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托收凭证受理回单会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
购买手机的时候是对公付款,回单录凭证:借 管理费用 贷 银行存款 收到增值税专用发票录凭证呢
把这笔分录红冲,再做一笔发票的分录。
241楼
2023-03-13 13:49:20
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
下列各项关于非营利组织会计处理的表述中,正确的是(  )。(2018年) A.捐赠收入于捐赠方作出书面承诺时确认 B.接受的劳务捐赠按照公允价值确认捐赠收入 C.如果捐赠方没有提供有关凭证,受赠的非现金资产按照名义价值入账 D.收到受托代理资产时确认受托代理资产,同时确认受托代理负债
下列各项关于非营利组织会计处理的表述中,正确的是(  )。(2018年) A.捐赠收入于捐赠方作出书面承诺时确认 B.接受的劳务捐赠按照公允价值确认捐赠收入 C.如果捐赠方没有提供有关凭证,受赠的非现金资产按照名义价值入账 D.收到受托代理资产时确认受托代理资产,同时确认受托代理负债选D
242楼
2023-03-13 14:13:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ FH 发表的提问:
老师,请问受托代销商品的会计分录怎么做呢
你好  (1)收到商品时:   借:受托代销商品(售价)           贷:受托代销商品款(售价)         (2)对外销售时:   借:银行存款                 贷:受托代销商品                  应交税费—应交增值税(销项税额)    (3)收到增值税专用发票时:   借:应交税费—应交增值税(进项税额)      贷:应付账款                借:受托代销商品款              贷:应付账款                (4)支付货款并计算代销手续费时:   借:应付账款                 贷:银行存款                    其他业务收入           
243楼
2023-03-13 14:20:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到有关进口单据,向国内委托单位预收款1200000 会计分录
收到有关进口单据,向国内委托单位预收款1200000 会计分录
244楼
2023-03-14 13:41:08
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邹老师:回复爱笑的流沙借; 银行存款 贷;预收账款
2023-03-14 14:00:58
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.78w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
老师,受托支付是什么意思 啊?会计分录怎么写?
就是别人委托你代付款
245楼
2023-03-14 13:49:06
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纯真的大地:回复朴老师 是我们银行贷款,受托支付付给供应商,这个要怎么做分录
2023-03-14 14:19:33
朴老师:回复纯真的大地你们的银行贷款,银行直接打款给供应商了对吧
2023-03-14 14:39:28
纯真的大地:回复朴老师 贷款到账,然后我们转的
2023-03-14 15:06:45
朴老师:回复纯真的大地借银行贷长期借款 借应付账款贷银行存款
2023-03-14 15:25:50
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计 发表的提问:
小企业会计新准则下受托代销的分录怎么做
赚取手续费的那种方式的分录
246楼
2023-03-14 13:54:19
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紫藤老师:回复会计委托代销有两种方式:买断方式和收取手续费方式。   1)采取买断方式代销商品,代销方可以自己制定销售价格,销售价格与买断价格之间的差额为代销方的利润。   2)采取收取手续费方式代销商品,代销方只能按代销协议确定的代销价格销售代销商品。   该厂会计分录为: (1)发出代销商品时:   借:委托代销商品 xxx   贷:库存商品xxx   (2)收到代销清单时:   借:应收账款——B公司代销商品款xxx   贷:主营业务收入xxx   应交税费——应交增值税(销项税额)xxx   同时结转产品成本:   借:主营业务成本xxx   贷:委托代销商品xxx   (3)收到代销方开具的手续费发票时:   借:销售费用xxx   贷:应收账款——B公司代销商品款xxx   (4)收到代销商品款时:   借:银行存款xxx   贷:应收账款——B公司代销商品款xxx   B公司会计分录为:   (1)收到代销商品时:   借:受托代销商品xxx   贷:代销商品款xxx   (2)实际销售商品时:   借:银行存款xxx   贷:应付账款xxx   应交税费——应交增值税(销项税额)xxx   借:应交税费——应交增值税(进项税额)xxx   贷:应付账款xxx   借:代销商品款xxx   贷:受托代销商品xxx   (3)支付货款并结算代销手续费时:   借:应付账款xxx   贷:主营业务收入(或其他业务收入)xxx   银行存款xxx
2023-03-14 14:25:59
会计:回复紫藤老师 老师,是不是小企业会计准则和企业会计准则在受托代销分录这里没区别呀?
2023-03-14 14:54:04
紫藤老师:回复会计你好,没有区别,经济实质都是一样的
2023-03-14 15:20:32
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 曾胫寓 发表的提问:
老师,受托支付是什么意思 ?会计分录怎么写啊?
