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会计做账可以不可以用负数
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 生活就就这样 发表的提问:
只有会计从业资格证可以担任会计部门负责人吗?做外帐吗?可以向税局报税吗?可以向税局提交财务报表吗?
你好,实际工作中这个是可以的
286楼
2023-03-26 18:29:32
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
公司要取现做备用金 可以直接公司一般账户转账到会计的私人账户上,会计再取现出来作为备用金可以吗
正常是现金支票取现处理。不过也存在你说的这种取备用金的操作
287楼
2023-03-26 18:42:50
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ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复江老师 转账的摘要要写 备用金吗?分录怎么写
2023-03-26 19:04:12
江老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙摘要是“取备用金” 或“取现”
2023-03-26 19:30:03
康康老师
职称:中级会计师
4.86
解题: 0.01w
引用 @ ID 发表的提问:
工厂内账用用友来做可以吗,税务查账会不会查这方面
可以使用用记账,但最好使用单独的电脑。
288楼
2023-03-26 18:56:58
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ID:回复康康老师 需要实时拷贝出来吗
2023-03-26 19:10:52
康康老师:回复ID数据都要做好备份比较稳妥
2023-03-26 19:22:30
明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问:
管理费用可以计入贷方正数吗我这样做账对吗
学员您好: 是可以的,没有问题!
289楼
2023-03-27 12:57:04
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ yi平 发表的提问:
确认坏账,可以借 应收账款 (负数) 贷 坏账准备(负数) 贷:应交税费-增值税(负数)吗
你好 ; 坏账不涉及增值税的; 借信用减值损失 贷坏账准备 ; 借坏账准备贷应收账款
290楼
2023-03-27 13:14:34
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yi平:回复meizi老师 可以做成借 应收账款 (负数) 贷 坏账准备(负数)吗
2023-03-27 13:39:54
meizi老师:回复yi平你好; 看我上面的分录。 来处理   
2023-03-27 13:58:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 阿童木的女妖 发表的提问:
您好!做完账之后发现银行存款是负数这个可以吗?
你好,不可以,货币资金期末余额是不可能出现负数的
291楼
2023-03-27 13:38:06
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阿童木的女妖:回复邹老师 您好!那我需要怎么改正呢?我的分录是按着银行的回单做的
2023-03-27 14:04:16
邹老师:回复阿童木的女妖你好,需要去查明是什么原因导致的货币资金期末余额负数,才知道该如何改正的
2023-03-27 14:20:58
阿童木的女妖:回复邹老师 您好!麻烦在问一下我要是没有去年的帐能报年报和汇算清缴吗?
2023-03-27 14:44:25
邹老师:回复阿童木的女妖你好,没有去年的账,是无法做年报和汇算清缴申报的
2023-03-27 14:59:35
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ylx1993 发表的提问:
公司因组织会务工作,招了一些大学实习生来做会务和讲师,工资按日结算付了现金给他们,这样的话我们是不用负责帮他们申报个税的吧。会计做账凭证用领款单和实习生协议可以不可以?
你好,你看协议的约定,如果约定了含税的话就不需要帮他们缴纳个税了,会计做账凭证用领款单和实习生协议可以,还要附上身份证
292楼
2023-03-27 13:57:22
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 繁荣的小刺猬 发表的提问:
为什么管理费用要写在借方负数。不可以写贷方正数吗?
