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以物易物会计分录补齐差价
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.71w
引用 @ 执着的滑板 发表的提问:
老师,去应聘物流运输贸易公司做会计难不难啊
哈哈,不难但是账务繁琐,对账,核对单据,各种复杂的计算叫你怀疑人生
196楼
2023-02-27 14:15:47
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执着的滑板:回复家权老师 谢谢老师提点
2023-02-27 14:51:31
家权老师:回复执着的滑板不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
2023-02-27 15:03:00
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.71w
引用 @ 过儿 发表的提问:
老师好!购进货物100吨(厂家已经按照100吨开票),有5吨属于非正常损耗,运输公司已经给予赔偿,按照市场销售价赔偿的(进价2000元,按照市场销售价2300元赔偿),整个会计分录怎么做?谢谢
借:存货 176991.15           应交税费-增值税-进项23008.95 贷:银行存款200000 赔偿按正常的销售记账即可,因为你是按售价赔偿 借:银行存款 11500      贷:主营业务收入 10176.99            应交税费-增值税-销项1323.01 结转销售成本 借:主营业务成本 8849.56 贷:库存商品8849.56
197楼
2023-02-27 14:40:43
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过儿:回复家权老师 结算运输费,直接扣掉了。
2023-02-27 15:00:51
过儿:回复家权老师 没有银行存款,借方走啥科目?
2023-02-27 15:30:38
过儿:回复家权老师 非正常损耗吨吨数,不用从库存商品减出去吗?
2023-02-27 15:44:29
家权老师:回复过儿借:存货 168141.59           待处理流动资产损溢 8849.56       应交税费-增值税-进项23008.95 贷:银行存款200000 那就是 借:营业外支出 10000 贷:待处理流动资产损溢 8849.56        应交税费-增值税-进项转出1150.44
2023-02-27 15:59:15
过儿:回复家权老师 又走成营业外支出了?
2023-02-27 16:09:35
家权老师:回复过儿是的哈,你不是直接扣了,没有另外收钱的吗?
2023-02-27 16:33:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购进货物的会计分录?
借;库存商品等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
198楼
2023-02-27 15:06:25
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ Mrs. sweet c 发表的提问:
物业公司交给物业管理协会的会费怎么做会计分录?
您好,计入管理费用-会费
199楼
2023-02-27 15:20:59
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Mrs. sweet c:回复小黎老师 还有年会的聚餐费怎么做会计分录呢?
2023-02-27 15:50:53
Mrs. sweet c:回复小黎老师 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 这样吗?
2023-02-27 16:05:30
小黎老师:回复Mrs. sweet c您好,年会聚餐可以这样做
2023-02-27 16:32:14
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 舒心的乌龟 发表的提问:
发出随同产品出售但单独计价包装物,告诉了成本价,怎么做会计分录
发出随同产品出售但单独计价的包装物,告诉了成本价,直接按成本价进行结转主营业务成本。由于是单独计价,因此按单独计价金额做其他业务收入,计算缴纳增值税。 1、借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:其他业务成本 贷:周转材料——包装物
200楼
2023-02-28 14:21:21
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舒心的乌龟:回复江老师 为什么贷方的应交税费是进项税额呀
2023-02-28 14:47:41
江老师:回复舒心的乌龟借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2023-02-28 15:00:20
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 小雅 发表的提问:
老师公司收到的货款比开票金额少3毛钱,如何做会计分录?自己内部可以补齐吗?
内部可以补齐,或做坏账处理
201楼
2023-02-28 14:42:28
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小雅:回复江老师 内部补齐怎么补呢?如何做会计分录?这样不会有影响吗?
2023-02-28 15:12:54
江老师:回复小雅拿3角钱,直接当作收货款处理。
2023-02-28 15:38:08
小雅:回复江老师 拿自己的钱还是公司的钱呢?不会有影响吗?
2023-02-28 15:50:06
江老师:回复小雅这个你可以直接做坏账,就行了,何必考虑谁拿钱呢。因为这个是实际情况,直接按实际情况做账务处理,不用来虚的业务
2023-02-28 16:17:38
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 十字路口 发表的提问:
发票冲红,认证和没认证怎样做会计分录?买发票被查到,补齐税款并交罚款的会计分录怎么做?
