咨询
预售产品下月发货会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司销售产品给客户开具了发票,客户也打钱了并于当月发票和货退回,发票当月冲红了,款是次月退回的,在用友中怎么做会计分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
271楼
2023-03-19 15:28:46
全部回复
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
甲公司销售产品52台发票注明贷款258000元增值税43860元货款未收 这道会计分录怎么做?
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税(销项税额)
272楼
2023-03-19 15:38:38
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Naomi 发表的提问:
按发货时间确认收入的会计分录 和下月开出发票的会计分录流程 就是我按发货时间来确认收入 然后可能下个月才开票 这样具体的会计分录要怎么做
你好,发货时借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费
273楼
2023-03-19 15:56:59
全部回复
Naomi:回复小云老师 下个月开票了呢 又怎么操作 对方付了50%的定金 用银行存款会对不上数吧
2023-03-19 16:31:38
小云老师:回复Naomi现在做过了开票就只开票不做帐了,你前面没有说是只给了50%定金,没给的用应收账款
2023-03-19 16:56:08
Naomi:回复小云老师 具体分录怎么样
2023-03-19 17:16:24
小云老师:回复Naomi借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-03-19 17:37:33
Naomi:回复小云老师 怎么还要银行存款呐 定金上个月已经收了已经把定金记到银行存款了 这个月发货 还有50%没有收到。
2023-03-19 18:01:17
Naomi:回复小云老师 能不能这样 收的定金做预收没收的做应收 就是 借 预收 应收 贷 主营业务收入 应交税费
2023-03-19 18:12:09
小云老师:回复Naomi预收和应收不能同时存在一笔分录里 这样吧,你重新完整的把业务表述清楚好吗,具体一些,什么时候收什么时候发货什么时候开票
2023-03-19 18:40:15
Naomi:回复小云老师 3月份收到定金 已经做了比借 银行 贷 应收账款 然后四月份发货了 想确认收入 还有50%的定金没有收
2023-03-19 19:06:59
小云老师:回复Naomi比如金额100,预收50 借:银行存款50 贷:预收账款50 发货借:预收账款100 贷收入100/1%2B税率 应交税费 收到尾款借银行存款50 贷:预收账款50
2023-03-19 19:33:36
Naomi:回复小云老师 好的 明白了 谢谢老师耐心指导
2023-03-19 19:54:35
小云老师:回复Naomi不客气,满意请五星好评,谢谢
2023-03-19 20:18:55
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 凶狠的老师 发表的提问:
给厂家预付货款10万,返4万,我怎么做会计分录
借:预付账款10贷:银行存款,借:银行存款4贷:预付账款4
274楼
2023-03-20 13:03:29
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 懦弱的野狼 发表的提问:
乙企业以预收货款方式销售产品一批,9月份收到预收货款30000元;11月发出产品,成本21000元,不含税售价31000元,对方通过银行存款补差 价。
。好。您是咨询什么问题写分好,您是咨询什么问题?写分录吗?
