03-21 15:20:05
学员:回复meizi老师 老师您好,那怎么走分录呢?
2023-03-21 15:32:37
meizi老师:回复学员 你好;    借累计折旧贷以前年度损益调整; 还得 看是否影响所得税的  
2023-03-21 15:45:28
学员:回复meizi老师 老师我们新成立了一年,全年亏损的
2023-03-21 16:11:38
meizi老师:回复学员 你好;       那就  做 冲分录即可    借累计折旧贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润  
2023-03-21 16:34:28
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ kj_II3AaTxJBejo 发表的提问:
应付账款在资产负债表可以为负数吗?
你好,最好不要为负数,税局会查账的。
277楼
2023-03-22 13:02:35
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kj_II3AaTxJBejo:回复陈静老师 现在数据已经生成,怎么填写报表呢
2023-03-22 13:13:45
陈静老师:回复kj_II3AaTxJBejo你好,现在申报期还未过,你可以到大厅修改报表的。
2023-03-22 13:38:00
kj_II3AaTxJBejo:回复陈静老师 怎么修改呢?
2023-03-22 13:50:24
陈静老师:回复kj_II3AaTxJBejo你好,带上营业执照和公章到大厅修改的。
2023-03-22 14:10:45
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 祁林飞 发表的提问:
老师,用软件做账的是不是不需要会计账簿,直接软件打出来就可以
软件做账的话 凭证/账簿什么的 都是可以直接打印的
278楼
2023-03-22 13:08:12
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祁林飞:回复许老师 发票属于原始凭证吗
2023-03-22 13:37:48
许老师:回复祁林飞这个的话 是属于的哦
2023-03-22 13:58:00
祁林飞:回复许老师 既然属于那原始凭证必须要经办人签字或盖章,然而发票上是不允许签字的,这不矛盾吗
2023-03-22 14:13:17
许老师:回复祁林飞发票的话 是要盖章的啊
2023-03-22 14:25:46
祁林飞:回复许老师 但是发票没有经手人签字呀
2023-03-22 14:45:57
许老师:回复祁林飞写的是或的呀 只要有一个 都可以的呀
2023-03-22 15:09:37
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
应付账款负数在资产负债表里可以吗
你好,是可以的,谢谢
279楼
2023-03-22 13:18:55
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天青色等烟雨:回复思顿乔老师 年报应付账款负数不存在什么风险吧
2023-03-22 13:43:47
思顿乔老师:回复天青色等烟雨你好,这个是没有的,根据账上实际情况来定
2023-03-22 14:11:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 淡然 发表的提问:
期末预付账款可以是负数吧
你好,不可以,预付是负数需要填写在应付账款栏次
280楼
2023-03-22 13:38:59
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淡然:回复邹老师 老师,会计上可以是负数,资产负债表需要填写在应付账款栏目,是不
2023-03-22 13:57:06
淡然:回复邹老师 一个往来供货商,当时是预付了款,现在对方发票和货物已全部到位,余款未付,我冲减预付账款就成负数了
2023-03-22 14:10:17
邹老师:回复淡然你好,是的 你好,预付账款期末余额负数,在填写报表的时候,就在应付账款填写就可以了
2023-03-22 14:38:30
淡然:回复邹老师 好的。老师,必须9月份银行手续费,12月收到银行的手续费专票后,会计分录?
2023-03-22 14:55:19
邹老师:回复淡然你好,你之前9月份所做分录是?
2023-03-22 15:24:45
淡然:回复邹老师 根据银行回单 借财务费用 贷银行存款
2023-03-22 15:39:46
邹老师:回复淡然你好,取得发票冲销之前的分录,然后根据发票做费用分录
2023-03-22 15:53:29
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 依恋 发表的提问:
老师:我们企业是用航信A6软件做账的,每个月做完凭证月底系统自动出具财务报表,这个月我们企业的应收账款为负数,请问出来的报表上应收账款为负数可以吗?会不会有什么影响?
