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会计期末凡是没余额的账户
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 傻傻的西装 发表的提问:
请问 贝尔斯 练习的报表 工业会计的资产负债表 长期待摊费用期末余额怎么来的? 我根据科目余额表的长期待摊费用 金额对不上
应该是长期待摊费用的期初余额减去本期发生的待摊金额,这样就等于期末的长期待摊的余额
256楼
2023-03-15 13:58:21
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小香香666666 发表的提问:
老师,你好,想请教你一下,一个公司有公户,那他的银行账期初余额 期末余额都要与外账上最初银行存款的期初期末余额相等!我们公司医疗器械公司,现在是他公户上发生的一些流水,实际上并没有票据!这个我要怎么做账呢?
按实际发票的业务做账 没有发票的汇算清缴时做纳税调整就好了
257楼
2023-03-15 14:05:11
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小香香666666:回复玲老师 那没有发票的,小金额的一般就是利息,手续费,这种可以做外账上,后面粘贴一张电子回单可以吗? 还有一些大金额的,因为我们是医疗器械公司,有时业务会去医院谈合作,合作成了之后也会给医生一些提成,这个提成也是从公司公户走的,这个我要怎么做账呢?
2023-03-15 14:21:12
玲老师:回复小香香666666实际 工作中银行小金额都是用回单做账的 这就看你当地税局的要求了,提成也是要对方开发票给你的
2023-03-15 14:34:18
小香香666666:回复玲老师 老师,说白了这个提成就是给个人医生的好处,对方是个人,这个是没有发票的!
2023-03-15 14:49:41
小香香666666:回复玲老师 我现在就纠结这一块,不知道怎么做账,而且这个钱是从公户转给我们业务,业务再转给医生的,实在不知道怎么做账?
2023-03-15 15:07:14
玲老师:回复小香香666666那你正常做个招待费 汇算清缴时再调整出来 就好了 这个不可能有发票的
2023-03-15 15:30:35
小香香666666:回复玲老师 每个月大概都有好几万,这个做管理费用—业务招待费,关键也没有那么多少票
2023-03-15 15:58:21
玲老师:回复小香香666666这个本来也是找不到票的就让老板写个白条入账 汇算清缴时再调整出来 就好了 这个不可能有发票的
2023-03-15 16:10:10
小香香666666:回复玲老师 那就是这个钱是不能税前扣除的,到汇算清缴是需要调增的
2023-03-15 16:39:29
玲老师:回复小香香666666对的 不能税前扣除的,到汇算清缴是需要调增的
2023-03-15 17:02:30
小香香666666:回复玲老师 好的,老师!谢谢你啦!
2023-03-15 17:24:07
玲老师:回复小香香666666不客气的 如果您这个问题已经解决,请给老师点五星好评,祝您工作学习愉快。
2023-03-15 17:50:17
小香香666666:回复玲老师 对了,老师,这个白条入账怎么弄呢?上面具体怎么写呢?
2023-03-15 18:10:09
玲老师:回复小香香666666按实际 业务就好 比如你支付对方的钱 对方应给你开票的 但是没有发票他也要给你打个收据的
2023-03-15 18:31:59
小香香666666:回复玲老师 老师,那这个是给的好处费,我们总不能这么写吧! 而且现在收据好像不能作为票据入账吧!
2023-03-15 18:46:30
玲老师:回复小香香666666好处费 不好写的 让老板弄个白条报销 记招待费
2023-03-15 18:59:43
小香香666666:回复玲老师 那老师,最后的业务招待费,在做企业所得税汇算清缴时,是不超过业务招待费的60% 当年收入总额的0.5%可以扣除,超过了留调整超过的那个金额就可以了吧!
2023-03-15 19:12:38
玲老师:回复小香香666666对的 业务招待费扣除标准按发生额的百分之六十和收入的千分五这二个数进行比较 哪个数小按哪个数扣除 超过了留调整超过的那个金额就可以了
2023-03-15 19:39:07
小香香666666:回复玲老师 嗯,好的,老师,很感谢您!给我讲解的很详细!
