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电信营改增交话费会计处理
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
电费电话费这些都怎么计入呢,必定车间也用到这些 以前商贸的简单,哪个部门的就计入哪个部门,电费直接计入公司总部
车间做制造费用,办公费做管理费用,和销售费用
271楼
2023-03-20 13:20:41
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陆:回复maize老师 电费这些都是一起缴,怎么分摊,还是直接计入管理费用 小企业直接计入制造费用?
2023-03-20 13:53:05
maize老师:回复需要按使用量,需要分车间办公区,需要单独装电表这个,才可以算出来
2023-03-20 14:20:11
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 一季雨 发表的提问:
开专票的信息中的电话号码可以更改吗?
你好,电话号码是可以更改的。
272楼
2023-03-20 13:37:37
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 助教 发表的提问:
兼职会计的工资不交税的话 怎么处理?
??????????????????
273楼
2023-03-20 13:50:21
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助教:回复王雁鸣老师 ??????????????????
2023-03-20 14:23:33
王雁鸣老师:回复助教您好,按正式员工编制工资表处理,不超过3500的,不用交税,超过3500的交税。如果超过3500的不想交税,只能多找几个人,每个人每个月不超过3500元就行了。
2023-03-20 14:42:57
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 恩典 发表的提问:
那外账怎么处理啊,主要是学习营改增之后的账务处理
你好,找客服老师咨询一下营改增后的课程链接,
274楼
2023-03-20 14:06:55
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 赖昌汉 发表的提问:
营改增老项目简易计税,增值税专用发票如何账务处理?
直接计入成本吧 不能抵扣
275楼
2023-03-20 14:11:58
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赖昌汉:回复袁老师 @袁老师:但认证进项税呢?会计怎么处理?
2023-03-20 15:04:21
袁老师:回复赖昌汉认证了,要转出的
2023-03-20 15:17:02
赖昌汉:回复袁老师 简易计税收到专票,借:工程施工117,贷:现金,认证发票:借:进项税17 贷:转出...@袁老师:转到哪里去啊,我也没抵扣啊、转了我成本变少了啊,分录具体怎么做?
2023-03-20 15:36:53
袁老师:回复赖昌汉借:工程施工,应交税费贷:现金;转出:借:工程施工贷:应交税费
2023-03-20 16:00:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 会计人 发表的提问:
营改增前个税返还账务处理
你好,你单位需要把这个款项支付给申报人员?
276楼
2023-03-21 13:27:07
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会计人:回复邹老师 对的,办税人员
2023-03-21 13:43:24
会计人:回复邹老师 营改增后倒是清楚,营改增之前呢
2023-03-21 13:58:52
会计人:回复邹老师 借银行存款,贷收入吗,还是走往来
2023-03-21 14:11:04
邹老师:回复会计人你好,借;银行存款,贷;其他应付款 营改增前后都是这样处理的
2023-03-21 14:27:47
会计人:回复邹老师 营改增后不是走收入
2023-03-21 14:44:32
会计人:回复邹老师 然后交增值税的吗
2023-03-21 14:57:22
邹老师:回复会计人你好,需要支付给申报人员的,就是通过其他应付款核算的
2023-03-21 15:13:15
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
物业公司交的电话费,怎么做会计分录
借管理费用~电话费 贷库存现金
277楼
2023-03-21 13:44:23
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杨妞儿:回复暖暖老师 通讯费,还是电话费
2023-03-21 13:56:56
暖暖老师:回复杨妞儿都可以,根据你们的实际处理
2023-03-21 14:21:25
杨妞儿:回复暖暖老师 物业公司给保安人员买的手电筒,怎么做会计分录啊
2023-03-21 14:39:47
暖暖老师:回复杨妞儿这个做办公费就可以的
2023-03-21 15:05:41
杨妞儿:回复暖暖老师 物业公司保安服呢,怎么做会计分录啊
2023-03-21 15:21:00
暖暖老师:回复杨妞儿这个是福利费核算的
2023-03-21 15:35:28
杨妞儿:回复暖暖老师 不是劳保费嘛
2023-03-21 15:57:50
暖暖老师:回复杨妞儿劳保费是制造业有的
2023-03-21 16:14:50
杨妞儿:回复暖暖老师 做福利的话,怎么做分录,上个月没有计提
2023-03-21 16:40:55
暖暖老师:回复杨妞儿直接做,不用计提的
2023-03-21 16:53:34
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师请问 电费电话费这些都怎么计入呢,必定车间也用到这些 以前商贸的简单,哪个部门的就计入哪个部门,电费直接计入公司总部
你好,费用支出按受益部门,比如管理部门记管理费用,生产车间记制造费用,
278楼
2023-03-21 14:08:59
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陆:回复玲老师 电费这些都是一起缴,怎么分摊,还是直接计入管理费
2023-03-21 14:22:39
玲老师:回复你好,按照各部门的实际用量分摊就可以
2023-03-21 14:46:56
陆:回复玲老师 小企业直接计入制造费用?
