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会计交接时明细帐要划线吗
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计的明细帐中有库存现金和银行存款科目吗?
出纳有现金明细帐和银行存款明细帐了,会计的明细帐就不用设这两个科目了吗?
226楼
2023-03-02 14:26:59
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邹老师:回复爱笑的流沙需要设置库存现金和银行存款明细账,总账
2023-03-02 14:38:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 咪亲孕婴店 发表的提问:
内帐会计,收到销售明细单,如何做帐,借应收账款-某客户,贷:库存商品吗,不需要计提税金吧
您好 您这样写分录的话 那您库存商品成本就是您收到的款项么?
227楼
2023-03-05 15:39:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 青儿 发表的提问:
这个预付账款明细账月末结账怎么结 ?是直接化单红线本月合计本年累计吗
你好,做本月合计,本年累计,然后把余额结转到下月就可以了
228楼
2023-03-05 16:05:23
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 晨晨 发表的提问:
老师你好,我接了家兼职,交接的时候只给了只给了库存现金银行存款日记账给我,还有明细账,总分类帐,我是按那本帐本建帐呢
都需要 这四本都是基本的 根据他的余额继续做就可以
229楼
2023-03-05 16:20:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 琰琰 发表的提问:
会计交接后我需要重新建新帐吗,还是继续使用以前的帐
您好!继续用以前的账。
230楼
2023-03-06 13:39:35
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 紫水晶 发表的提问:
本年合计不是直接在本年合计下划双红线吗,为什么在最后一笔业务下还划了单红线?
你好,单红线是月结账,先月度结束
231楼
2023-03-06 13:56:12
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问接手前会计的帐需要余额表签名什么的才能保证证明以前数据和自己无关,移交表一定要对方写才能生效吗?要怎么移交才能保证自己接帐才不用对接帐前的数据负责
您好 移交表要对方签字才生效 可以打印科目余额表出来让对方签字 余额表上有截止日期 证明截止这个日期前的数据不是您负责的
232楼
2023-03-06 14:14:48
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。:回复bamboo老师 那要是之后存在调帐改帐对方不对之前的数据再负责是不是也成立
2023-03-06 14:36:07
bamboo老师:回复截止科目余额表之前的 对方都应该负责 您调整后只影响后面 不影响之前数据啊
2023-03-06 15:03:42
。:回复bamboo老师 那比如我们现在清算,要是有科目还是记账错误我是不是只能用科目调整做在最后而不能去改19年之前的帐
2023-03-06 15:21:49
。:回复bamboo老师 是不是一旦我去改19年之前的帐数据不一样了就是我的责任
2023-03-06 15:41:32
bamboo老师:回复如果对方对19年整年的数据负责 那您不要去动19的数据 在20调整
2023-03-06 15:59:54
。:回复bamboo老师 也就是要修改我接帐之前的数据要是公司要求我直接改那年而不是用调整的,那我就不能这么做了是吗?一旦这么做我就得对之前的数据承担责任了是吗
2023-03-06 16:18:05
bamboo老师:回复对啊 您改了前面的 数据有变动 科目余额表对应也变动了 那签字的科目余额表有什么意义呢
2023-03-06 16:36:24
。:回复bamboo老师 了解,那就是比如我19.7接帐就把19.7月的科目余额表导出来,需要到末级科目吧,
2023-03-06 17:03:12
bamboo老师:回复对的 导到最末级科目
2023-03-06 17:21:38
。:回复bamboo老师 那我们公司的帐是从12年到17用t3软件,18-19年用t+软件,我从19.7月开始做账没有正式移交现在开始要移交,那我要怎么导余额表,只要导19.6月的科目余额表就可以吗
2023-03-06 17:34:13
bamboo老师:回复只要导19.6月的科目余额表就可以
2023-03-06 18:02:47
。:回复bamboo老师 然后总账和明细帐那些需要吗
2023-03-06 18:13:06
bamboo老师:回复那些就太多了 有科目余额表就好了
2023-03-06 18:30:27
。:回复bamboo老师 科目余额表就能证明了是吗?有什么法律条纹支持吗
2023-03-06 18:49:16
bamboo老师:回复这个没有的 只能说是责任划分 真的有事 前面的您不承担责任 但是有义务帮忙处理
2023-03-06 19:16:13
。:回复bamboo老师 好的,感谢老师
2023-03-06 19:31:45
。:回复bamboo老师 请问我还要注意什么问题吗
2023-03-06 19:55:00
bamboo老师:回复不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-06 20:11:27
。:回复bamboo老师 我还要注意什么问题吗?保证自己接帐后没有责任问题,比如之前的进项有认证了但是不是我认证的,这些发票移交给我我要怎么保证没问题
2023-03-06 20:22:05
bamboo老师:回复可以给您申报表 看表上的进项留底之类的
2023-03-06 20:47:15
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Zeng 发表的提问:
在会计交接工作中,需要交接什么?有没有什么办法核对明细账总账科目汇总表有没有缺呢
在会计交接工作中,需要交接什么? 交接内容包括会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件、会计工具、印章和其他资料(会议记录簿、文书档案等), 实行会汁电算化管理的,还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料。 1)先看看总账上现金和银行存款,与日记账,能不能对得上, 以及与实际能不能对得上。 2)之前的账有没有登,报表全不全,账表平不平。 3)平时一些细的工作,申报扣款交什么税。 4)交接给你的东西要一一清点。 5)因为刚到情况不熟悉,不明白的多问,直到清楚了,要不然不签字。 6) 编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、文件、其他会计资料和物品等内容。 7)从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘 。 8)会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 9)会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 10) 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 11) 会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 12) 移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。 总而言之,会计交接是一个比较繁琐的过程,每一步都需要仔细的去完成。
233楼
2023-03-06 14:20:58
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Zeng:回复庄老师 那申报表可以在电子税务补打印?
