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在建工程预转固的会计处理
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 雪白的楼房 发表的提问:
老师 暂估在建工程预转固 借:在建工程 贷:应付账款(暂估) 收到发票后 借:在建工程(红字) 贷:应付账款(暂估) 借:在建工程 应交税费 贷:应付账款 最后转固后在建工程是负数是什么原因?负数其实就是税费,因为做暂估时是不含税的,应该怎么处理?
你转的时候是按哪个金额转的? 暂估还是后面的?
76楼
2023-01-03 16:04:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 坐看云起 发表的提问:
预付的工程款查了有两种处理:一、借:预付账款 贷:银行存款 拿到发票后借:在建工程 贷 :预付账款;二、预付款的时候直接借:在建工程--**工程--预付款 贷:银行存款 拿到发票以后竣工结算一并做,借:固定资产 贷:在建工程---预付款,这两种处理方法那种更好?两种处理方法的不同是什么?
你好,个人建议用第一种 预付没有取得发票,计入预付账款核算,取得发票计入在建工程,同时冲销预付,完工了转为固定资产
77楼
2023-01-03 16:23:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
企业新建一个项目,停建超过三年了,以后也无法续建,全额进行了减值计提,已做如您上述的会计科目。现在老总同意报废该在建工程,如何进行会计处理?麻烦老师解析下
你好,请在问题前面带上问题老师名称重新提问
78楼
2023-01-04 15:42:43
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
企业新建一个项目,停建超过三年了,以后也无法续建,全额进行了减值计提,已做如您上述的会计科目。现在老总同意报废该在建工程,如何进行会计处理?
借营业外支出借在建工程减值准备贷在建工程
79楼
2023-01-04 15:49:10
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晓博老师
职称:中级会计师,初级会计师,CPA多科通过,税务师多科通过
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 热心的万宝路 发表的提问:
老师,在建工程转固定资产了,在建设期间购买的设备折旧还没计提完,怎么做账务处理
同学你好,我是晓博老师
80楼
2023-01-04 16:11:12
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晓博老师:回复热心的万宝路建设结束后,购买的设备是闲置了吗
2023-01-04 16:40:26
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 九九 发表的提问:
当月在建工程完工验收当月结转固定资产吗?
是的
81楼
2023-01-04 16:23:59
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九九:回复袁老师 @袁老师:次月基地沤肥池4个折旧计入制造费用吗?
2023-01-04 16:54:00
袁老师:回复九九是的
2023-01-04 17:23:41
九九:回复袁老师 @袁老师,月末制造费用结转到未成熟生物资产下的什么科目?是基础设施吗?
2023-01-04 17:52:38
袁老师:回复九九是的,
2023-01-04 18:10:21
九九:回复袁老师 @袁老师:结转固定资产未支付的款项计哪个科?应付账款?预付账款?其他应付款?,,,,
2023-01-04 18:24:24
袁老师:回复九九可以用长期应付款的
2023-01-04 18:51:46
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 曾经的火龙果 发表的提问:
你好老师,在建工程多年未转入固定资产,现在账上怎么处理?没有决算单啥的
等收到发票转固定资产的时候再做
82楼
2023-01-05 15:22:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问:
公司买厂房计入在建工程,没完成不用结转的吧
你好,是的
83楼
2023-01-05 15:42:09
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英:回复邹老师 那直接就借在建工程,贷,银行
2023-01-05 16:05:59
邹老师:回复你好,是的
2023-01-05 16:35:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 可靠的鸭子 发表的提问:
行政单位的在建工程转固定资产,是按工程竣工结算价转吗?工程竣工结算价以外的在建工程怎么做账务处理?先投入使用,后面才转固定资产,需要补提折旧吗?
和这个工程有关的支出都可以记在建工程,后期一块转固定资产 投入使用和后期转固定资产的时间间隔不长的可以不用补
84楼
2023-01-05 15:57:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 娇气的绿草 发表的提问:
我公司有一项一厂房发包给某公司,计入在建工程,尚未完工,期末如何结转?
你好,计入在建工程,尚未完工,期末就不需要做结转,在 在建工程科目挂账就是了
85楼
2023-01-05 16:20:59
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娇气的绿草:回复邹老师 完工后如何做账
2023-01-05 16:39:02
娇气的绿草:回复邹老师 挂账的话,报表中显示在哪一栏
2023-01-05 17:07:47
娇气的绿草:回复邹老师 我们这是租赁的厂房,完工后也没法记入固定资产呀
2023-01-05 17:26:41
邹老师:回复娇气的绿草你好,完工后账务处理是,借;固定资产,贷;在建工程 挂账的话在资产负债表的在建工程栏次显示 我们这是租赁的厂房(我公司有一项一厂房发包给某公司,计入在建工程),到底是租赁的还是自己建造的 厂房?
