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支付购买支票费用会计分录
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李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
你好,老师购买材料收到专用发票,预付款10000元,会计分录应该怎么做, 那么再次支付余款的3000元的会计分录,要怎么做,谢谢
你好 预付款10000元 借预付账款 贷银行存款 再次支付余款的3000元是在当月同时支付的吗
271楼
2023-03-22 13:30:15
全部回复
沈占竹:回复李月老师 当月没有支付 ,在下月支付的
2023-03-22 13:49:33
李月老师:回复沈占竹当月预付款就收到发票?
2023-03-22 14:18:17
沈占竹:回复李月老师 对的,预付时就收到发票的
2023-03-22 14:40:41
李月老师:回复沈占竹你好 发票入账 借原材料13000 贷银行存款3千 预付账款1万
2023-03-22 15:03:37
沈占竹:回复李月老师 好的谢谢老师
2023-03-22 15:30:03
李月老师:回复沈占竹你好 同学 如果已经解决你的问题 麻烦请同学给个五星评价 谢谢
2023-03-22 15:57:13
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 长情的万宝路 发表的提问:
老师你好,1.以转账支票方式支付购料款的会计分录怎么写。 2. 用银行存款支付所欠货运公司的物流费会计分录 3. 公司购入劳动保护用品,当天发放完毕。以转账支票支付会计分录怎么写。 4. 计提并结转各种产品销售税金 5.12月1日短期借款利息要登记吗,还是月底登记? 麻烦老师了
你好 1 借,原材料 借,应交税费一应增进 贷,银行存款 2 借,原材料等 贷,银行存款 3 借,管理费用 贷,银行存款 4 借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税等 5 借,财务费用 贷,应付利息
272楼
2023-03-22 13:48:46
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 热情的小丸子 发表的提问:
支付购买铁艺围栏及安装工程款分录怎么做
建筑企业:借 工程施工合同成本贷银行存款
273楼
2023-03-22 14:05:47
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热情的小丸子:回复玲老师 事业单位现在是政府会计 要做财务会计和预算会计
2023-03-22 14:21:57
玲老师:回复热情的小丸子不好意思 政府会计没有做过 可以重发起提问 备注政府会计
2023-03-22 14:35:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @  ヾ (^雯^^ω^姐^)  发表的提问:
公司是做游戏的,在网络上用银行支付13500元购买了虚拟的机票卷用于零散顾客兑换积分的,这13500元购买虚拟的机票卷怎么做分录呀
你好 这个应该是计入成本的 。 借主营业务成本 贷银行存款
274楼
2023-03-22 14:23:59
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 ヾ (^雯^^ω^姐^) :回复meizi老师 主营业务成本的二级科目写啥好呢
2023-03-22 14:37:55
meizi老师:回复 ヾ (^雯^^ω^姐^) 你好 主营业务成本-机票卷 对应的做明细就行了
2023-03-22 14:52:56
肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 嘴角上扬 发表的提问:
理财购买支付要怎么做分录
借:短期投资 贷:银行存款,具体看把理财计入什么科目。
275楼
2023-03-23 13:18:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 发表的提问:
老师您好!关于土地租赁支付费用的会计分录怎么做?
如果是支付一年的,借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,这个是用在哪里啊。
276楼
2023-03-23 13:27:24
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林:回复郭老师 苗木公司向别人租赁的用于苗木
2023-03-23 13:51:25
郭老师:回复借消耗性生物资产贷,预付账款按月分摊。
2023-03-23 14:10:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 素颜 发表的提问:
生产车间购买办公用品300元(含税)用现金支付,取得增值税普通发票。怎么样写会计分录?
你好 借:管理费用 300,贷:库存现金  300
277楼
2023-03-23 13:57:17
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素颜:回复邹老师 老师!那含税那部分用写分录吗?
2023-03-23 14:20:28
邹老师:回复素颜你好,是的,因为是普通发票,进项税额不能抵扣,所以按含税金额入账的 
2023-03-23 14:40:34
素颜:回复邹老师 就是300元里面含税!用分出来吗!
2023-03-23 14:57:06
邹老师:回复素颜你好,不用分出来。 因为是普通发票,进项税额是不能抵扣的
2023-03-23 15:25:52
素颜:回复邹老师 制造费用和管理费用怎样区别呢?谢谢
2023-03-23 15:36:57
邹老师:回复素颜你好 制造费用,是车间管理人员工资,折旧等 管理费用,比如办公费,招待费,行政管理人员工资等 
2023-03-23 15:51:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 星星 发表的提问:
企业购买厂房,向银行借款。支付贷款利息5000元。怎么写会计分录?应该不是财务费用吧
您好 借:在建工程 贷:银行存款
278楼
2023-03-23 14:27:00
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星星:回复bamboo老师 购买的厂房不是固定资产吗?零基础搞不清
2023-03-23 14:43:13
bamboo老师:回复星星厂房如果是直接购买好就可以使用那是固定资产
2023-03-23 15:04:12
星星:回复bamboo老师 如果是自建厂房。建成后必须要把剩余工程物资计入原材料吗?工程物资不能有余额
2023-03-23 15:32:40
bamboo老师:回复星星如果工程物资可以做原材料使用 可以转入 不能的话 可以处理
2023-03-23 15:42:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 虚幻的鸭子 发表的提问:
购入原材料,买价三万元款项尚未支付的会计分录是
你好,借;原材料 30000,贷;应付账款 30000
279楼
2023-03-26 18:59:54
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虚幻的鸭子:回复邹老师 原材料账户期初余额两万元,本期借方发生额22000元,本期贷方发生额5000元,期末余额为
2023-03-26 19:28:13
虚幻的鸭子:回复邹老师 结转已经售出的产品的成本三万元的会计分录是
2023-03-26 19:52:55
虚幻的鸭子:回复邹老师 销售产品售价八万元,款项尚未收到的会计分录是
2023-03-26 20:04:50
虚幻的鸭子:回复邹老师 预收客户购买产品的款项6000元,已经存入银行的会计分录是
2023-03-26 20:26:42
虚幻的鸭子:回复邹老师 应付账款账户期初余额三万元,本期借方发生额五万元,本期贷方发生额四万元,期末余额为
2023-03-26 20:56:39
虚幻的鸭子:回复邹老师 接受投入固定资产价格20万元,立即投入使用的会计分录是
2023-03-26 21:21:40
虚幻的鸭子:回复邹老师 银行存款账户期初余额一万元,本期借方发生额3000元,本期贷方发生额8000元,期末余额为?