你好;      这个 看是不是  有公司委托你公司代付    ;   也就是垫付款出去; 比如 ; 借其他应收款- 某公司贷银行存款   
247楼
2023-03-14 14:14:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 心灵美的牛排 发表的提问:
老师,你好,我想问一下,委托方支付受托方代收代缴的消费税,委托方的会计分录怎么做的轻型
你好; 借税金及附加贷应交税费-应交消费税 ;      借  应交税费-应交消费税 ;贷银行存款  
248楼
2023-03-15 13:56:06
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心灵美的牛排:回复meizi老师 我想问的是,受托方帮委托方付的消费税款,委托方是不是还要把这钱给受托方这笔分录怎么做
2023-03-15 14:22:13
meizi老师:回复心灵美的牛排你好 ;   你要给 受托方 ;  1.如果收回的委托加工物资用于继续生产应税消费品: 借:委托加工物资 贷:原材料  借:委托加工物资  应交税费——应交消费税  贷:应付账款 借:原材料 或者库存商品  贷:委托加工物资  ;支付 ‘借应付账款贷银行存款 ’
2023-03-15 14:32:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.03w
引用 @ 所以 发表的提问:
这张回单怎么写凭证,收付款人都是同一家单位,是不是不用录凭证了
你好!如果你账户上的钱没有增减就不用录了。
249楼
2023-03-15 14:08:33
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所以:回复宋生老师 那为什么会有这种凭证出来呢
2023-03-15 14:35:24
宋生老师:回复所以您好!这个我也不清楚,你看看你的银行对账单是不是钱没有增减。
2023-03-15 14:57:13
所以:回复宋生老师 对账单有,是现金存入
2023-03-15 15:26:52
宋生老师:回复所以你好!如果有增加,你就当现金存入了。是这个人存入的保险费吧 借银行存款 贷其他应收款等
2023-03-15 15:54:08
所以:回复宋生老师 好的
2023-03-15 16:11:05
宋生老师:回复所以你好!欢迎下次再来咨询
2023-03-15 16:33:16
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.78w
引用 @ 丽莉 发表的提问:
销售商品采用托收承付,托收承付凭证(回单)上的金额,比销售商品价税合计的金额还多出900元,多出的900元做预收账款?
同学你好 对的 做预收就行了
250楼
2023-03-15 14:15:00
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 张张 发表的提问:
原始凭证写成会计分录,求前辈帮助解答
你好,如果是一般纳税人 借:库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷:银行存款
251楼
2023-03-16 13:20:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 悲凉的蜜蜂 发表的提问:
这三张原始凭证应怎么写会计分录
借;银行存款 贷;应收账款
252楼
2023-03-16 13:34:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.87w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
老板和他的朋友借钱打到公户上,之后又从公户把这笔钱转给另一个人相当于又还给老板,因为老板账户被冻结了用不了,所以他找别人账户收的款,应该怎么做会计分录,需要什么原始凭证
a打款到公户,你还钱给a这样操作就可以
253楼
2023-03-16 13:52:07
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晚秋、冬至:回复郭老师 不是,他是要a打款到公户,在用公户打款给b,这是老板借的钱,但是打不到他的账户,只能打到b户,b是他的朋友,
2023-03-16 14:11:39
郭老师:回复晚秋、冬至借银存贷其他应付款-a 借其他应收款-b贷银存 按这个
2023-03-16 14:31:13
郭老师:回复晚秋、冬至借银存贷其他应付款-a 借其他应收款-b贷银存 按这个做 按这个还钱
2023-03-16 14:47:38
晚秋、冬至:回复郭老师 那还需要原始凭证吗,就是过一下帐,借a钱还b ,那这样挂着到最后怎么做平呢
2023-03-16 15:02:46
郭老师:回复晚秋、冬至银行回单 过账需要有委托收款证明
2023-03-16 15:17:52
晚秋、冬至:回复郭老师 那我还b的钱不收回了,那其他应收怎么做平啊,之前借的没有过公户
2023-03-16 15:29:48
郭老师:回复晚秋、冬至你好,你有委托书,借银存贷其他应付款-b 借其他应付款-b贷银存 可懂?
2023-03-16 15:56:13
晚秋、冬至:回复郭老师 这个懂,但是我借A的钱达到公户之后还B的钱,不是借银行存款贷其他应付款A吗,还给B是借其他应收款B贷银行存款吗
2023-03-16 16:18:18
郭老师:回复晚秋、冬至b委托你收款 这个款是 b的 不是你单位业务受到的
2023-03-16 16:42:14
晚秋、冬至:回复郭老师 哦哦,这次懂了,那老师问您一下我显示收到快递的增值税发票应该怎么做会计分录呢
2023-03-16 16:57:00
郭老师:回复晚秋、冬至什么业务的,你们发的发票记管理费用
2023-03-16 17:24:52
晚秋、冬至:回复郭老师 就是我们单位因为安装工程在外地所有一些需要的东西要从公司这里发过去,所有产生的费用,那这个可以记到成本吗
2023-03-16 17:49:57
郭老师:回复晚秋、冬至你好,可以记成本里面的
2023-03-16 18:17:15
晚秋、冬至:回复郭老师 借成产成本--辅助生产成本 贷银行存款吗
2023-03-16 18:46:56
郭老师:回复晚秋、冬至你是工业的吗 是的话可以
2023-03-16 19:16:18
晚秋、冬至:回复郭老师 对是的,需要安装的产品,
2023-03-16 19:39:36
郭老师:回复晚秋、冬至你好,可以这么做的,
2023-03-16 20:09:04
晚秋、冬至:回复郭老师 老师可以问您一下研发费用加计扣除的会计分录吗
2023-03-16 20:25:53
郭老师:回复晚秋、冬至平时不需要的 汇算清缴之后借所得税费用贷应交税费,递延所得税负债
2023-03-16 20:36:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 热情的心锁 发表的提问:
老师我想问下,会计凭证里面的工商银行业务回单(收款)和工商银行业务回单(付款)是都属于原始凭证吗?还是说前者属于记账凭证,后者属于原始凭证呢?
你好,都是属于原始凭证
254楼
2023-03-16 14:02:39
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.78w
引用 @ 着急的草莓 发表的提问:
托收凭证和进账单什么时候用什么
托收凭证一式五联,第一联是回单,是收款单位开户银行给收款单位的回单联;第二联贷方凭证,是收款单位委托开户银行办理托收款项后的贷方凭证;第三联借方凭证,是付款单位开户银行支付货款的借方凭证联;第四联收账通知,是收款单位开户银行在款项收妥后,给付款单位是收账通知联;第五联承付支款通知,是付款单位开户银行通知付款单位按期承付货款的承付通知
255楼
2023-03-16 14:11:59
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