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对建设银行管理会计信息化
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江桐老师
职称:初级会计师
4.91
解题: 0.05w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问:
老师,会计信息化证是什么证?
会计信息化证(又称:全国会计实务信息化证书)是由工业和信息化部牵头,联合中国商业会计学会,根据《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》和《专业技术人才知识更新工程实施方案(2010-2020年)》,依托“工业和信息化领域急需紧缺人才培养工程”,结合中国商业会计学会组织人才认证体系,在全国范围内开展“APOIT标准全国会计实务信息化应用能力”人才培养工作。其中培训合格并通过“全国会计实务信息化应用能力”考试者可获得由工业和信息化部人才交流中心颁发的《工业和信息化领域急需紧缺人才证书》(又名:会计信息化证)。
166楼
2023-02-13 14:23:46
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江桐老师:回复聪明的小脑瓜子已解决你的问题,麻烦完结问题给个好评,谢谢
2023-02-13 14:38:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ lmc 发表的提问:
设计服务和建筑服务不用交文化建设费吧!文化建设费是对于广告服务的才交对吧
你好不需要交纳的。 是
167楼
2023-02-13 14:46:41
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
工会经费和文化事业建设费走管理费用还是税金及附加啊
工会经费走管理费用,文化事业建设费走税金及附加的
168楼
2023-02-13 15:05:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 鸢尾花 发表的提问:
老师,请问申报公文包建设费时,电子税务局弹出下面的图片,请问要在哪里进行文化事业建设费信息登记,谢谢
您好 请问有没有在税务核定过
169楼
2023-02-14 14:47:09
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鸢尾花:回复bamboo老师 应该是没有
2023-02-14 15:18:01
鸢尾花:回复bamboo老师 没弄过,请问在电税务局里可以申请核定吗
2023-02-14 15:34:02
bamboo老师:回复鸢尾花您看下系统里面有没有 有的地区可以 有的不行
2023-02-14 16:00:41
鸢尾花:回复bamboo老师 请问在哪个模块它可以申请?
2023-02-14 16:29:09
鸢尾花:回复bamboo老师 这个算不算已申请?!
2023-02-14 16:40:10
bamboo老师:回复鸢尾花这个应该算已经核定了
2023-02-14 16:54:57
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 初晓 发表的提问:
文化事业建设费月底产生计提的时候,怎么做会计分录,看看我做的对吗?借:营业税金及附加-文化事业建设费贷:应交税费-文化事业建设费
对的,不过是税金及附加,没有营业了
170楼
2023-02-14 15:02:43
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UU老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ 飞艳 发表的提问:
招工信息写:要学会跑银行,变更工商资料的流程,学会会计表格统计,现金管理和银行结算,应收应付账务处理。到底是怎么样一个流程?怎么操作?新手想转行会计,请老师详细介绍一下,谢谢!
您好,跑银行、现金管理、银行结算、收付款都是出纳的工作,您可以看实操课程中关于出纳的课程进行学习。变更工商主要就是在网上或工商部门提交变更申请,根据要求准备资料。表格统计可能涉及简单的excel操作,可以学习相关课程。
171楼
2023-02-14 15:16:40
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飞艳:回复UU老师 转行会计一定要学会做出纳的事吗?
2023-02-14 15:53:11
飞艳:回复UU老师 应收应付账务处理怎么弄?写几个分录给我看看
2023-02-14 16:06:52
飞艳:回复UU老师 有的招工写会计助理要学会去工商局,税务局。到底是怎么样的流程?怎么操作?
2023-02-14 16:31:34
UU老师:回复飞艳您好,转行会计不一定要做出纳的事,但根据您列的工作信息看主要是出纳的工作。 应收应付的账务处理:确认收入未收到钱计入应收账款,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税(销项税额),收到款项时,借:银行存款,贷:应收账款。购买货物未支付钱时计入应付账款,借:原材料,借:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应付账款,支付时,借:应付账款,贷:银行存款。 会计助理去工商局主要是办理工商变更、注册、注销等手续,去税务局主要是办税员的工作,比如购买发票、申报纳税申报表、办理税务手续等。
2023-02-14 16:59:58
飞艳:回复UU老师 办理工商变更,注册,注销工作到底怎么操作?
2023-02-14 17:26:16
飞艳:回复UU老师 办税员的工作到底怎么操作?
2023-02-14 17:54:35
UU老师:回复飞艳您好,根据您实际业务,比如要变更经营范围或股东,在工商网站上提交变更申请,根据工商局出的资料,准备签字或盖章,然后提交给工商部门进行变更。 办税员主要是购买发票、开具发票、认证抵扣发票、纳税申报(在电子税务局进行网上申报)等。
2023-02-14 18:12:34
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Jessica 发表的提问:
我中心建设一个信息化系统平台,里面涉及房屋改建、软件、硬件,我该怎么设立科目?