2023-03-15 20:07:07
玲老师:回复小香香666666不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-03-15 20:24:02
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 微笑 发表的提问:
应收账款期末有没有余额
如果钱都收到了,余额为0,如果有没收到的钱,期末会有余额
258楼
2023-03-15 14:17:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 清风拂面 发表的提问:
在账簿的登记要求里有结出余额是这样写的,凡需要结出余额的账户,结出余额后,应当在借或贷等栏内写明借或贷等字样,以示余额方向,什么样的帐户不需要结出余额
一般帐户都需要结出余额
259楼
2023-03-16 13:40:59
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清风拂面:回复庄老师 就是老师,这话给我绕懵了,哪有不需结出余额的啊
2023-03-16 13:57:16
庄老师:回复清风拂面总帐帐户按旬登记,一般只需在月末结出余额
2023-03-16 14:17:31
清风拂面:回复庄老师 哦哦,老师,库存商现金日记账登记有本日合计,它下面还用划单红线吗
2023-03-16 14:39:54
庄老师:回复清风拂面你好,划一条单红线
2023-03-16 15:04:11
清风拂面:回复庄老师 日结的也划啊?老师
2023-03-16 15:20:09
庄老师:回复清风拂面你好,是合计数要划一条红线
2023-03-16 15:45:24
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ HAnYAnH? 发表的提问:
总账里期初余额就是上个月的期末余额
是的,就是上个月的期末余额
260楼
2023-03-16 13:54:03
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HAnYAnH?:回复辜老师 每次的期初就是这次余额上面的数是吧
2023-03-16 14:09:15
辜老师:回复HAnYAnH?是的,每月的期初,就是上月的期末
2023-03-16 14:29:07
HAnYAnH?:回复辜老师 像那种应收账款做“T”账户时要把每家分开弄还是合一起 做科目汇总表时呢
2023-03-16 14:54:31
辜老师:回复HAnYAnH?T字账户是要分开的
2023-03-16 15:14:43
HAnYAnH?:回复辜老师 做科目汇总表时再合一起?
2023-03-16 15:34:56
辜老师:回复HAnYAnH?是的,汇总表是合在一起的
2023-03-16 15:57:16
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
上一年期末余额结转下来的,可是没有上一年的期末余额又咋算呀
新公司?
261楼
2023-03-16 14:14:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 雨婷 发表的提问:
本年利润期末无余额,的会计分录是什么?
您好,您是什么意思呢?
262楼
2023-03-19 15:42:52
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 大意的戒指 发表的提问:
财务会计中的应付款涉及到零余额账户支付,但是预算会计没有支出,怎么平衡两个账户的零余额相等?
你好,预算会计也要做啊,借:事业支出等 贷:资金结存
263楼
2023-03-19 15:54:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ linszy 发表的提问:
期末结账后,费用类和收入类账户期末一般无余额。为什么?
你好,费用类和收入类账户都是损益类科目,损益类科目结转到本年利润之后是没有余额的
264楼
2023-03-19 16:12:04
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.41w
引用 @ 隐形的微笑 发表的提问:
现金流量表本年累计金额的期末现金余额=本月的期末现金余额是吗如果不相等的话会是哪里有问题
您好!是的。这个说不好。就像,我问你,我1号有100块钱,今天应该有20块,如果没有20块,那我用到哪儿去了
265楼
2023-03-19 16:38:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
现金流量表输入两大报表后,看这个金额是直接用主营业务收入 应收账款期初余额-期末余额了,就不用主营业务收入*1.03?1、 销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额 你看这个,主营业务收入和应收账款科目不是都要用吗?没有做两次啊?
