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国内企业内部会计控制现状
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ do it! 发表的提问:
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
您好,一般内控方面的内容都是融入到了企业的流程设计和顶层规划的,因此要想了解企业内控措施,最好就是从通过了解企业业务发生的各个环节和过程,再根据企业的流程情况来看的。也就是业务流与财务流的过程监控。
106楼
2023-01-11 16:05:36
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海贝老师
职称:注册会计师
4.85
解题: 0.04w
引用 @ ZWJ 发表的提问:
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
此时发表的还是无保留意见,只是需要加一个段落而已。做法恰当
107楼
2023-01-11 16:32:59
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ ?Take care 发表的提问:
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
您好,是的。 如果预期被审计单位内部控制有效的,就“必须”对内部控制进行控制测试。 如果不信赖,就可以做实质性程序,不做控制测试
108楼
2023-01-12 15:10:14
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 淡定的篮球 发表的提问:
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。战略控制管理控制作业控制主导性控制
主导性控制不属于按照其控制层次分类
109楼
2023-01-12 15:37:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
我司是由国内的一家内资企业100%投资的,在年报中企业控股中选私人控股还是其它?
你好,同学。你这里选择其他。
110楼
2023-01-12 16:06:34
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乐乐:回复陈诗晗老师 是不是以个人名义投资的才选私人控股?
2023-01-12 16:36:13
陈诗晗老师:回复乐乐是的,私人也就是自然人才属于私人
2023-01-12 16:56:49
乐乐:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-01-12 17:14:47
陈诗晗老师:回复乐乐客气,祝你工作愉快。
2023-01-12 17:39:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 熊玉婷 发表的提问:
仓库流程怎么内部控制呢?因为总会少货。
你好,做到仓库,会计对同一购买,领用情况双方登记,分别核实
111楼
2023-01-12 16:16:52
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瑜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ do it! 发表的提问:
一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
这个从财务量化角度看的话就是预算的执行情况
112楼
2023-01-12 16:30:00
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do it!:回复瑜老师 因为我现在在写论文的阶段,写的东方航空的内部会计控制,我就想查询到东方航空的内部控制的具体实施情况,但是我在他的官网和年报,上交所,巨潮网都没查询到
2023-01-12 16:57:07
瑜老师:回复do it!是否可以实地考察下东方航空 征询对方的同意了解下内控情况
2023-01-12 17:17:20
do it!:回复瑜老师 这样啊,感觉实操性对于我一个学生来说不大,因为我要写弊端
2023-01-12 17:41:32
do it!:回复瑜老师 请问有没有什么网站是披露企业内控的呢?
2023-01-12 18:06:01
瑜老师:回复do it!一般没有,所以需要实地考察
2023-01-12 18:16:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
113楼
2023-01-27 16:44:20
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邹老师:回复爱笑的流沙请问你想问的问题具体是?
2023-01-27 16:59:24
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 发表的提问:
有学校的内部控制制度吗?
其实每个公司的实际情况是不同的,学校的内部控制制度并不适用你们企业。
114楼
2023-01-27 16:54:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 甜蜜的蓝天 发表的提问:
出口企业国内运费会计分录
你好,是出口环节发生的运费?
115楼
2023-01-27 17:17:39
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海之吻 发表的提问:
内部控制与控制测试之间是什么关系
内部控制,它是一个系统的一个流程,就企业在日常的监管,他需要内部控制去进行监管、监管。那么控制测试就是测试这个内部控制的一个设计和执行是否合理,或者是得到了执行。
116楼
2023-01-27 17:35:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 南境星辰 发表的提问:
内部控制与控制测试的目标分别是什么
内控目标1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保单位经营管理目标的实现。 2、建立行之有效的风险控制系统,强化风险管理,确保单位各项业务活动的健康运行。 3、堵塞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为,保护单位财产的安全完整。 4、规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。
117楼
2023-01-28 15:13:14
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易 老师:回复南境星辰控制测试目标:1.了解内部控制[内容、程序、必要性] 了解内部控制,包括以下两个内容: 1评价控制设计的合理性:一项控制单独或连同其他控制是否能够有效防止或发现并纠正重大错报 2确定控制是否得以执行:该项控制是否实际存在且被审计单位正在使用。 注册会计师通常实施下列程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据
2023-01-28 15:42:30
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 似是故人来 发表的提问:
老师您好 本科专业是会计学 论文选题是现金流量管理研究好写还是存货内部控制好写呢
这个你要看你自己熟悉那一块儿的内容,存货内控可能稍微好些一些
118楼
2023-01-28 15:20:12
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
C 【答案解析】 注册会计师应当从下列方面了解被审计单位及其环境: (1)相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素;(2)被审计单位的性质;(3)被审计单位对会计政策的选择和运用;(4)被审计单位的目标、战略以及可能导致重大错报风险的相关经营风险;(5)对被审计单位财务业绩的衡量和评价;(6)被审计单位的内部控制。 上述第(1)项是被审计单位的外部环境,第(2)、(3)、(4)项以及第(6)项是被审计单位的内部因素,第(5)项则既有外部因素也有内部因素。 【该题针对“了解被审计单位及其环境的总体要求”知识点进行考核】
119楼
2023-01-28 15:36:24
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税视同销售国内研究现状
具体是什么问题请描述清楚
120楼
2023-01-28 15:59:58
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