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在建工程预转固的会计处理
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鲁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.48w
引用 @ 学堂用户rb4f2v 发表的提问:
您好,老师,我想问下在建工程预转固后,在建期使用的固定资产,计提的折旧费用应该计入管理费用吗?
你好同学,计入管理费用
31楼
2022-12-19 15:55:33
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ zhang 发表的提问:
在建工程这笔金额很多年了,前面的会计一直没有结转,到这里,应该怎么弄要结转吗
??????
32楼
2022-12-19 16:07:09
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袁老师:回复zhang补充手续结转固定资产,补提折旧吧
2022-12-19 16:40:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 燕子 发表的提问:
在建工程转固定资产怎么做分录,怎么处理
借;固定资产 贷;在建工程
33楼
2022-12-19 16:25:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 王敏 发表的提问:
老师,在建工程转固定资产,有一部分需要预估,发票还没回来,直接做 借:固定资产 贷:在建工程 在建工程是按照预估的和实际发生的加在一起,转固后,在建工程在贷方,这样做对吗?
不对的,你这个在建工程需要暂估的,不能出现贷方余额。
34楼
2022-12-19 16:50:59
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王敏:回复郭老师 正确暂估应该是怎样做呢
2022-12-19 17:11:09
郭老师:回复王敏借在建工程贷应付账款, 借固定资产贷在建工程。
2022-12-19 17:24:01
王敏:回复郭老师 现在是之前的会计已经做错了,后来回来发票在陆续冲减贷方的在建工程,还是剩余一部分冲不完,应该怎么办呢?后来入在建工程的,应该怎么转固呢?
2022-12-19 17:50:27
郭老师:回复王敏那你们单位事多,暂估了吗?
2022-12-19 18:16:31
王敏:回复郭老师 没有暂估,直接转固的,在建工程就在贷方了
2022-12-19 18:44:44
郭老师:回复王敏那你暂估一个借在建工程,如果你不暂估的话,借固定资产贷应付账款。
2022-12-19 19:09:10
王敏:回复郭老师 那多余的在建,在贷方冲不完的,怎么处理呢
2022-12-19 19:27:49
郭老师:回复王敏多余的冲不完你红,冲你的固定资产不就可以啦,你的固定资产入账价值借方多了。
2022-12-19 19:48:32
王敏:回复郭老师 单位的做账软件有固定资产管理的模块,不知道冲红的时候该怎么操作
2022-12-19 20:09:23
郭老师:回复王敏可以问下软件售后的,我们也不太熟悉。
2022-12-19 20:30:29
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 灵巧的电源 发表的提问:
在建工程里面有暂估的施工费,现在已经达到预定可使用状态,将在建工程预转资,结转到固定资产,现在施工费已经确认具体的金额,应该怎样进行账务处理?对于已经计提的折旧有没有影响?
按已经确认具体的金额调整固定资产原值,但已计提的折旧不需要进行调整,
35楼
2022-12-20 15:10:04
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王磊博老师
职称:注册会计师,初级会计师,CMA
4.94
解题: 0.07w
引用 @  西瓜 西瓜我是夏天 发表的提问:
工程在建期间哪些费用可以计入工程成本做资本化处理?资本化处理对日后转固有什么影响
只要是在达到预定可使用状态前并且归属于在建工程合理的费用就可以做资本化处理,完工之后就要将在建工程转入固定资产成本
36楼
2022-12-20 15:34:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 坐看云起 发表的提问:
老师,对一块地的规划设计,工程前期预算是不是也要计入“在建工程”?
你好,是的,计入在建工程核算的
37楼
2022-12-20 16:01:08
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 明理的水杯 发表的提问:
你好,在建工程预转固,工程发票没到全的情况下如何转?
你好! 可以先按账面金额或决算金额结转
38楼
2022-12-20 16:23:48
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 阿黎 发表的提问:
在建工程转固定资产,发票没有来齐,怎么处理
您好 固定资产按暂估价格入账,等来了发票再调整
39楼
2022-12-20 16:50:59
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阿黎:回复暖暖老师 那分录怎样做,在建工程发票500万,没有发票300万,转
2022-12-20 17:29:02
暖暖老师:回复阿黎借:固定资产--暂估 800 贷:在建工程 800 或者先转500,后边来了发票再转如果分得开 --
2022-12-20 17:57:10
阿黎:回复暖暖老师 就是说,我先全部暂估,不管有发票还是没发
2022-12-20 18:26:46
暖暖老师:回复阿黎如果这两部分分的开,可以暂估没有的
2022-12-20 18:37:08
阿黎:回复暖暖老师 一栋办公楼,分不
2022-12-20 18:55:39
暖暖老师:回复阿黎那就整体暂估价格入账,来了300万一起冲
2022-12-20 19:11:33
阿黎:回复暖暖老师 房屋有残值率
2022-12-20 19:30:54
暖暖老师:回复阿黎有的,一般0-5内根据情况确定
2022-12-20 19:42:39
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
老师你好?在建工程200000万,转入固定资产230000,转入固定资产已提折旧,现在账面在建工程为借方负30000,怎么处理呢!
