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根据账簿记录编制会计报表
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 西希 发表的提问:
老师,总帐账簿启用表的登记中账簿号码第4号是根据这是公司第几本总帐来的吗?
你好,是的
196楼
2023-02-23 14:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 我要学会计 发表的提问:
老师,怎么根据采购入库单编制记账凭证
你好 借;库存商品——某某明细(对应金额) 贷;银行存款等科目
197楼
2023-02-24 14:08:12
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小米粒 发表的提问:
季度会计报表如何编制,月会计报表是根据当月各科目余额计算得出,季度会计报表是怎么计算的呢?有公式吗,可以举例一下吗,老师
你好!第一季度最简单的方法是9月数字-6月的数字最简单。
198楼
2023-02-24 14:16:43
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 丫丫20190616 发表的提问:
请问根据财务报表怎么最快编制现金流量表
您好 您可以打开下面链接 选择适用的下载快速生成 https://www.acc5.com/search.php?word=现金流量&type=download_model
199楼
2023-02-24 14:32:18
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丫丫20190616:回复bamboo老师 好的,谢谢,我试试
2023-02-24 15:02:06
bamboo老师:回复丫丫20190616嗯嗯 您下载个看 看
2023-02-24 15:18:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 漫步 发表的提问:
年报根据什么编制?是汇总个月分的报表么
您好!年报实际是汇算清缴,你可以在页面又上角搜索那里搜下年报 里面有讲课
200楼
2023-02-24 14:43:15
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漫步:回复宋生老师 我还以为是个月的报表书相加。那老师,12月份的时候得吧本年的本年利润转未分配利润里吧,还有全年的应交税费也结转是不?
2023-02-24 14:58:36
宋生老师:回复漫步你好!是要结转未分配利润。至于应交税费,这个就看是什么税了
2023-02-24 15:25:46
漫步:回复宋生老师 老师能把应交税费说的具体点么
2023-02-24 15:50:42
漫步:回复宋生老师 我们是小微企业,要做年报么
2023-02-24 16:15:48
宋生老师:回复漫步你好!因为应交税费有很多种啊。几乎所有的税都是应交税费啊。我不知道你说的是什么税啊
2023-02-24 16:26:19
漫步:回复宋生老师 老师,销项,进项,还有转出未交增值税,还有留低的税额,
2023-02-24 16:43:25
宋生老师:回复漫步您好!这些不需要结转。
2023-02-24 16:54:18
漫步:回复宋生老师 不需要吗?如果不结转那销项,进项的税额不是一直增加么
2023-02-24 17:05:24
宋生老师:回复漫步你好!是的。按现在的做法,这个就是增加。
2023-02-24 17:17:13
漫步:回复宋生老师 就是一直不用结转么?老师
2023-02-24 17:38:07
宋生老师:回复漫步你好!是的。一直都不用结转
2023-02-24 17:53:59
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 笑靥如花 发表的提问:
怎么根据凭证和科目汇总表编制报表,详细点
你好,报表是根据科目余额表编制的,仅凭凭证和科目汇总表不能编制。科目汇总表是根据凭证编制的。
201楼
2023-02-24 15:02:59
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笑靥如花:回复月月老师 那我现在怎么弄?
2023-02-24 15:25:24
月月老师:回复笑靥如花你好,需要打印出科目余额表。
2023-02-24 15:42:44
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 打烊 发表的提问:
根据数据编制余额调节表
同学你好 调节表,主要是调整由于银行与公司财务记账时间相差导致的相关未达账项,如果账没有做错,金姑婆未达账项调整之后,二者余额应该一致,然后你把编制的调节表拿去银行盖章即可   如果调整之后,两者还有差额,就需要查账,看是哪里错了,直至查找出问题之后,调整一致,才能正常结账
202楼
2023-02-27 13:57:54
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打烊:回复朴老师 这道题的余额调节表
2023-02-27 14:22:20
打烊:回复朴老师 请问怎么做
2023-02-27 14:37:36
朴老师:回复打烊同学你好按照你上面的金额多记少记的分别列进去
2023-02-27 14:49:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
老师,请问出纳填制日记账的凭证号是根据会计编制的的会计凭证号来填制吗?那意思就是出纳要等会计做完才能填写吗
你好!是的。正常就是这样。
203楼
2023-02-27 14:04:01
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 彪壮的绿茶 发表的提问:
根据这个表按25%计算所得税编制利润表?
你好,编制的利润表见附件。
204楼
2023-02-27 14:29:47
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彪壮的绿茶:回复阎老师 拿这个图做了利润表
2023-02-27 15:15:54
阎老师:回复彪壮的绿茶按照项目对应填上就可以了
2023-02-27 15:35:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ %假装幸福% 发表的提问:
老师你好,会计小白,损益类科目月末结转到了本年利润,编制了科目汇总表,根据科目汇总表登记总账的时候借贷方都要登记吗?
对的是的,是这么做的。
205楼
2023-02-27 14:44:39
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%假装幸福%:回复郭老师 登记以后所有损益类科目的余额都是0,对吗?