你好; 你们这个平台主要是涉及什么业务来取得收入 ; 这样才好判断科目的
172楼
2023-02-14 15:41:59
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
在金蝶k3应收款管理做账时发现填的增值税录入信息有误,就进行了反初始化操作,会对后面的操作和之前的数据有影响吗?
你这没结账之前没有影响的,同学
173楼
2023-02-15 14:44:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 吾桐@吾童 发表的提问:
文化事业建设费和水利建设基金是放到管理费用核算吗?
计入税金及附加,应交税费核算
174楼
2023-02-15 14:50:44
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 孝顺的火车 发表的提问:
我想问一下会计信息管理和会计专业有什么区别?
你好,你说的这个是证书吧
175楼
2023-02-15 15:06:16
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 魏玉蓉 发表的提问:
企业应当严格区分会计估计变更和前期差错更正,对于前期根据当时信息、假设等作了合理估计,在当期按照新的信息、假设等需要对前期估计金额作出变更的,应当作为会计估计变更处理,不应作为前期差错更正处理,这句话对吗
企业应当严格区分会计估计变更和前期差错更正,对于前期根据当时信息、假设等作了合理估计,在当期按照新的信息、假设等需要对前期估计金额作出变更的,应当作为会计估计变更处理,不应作为前期差错更正处理。
176楼
2023-02-15 15:12:37
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 。^_^。。 发表的提问:
购买金币给员工做福利费,11月预付账款给建设银行 借 预付账款-建设银行 贷 银行存款,12月收到金币,借管理费用-福利费 贷预付账款-建设银行,还是借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行?
您好 借 预付账款-建设银行 贷 银行存款 借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行 您这样是正确的
177楼
2023-02-15 15:18:00
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。^_^。。:回复bamboo老师 这个分录 我做在一个凭证就可以了吧?借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行
2023-02-15 15:58:51
bamboo老师:回复 。^_^。。可以做在一个凭证上
2023-02-15 16:11:10
。^_^。。:回复bamboo老师 是不是职工的聚餐费,办公室够食品福利等 都要这样做分录的?
2023-02-15 16:32:58
bamboo老师:回复 。^_^。。职工的聚餐费,办公室够食品福利等 都要这样做分录
2023-02-15 16:43:16
。^_^。。:回复bamboo老师 如果我11月份做分录 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 现金 12月份要更正分录如何做呢?没有反结账
2023-02-15 17:00:43
bamboo老师:回复 。^_^。。你补做一份分录就可以了 借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费
2023-02-15 17:28:06
。^_^。。:回复bamboo老师 老师 缴纳职工社保费 借:管理费用-职工薪酬 、其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行存款 ,之前缴纳的社保这样做分录是不是有问题?
2023-02-15 17:51:34
bamboo老师:回复 。^_^。。社保费 也要通过应付职工薪酬核算 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行存款
2023-02-15 18:19:58
。^_^。。:回复bamboo老师 老师 要更正 怎么更呢?更正分录如何做呢?
2023-02-15 18:32:54
bamboo老师:回复 。^_^。。做一份您做的红字的 然后再做我写的 就可以了 您只是没有通过应付职工薪酬科目过渡
2023-02-15 18:51:13
。^_^。。:回复bamboo老师 之前有3个月的也是做错了,金额可以一起做红字凭证,再做一张你的凭证吧?
2023-02-15 19:14:14
bamboo老师:回复 。^_^。。对的 可以把金额合并起来做红字 然后根据合并金额再做蓝字
2023-02-15 19:32:55
。^_^。。:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-02-15 19:44:07
bamboo老师:回复 。^_^。。不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!
2023-02-15 20:01:45
。^_^。。:回复bamboo老师 老师、更正凭证时 要付错误的凭证上去吗?
2023-02-15 20:19:13
bamboo老师:回复 。^_^。。不用 可以摘要写调整某月某号凭证
2023-02-15 20:29:25
。^_^。。:回复bamboo老师 老师,12月提取盈余公积,1、先结账本年利润到利润分配,再做分录 借:利润分配-未分配利润 贷盈余公积-法定盈余公积
2023-02-15 20:57:01
bamboo老师:回复 。^_^。。是的 您的理解正确
2023-02-15 21:26:51
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 精明的爆米花 发表的提问:
给客户开的信息服务费,收到的发票是广告发布费,这样会多缴纳企业文化建设费用吗
企业文化建设费是按开票收入来确认的,与收到发票没关系
178楼
2023-02-16 14:11:45
全部回复
陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 阔达的指甲油 发表的提问:
建设银行e信通怎么提现
您好同学可能没理解你的意思在客户端提现? e点通”产品主要是网络定向保理业务,是为向与核心企业发生赊销关系的供应商所提供的基于核心企业付款承诺的国内保理融资业务。
179楼
2023-02-16 14:28:52
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问支付给银行的对公信息服务费是做 财务费用—手续费还是 管理费用—邮电费?
你好 支付银行对公的管理费:借财务费-办公费贷银行存款
180楼
2023-02-16 14:48:12
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