275楼
2023-03-20 13:18:47
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,我想问下就是别人家预付我家30万货款,我家返点3万给人家出货,这个会计分录怎么出啊
你好 借 银行存款 27 销售费用 3 贷预收帐款 20 出货 借预收帐款 贷主营业务收入 应交税费
276楼
2023-03-20 13:24:21
全部回复
会计学堂:回复答疑苏老师 1.我们公司预收到对方30万货款 借:银行存款30万 贷:预收账款 30万 2.卖出33万实际只收到30万货款 借:预收账款 30万 贷:应收账款30万 借:银行存款 3万 贷:应收账款 3万 最后一步是不是要出 借:销售费用 3万 贷:银行存款3万 老师,因为之前我们公司会计都做了30万的预收账款了 现在我要把3万返点出来是不是 借:销售费用 3万 贷:银行存款3万
2023-03-20 13:48:04
答疑苏老师:回复会计学堂你好 你们是直接出了33万的货 没出3万的钱 是吧
2023-03-20 14:16:58
会计学堂:回复答疑苏老师 是的 收到了30万,3万是返点,直接发货给对方了
2023-03-20 14:42:59
会计学堂:回复答疑苏老师 嗯,现在预收冲应收冲了30万,还有3万直接做收款了 后面的会计分录是借:销售费用 3万 贷:银行存款3万 吗
2023-03-20 14:55:25
会计学堂:回复答疑苏老师 老师 还需要做库存商品的分录吗
2023-03-20 15:19:45
答疑苏老师:回复会计学堂你好 你们没用银行存款支付 就不可以贷银行存款
2023-03-20 15:34:51
答疑苏老师:回复会计学堂你好 出货 借预收帐款30 销售费用3 贷主营业务收入 应交税费
2023-03-20 15:58:37
会计学堂:回复答疑苏老师 应该不需要在做销售费用,贷库存商品了吧 老师是这样这样的,我之前说是。收了30万,就借:银行存款 贷,预收账款,现在我们是30万返3万的返点。那现在我们不是冲账了吗,那个3万就是别人应收账款,我也给他收回来了,等于说是在那个销售收款里面收款了,43万,是借:销售费用贷,银行存款吗
2023-03-20 16:27:52
答疑苏老师:回复会计学堂你好 你这3万没计入银行存款 又贷银行存款不就银行存款少了3万吗?
2023-03-20 16:48:29
会计学堂:回复答疑苏老师 但是是出了33万块钱货啊,冲了30万,客户剩下的3万应收款我直接系统收款了,实际没收到,
2023-03-20 17:05:26
答疑苏老师:回复会计学堂你好 你直接系统收款了 出凭证了吗。
2023-03-20 17:18:25
会计学堂:回复答疑苏老师 老师 出凭证了,我这个情况应该怎么操作呢
2023-03-20 17:44:09
会计学堂:回复答疑苏老师 那3万出了,借方:银行存款 贷方:应收账款
2023-03-20 18:07:02
答疑苏老师:回复会计学堂你好 那就像你说得那样 借销售费用 贷银行存款
2023-03-20 18:34:39
会计学堂:回复答疑苏老师 现在我们需要把这3万返点出掉
2023-03-20 18:45:50
会计学堂:回复答疑苏老师 不需要在做其他凭证了吧
2023-03-20 19:08:45
会计学堂:回复答疑苏老师 老师 之前会计多做了一步借方:销售费用 贷方:库存商品就应该多余了吧
2023-03-20 19:32:31
答疑苏老师:回复会计学堂你好 是的 是多余的
2023-03-20 19:50:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问:
我想问一下 就是我们预付了一次货款 对方票也开了 只是发了一部分货 怎么做会计分录呢
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;库存商品等科目,贷;预付账款
277楼
2023-03-20 13:40:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 笑点低的小白菜 发表的提问:
一开始a企业预付给b企业50000元,后来b企业给了a 企业100000货物,同时a企业又把剩下的50000给了b企业,请问如何做a企业的会计分录
你好 预付,借;预付账款 5万,贷;银行存款 5万 取得发票,借;库存商品等科目 10万,贷;预付账款 10万 a企业又把剩下的50000给了b,借;预付账款 5万,贷;银行存款 5万
278楼
2023-03-20 13:50:58
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 谨慎的月饼 发表的提问:
预付货款80000元的会计分录怎么写
借:预付账款 80000 贷:银行存款 80000
279楼
2023-03-21 12:54:47
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 内向的康乃馨 发表的提问:
企业预收新客户蓝天公司100000货款,双方约定一个月后发货,怎样编制会计分录?
你好,企业预收新客户蓝天公司100000货款 借:银行存款,贷:预收账款 
280楼
2023-03-21 13:07:19
全部回复
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ vivi 发表的提问:
销售的产品,送给客户,会计分录
你好借应收账款,贷主营业务收入,应交增值税销项税,然后对冲一笔分录,借财务费用贷应收账款
281楼
2023-03-21 13:20:06
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 学堂用户_ph141210 发表的提问:
结转已销售产品成本会计分录
借主营业务成本贷库存商品
282楼
2023-03-21 13:25:23
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问:
老师,第一先预付货款购买商品,二、收到商品病验收入库 未收到发票 记暂估会计分录怎么写?