这个是账务处理错误了,在建工程应是430000元了,属于第二笔分录录反了。借方录成贷方,贷方录成借方,才会出现你说的问题
40楼
2022-12-21 16:02:41
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浅浅:回复江老师 转入固定资产借:固定资产23万 贷:在建工程23万 这不从在建工程中多转了3万吗?
2022-12-21 16:20:49
江老师:回复浅浅在建工程只有20万元,如何转23万元,如果是说转出23万元,那到你就是还有3万元的在建工程没有入账,等入账后,再转固定资产。
2022-12-21 16:33:40
浅浅:回复江老师 这3万票据收不回来了,怎么办呢!
2022-12-21 16:59:19
江老师:回复浅浅那就是只能转20万元的固定资产,因为3万元没有发票的事项,计入了固定资产,计提的折旧,税务因为没有发票的折旧费用,也是在企业所得税税前无法列支折旧费用的。
2022-12-21 17:17:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师早上好,公司一项在建工程已达到预定使用转态,可一部分工程只有合同没开过票,请问暂估转固时这部分没入账的在建工程怎么处理?谢谢
先按账上暂估转固定资产折旧,后面汇算清缴之前还没有到发票部分对应做费用折旧额汇算清缴纳税调增
41楼
2022-12-21 16:24:35
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花开か半夏:回复maize老师 暂估转固时没有发票只有合同未计入在建工程的工程项目怎么处理?
2022-12-21 16:38:09
maize老师:回复花开か半夏后面有发票,补上,之后折旧按新的折旧额开始折旧
2022-12-21 16:58:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 谦让的黄豆 发表的提问:
关于公允价值套期保值问题,例如:母公司于2018年5月1日向子公司汇入250万欧元,用于设备采购,5月1日当天人民币和欧元汇率为7.1, 子公司于2018年6月与供应商签订200万欧元的设备采购合同,约定汇率为7.3,2018年11月1日收到90%的发票并入账,下月付款,11月1日入账当天汇率7.5,11月末汇率7.6;2018年12月1日设备安装完毕并投入使用,确认固定资产,剩余10%还没收到发票的先做预提,12月末汇率为7.8 请问这种情况,如果做公允价值套期保值,应该如何做相应的会计分录?设备从在建工程转入固定资产后是不是就要终止套期会计处理 即使尾款10%的发票还没收到?
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
42楼
2022-12-21 16:47:59
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陈诗晗老师:回复谦让的黄豆你这里如果要做成套期工具,那么你为这套期工具支付的对价是多少呢
2022-12-21 17:40:19
谦让的黄豆:回复陈诗晗老师 只是举例,想做公允价值套期,数字听你的
2022-12-21 17:50:52
陈诗晗老师:回复谦让的黄豆假定你支付了10购买 借 套期工具 贷 银行存款 如果发生公允变动,为11 借 套期工具 1 贷 公允价值变动损益 1 如果变动为9 借 公允价值变动损益 2 贷 套期工具 2 前面 的合同相关处理不变,只是增加一套期工具处理
2022-12-21 18:12:06
谦让的黄豆:回复陈诗晗老师 设备从在建工程转入固定资产后是不是就要终止套期会计处理 即使尾款10%的发票还没收到?
2022-12-21 18:33:45
陈诗晗老师:回复谦让的黄豆是的,你这一块儿的话是属于这个可以分离的套期工具,所以说,你这个实物资产的处理和这个套期工具是分开处理,这个不受影响。
2022-12-21 18:47:22
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.59w
引用 @ 风001 发表的提问:
你好,在建工程达到什么条件可转固定资产,以及如何账务处理,谢谢
同学,你好 达到预计可使用状态,在建工程需要转入固定资产
43楼
2022-12-22 15:25:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 韦园园 发表的提问:
做下有关在建工程和固定资产的账务处理
你好 建造,借;在建工程 贷;银行存款 ,工程物资等科目 完工,借;固定资产 贷;在建工程
44楼
2022-12-22 15:55:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 변소칠 发表的提问:
需安装的固定资产为何要先计入“在建工程”,达到预定可使用状态才转入“固定资产”?
还没达到可以使用的状态就是在建中
45楼
2022-12-22 16:11:10
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