应收账款不可以是负数,期末余额负数需要在预收账款填写的
281楼
2023-03-23 12:54:16
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依恋:回复朴老师 我们是财务软件自动汇总报账,老师你是说需要我自己手动调账才可以吗?
2023-03-23 13:13:47
朴老师:回复依恋嗯,自动出来的是负数吗
2023-03-23 13:43:05
依恋:回复朴老师 是啊,之前客户先付款都是直接做的应收账款贷方,现在应收账款结余就都是在贷方,出报表就系统自动合计为负数了,请问这样可以出具报表吗?
2023-03-23 14:05:53
朴老师:回复依恋不能,要改公式的哦
2023-03-23 14:32:06
依恋:回复朴老师 老师,你说的是怎么更改公式啊?
2023-03-23 14:53:21
朴老师:回复依恋这个不要自己改,要售后给你改
2023-03-23 15:13:39
依恋:回复朴老师 噢,好的,知道了,多谢老师!
2023-03-23 15:28:50
朴老师:回复依恋不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2023-03-23 15:50:32
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ come on ! 发表的提问:
公司从代理买的执照,资产负债表有余额,建账期初数都是零可以吧?不用延续之前帐务吧?税务会不会有要求?
如果原报表有余额,要延续之前的财务数据,会计的核算要从企业经营开始持续计量,如果原来数据有错可以做调账处理。
282楼
2023-03-23 13:09:40
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come on !:回复方老师 那要是没有延续之前的账务处理呢,税务会联系我们更改吗?听说目前好多企业买的执照都这样的
2023-03-23 13:59:08
方老师:回复come on !如果税局通过后台比对发现数据不相符,会联系企业进行修改。 建议先按之前的进行延续,后期再按实际情况进行调账处理。
2023-03-23 14:18:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 阳光 发表的提问:
应收账款可以是负数吗?资产负债表里
你好,应收账款不可以是负数,期末余额负数需要在预收账款填写的
283楼
2023-03-23 13:39:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 曾琴 发表的提问:
资产负载表中,应收账款可以是负数吗
你好 这个看你报表的设置 应收的负数 你填写在预收 账款里
284楼
2023-03-26 18:01:06
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 单海萍 发表的提问:
货币资金不可以为负数吗?
是的,这个指的是银行存款 库存现金 其他货币资金之和这个是不能为负数
285楼
2023-03-26 18:08:26
全部回复
单海萍:回复maize老师 但是我的分录是(支付宝转来的款) 借:银存 贷:其他货币资金 所以货币资金就是负数了
2023-03-26 18:39:09
单海萍:回复maize老师 老是师
2023-03-26 18:57:31
maize老师:回复单海萍支付宝是公司的么,公司开的支付宝账号么
2023-03-26 19:25:01
单海萍:回复maize老师 户名是 支付宝中国网络技术有限公司
2023-03-26 19:41:16
maize老师:回复单海萍那啥情况,支付宝公司为啥给你们转账
2023-03-26 20:01:20
单海萍:回复maize老师 不知道
2023-03-26 20:20:30
单海萍:回复maize老师 您看一下,这个我怎么做账呢
2023-03-26 20:49:52
maize老师:回复单海萍我问的是你这个支付宝账户是不是公司营业执照开的,是的你这个其他货币资金还需要做账,流水打印出来入账,那你这个做贷其他货币资金就不是负数啊
2023-03-26 21:18:39
单海萍:回复maize老师 如果是法人个人用支付宝转到公户,那怎么做账 我百度查也是这么做的,可是是负数呀怎么做呢
2023-03-26 21:37:50
单海萍:回复maize老师
2023-03-26 21:55:55
maize老师:回复单海萍那显示不对,都不会转成功啊,支付宝账户转银行卡这个只能对应户主才可以提现啊,你这个应该是公司开的支付宝,那你对应那个公司支付宝那个都需要入账
2023-03-26 22:20:59
单海萍:回复maize老师 分录怎么做?
2023-03-26 22:38:17
maize老师:回复单海萍你上面不是写么,还有那个你们公司支付宝账号那个流水需要打印出来做账就不是负数了
2023-03-26 22:54:09

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