首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
托收凭证受理回单会计分录
分享
喜欢
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
奥利给
发表的提问:
回单去年的没有打印,现在补打不了,凭证后面没有附回单要紧吗
到银行出钱是可以补打去年的银行回单的。
256楼
2023-03-19 15:18:33
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
纯真的大地
发表的提问:
请问老师 这个回单怎么录凭证帮我看看
您好 借:财务费用——利息收入 -379.83 借:银行存款 379.83
257楼
2023-03-19 15:36:05
全部回复
纯真的大地:
回复
bamboo老师
需不需要在预付账款下面增加一项ETC通行费,老师再帮我看看啊
2023-03-19 15:57:25
bamboo老师:
回复
纯真的大地
可以根据发生的业务这样增加二级科目
2023-03-19 16:22:34
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
陆
发表的提问:
老师,我想问一下我们根据回单写凭证,然后给人钱打多了,实在没有花那么多这怎么操作啊?
你好 这个钱要退回来吗 是打的是什么款
258楼
2023-03-19 15:53:54
全部回复
陆:
回复
meizi老师
打的老板个人的账户 这还是上个月的事 需要退回怎么处理?
2023-03-19 16:06:53
meizi老师:
回复
陆
你好 那你就挂借其他应收款-法人贷银行存款 退回冲借银行存款贷其他应收款就行
2023-03-19 16:24:18
陆:
回复
meizi老师
就是法人退回公司账户,然后回单写其他应收款,然后做账时是您说这样
2023-03-19 16:44:19
meizi老师:
回复
陆
嗯 是的 就这样挂就行
2023-03-19 17:08:40
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
若只如初见
发表的提问:
请问老师,这个回单怎么录凭证
你好,借;管理费用——银行证书年费,贷;银行存款
259楼
2023-03-19 16:21:25
全部回复
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
A会计学堂-孙老师
发表的提问:
无票收入怎么做,具体会计分录和填报表的时候怎么弄,想问一下现在的原始凭证贴签是不是改版了,是不是变成这样了?
1、会计分录就是正常的确认收入结转成本的分录 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、填写在申报表“未开票销售额”栏次 3、原始凭证贴签什么样都无所谓的,不要纠结于此。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
260楼
2023-03-19 16:38:59
全部回复
A会计学堂-孙老师:
回复
张艳老师
我是要冲预售款呢
2023-03-19 16:56:05
A会计学堂-孙老师:
回复
张艳老师
之前没有无票收入,都做到预售款啦,我准备冲预收
2023-03-19 17:10:11
张艳老师:
回复
A会计学堂-孙老师
做入预收账款也可以的,不过时间不要超过半年。
2023-03-19 17:20:44
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
焱兰
发表的提问:
老师,如果社会团体大额借钱给他人,之前哪些工作,是否需要开会等类,需要哪些原始凭证,会计分录如何做
你好,同学。 会议记录、借款合同、借款单、转账凭条
261楼
2023-03-20 13:10:24
全部回复
焱兰:
回复
陈诗晗老师
老师,参会的都有哪些人?
2023-03-20 13:40:45
焱兰:
回复
陈诗晗老师
没有理事会,会议记录行吗
2023-03-20 14:10:41
陈诗晗老师:
回复
焱兰
这个可以的,就是内部的一个会议处理
2023-03-20 14:29:31
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
悲凉的蜜蜂
发表的提问:
这张原始凭证应怎么写会计分录
借;生产成本——甲产品 乙产品 贷;原材料——A材料 ,B材料
262楼
2023-03-20 13:35:22
全部回复
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
星辰大海
发表的提问:
车辆违章会计分录怎么写,以罚款单为原始凭证,还是交款单?
。您好,借营业外支出贷银行存款 用银行回单,还有罚款单。
263楼
2023-03-20 13:51:19
全部回复
venus老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
5.1w
引用 @
谦让的发带
发表的提问:
根据这2张原始凭证,怎么写会计分录?
借:原材料——角刚 44000 原材料——铸铁99000 贷银行存款/应付账款
264楼
2023-03-20 14:05:58
全部回复
鲁老师
职称:
中级会计师
4.96
解题:
0.48w
引用 @
纯真的大地
发表的提问:
老师,受托支付是什么意思 啊?会计分录怎么写?
