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会计凭证金额有错误的应当
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小婵老师
职称:,中级会计师
4.94
解题: 0.08w
引用 @ 彩色沙漠 发表的提问:
找出以前的凭证错误 ,然后冲红。再重新做一张凭证,摘要怎么写
您好,摘要可以写更正某年某月几号凭证就可以了
61楼
2022-12-26 16:56:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 懒懒 发表的提问:
,老师凭证数字错误可以用铅笔改吗,还是重新打印?
凭证数字错误应该重新打印一份凭证
62楼
2022-12-27 16:15:43
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 沈仕萍 发表的提问:
请问老师这个凭证得原则性错误在哪里
同学你好,代收定金的部分在收到时应做预收账款,发货后冲销。
63楼
2022-12-27 16:23:30
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 加油 发表的提问:
2016年的凭证有错误 如何改 直接更改原凭证?
看是什么错误,再谈修改的事,涉不涉及到利润?
64楼
2022-12-27 16:39:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 2333333 发表的提问:
这有一张17年的凭证是错误的,要怎么改呢
同学 你好 请问你是哪里错误呢
65楼
2022-12-27 16:45:06
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2333333:回复bamboo老师 就是这张凭证不应该这么做。他就是那些往来啊,就不能够转到管理费用去,我想把它冲掉。因为已经跨年了,他原来记得又是费用类的科目。
2022-12-27 17:06:17
bamboo老师:回复2333333那你本来是应该计入什么科目的
2022-12-27 17:19:20
2333333:回复bamboo老师 我本来就是挂这个往来的就继续挂在往来科目,我不需要转去管理费用的。
2022-12-27 17:35:07
bamboo老师:回复2333333那你前面都调整了 现在只能通过以前年度损益调整了
2022-12-27 17:53:37
2333333:回复bamboo老师 那我不用把这张凭证先冲掉吗。
2022-12-27 18:23:09
bamboo老师:回复2333333可以直接调整 不用冲销 你本来管理费用那是用什么科目的
2022-12-27 18:42:00
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
凭证正确,报表错误怎么改???
找软个系统从新做报表公式
66楼
2022-12-27 16:56:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ == 发表的提问:
凭证已经装订发现合计数错误,怎么办?
你好!哪里的合计是错误的?
67楼
2022-12-28 15:56:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
请问更正错误的凭证要附件吗?
一般不需要
68楼
2022-12-28 16:25:18
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沉浮:回复邹老师 请问冲销凭证的错误,借:财务费用360,贷:本年利润360。,这步分录,可以不用月末登吗?更正有本年利润的就月末登吗?
2022-12-28 16:54:28
邹老师:回复沉浮其实你错误的只有一笔分录 结转损益并没有错误 这个问题我已经回复很多次了,你不信我可以找其他老师,谢谢
2022-12-28 17:17:33
沉浮:回复邹老师 请问你说结转损益没错误,就是说结转损益可以这样登,也就是说,对公账户维护费可以放到财务费用。借:财务费用360,贷:本年利润360。也
2022-12-28 17:47:31
邹老师:回复沉浮借;管理费用 贷;财务费用 借;本年利润 贷;管理费用 借;财务费用 贷;本年利润 你信不信由你,不信不要问我
2022-12-28 18:15:43
沉浮:回复邹老师 请问你说结转损益没错误,就是说结转损益可以这样登,也就是说,对公账户维护费可以放到财务费用。借:本年利润360,贷:财务费用360。
2022-12-28 18:36:39
邹老师:回复沉浮此问题已经给予回复
2022-12-28 18:56:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
我想问关于填制凭证时对错误的处理方法
你好,此问题已经给予回复
69楼
2022-12-28 16:39:18
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 沈仕萍 发表的提问:
请问老师,这个凭证哪里有错误
这个凭证多借多贷了。为什么上下都出现其他应付款,客商还不一样的。从这笔凭证看不出业务的来龙去脉
70楼
2022-12-28 16:53:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Mystery. 发表的提问:
怎么调这个错误凭证??
您好 请问凭证是哪里错误?
71楼
2022-12-29 16:17:56
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Mystery.:回复bamboo老师 第一个是正确的 第二个是销项税错了
2022-12-29 16:44:04
Mystery.:回复bamboo老师 怎么调第二张
2022-12-29 16:54:13
bamboo老师:回复Mystery.销项税额多记了么 贷:主营业务收入 贷方蓝字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
2022-12-29 17:17:47
Mystery.:回复bamboo老师 都是贷方?