2023-01-05 17:56:31
娇气的绿草:回复邹老师 是租赁的厂房装修
2023-01-05 18:24:22
娇气的绿草:回复邹老师 发包给别人,包料办工的那种,尚未完工,怎么记账
2023-01-05 18:51:25
邹老师:回复娇气的绿草你好,是租赁的厂房装修 借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
2023-01-05 19:19:32
娇气的绿草:回复邹老师 完工之后呢
2023-01-05 19:40:33
邹老师:回复娇气的绿草你好,厂房装修完工之后,按月摊销装修支出就是了
2023-01-05 20:05:40
娇气的绿草:回复邹老师 为什么不通过在建工程核算呢?
2023-01-05 20:31:11
邹老师:回复娇气的绿草你好,因为不是自建房屋,而是对租入的房屋进行装修,这个房屋所有权是其他单位,而不是自己单位的
2023-01-05 20:51:42
娇气的绿草:回复邹老师 如果不用长期待摊费用,可以记入什么科目?
2023-01-05 21:04:20
邹老师:回复娇气的绿草你好,租赁的厂房装修,必须通过长期待摊费用科目核算的
2023-01-05 21:32:16
娇气的绿草:回复邹老师 流量应该选什么呢?
2023-01-05 21:47:33
邹老师:回复娇气的绿草你好,计入支付的其他与经营活动有关的现金 流量栏次
2023-01-05 22:09:45
娇气的绿草:回复邹老师 金额较大,合同总金额200多万,这次付了20多万,流量感觉怪怪的
2023-01-05 22:32:34
邹老师:回复娇气的绿草你好,你认为现金流量填写在支付的其他与经营活动有关的现金 流量栏次,怪怪的地方是哪里呢?
2023-01-05 22:50:16
娇气的绿草:回复邹老师 因为这个金额好大
2023-01-05 23:19:57
邹老师:回复娇气的绿草你好,计入现金流量表的项目与资金用途有关,与金额没有必然关系的
2023-01-05 23:45:00
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 珍珠 发表的提问:
请问往年在建工程3百万,经查实,已结算工程未转固定资产,现在在建工程少结算表,如何处理才行
您好,您的意思是已经结算的,但是没有结算表是吗,最好让建设方给你一份结算表,然后根据结算表借固定资产贷在建工程
86楼
2023-01-06 15:13:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 一一 发表的提问:
在建工程下的预付工程款与应付工程款有什么区别?
你好,一个是先付,一个是应付未付
87楼
2023-01-06 15:26:20
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一一:回复邹老师 我要是从预付工程款转到在建工程是转到哪个二级科目
2023-01-06 15:54:41
邹老师:回复一一借;在建工程——某某工程 贷;预付账款
2023-01-06 16:24:12
一一:回复邹老师 我是想问我收到固定资产发票但还没验收,要转到在建工程,是从预付账款——预付工程款转到在建工程——预付工程款还是转到在建工程——应付工程款?
2023-01-06 16:41:43
邹老师:回复一一你好,在建工程明细是工程或今后固定资产的名称,而不是预付工程款
2023-01-06 16:54:08
一一:回复邹老师 某某工程我们公司三级科目,我们先挂二级科目,再挂三级科目
2023-01-06 17:18:55
邹老师:回复一一你好,在建工程可以直接用某某固定资产做二级,不需要到三级的
2023-01-06 17:38:29
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
在建工程转固定资产要怎么做会计分录,是不是要新建个凭证 借:固定资产 贷:在建工程啊
你好,在建工程转固定资产 借:固定资产 贷:在建工程
88楼
2023-01-06 15:40:02
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 祝福 发表的提问:
在建工程预转固定资产的多分录怎么写
借固定资产 贷在建工程
89楼
2023-01-06 15:58:29
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祝福:回复方老师 @方老师:您好!我公司的房屋己经销售,是不在建工程帐上也要清零啊,我公司预付的在建工程没有发票进来。如果,我预转了,帐上就没有这家公司挂帐了。我该怎么做?
2023-01-06 16:29:35
方老师:回复祝福是的,要清零。那你在建工程原来对应科目是什么
2023-01-06 16:41:59
祝福:回复方老师 @方老师:借:在建工程一预付帐款一xx公司, 贷:银行存款
2023-01-06 16:59:27
方老师:回复祝福从这个看你不是挂往来公司了吗?
2023-01-06 17:11:41
祝福:回复方老师 @方老师:但预转的分录不是:借:固定资产,贷:在建工程一预付账款一xx公司吗?那这样在建工程上不就没有了这家公司的记录吗
2023-01-06 17:28:03
方老师:回复祝福结转时借固定资产 贷在建工程 不结转预付账款。
2023-01-06 17:48:33
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 1OO 发表的提问:
也就是不用先将“预付账款转到在建工程,再由在建工程转到固定资产”这样做吧。直接转入“固定资产”
先转在建工程,完工再转固定资产吧
90楼
2023-01-06 16:17:59
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1OO:回复袁老师 但是我是将所有的账都放在1月份里做,现在已经是完工了,我还要过到“在建工程吗?”
2023-01-06 16:41:21
袁老师:回复1OO不用直接入固定资产吧
2023-01-06 17:09:39
1OO:回复袁老师 就是可以直接将“预付账款”全部结转到“固定资产”了
2023-01-06 17:32:49
袁老师:回复1OO是的
2023-01-06 18:00:54

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