2023-03-21 14:59:33
玲老师:回复你好 生产车间的记制造费用 要区分的 成本才准确
2023-03-21 15:10:24
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 逆光海 发表的提问:
移动公司销售电话并为其提供电信增值服务属于兼营还是混合?
你好,很高兴为你解答 这个应该属于兼营
279楼
2023-03-22 13:19:02
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逆光海:回复赵海龙老师 我觉得也是,但是题库答案是混合
2023-03-22 13:39:20
赵海龙老师:回复逆光海如果是同时的话属于混合,如果是分开的属于兼营
2023-03-22 14:00:10
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 惠惠 发表的提问:
电梯安装费会计处理
你好,购买电梯以及安装费一同计入到固定资产。
280楼
2023-03-22 13:35:49
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陆佳妮 发表的提问:
老师我们公司18年员工的电话费没列入18年的费用。可以在19年列吗
你好 重要性判断 金额 小的可以直接记在19年里不用调整
281楼
2023-03-22 14:00:40
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陆佳妮:回复玲老师 3千块这样,如果要调整的话需要怎样调整
2023-03-22 14:14:29
玲老师:回复陆佳妮你好 把损益科目调整成以前年度损益调整科目 其他 的正常做
2023-03-22 14:25:07
陆佳妮:回复玲老师 怎么做这比分录
2023-03-22 14:54:17
玲老师:回复陆佳妮个人认为你直接做到19年里就可以 金额不大
2023-03-22 15:06:18
陆佳妮:回复玲老师 好的,谢谢
2023-03-22 15:34:38
玲老师:回复陆佳妮不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-03-22 16:03:54
陆佳妮:回复玲老师 我还想问下我们有一笔员工的餐费19年1月份才开票,但按理说应该是18年的费用,我可以直接列入19年吗
2023-03-22 16:20:33
玲老师:回复陆佳妮金额 小的可以直接做在19年
2023-03-22 16:42:01
陆佳妮:回复玲老师 金额有点大,怎么做损益调整分录
2023-03-22 17:07:31
玲老师:回复陆佳妮借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 借:应交税费用 -应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:盈余公积 -法定盈余公积 贷: 利益分配-未分配利益
2023-03-22 17:28:32
陆佳妮:回复玲老师 可是发票是19年开的。这样的话可不可以当做19年的费用
2023-03-22 17:54:08
玲老师:回复陆佳妮金额小的记19年 金额 大的调整
2023-03-22 18:11:57
玲老师:回复陆佳妮调整了就不是19年的费用 了
2023-03-22 18:26:22
陆佳妮:回复玲老师 不调整了就算是19年的费用,会不会违背全责发生制
2023-03-22 18:50:28
玲老师:回复陆佳妮你好 重要性判断 金额 小的可以直接记在19年里不用调整 就是这样规定的
2023-03-22 19:06:17
陆佳妮:回复玲老师 1万块这样可以不调整吗
2023-03-22 19:28:04
玲老师:回复陆佳妮你好 重要性要会计自已根据企业情况判断
2023-03-22 19:56:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Amico 发表的提问:
老师你好,我想请问下,取得专票时,我借记应交税费-应交增值税(进项税),认证抵扣的时候需不需要做会计处理?还有享受加计抵减政策的,是在应交税费-应交增值税下设二级明细,还是在应交税费下设一级明细,当月用不用根据进项税计提加计抵减做账务处理?