1、销售商品、提供劳务收到的现金   =利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额   2、收到的税费返还   =(应收补贴款期初余额-应收补贴款期末余额)+补贴收入+所得税本期贷方发生额累计数   3.收到的其他与经营活动有关的现金   =营业外收入相关明细本期贷方发生额+其他业务收入相关明细本期贷方发生额+其他应收款相关明细本期贷方发生额+其他应付款相关明细本期贷方发生额+银行存款利息收入(公式一)   具体操作中,由于是根据两大主表和部分明细账簿编制现金流量表,数据很难精确,该项目留到最后倒挤填列,计算公式是:   收到的其他与经营活动有关的现金(公式二)   =补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”-{(1+2)-(4+5+6+7) }
266楼
2023-03-20 13:00:58
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职称:,中级会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 旧人旧梦久别离 发表的提问:
在科目余额表中其中一家预付账款期末余额金额在贷方显示31900,应付账款期末余额贷方显示有9750,这是什么情况?查单子没有录入错误的,为什么会这样显示?
查一下期初余额,看看是不是期初余额操作
267楼
2023-03-20 13:29:27
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旧人旧梦久别离:回复 现在是应付账款这项里期初余额贷方是9750期末余额贷方9750,预付账款这项里期初余额贷方31900本年累计发生额贷方30500期末余额贷方31900。
2023-03-20 14:11:02
旧人旧梦久别离:回复 我总觉的不太对,又不知道是怎么回事。
2023-03-20 14:37:51
回复旧人旧梦久别离你们公司预付款帐户主要是哪些业务作进去呢
2023-03-20 14:56:20
旧人旧梦久别离:回复 我们这是超市,预付款都是进货的。先付给对方钱。后面对方再给货
2023-03-20 15:14:47
回复旧人旧梦久别离最后结算呢,主要用哪个科目,比如预付100,进货进了500,再付400时用的哪个科目
2023-03-20 15:28:19
旧人旧梦久别离:回复 有时候他们当时结账就是库存商品借方现金贷方,如果不是当时结账就是记应付帐里库存商品借方应付账款贷方
2023-03-20 15:45:00
回复旧人旧梦久别离那就需要冲了预付款的,不然一直挂着也不是真实的帐务啊
2023-03-20 16:13:34
旧人旧梦久别离:回复 因为我做账是按照单子做账,这个月他们给我的单子里我没有见到冲预付这家的。
2023-03-20 16:24:03
回复旧人旧梦久别离那你们的预付款那么多不进行冲销吗
2023-03-20 16:34:55
旧人旧梦久别离:回复 有冲销。只是现在也有别的好几家都是有预付款的,但没有一家余额表上是像这家一样的显示在贷方,我怕是不是我这里哪出问题了
2023-03-20 16:55:20
回复旧人旧梦久别离那你就要查一查,我无法看到全部资料只能作推猜
2023-03-20 17:20:13
旧人旧梦久别离:回复 好的,那我再重新查一遍吧。谢谢
2023-03-20 17:45:25
回复旧人旧梦久别离如果得老师回答不错请给个好评
2023-03-20 18:14:54
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.17w
引用 @ 默默的奇迹 发表的提问:
老师好,前十天做总账时,由于还没走完账资产类账户余额在贷方,可是他资产类账户期末余额在借方,那写的时候,t型账户还要写贷方吗
不需要,t账户资产类写在借方就可以了
268楼
2023-03-20 13:35:21
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ Niceole 发表的提问:
凡需要结出余额的账户,结出余额后,应当在“借或贷”等栏内写明“借”或者“贷”等字样。没有余额的账户,应当在“借或贷”等栏内写“平”字,并在余额栏内用(  )表示。 A、A B、D C、Q D、M  A        B        C        D    
凡需要结出余额的账户,结出余额后,应当在“借或贷”等栏内写明“借”或者“贷”等字样。没有余额的账户,应当在借或贷等栏内写平字,并在余额栏内用0表示。 这个才是正确答案啊
269楼
2023-03-20 13:51:46
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.56w
引用 @ 彤棕快乐 发表的提问:
以前手工做账时, 2018.12.31账簿总账’预收帐款”期末余额110363.92, 2018.12.31资产负债表“预收账款”期末余额131165, 2018.12.31资产负债表“应收账款”期末余额20801.08(前期预收账款为负数时在应收账款中体现) 2019年1月份改用云会计软件做账, 录入期初余额时,预收账款期初余额是按账簿110363.92录入,还是按资产负债表中期末余额131165录入?应收账款20801.08期初要录入吗?那么以后负债表每月都会有20801.08,这个能去掉吗?