您好,发票冲红是指的开具发票方,还是收到红字发票方啊?买发票被查到,补交税款和罚款的,借;应交税费-未交增值税,营业外支出-罚款,贷:现金或者银行存款。
202楼
2023-02-28 14:58:31
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 幸运草 发表的提问:
公司是在筹建期间的物流公司,向农民征地,补偿形式是现金补偿 住房补偿(公司购买住房给农民),会计分录怎么做,后期要在这块土地上上建房子作为物流园,会计分录又改怎么做啊?
计入在建工程吧 ,最后结转到固定资产里去
203楼
2023-02-28 15:14:59
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幸运草:回复袁老师 老师,请问支付的款项以及后期建房的费用都计入在建工程吗?转入固定资产以后摊销年限是多久呢? 谢谢!
2023-02-28 15:33:28
袁老师:回复幸运草是的 一般20年
2023-02-28 15:57:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 友好的牛排 发表的提问:
去年暂估费用或者成本,今年在年报之前补齐发票就可以吗如果可以会计分录怎么做
你好,在汇算清缴之前补齐发票就可以的 红冲暂估,借;应付账款——暂估,贷;以前年度损益调整——管理费用或者主营业务成本 根据发票做分录,借;以前年度损益调整——管理费用或者主营业务成本,贷;应付账款等科目
204楼
2023-03-01 14:02:08
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 莣憂草 发表的提问:
商贸会计中,出售货物以后,商店拿调料袋子来换新的调料,换走以后,厂家再给补货,这种业务会计分录怎么做?
您好,给商店换调料时,借;其他应收款-厂家,贷;库存商品。收到厂家补货后,借;库存商品,贷;其他应收款-厂家。
205楼
2023-03-01 14:27:36
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 口口 发表的提问:
老师这道题的会计分录怎么做 这道题明显说到了包装物收费
上面看第一行“不单独计价包装费”,说明包装物不是销售的,直接随产品包装的,不收钱的
206楼
2023-03-01 14:57:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 学堂用户_ph175714 发表的提问:
老板买购物卡,怎么做会计分录?
你好,是给到 职工的,还是送给客户的?
207楼
2023-03-01 15:03:06
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学堂用户_ph175714:回复邹老师 客户的
2023-03-01 15:28:27
邹老师:回复学堂用户_ph175714你好,借;销售费用,贷;银行存款
2023-03-01 15:46:28
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 123 发表的提问:
请问物业公司和贸易进出口公司的实操题里为什么没有会计分录
你好,找群里的技术索要一下,
208楼
2023-03-01 15:11:59
全部回复
123:回复晓海老师 在哪个群里找
2023-03-01 15:39:08
晓海老师:回复123你好,学堂的群里有技术人员和客服老师都可以,
2023-03-01 15:56:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 真真 发表的提问:
老师,低耗和物料比较多,就要计入成本,会计分录是主营业务成本……低值易耗品和主营业务成本……物料用品对吗?
您好 入库的时候 借:低值易耗品 贷:库存现金等 领用销售的时候可以计入主营业务成本
209楼
2023-03-02 14:34:55
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真真:回复bamboo老师 那计算毛利率可以是主营业务收入/原材料+物料+低耗吗?
2023-03-02 15:03:49
bamboo老师:回复真真毛利率=毛利/营业收入×100%=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%。
2023-03-02 15:16:55
真真:回复bamboo老师 不好意思,刚刚错乱了,谢谢。就是再问下,之前物料和低耗做在管理费用里,那做盘点表又盘进去了,可以一起冲减原材料吗?
2023-03-02 15:30:32
bamboo老师:回复真真之前物料和低耗做在管理费用里 做盘点表又盘进去了 不是应该冲减管理费用么?
2023-03-02 15:45:05
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ pingguo 发表的提问:
公司是物业公司,跟甲方租下一栋楼,每个月交租金10万给甲方,然后再分租给几个公司,赚取中间的差价。1月到3月份还没有付租金给甲方,想计提1到3月的房租,怎么记呢?
借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款
210楼
2023-03-02 15:03:57
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