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收到退回营业费用会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
我前天付了笔海运费100 50=150元,钱付完了对方公司也收到钱了,我才发现我付错了,于是通知对方公司退回了50元,我想 问下,前后两笔分录分别怎么做??
借;应付账款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;应付账款
136楼
2023-02-02 14:12:23
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熏衣草:回复邹老师 我们不是这么做的:付的时候是:借:销售费用 贷:银行存款 现在返回来了:是不是应该:借:银行存款 贷什么咧?
2023-02-02 14:36:03
邹老师:回复熏衣草你好,贷方就是销售费用 了
2023-02-02 14:47:29
熏衣草:回复邹老师 就是冲销售费用吧??
2023-02-02 15:05:22
邹老师:回复熏衣草是的
2023-02-02 15:26:27
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ a开心快乐 发表的提问:
老师你好,我公司付了一笔柴油款,已入成本,后来又收到一部分退回款,那怎样出分录
同学好,借计银行存款,贷计应付帐款 借计应付帐款 ,贷计原材料或存货、成本费用等
137楼
2023-02-02 14:21:04
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晓宁老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 淡月新凉 发表的提问:
收到税款退回怎么记分录
您好,借:银行存款 贷:应交税费
138楼
2023-02-02 14:30:31
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淡月新凉:回复晓宁老师 老师那岂不是营业税金及附加多了
2023-02-02 14:55:33
晓宁老师:回复淡月新凉您好,就按您交税分录反向做一遍
2023-02-02 15:18:31
淡月新凉:回复晓宁老师 老师,你看这个就不能直接反应交的税费2了
2023-02-02 15:46:34
晓宁老师:回复淡月新凉您好,可以反映的,税金及附加一借8一贷6,差额就是2元
2023-02-02 16:04:37
淡月新凉:回复晓宁老师 已经有了啊
2023-02-02 16:34:18
晓宁老师:回复淡月新凉学员您好,分录是正确的。
2023-02-02 16:58:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师好,公户收到的上月退税怎么做会计分录,帮忙解答,谢谢!
您好 请问是退回的什么税金
139楼
2023-02-02 14:54:15
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沉浮:回复bamboo老师 老师好,我们家有专门报税的。应该是税金及附加退的。
2023-02-02 15:11:05
bamboo老师:回复沉浮那做计提跟缴纳相同的红字分录冲减
2023-02-02 15:38:48
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 彩君 发表的提问:
老师收到银行退税 怎样做会计分录
是退税这个,借银行 贷应交税费,
140楼
2023-02-02 15:11:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 理想在安静中开花 发表的提问:
收到国家退税会计分录怎么写,是今年的
1、如果在本年度退回的情况: 收到退税款   借:银行存款 贷:所得税费用 结转所得税   借:所得税费用 贷:本年利润
141楼
2023-02-05 16:11:37
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理想在安静中开花:回复紫藤老师 为什么是所得税费用
2023-02-05 16:37:31
理想在安静中开花:回复紫藤老师 不是营业外收入呢
2023-02-05 17:05:46
紫藤老师:回复理想在安静中开花冲减你今年上交的
2023-02-05 17:29:38
理想在安静中开花:回复紫藤老师 今年上交的时候计入的是税金及附加啊
2023-02-05 17:40:28
紫藤老师:回复理想在安静中开花那就冲减税金及附加
2023-02-05 18:09:01
理想在安静中开花:回复紫藤老师 那我想问一下之前的会计把税金及附加做在了贷方,导致了利润表取数没取到,我在九月份把她做的那笔冲销,然后再按刚刚那样做一笔正确的,利润表就会取数正常吗
2023-02-05 18:25:38
紫藤老师:回复理想在安静中开花会的,你做完账,结转就可以了,不过结合钻以后税金及附加是0
2023-02-05 18:37:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 明亮的冬日 发表的提问:
企业收到政策性退补电费怎么做会计分录
你好,借;银行存款,贷;其他收益
142楼
2023-02-05 16:37:31
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明亮的冬日:回复邹老师 但是电费单是100元政策性补贴1元,实缴纳99,会计分录怎么做,开专票金额是99还是100
2023-02-05 17:04:09
明亮的冬日:回复邹老师 钱没有退回银行
2023-02-05 17:32:56
邹老师:回复明亮的冬日你好,开票金额按100 借;管理费用,100 贷;其他收益1,银行存款等科目 99
2023-02-05 17:59:51
明亮的冬日:回复邹老师 但是开专票的说要直接减了按99开专票
2023-02-05 18:16:15
明亮的冬日:回复邹老师 做分录还体现政策性补贴吗
2023-02-05 18:45:05
邹老师:回复明亮的冬日你好,应当按100开具发票才是的,对方实现的含税收入是100,而不是99
2023-02-05 18:59:55
明亮的冬日:回复邹老师 你们那里有我说的现象吗?实际中
2023-02-05 19:16:06
邹老师:回复明亮的冬日你好,有这种现象的,发票按100开具,付款方按99付款
2023-02-05 19:31:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 发表的提问:
企业使用小企业会计准则,当收到税局退回的往年多缴的企业所得税,该如何出分录?