1.你之前做进项税额,那就不做了,2月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
282楼
2023-03-22 14:08:59
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Amico:回复maize老师 你好,老师,少计提的增值税进项税怎么补计提
2023-03-22 14:29:53
maize老师:回复Amico进项税额是按你发票上确认啊,你这个写错了?????冲掉这个分录重新写
2023-03-22 14:41:03
Amico:回复maize老师 那是以前月份的,也是直接冲掉重新写吗
2023-03-22 14:56:11
maize老师:回复Amico那是以前月份的,也是直接冲掉重新写吗 是的
2023-03-22 15:21:36
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 雪花飘飘 发表的提问:
现在是处理商场和租户的电费问题,交电业局的电费-收回的二次用电=本月电费,这个会计分录应该怎么处理?交电业局电费是3000元,收到租户的电费是2000元,也就是本月用电1000元
你好,如果租户不用开发票的,交电业局借管理费用 贷银行存款 收租户 借银行存款 借管理费用(红字),或者如果付给电业局时就已经计算出租户的负担金额了,那租户的电费也可以通过其他应收款科目
283楼
2023-03-23 13:23:54
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雪花飘飘:回复徐阿富老师 收到租户电费,我是这样处理的,借:现金,贷销售费用-电费-二次用电收回,往电业局交电费的话,借:销售费用还是管理费用?贷银行存款/现金
2023-03-23 13:57:16
徐阿富老师:回复雪花飘飘你好,这里,你销售费用和管理费用要一致,不能一个是销售费用,另一个用管理费用。
2023-03-23 14:23:23
雪花飘飘:回复徐阿富老师 可是销售费用下面已经设置二级科目电费,三级科目二次用电收回了,交电业局电费时,借:销售费用-电费时提醒有子科目,就不能直接体现销售费用-电费,
2023-03-23 14:49:51
徐阿富老师:回复雪花飘飘你好,我不是很明白,不需要设置3级科目啊。
2023-03-23 15:01:31
雪花飘飘:回复徐阿富老师 设置3级科目是为了能明确知道收回的电费是多少
2023-03-23 15:23:08
徐阿富老师:回复雪花飘飘你好,这个设置不了的,要么增加一个2级科目,要么在原2级科目摘要注明
2023-03-23 15:43:25
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 似曾相识 发表的提问:
快递员跟公司送货用的话费与公司客服用的电话费属于什么费用
可以计入销售费用里面
284楼
2023-03-23 13:35:40
全部回复
似曾相识:回复辜老师 可是话费都没有向对方要发票?
2023-03-23 14:06:58
辜老师:回复似曾相识要对方提供相应的发票的,
2023-03-23 14:18:23
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ CPA考神 发表的提问:
电话费的开票所属期是18年,开票时间是19年,费用是记在18年还是19年啊
你好,费用应是18年的费用。
285楼
2023-03-23 13:42:34
全部回复
CPA考神:回复立红老师 什么意思,我这个月怎么做帐
2023-03-23 14:18:07
立红老师:回复CPA考神你好,您是18年付款的还19年收票时付款的
2023-03-23 14:28:45
CPA考神:回复立红老师 有的是18年付款,有的是19年付款
2023-03-23 14:45:10
立红老师:回复CPA考神你好,18年付款时没有取得发票,应是借:预付账款 贷:银行存款等 19年取得发票时,借:以前年度损益调整 贷:预付账款 银行存款(19年付款) 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-03-23 15:03:24

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