借;预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款
283楼
2023-03-21 13:50:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ Crystal 发表的提问:
预付货款时有发票和没有发票的会计分录怎么做啊?一般什么时候会有发票过来
货物到了吗?货到了,借库存商品贷银行存款什么时间到?你得问下销售方。
284楼
2023-03-22 12:53:13
全部回复
Crystal:回复郭老师 货物还没到,这几天开业就要发货了
2023-03-22 13:06:25
Crystal:回复郭老师 有几笔预付货款,财务经理让我跟采购说让他们发票核销是什么意思
2023-03-22 13:25:33
郭老师:回复Crystal给你开发票的意思,你现在没有发票,没有货物借预付贷银行存款。
2023-03-22 13:50:30
Crystal:回复郭老师 货物和发票都没有到,可以借:应付账款 贷:银行存款 吗?
2023-03-22 14:00:39
郭老师:回复Crystal你好,可以的。
2023-03-22 14:15:48
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 点亮自性之光 发表的提问:
1.销售产品一批,开具普通发票,价税合计金额为100。会计分录为: 2.开具专票,会计分录
这个需要说是一般纳税人,还是小规模纳税人,这个税率不同,另外就是一般纳税人,还会存在9%与13%的增值税税率。
285楼
2023-03-22 13:10:42
全部回复
点亮自性之光:回复江老师 那麻烦老师都帮我写一下呢,分析一下呢
2023-03-22 13:32:46
江老师:回复点亮自性之光一、如果是一般纳税人,开具13%的税率的发票,如服装的销售 具体的分录是: 借:应收账款100 贷:主营业务收入 100/1.13 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 100*13%/1.13 二、如果是一般纳税人,开具9%的税率的发票,如液化气的销售 具体的分录是: 借:应收账款100 贷:主营业务收入 100/1.09 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 100*9%/1.09 三、如果是小规模纳税人,开具3%的税率的发票,属于销售货物 具体的分录是: 借:应收账款100 贷:主营业务收入 100/1.03 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 100*3%/1.03
2023-03-22 13:43:15
点亮自性之光:回复江老师 老师,关键是开的普票和专票会计会计分录有何不同
2023-03-22 13:55:12
江老师:回复点亮自性之光对于销售方而言,是一样的,对于采购方而言,开普通发票只能列支成本,但开具专用发票可以抵扣进项税
2023-03-22 14:17:47
点亮自性之光:回复江老师 嗯嗯老师,对,对于采购方而言,普票和专票,如果写会计分录,作为采购方的会计分录麻烦分别帮我写一下,自己有点分不清
2023-03-22 14:39:12
江老师:回复点亮自性之光一、如果是专用发票 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 二、如果是普通发票 借:库存商品(或原材料) 贷:应付账款
2023-03-22 14:59:59
点亮自性之光:回复江老师 老师金额呢,假如不含税金额是100
2023-03-22 15:24:46
江老师:回复点亮自性之光那就是看具体的发票了。因为如果是普通发票,入账就是价税合计的入账,如果是专用发票,对于库存商品(或原材料)就是不含税的金额,税直接计入进项税额抵扣,对于应付账款属于价税合计的金额
2023-03-22 15:36:23
点亮自性之光:回复江老师 一、如果是专用发票 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 二、如果是普通发票 借:库存商品(或原材料) 贷:应付账款 老师,就以这个为例,普票专票不含税金额都为100
2023-03-22 16:05:02
江老师:回复点亮自性之光假定开具发票的税率是9% 一、如果是专用发票 借:库存商品(或原材料) 100 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 9 贷:应付账款 109 二、如果是普通发票 借:库存商品(或原材料) 109 贷:应付账款 109
2023-03-22 16:33:51

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×