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固定资产评估入账会计处理
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Liekkas 发表的提问:
评估入账的固定资产,评估报告有原值,购入时间,现值和成新率,可以以现值和剩余使用年限入账,不考虑成新率吗
你好,评估报告有现在的评估价吗。
271楼
2023-03-19 15:34:41
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Liekkas:回复月月老师 有的
2023-03-19 15:53:24
月月老师:回复Liekkas你好,按照评估价格入账,需要提残值。
2023-03-19 16:08:37
Liekkas:回复月月老师 嗯嗯,比如我的评估价格是10000,已购买2年,剩余可使用年限是8,就是10000*(1-5%)/(10-2)/12就是每个月折旧额,这样做可以吗
2023-03-19 16:36:01
月月老师:回复Liekkas你好,就是这样做的。
2023-03-19 17:05:31
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 现代的咖啡 发表的提问:
公司收购其他公司的固定资产和存货,资产评估价是59万,收购价是53万,开具发票53万。这个账务怎么处理?是以59万入账还是53万入账
您好:按发票价入账。借固定资产 借:存货 应交税费 贷:银行存款或其他应付款
272楼
2023-03-19 15:44:39
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现代的咖啡:回复宋艳萍老师 借:固定资产
2023-03-19 16:22:47
宋艳萍老师:回复现代的咖啡您好:后面的没显示全,麻烦重新发一下。
2023-03-19 16:41:43
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 满意的冷风 发表的提问:
购入固定资产未开票未使用,当月公司又出售该固定资产并开票,账务如何处理,先要暂估入账吗?
你好,当存货处理,借库存商品,贷应付账款一暂估价,出卖,借应收账款,贷其他业务收入,应交税费一应交增值税
273楼
2023-03-19 16:14:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
老师,您好,我想问风险评估费如何账务处理。
你好,一般是计入管理费用或财务费用
274楼
2023-03-19 16:35:12
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 专注的菠萝 发表的提问:
暂估入账的固定资产一年了,发票还没收到,账务怎么处理
赶紧要发票来就可以了
275楼
2023-03-19 16:41:59
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专注的菠萝:回复朴老师 现在还在打官司
2023-03-19 17:18:31
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
固定资产清理之后抵货款友买入固定资产,会计分录怎么处理?
你好   抵货款友买入固定资产 这个具体描述下业务。  不然不好判断科目   
276楼
2023-03-20 13:08:28
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
合并报表中期末资本公积的余额怎么算?用不用加上 固定资产评估增值的产生的资本公积
合并报表里面资本公积的需要,加上这个评估增值的部分。
277楼
2023-03-20 13:28:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 淘寶樂樂 发表的提问:
之前的固定资产一直没有折旧,现在找评估机构重新评估了,应该怎么做账
你好,这个固定资产是用公户支付的吗?还是谁支付的?
278楼
2023-03-20 13:53:23
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淘寶樂樂:回复郭老师 之前不知道,好多年前了,一直都没有折旧过,就在固定资产一直挂着呢,现在重新评估了
2023-03-20 14:17:33
郭老师:回复淘寶樂樂借固定资产贷其他应付款。
2023-03-20 14:40:47
康老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 变参变量变焦变形金刚 发表的提问:
借:固定资产清理8万借:累积折旧2万贷:固定资产原值10万那么在核算这个固定资产卖出收入的时候,应该是开票价款减去各种税金减去评估费在减去累计折旧还是固定资产原值得到纯收入的?