2023-03-26 21:34:26
虚幻的鸭子:回复邹老师 计算并提取管理部门固定资产的,累计折扣8000元的会计分录?
2023-03-26 21:53:10
虚幻的鸭子:回复邹老师 用银行存款向地震灾区捐款一万元的会计分录是?
2023-03-26 22:20:52
虚幻的鸭子:回复邹老师 根据合同规定,用银行存款向供货方预付购料款一万元的会计分录是?
2023-03-26 22:49:21
虚幻的鸭子:回复邹老师 领用原材料两万元,用于生产产品的会计分录是
2023-03-26 23:14:17
虚幻的鸭子:回复邹老师 本年利润账户期初余额一万元,本期借方发生额2000元,本期贷方发生额5000元,期末余额为
2023-03-26 23:41:16
邹老师:回复虚幻的鸭子你好,能一个问题一个问题的问吗? 这样我好给出针对性的回复
2023-03-27 00:11:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ ぃ11⌒. 发表的提问:
公司购买的雇主责任险 员工发生工伤了,保险公司打款到我们公户上,来支付给员工 这个需要怎么做分录
借银存贷其他应付款,支付做相反的分录
280楼
2023-03-26 19:10:51
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 忐忑的小甜瓜 发表的提问:
公司购买了几台空调25750元然后又维修了旧空调650元,用银行支付的,我应该怎样做分录
你好 购入 借,固定资产 借,应交税费一应增 贷,银行存款 维修 借,管理费用 借,应交税费一应增 贷,银行存款
281楼
2023-03-26 19:30:47
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忐忑的小甜瓜:回复立红老师 就是得分开做账对吧?
2023-03-26 19:56:49
忐忑的小甜瓜:回复立红老师 她没有增值税发票,就不用记税费了对吧?
2023-03-26 20:07:23
立红老师:回复忐忑的小甜瓜你好,是的,没有发票,不计增值税
2023-03-26 20:23:04
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ zzZ-向日葵 发表的提问:
支付购买活动赠送礼品要怎么做分录呢?
借:销售费用——业务宣传费 贷:银行存款
282楼
2023-03-26 19:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
银行支付购买柴油款,内账怎么做分录呢?
借;管理费用等科目 贷;银行存款
283楼
2023-03-27 13:54:38
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骆旭燕:回复邹老师 不是要计入原材料吗,月底要领用柴油呢
2023-03-27 14:18:46
骆旭燕:回复邹老师 但是不知道有多少数量,录金碟系统时数量没法录,咋做呢?
2023-03-27 14:39:40
邹老师:回复骆旭燕你好,是什么企业购买的柴油?
2023-03-27 14:58:27
骆旭燕:回复邹老师 工业企业,生产加工石油焦粉。银行付了款,但是不知道有多少数量,录金碟时没数量,咋做呢?
2023-03-27 15:11:08
邹老师:回复骆旭燕你好,根据领用数量*单位成本做领用材料的处理就是了
2023-03-27 15:36:50
范莹老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ mu红 发表的提问:
支付车间购买的生产工具,请问如何做分录呢?
借,固定资产/低值易耗品 贷,银行存款
284楼
2023-03-27 14:08:11
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mu红:回复范莹老师 领用时再入制造费用吗?,因为车间是直接购入就领用了。不可以直接进入 制造费用或者生产成本之类的科目吗?
2023-03-27 14:34:58
范莹老师:回复mu红如果你司直接购入领用可以直接进入制造费用或成本,如果不能直接对应到产品上就计入制造费用,后期再分摊。如果可以直接对应到产品上就计入生产成本。
2023-03-27 14:48:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 文静的丝袜 发表的提问:
公司购买的打包卷纸,用现金支付 怎么做分录
借;销售费用 贷;库存现金
285楼
2023-03-27 14:27:58
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文静的丝袜:回复邹老师 如果有发票 是不是还要写 应交税费-应交增值税-进项税额
2023-03-27 14:50:18
邹老师:回复文静的丝袜你好,如果是一般 纳税人取得专用发票,是的
2023-03-27 15:19:35

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