受托支付会计分录 借:应付账款**单位 贷:银行存款 付款是一项贷款资金的支付方式,是指贷款基金根据借款人的撤销申请和付款时遵守合同要求。将贷款资金支付给符合合同约定用途的交易对象,目的是为了减小贷款被挪用的风险,受托支付目前适用的情况是:贷款资金单笔金额超过项目总投资的5%或者超过500万元人民币,有助于提高商业银行强化科学的贷款流程管理以及贷款发放的质量,同时也有利于管理,可以真正的实现贷款管理商业银行增强贷款风险管理模式,从而实现粗放型走到精细型的要求。
265楼
2023-03-21 13:12:52
全部回复
老刘
职称:
,高级会计师,中级会计师
4.96
解题:
0.88w
引用 @
健康的日记本
发表的提问:
凭证可以用应收帐款,应付帐款和转字记录吗?会计的理由是应收应付单据多,订凭证可以在一起连着。
可以的。。。。。
266楼
2023-03-21 13:32:34
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
学徒
发表的提问:
会计分录会写,然后是不是要填写原始凭证呢?
老师,麻烦看下
267楼
2023-03-21 13:54:00
全部回复
学徒:
回复
bamboo老师
不知道怎么填…………
2023-03-21 14:18:02
学徒:
回复
bamboo老师
老师,麻烦看下,谢谢
2023-03-21 14:32:46
bamboo老师:
回复
学徒
同学 你好 应该填写相应的原始凭证
2023-03-21 14:47:07
学徒:
回复
bamboo老师
怎么填呢?
2023-03-21 15:05:40
bamboo老师:
回复
学徒
领料单根据题目中给的填列 现金支票直接填写日期金额等
2023-03-21 15:26:30
bamboo老师:
回复
学徒
1开现金支票 2、4开领料单 一个材料填写一张
2023-03-21 15:54:56
学徒:
回复
bamboo老师
老师,你看下图片上的红色字体
2023-03-21 16:22:49
bamboo老师:
回复
学徒
标题上都写了日新公司了下面就写一车间啦
2023-03-21 16:50:46
学徒:
回复
bamboo老师
那用户是甲产品生产用还是生产呢?
2023-03-21 17:15:49
学徒:
回复
bamboo老师
用途
2023-03-21 17:33:45
bamboo老师:
回复
学徒
用途:生产甲产品领用
2023-03-21 17:45:29
问答小助手
职称:
中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题:
0.17w
引用 @
谦让的发带
发表的提问:
根据这三张原始凭证,怎么写会计分录?
请清晰描述问题(财会类),并关闭当前问题,然后重新发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
268楼
2023-03-21 14:02:59
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.78w
引用 @
潘慧嫻
发表的提问:
根据原始凭证作相应的会计分录
你好,图片真的不清楚,我给你工资社保的分录吧
269楼
2023-03-22 13:26:19
全部回复
朴老师:
回复
潘慧嫻
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-03-22 14:08:35
梓苏老师
职称:
初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题:
0.43w
引用 @
含蓄的唇膏
发表的提问:
根据原始凭证编制会计分录
借:在建工程10500 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款12200
270楼
2023-03-22 13:34:17
全部回复
含蓄的唇膏:
回复
梓苏老师
第一题按付款做
2023-03-22 14:20:38
含蓄的唇膏:
回复
梓苏老师
安装完成验收合格交付使用时专为固定资产。这就是第二题
2023-03-22 14:35:23
梓苏老师:
回复
含蓄的唇膏
借:在建工程10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款11700 借在建工程500 贷银行存款500 借固定资产10500 贷在建工程10500 其实是一天发生的业务可以合并一个会计分录 借:固定资产10500 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款12200
2023-03-22 14:57:38
含蓄的唇膏:
回复
梓苏老师
能不合拼么
2023-03-22 15:27:26
含蓄的唇膏:
回复
梓苏老师
第一张凭证对应一张分录
2023-03-22 15:38:02
梓苏老师:
回复
含蓄的唇膏
第一个合同不要账务处理。发票三联是一起的。 转账支票可以分开。所以老师上面给你的分录是没问题的。
2023-03-22 15:56:04
首页
上一页
13
14
15
16
17
18
19
20
下一页
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全