开票价款减去各种税金减去评估费在减去固定资产净值得到纯收入
279楼
2023-03-20 14:08:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 发表的提问:
固定资产评估增值的部分是否可以 借及:固定资产 贷:资本公积
同学你好 这个是可以的哦
280楼
2023-03-21 13:35:36
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悠然老师
职称:税务师,律师,国家注册审核员
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
500万固定资产一次性计入费用。会计如何处理账务
网上说,会计按会计的方法处理,按会计的方式计入固定资产,按会计法规定计提折旧 (将原值-已计提折旧)-25%=金额计入借所得税费用贷:递延所得税负债 年末如何处理所得税费用和递延所得税负债? 我的企业按会计法规定计算出税前利润68万元,但是本年购入1辆小轿车购入价180万元,按网上做分录产生(180-20)*25%=40递延所得税负债 的错了应该是:(将原值-已计提折旧)*25%=金额计入借所得税费用贷:递延所得税负债
281楼
2023-03-21 13:52:42
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悠然老师:回复仰望星空会计上按会计准则处理,借:固定资产贷:银行存款,借:管理费用等 贷:累计折旧,税法上年底汇算清缴时可一次性扣除。
2023-03-21 14:28:52
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 西瓜爱喝橙汁儿 发表的提问:
会计准则上固定资产里没有说明工会的固定资产也按照固定资产的账务处理啊
你好,会计准则没有说,但是应该是一样的处理
282楼
2023-03-21 14:05:59
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西瓜爱喝橙汁儿 :回复暖暖老师 可是我在网上看到的不是跟正常购买固定资产一样的处理,并且我们市工会给我们企业开会的时候说的账务处理跟正常购买固定资产也不是一样的处理。
2023-03-21 14:45:37
暖暖老师:回复西瓜爱喝橙汁儿 一、工会会计制度中,固定资产不计提折旧。 二、《工会会计制度》(2010年1月1日起实施)中有关固定资产核算的规定: 1、固定资产在取得时应当按照其实际成本入账。 借:固定资产 贷:固定基金 2、处置(出售)固定资产时,冲减其账面余额并相应减少固定基金,处置中取得的变价收入扣除处置费用后的净收入(或损失)计入当期收入(或支出)。 3、工会应当定期对固定资产进行清查盘点,每年至少全面盘点一次。对于盘盈、盘亏或报废、毁损的固定资产,应当及时查明原因,报经批准认定后及时进行处理。 (1)盘盈的固定资产按照其公允价值入账,并相应增加固定基金; (2)盘亏的固定资产,冲减其账面余额并相应减少固定基金。 (3)报废、毁损的固定资产,冲减其账面余额并相应减少固定基金,清理中取得的变价收入扣除清理费用后的净收入(或损失)计入当期收入(或支出)。 4、工会可以设置专门的辅助账记录各项固定资产的原值、购入时间、预计使用年限、应计提折旧(一般采用直线法计提折旧)、固定资产净值等。
2023-03-21 15:08:18
西瓜爱喝橙汁儿 :回复暖暖老师 意思是工会的固定资产也要记折旧的呗
2023-03-21 15:33:40
暖暖老师:回复西瓜爱喝橙汁儿 不要,我问了这个制度
2023-03-21 16:02:46
西瓜爱喝橙汁儿 :回复暖暖老师 那图片上这么做分录是正确的呗
2023-03-21 16:24:59
西瓜爱喝橙汁儿 :回复暖暖老师 然后借贷的金额都是一致的,不用提折旧
2023-03-21 16:52:40
暖暖老师:回复西瓜爱喝橙汁儿 对的饿,你这个分录应该是对的
2023-03-21 17:14:22
西瓜爱喝橙汁儿 :回复暖暖老师 好的,谢谢
2023-03-21 17:33:41
西瓜爱喝橙汁儿 :回复暖暖老师 有相关文件号吗,我想好好看一下
2023-03-21 17:52:54
暖暖老师:回复西瓜爱喝橙汁儿 具体的文号没影响了
2023-03-21 18:15:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 倾城月光☞淡如水 发表的提问:
如果以固定资产或是无形资产出资的话 是不是需要评估公司出评估报告?
你好,一般是需要的
283楼
2023-03-22 12:45:41
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 319800380 发表的提问:
一些设备固定资产没有评估报告可以做账吗?
你好,一般是根据发票入账的
284楼
2023-03-22 12:59:12
全部回复
319800380:回复邹老师 没有发票怎么入账 之前购买说没有发票更便宜 就没有开发票
2023-03-22 13:21:03
邹老师:回复319800380你好,没有发票是税务上是不认可的
2023-03-22 13:38:32
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
老师你好!固定资产没有发票,做评估后入账好还是按收据入账,折旧还是按要求计提吗?
你好! 可以计提折旧的(不过没有发票税务上是不认可的)
285楼
2023-03-22 13:16:01
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浅浅:回复蒋飞老师 是做评估后再入账吗?
2023-03-22 13:31:48
蒋飞老师:回复浅浅你好! 可以的。
2023-03-22 13:57:25

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