不是有科目余额表吗、按照那个来录入就可以了
270楼
2023-03-20 14:05:58
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彤棕快乐:回复朴老师 12月是手工帐,有总账,明细账和科目汇总表,没有科目余额表
2023-03-20 14:52:36
彤棕快乐:回复朴老师 预收账款总账余额是110363.92,但负债表期末余额是131165,19年1月建账期初余额录那个?
2023-03-20 15:19:27
朴老师:回复彤棕快乐有的根据资产负债表来录入,有些是根据各科目余额来录入的,譬如,货币资金=现金+银行存款+其他货币资金,你要分别将现金和银行存款录入。
2023-03-20 15:29:39
彤棕快乐:回复朴老师
2023-03-20 15:48:01
彤棕快乐:回复朴老师 我问的是预收账款余额是按总账余额录取还是按负债表余额录取?
2023-03-20 16:11:23
朴老师:回复彤棕快乐改用软件以后预收账款应按总账余额余额110363.92录入。用软件后资产负债表里就没有20801.08了
2023-03-20 16:32:29
彤棕快乐:回复朴老师 那资产负债表年初数就不等于上年年末数
2023-03-20 16:54:27
彤棕快乐:回复朴老师
2023-03-20 17:19:14
彤棕快乐:回复朴老师 新建账的是169074.76,上年是189875.84,刚好相差的是上年应收的20801.08
2023-03-20 17:33:13
朴老师:回复彤棕快乐你好,是的哦,你哪里不明白呢
2023-03-20 17:51:40
彤棕快乐:回复朴老师 两个金额应该是要相等的啊
2023-03-20 18:13:32
朴老师:回复彤棕快乐你看看你的明细账
2023-03-20 18:32:01
彤棕快乐:回复朴老师 预收账款总账和明细账都是110363.92
2023-03-20 18:47:17
朴老师:回复彤棕快乐你应收的期初就录到应收里面去,我跟你说让你用科目余额表来录入哦
2023-03-20 18:57:37
朴老师:回复彤棕快乐有应收账款和预收账款,预收账款应按余额填列,如果是借方余额在资产负债表填列在应收账款里。你这是原来只有预收账款借方发生额,所以填到应收账款里。待有预收账款贷方发生额时就要随之变化就不再是20801.08这个金额了,也就是你以前填的有误
2023-03-20 19:24:33
彤棕快乐:回复朴老师 老师你的意思我明白了,比如,2018年3月预收账款余额为负,那么负债表3月预收账款不填,20801.08在应收账款里体现。如果4月预收账款贷方40000元,那么40000-20801.08=19198.92填在负债表预收账款余额
2023-03-20 19:43:21
朴老师:回复彤棕快乐对,就是这个意思,满意请给五星好评,谢谢
2023-03-20 20:00:22
彤棕快乐:回复朴老师 4月资产负债表应收账款20801.08就不用填了。
2023-03-20 20:25:52
朴老师:回复彤棕快乐上面我说的你明白了就行了
2023-03-20 20:45:10
彤棕快乐:回复朴老师 谢谢老师的耐心回答
2023-03-20 21:03:04
朴老师:回复彤棕快乐不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2023-03-20 21:18:59

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