2023-02-27 15:02:11
%假装幸福%:回复郭老师 费用类结转以后也一样的吗?
2023-02-27 15:12:12
郭老师:回复%假装幸福%对的是的,损益类的科目它都是没有余额的,你录入发生额,录入结转的金额就可以。
2023-02-27 15:34:47
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 温婉的煎蛋 发表的提问:
编制会计分录 登记t型账户
借,银行存款40000 贷,实收资本~父亲30000 实收资本~自己10000
206楼
2023-02-27 14:53:59
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陈诗晗老师:回复温婉的煎蛋借,库存现金2000 贷,银行存款2000
2023-02-27 15:28:17
陈诗晗老师:回复温婉的煎蛋借,预付账款7500 贷,银行存款7500
2023-02-27 15:50:40
陈诗晗老师:回复温婉的煎蛋借,银行存款20000 贷,短期借款20000
2023-02-27 16:05:08
陈诗晗老师:回复温婉的煎蛋更正上个分录 借,银行存款40000 贷,短期借款40000
2023-02-27 16:28:02
陈诗晗老师:回复温婉的煎蛋借,固定资产72000 贷,银行存款72000
2023-02-27 16:45:30
陈诗晗老师:回复温婉的煎蛋借,原材料80000 贷,银行存款80000
2023-02-27 16:59:59
陈诗晗老师:回复温婉的煎蛋借,管理费用~开办费100 贷,库存现金100
2023-02-27 17:13:18
陈诗晗老师:回复温婉的煎蛋借,银行存款120000 贷,主营业务收入120000
2023-02-27 17:35:22
陈诗晗老师:回复温婉的煎蛋借,原材料80000 贷,银行存款80000 6更正为 借,原材料80000 贷,应付账款80000 7问 借,应付账款48000 贷,银行存款48000 8问 借,原材料57500 贷,应付账款57500
2023-02-27 17:47:01
陈诗晗老师:回复温婉的煎蛋借,生产成本60000 贷,原材料60000 借,管理费用~水电费4500 贷,其他应付款4500 借,应收帐款2000 贷,主营业务收入2000
2023-02-27 18:15:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小莫 发表的提问:
根据原始凭证登记了记账凭证,最后编制资产负债表时,出现左右不等,怎么办?
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
207楼
2023-02-28 14:21:36
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小莫:回复邹老师 没有
2023-02-28 14:41:33
小莫:回复邹老师 怎么办?
2023-02-28 14:56:24
邹老师:回复小莫你好,那就需要去检查报表每个数据计算是否正确了
2023-02-28 15:15:50
鑫鑫老师
职称:,注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 香蕉你个布拿拿 发表的提问:
企业是根据银行存款日记账和银行对账的编制银行存款余额调节表吗?
你好,是的,你可以下个银行存款余额调节表模版,按它填即可
208楼
2023-02-28 14:27:31
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香蕉你个布拿拿:回复鑫鑫老师 我是想问是根据上面两个方面填的表吗
2023-02-28 14:59:04
香蕉你个布拿拿:回复鑫鑫老师 你好,企业是根据银行存款日记账和银行对账单编制银行存款余额调节表吗?
2023-02-28 15:10:09
鑫鑫老师:回复香蕉你个布拿拿你好,是的,还有看它们之间的未达几项
2023-02-28 15:23:35
香蕉你个布拿拿:回复鑫鑫老师 你好,老师,银行存款日记账是根据银行业务回单记账,跟对账单银行余额一致,是不是不用编制银行存款余额调节表?
2023-02-28 15:36:37
鑫鑫老师:回复香蕉你个布拿拿是的,一致就不用编制调节表了
2023-02-28 15:51:51
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 木芮 发表的提问:
现金、银行日记账是根据记账凭证的,我想问下若是报销的话,是先给报销的员工付款再把报销单给会计编制记账凭证还是反之。出纳与会计之间工作流程是怎样的?
先给报销的员工付款再把报销单给会计编制记账凭证
209楼
2023-02-28 14:47:59
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朴老师:回复木芮会计:负责记录簿,涉及多种会计处理,可以参与项目决策,需要弥补的知识包括会计、财务管理、税务等。 出纳:管理实物现金、银行存款的收付与结存.
2023-02-28 15:05:33
木芮:回复朴老师 先给报销的员工付款再把报销单给会计编制记账凭证,会计编好记账凭证后返给出纳登记现金、银行日记账,出纳再交给会计登总账、明细账,是这样吗
2023-02-28 15:17:43
朴老师:回复木芮是的,一般都是这个顺序的
2023-02-28 15:33:04
木芮:回复朴老师 老师,出纳付款了没登日记账就把单据给会计,如果会计把单据弄丢说出纳没给他,那出纳去哪把钱找回来呀
2023-02-28 15:51:07
朴老师:回复木芮出纳复印一下留底就可以了
2023-02-28 16:04:24
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
采用借贷记账法编制会计分录
企业开出转账支票,上缴营业税12000元
210楼
2023-03-01 13:45:17
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李老师:回复爱笑的流沙借应交税费应交营业税12000 贷银行存款12000
2023-03-01 13:55:18

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