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国内企业内部会计控制现状
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ,,。。 发表的提问:
非同一控制下的企业合并净利润的调整考虑内部交易 考虑内部交易递延所得税对所得税费用的影响么?
考虑的
166楼
2023-02-10 15:35:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 릴리종소리 发表的提问:
1.财务状况说明书主要是供企业领导者决策使用,因此同于对内会计报表 为啥判断题答案是错的错在哪里。2.编制会计报表时,要求内容完整,即报表中应列示企业的全部会计信息.为啥这道判断题也是错的?
1.财务报表使用者主要有债权人、投资者、经营管理者等。 2.不是全部信息,是全部重要信息。
167楼
2023-02-12 16:35:49
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릴리종소리:回复陈诗晗老师 老师。我这个可是考试的题型。别框我哟。。。(´;︵;`)全部信息和全部重要信息不是一样的吗?
2023-02-12 17:22:21
릴리종소리:回复陈诗晗老师 老师。。。用这个软件提问每次可以提问多少道题?
2023-02-12 17:42:45
陈诗晗老师:回复릴리종소리这个我不清楚可以最多问多少题。
2023-02-12 18:01:59
陈诗晗老师:回复릴리종소리我没有匡你,这是教材原文
2023-02-12 18:12:15
刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 米朵儿 发表的提问:
国内制造企业把货物卖到保税区企业,保税区企业又把产品卖给国内企业,这个过程涉及增值税关税吗
你好,不涉及的哦嗯
168楼
2023-02-12 16:47:27
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雪儿老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0.03w
引用 @ dping 发表的提问:
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
财务制度应该有规定某项费用花多少钱,超的就应该让领导签字说明理由。
169楼
2023-02-12 16:53:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 鱼在水中游 发表的提问:
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
你好,一般在收入的4%-10%左右,仅供参考
170楼
2023-02-12 17:18:00
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户iu5tp8 发表的提问:
多选题会计监督制度不包括 A会计核算制度B会计监督管理办法c会计机构和会计人员制度d会计工作管理制度e内部会计控制规范
你哈,学员,这个选择ACD
171楼
2023-02-13 14:58:39
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
对于控制测试可以使用重新执行、询问、观察、检查等程序完成。重新计算属细节测试一般不用于控制测试,控制测试通常用于评价风险了解环境,细节测试针对认定层次的风险应对。
172楼
2023-02-13 15:14:30
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
什么是财务内部控制的独立性
独立性就是指企业内部审计部门对于企业各方面的内部控制工作,如采购,销售,资金管理,工程项目等等方面的管控措施都必须是独立,客观,公正的进行,不与任何职能部门产生信息,数据舞弊行为。
173楼
2023-02-13 15:29:59
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蔷薇:回复赵英老师 请问。一个新公司资金管理的独立性怎么实施才能做到
2023-02-13 16:15:24
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 小企鹅 发表的提问:
国有企业内部开展有奖征集活动奖金或礼品发放有限制要求么?
取决于公司内部要求与制度
174楼
2023-02-14 15:18:02
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小企鹅:回复文文老师 那党政机关事业单位呢?就是有没有违反八项规定什么的或类似其他规定?
2023-02-14 15:48:44
文文老师:回复小企鹅党政机关事业单位就不清楚了。
2023-02-14 16:07:20
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 出发 发表的提问:
1.事业单位收入的确认条件? 2.自制原始凭证审核内容? 3.事业单位内部控制薄弱的原因?
1,财务会计这边是按照权责发生制相关收入的一个权利,也就是义务履行完毕之后就可以确认为收入。 2,凭证的完整性以及金额的合理性准确性。 3,因为事业单位它不像企业,它很多那个相关的那个控制的一个流程,他可能存在很多的漏洞,还有就是这些单位的人员这个变动就不太频繁,那么一个人在同一个岗位呆久了之后就容易去钻空子。
175楼
2023-02-14 15:45:56
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 梦菇凉~^_^ 发表的提问:
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
您好,工作前就是制定审计策略和具体审计计划,工作后就是总结,出报告
176楼
2023-02-14 16:08:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 寒冷的乐曲 发表的提问:
老师好,行政部门对本行业直属国有企业的审计是否属于内部审计?
你好,学员,新年好 这个不是的,内部审计是专门的审计部门的
177楼
2023-02-15 14:45:06
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刘利老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 米朵儿 发表的提问:
像国内制造企业把货物卖到保税区企业,保税区企业又把产品卖给国内企业,这个过程涉及增值税关税吗
你好,不涉及的哦嗯
178楼
2023-02-15 14:56:35
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 耍酷的荷花 发表的提问:
培训学校的学费如何内部控制
你好学费不是固定金额 收取的吗
179楼
2023-02-15 15:05:33
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
内部控制的固有局限性指哪些
1.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效。例如,被审计单位信息技术工作人员没有完全理解系统如何处理销售交易,为使系统能够处理新型产品的销售,可能错误地对系统进行更改;或者对系统的更改是正确的,但是程序员没能把此次更改转化为正确的程序代码。   2.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避。例如,管理层可能与客户签订背后协议,对标准的销售合同作出变动,从而导致收入确认发生错误。再如,软件中的编辑控制旨在发现和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被逾越或规避。
180楼
2023-02-15 15:18:55
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