你好 ;   因为是怕 有的系统财务软件是识别不了费用做贷方去 ;所以要做借方负数 
293楼
2023-03-27 14:02:59
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梁梁老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我们公司以前没有做过账,现在可以建账吗?建账的话可以不要以前的数据
同学,你好,是需要以前的数据的,比如这个月建账,这个月的期初数就是上个月的期末数
294楼
2023-03-28 12:25:32
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小鱼儿:回复梁梁老师 以前没有数据,老板什么都没有给我,他说重新开始,以前全部清空
2023-03-28 12:43:53
梁梁老师:回复小鱼儿如果以前没有数据,期初也可以盘点,比如库存现金有多少,银行存款有多少,固定资产,还有负债等等
2023-03-28 13:00:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 元一 发表的提问:
老师,请教,管理费用可以在借方为负数吗,本年利润可以在月末结转借方为负数吗
发生额可以的 可以的
295楼
2023-03-28 12:35:06
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元一:回复郭老师 例子,比如,房租,2.35万每月,记账成2.37万,借管理费用―房租 0.02负数,贷方现金0.02(负数),对吗
2023-03-28 12:51:11
郭老师:回复元一红冲的分录对的
2023-03-28 13:03:07
元一:回复郭老师 现金,银行可以红冲为负数吗
2023-03-28 13:27:39
郭老师:回复元一可以 借方贷方都可以的
2023-03-28 13:49:56
元一:回复郭老师 啊,那如果这样的话,在科目余额表会出现银行,或者现金负数,在贷方,怎么办
2023-03-28 14:19:33
郭老师:回复元一余额不是负数就没有问题 这个只是发生额
2023-03-28 14:30:19
元一:回复郭老师 凭证汇总表的贷方很有可能出现负数
2023-03-28 14:44:44
元一:回复郭老师 余额肯定不是负数,但凭证汇总表的贷方银行或者现金为负数,科目余额表的贷方也是负数,本期发生那,这样好吗
2023-03-28 15:06:37
郭老师:回复元一没有关系的 不影响余额
2023-03-28 15:30:10
元一:回复郭老师 确定,老师
2023-03-28 15:52:19
元一:回复郭老师 感觉调账最简单,没必要出现负数,红冲麻烦,是不是不红冲影响发生额
2023-03-28 16:15:10
郭老师:回复元一不影响余额没事的 这个只是发生额
2023-03-28 16:36:53
元一:回复郭老师 那老师结转损益的时候,出现本年利润借方负数怎么办,若果红冲数据大点,很有可能,这样对吗
2023-03-28 17:06:26
郭老师:回复元一本年利润借方贷方余额都可以 这个也没有关系
2023-03-28 17:18:44
元一:回复郭老师 本年利润余额借方为负数
2023-03-28 17:34:28
元一:回复郭老师 科目余额表,这样可以吗
2023-03-28 17:49:54
郭老师:回复元一可以 借贷方余额没有关系 借方负数表示盈利
2023-03-28 17:59:54
元一:回复郭老师 那是管理费用冲红了很多完成的
2023-03-28 18:27:01
元一:回复郭老师 本年利润可以在借方,或者贷方,还可以带负数吗
2023-03-28 18:52:15
郭老师:回复元一本年利润可以在借方,或者贷方,还可以带负数吗 可以
2023-03-28 19:14:48
元一:回复郭老师 老师,银行,现金真可以红冲吗,那天谁说不可以的
2023-03-28 19:29:51
郭老师:回复元一咋不可以 你之前做错了 余额不对的 还不让修改了?
2023-03-28 19:50:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 成就的哑铃 发表的提问:
老师好,请教一下,我们开了以前年度的销项负数发票,可以冲减当年的收入跟成本吗?还是一定要做以前年度损益调整呢?
你好,是这样做分录 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
296楼
2023-03-28 13:04:37
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成就的哑铃:回复邹老师 老师 这样做会影响当年的营业额跟成本吧?不用调以前年度损益调整也行吗
2023-03-28 13:28:13
邹老师:回复成就的哑铃你好,是的 负数发票是今年开具,就是冲销今年的收入,成本的
2023-03-28 13:47:50
成就的哑铃:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-28 13:59:27
邹老师:回复成就的哑铃不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-28 14:23:19
莫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 美丽的路灯 发表的提问:
事业单位年初建账,财务会计跟预算会计的年初数,采用上年度的决算数,可以吗?
你好,采用上年度的决算数是可以的。
297楼
2023-03-28 13:19:54
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美丽的路灯:回复莫老师 我发现财务会计货币资金的年末余额跟预算会计年末余额不一致,这种正常吧?
2023-03-28 13:30:55
莫老师:回复美丽的路灯你好,这个是正常现象。
2023-03-28 13:56:25
美丽的路灯:回复莫老师 那老师,我们建账的话,可以拿明细表的余额来填年初建账数吧?
2023-03-28 14:17:02
莫老师:回复美丽的路灯你好,这是可以的哦。
2023-03-28 14:41:56
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Outsider . 发表的提问:
厂家给寄来一个正数发票一个负数发票金额一样的,可以直接不认证发票不做账吗?
你好!专票的话做好是认证一下
298楼
2023-03-28 13:26:59
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Outsider .:回复QQ老师 好的谢谢老师
2023-03-28 13:39:49
Outsider .:回复QQ老师 那这样账的话也得一进一出做进项税额转出是吗
2023-03-28 13:59:22
QQ老师:回复Outsider .你好!是的,作以下账务处理这样正规
2023-03-28 14:09:42
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
以前的手工账 ,现在可以不要设置期初余额,直接把成本合计 和收入费用合计数做凭证入账吗
不管是手工帐还是软件做账,规则的一样的,期初是需要的,除非是新成立的公司。
299楼
2023-03-29 13:03:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
为什么收到银行利息填写记账凭证用财务费用负数,不可以贷财务费用么
您好!可以是可以,只是有的软件,默认期间费用是借方,如果写贷方它就读取不到数据。
300楼
2023-03-29 13:26:59
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