借银存贷应交税费 借应交税费贷利润分配
143楼
2023-02-05 17:03:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ LL 发表的提问:
单位缴纳房租电费等收到专用发票并已抵扣入账,后由于提前退租 退回部分房租电费并收到红字专用票 这个会计分录应该如何做?
借:银行存款等 贷:管理费用等房租/电费 应交税费--应交增值税(进项税额)
144楼
2023-02-06 13:46:17
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LL:回复张艳老师 这个应交税费--应交增值税--进项税额转出还是已交税金?
2023-02-06 13:57:40
张艳老师:回复LL刚才我又思考了一下,是应该这样做的 借:银行存款 贷:预付账款--房租/电费 应交税费--应交增值税(进项税额)
2023-02-06 14:16:39
LL:回复张艳老师 还有 应交税费--应交增值税--进项税额转出还是已交税金?
2023-02-06 14:32:49
张艳老师:回复LL这里应该就是进项税额负数,所以要放到贷方核算。
2023-02-06 14:53:16
LL:回复张艳老师 那进项税额借方红字 就可以了吧?
2023-02-06 15:21:56
LL:回复张艳老师 增值税减免,不用缴纳,还用调吗?
2023-02-06 15:41:02
LL:回复张艳老师 增值税减免,不用缴纳,还用调吗? 这个问题发错了
2023-02-06 15:56:00
LL:回复张艳老师 那进项税额借方红字 就可以了吧?
2023-02-06 16:19:58
张艳老师:回复LL1、进项税额借方红字---是可以的 2、增值税减免,不用缴纳,还用调吗----既然是减免了,就不用调了。
2023-02-06 16:36:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 劳拉、小时光 发表的提问:
退回打错审计费怎么做会计分录
您好,分录 借:银行存款 贷:其他应付款-XXX(退回款的单位名称)
145楼
2023-02-06 14:02:50
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六六老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,我们发货到客户那里,然后损坏了两件被退掉,我做的会计分录就是 借:库存商品 贷:主营业务成本 然后两件做市场的样品,我做的分录就是 借:销售费用—样品费 贷:库存商品 这样对吗,然后我们主营业务收入了77件的费用,被退回了2件,这个会计分录怎么做呢
您好,您的处理是正确的,对于因退货减少的收入,需要开具红字发票,如果您是一般纳税人,分录如下: 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款
146楼
2023-02-06 14:18:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 花洛.滋美肌~表妹 发表的提问:
老师请问公司收到退回工程建安劳保费分录怎么写呢。
你好,公司收到退回工程建安劳保费,做之前支付的相反分录就是了 
147楼
2023-02-06 14:42:06
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花洛.滋美肌~表妹:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-06 14:56:35
邹老师:回复花洛.滋美肌~表妹不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-02-06 15:19:39
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小芝麻 发表的提问:
收到退回的附加税,除了做收到这笔退款的会计分录外,还要将之前计提的金额冲回吗?
要冲减之前计提的金额的
148楼
2023-02-06 15:08:58
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小芝麻:回复辜老师 原来怎么计提,就按照原路径冲回就行了吗
2023-02-06 15:22:18
辜老师:回复小芝麻是的,你的理解是对的
2023-02-06 15:47:44
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问:
我单位招聘退伍军人增值税减免9000元,冲回会计分录为借应交税费,贷营业外收入吗?
对的, 分录就是这么做的
149楼
2023-02-07 14:24:53
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 吴梓梅 发表的提问:
老师,主营业务收入是广告费,收到对方单位来款5000元怎么做回做会计分录?
你好!你这个5000现在要确认收入是吗
150楼
2023-02-07 14:51:01
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吴梓梅:回复宋生老师 确认收入怎么做?不确认收入怎么做?
2023-02-07 15:11:56
宋生老师:回复吴梓梅你好!你如果确认收入就借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果不确认收入就计入预收账款
2023-02-07 15:31:16
吴梓梅:回复宋生老师 如果不确认收入出预收账款等到什么时候再确认收入啊?
2023-02-07 15:42:41
吴梓梅:回复宋生老师 比如收入收到预收款,借银行存款,贷应收账款。那应收账款到什么时候才转回主营业务收入呢?
2023-02-07 15:55:45
宋生老师:回复吴梓梅你好!严格来说,你发货或者提供给对方服务了就应该确认
2023-02-07 16:13:19

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