2023-03-06 14:44:06
庄老师:回复Zeng你好,可以的,可以在电子税务补打印
2023-03-06 15:07:27
Zeng:回复庄老师 老师,您上面发的方法二,难道要一个一个地核对明细账?
2023-03-06 15:24:49
庄老师:回复Zeng你好,是的,所以会计交接是一个比较繁琐的过程
2023-03-06 15:35:53
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 紫藤罗的爱 发表的提问:
是不是其他科目登记明细账时,也要按设的会计科目明细登记明细账
是的,需要设置明细账的
234楼
2023-03-07 13:36:42
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小清新 发表的提问:
老师,手工帐中本期没有发生额的需要写本年合计吗?用红色双栏线划吗?
您好!没有发生额不用写本月,但是要写本年合计。是红色双栏线。
235楼
2023-03-07 13:56:40
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问:
老师:手工帐,2015年的账全部做完,账簿也要也登记并结出余额、双红线也画好了,等我做报表时,发现11月份少计了一笔财务费用(利息收入)12元,我现在应该怎么? 魔术手 会计师 9分钟前 在11月重新补记这笔财务费用 可是老师;2015年度的账已经做完,明细账和总账的双红线也划好了,补寄的凭证怎么入账?27分钟前 魔术手 会计师 22分钟前 你的凭证记了,漏登了明细账的话,直接在11月合计数那栏用更小的字号写就可以 我回复:已经划了双红线的总账怎么办呢?
你好,如果没结帐就把这笔补上
236楼
2023-03-07 14:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 强健的西装 发表的提问:
“本年合计”的上方要划单红线吗,“结转下年”在哪里写,要划红线吗?
你好,本年累计是双红线 结转下年不需要划红线
237楼
2023-03-08 13:28:49
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强健的西装:回复邹老师 那“结转下年”“上年结转”怎样怎样登记?最好有图片。
2023-03-08 13:55:52
邹老师:回复强健的西装你好,只需要把余额结转到次月就可以了 上年结转就是把上一年的余额抄过来就是了
2023-03-08 14:07:01
强健的西装:回复邹老师 “本年合计”的借方就是整年借方金额的累加吗?那“本年合计”的余额呢?
2023-03-08 14:25:56
邹老师:回复强健的西装你好,是的 余额就是期末的余额
2023-03-08 14:37:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 青青 发表的提问:
费用填写记帐凭证时摘要写明细,还是写明细科目就行了
你好,摘要只需要写报销某某费用就可以了
238楼
2023-03-08 13:54:32
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 自由的老鼠 发表的提问:
我想问下,饭店每天记得明细帐中,会员充值的钱用不用记到明细帐中,每天的营业款有会员消费的应该怎么记账?
你好,需要计入明细账,会员消费借预收账款  贷主营业务收入 应交税费
239楼
2023-03-08 14:14:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小蜜蜂 发表的提问:
原来的会计所有的制造费用,直接人工工资,主原材料都是统放在基本生产成本科目里,没有再细分明细科目,我现在接手做帐需要在基本生产成本里再细分吗
生产成本下可以设置直接材料,人工制造费用三大项就好
240楼
2023-03-09 13:08:56
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小蜜蜂:回复徐阿富老师 那直接人工的单位社保放在哪呢?
2023-03-09 13:33:10
徐阿富老师:回复小蜜蜂社保可以计入管理费用
2023-03-09 14:01:19

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