2022-12-29 17:33:28
bamboo老师:回复Mystery.是的 一个蓝字 一个红字
2022-12-29 17:44:14
Mystery.:回复bamboo老师 电子账套 也不分红蓝吧?
2022-12-29 18:05:18
bamboo老师:回复Mystery.电子账套 也分红蓝的
2022-12-29 18:29:13
Mystery.:回复bamboo老师 调1月10# 然后 借: 应交税费 应交增值税销项税额 326.61 贷 :其他业务收入-资金占用费 326.61
2022-12-29 18:42:41
Mystery.:回复bamboo老师 对吗?
2022-12-29 18:57:51
bamboo老师:回复Mystery.我前面这份分录直接写了就好了 不需要再做另外的了
2022-12-29 19:08:41
Mystery.:回复bamboo老师 怎么可以两个贷方?
2022-12-29 19:35:17
bamboo老师:回复Mystery.可以这样的啊 这是调整错账的分录
2022-12-29 19:47:09
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户bupjs8 发表的提问:
老师,t6打印凭证显示错误码107
你好 你可以找下你的软件售后帮你设置下 应该是设置不对
72楼
2022-12-29 16:39:15
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大花 发表的提问:
老师,更正后的凭证要粘贴到原来错误的凭证上吗?还是和本月一起装订?
你好 更正后的凭证 记在更正月的账上,不往前面错的那里贴 和本月一起装订
73楼
2022-12-29 16:53:59
全部回复
大花:回复玲老师 可以不附以前的原始凭证吗?
2022-12-29 17:14:23
玲老师:回复大花不用附以前的原始凭证
2022-12-29 17:40:05
大花:回复玲老师 老师,凭证更正了,没打印出来装订怎么办?
2022-12-29 17:52:03
玲老师:回复大花那就再重新打印装订凭证
2022-12-29 18:04:41
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
机制凭证是错误的保存了怎么办?
你好,可以找到凭证号进行修改的。
74楼
2023-01-03 16:01:47
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青春侠:回复陈静老师 陈老师您好,如何反记账呢,您帮忙指导一下
2023-01-03 16:25:59
陈静老师:回复青春侠你好,你操作的是哪个财务软件呢.
2023-01-03 16:52:42
青春侠:回复陈静老师 你好,用友软件。。。。。。。。
2023-01-03 17:16:54
陈静老师:回复青春侠你好,反结账的快捷ctrl+shift+F6
2023-01-03 17:42:21
青春侠:回复陈静老师 陈老师,我结账了,凭证都对着呢,为什么机制凭证就错了呢?不理解
2023-01-03 17:53:07
陈静老师:回复青春侠你好,你所说的 这个机制凭证是什么意思呢。
2023-01-03 18:19:11
青春侠:回复陈静老师 老师好,就是我用用友做的记账凭证,把你说迷糊了
2023-01-03 18:33:30
陈静老师:回复青春侠你好!你又说,我结账了,凭证都对着呢,为什么机制凭证就错了呢,你这里所说的凭证、机制凭证是什么意思呢。
2023-01-03 18:51:25
青春侠:回复陈静老师 @陈静老师:老师好,是一个意思。不好意思
2023-01-03 19:01:42
陈静老师:回复青春侠你好,一个意思就证明你说你的凭证全对了啊。
2023-01-03 19:21:08
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ AA~~smiling 发表的提问:
怎么调整跨年会计科目错误的凭证?
具体是什么错误,说清楚我再帮助解决
75楼
2023-01-03 16:19:12
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AA~~smiling:回复李爱文老师 本来应该做借:销售费用,贷:库存现金,结果做成借:其他应收款,贷:库存现金 了!
2023-01-03 16:30:21
李爱文老师:回复AA~~smiling直接冲销原凭证,再按正确的凭证进行更正
2023-01-03 16:57:51
AA~~smiling:回复李爱文老师 好的,谢谢老师,冲销的分录和正确的分录可以做在一张凭证上吗?
2023-01-03 17:16:05
李爱文老师:回复AA~~smiling冲销的分录和正确的分录做在一张凭证,这样账目看起来更清晰
2023-01-03 17:28:46
AA~~smiling:回复李爱文老师 好的,谢谢老师咯。
2023-01-03 17:52:53
李爱文老师:回复AA~~smiling共同学习,共同进步,有不懂的再咨询
2023-01-03 18:09:48

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