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固定资产转入清理会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 木@ 发表的提问:
经营租入的固定资产会计分录怎么处理
你好,借预付贷银存按月摊销借成本费用相关科目贷预付
241楼
2023-03-12 16:06:38
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ CHEN 发表的提问:
老师,您好,刚接手的公司,固定资产好久没做计提折旧了,就剩余一千多了,原值是四万多,我想补几个月的折旧,然后做固定资产清理,如果这些东西还在用,我需要做固定资产清理嘛,需要的话我的会计分录要怎么做呢
你好   可以的。 那你就先补折旧 。 和这个是折旧跨年了吗  
242楼
2023-03-12 16:20:48
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CHEN:回复meizi老师 我也在查多久没计提折旧了,有点乱,我补完之后清理的分录要怎么做呢,就是一些电脑打印机之类的,应该还在用
2023-03-12 16:51:31
meizi老师:回复CHEN 你好   那你就做 :借管理费用-折旧费 贷累计折旧。 清理 借 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。 变卖:借银行存款贷固定资产清理   应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去  
2023-03-12 17:08:33
CHEN:回复meizi老师 不变卖接着用呢
2023-03-12 17:33:31
meizi老师:回复CHEN 那就 补计提分录就行了。 后面清理分录不做  
2023-03-12 17:51:38
CHEN:回复meizi老师 那剩下的残值就留着吗?
2023-03-12 18:16:25
meizi老师:回复CHEN是的挂在账上。  等着你变卖或者报废的时候在处理分录 
2023-03-12 18:29:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 278135210 发表的提问:
固定资产入错账,现在已经做了固定资产清理和出售固定资产,但是因为一直有做固定资产折旧,现在不知道这个折旧怎么做会计分录才能把账目做平
您好!你做清理后还有折旧?
243楼
2023-03-12 16:49:04
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278135210:回复宋生老师 没有了,但是之前有折旧,之前的折旧现在应该怎么做会计分录?
2023-03-12 17:06:57
宋生老师:回复278135210核销固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (账面原值)
2023-03-12 17:36:15
278135210:回复宋生老师 我有做这步,但是做到固定资产清理,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税金,这个银行存款上面的金额就少了之前折旧了的金额,不知道这个怎么做会计分录平账
2023-03-12 17:55:13
宋生老师:回复278135210您好!你红字冲减你之前做的。然后按这个做
2023-03-12 18:13:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 欣喜的犀牛 发表的提问:
清理固定资产怎样做分录? 固定资产原值20000 累计折旧19000 残值1000
借固定资产清理1000 累计折旧19000, 贷固定资产2万。 这个有收入的吗。
244楼
2023-03-12 17:02:59
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欣喜的犀牛:回复郭老师 没有收入
2023-03-12 17:19:29
郭老师:回复欣喜的犀牛借营业外支出贷固定资产清理1000。
2023-03-12 17:45:01
郭老师:回复欣喜的犀牛然后做这两个分录,这个就是完整的义务了。
2023-03-12 18:04:43
欣喜的犀牛:回复郭老师 好的,谢谢!
2023-03-12 18:18:53
郭老师:回复欣喜的犀牛不用客气,工作愉快。
2023-03-12 18:33:51
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师固定资产清理相关分录怎么做
固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
245楼
2023-03-13 13:49:21
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 舒服的导师 发表的提问:
第80题,为什么第一个分录是贷固定资产清理,
出售时,固定资产转固定资产清理,这是第一步
246楼
2023-03-13 14:05:14
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舒服的导师:回复陈诗晗老师 最后一个分录为什么是那样的呢
2023-03-13 14:36:46
陈诗晗老师:回复舒服的导师我看不到你最后一个,最后分录是固定资产清理余额转资产处置损益
2023-03-13 14:59:39
舒服的导师:回复陈诗晗老师 是,为什么要30-5-22
2023-03-13 15:11:19
舒服的导师:回复陈诗晗老师 无形资产研发阶段发生的支出为什么不计入入账价值
2023-03-13 15:34:53
陈诗晗老师:回复舒服的导师这是你最后转的钱啊
2023-03-13 15:45:43
舒服的导师:回复陈诗晗老师 什么意思啊
2023-03-13 16:11:16
陈诗晗老师:回复舒服的导师就是你最后出售这个设备赚取的利润
2023-03-13 16:29:48
舒服的导师:回复陈诗晗老师 为什么呢
2023-03-13 16:48:06
舒服的导师:回复陈诗晗老师 无形资产研发阶段发生的支出和最后赚取的利润有什么关系吗
2023-03-13 17:10:49
陈诗晗老师:回复舒服的导师你无形资产总的价值22万,发生清理费用5万,你出售30万 难道不是你转了3万?
2023-03-13 17:30:11
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 时尚的万宝路 发表的提问:
请问做固定资产清理分录怎么做
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
247楼
2023-03-13 14:24:05
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时尚的万宝路:回复朴老师 冲减管理费用的分录怎么做呢
2023-03-13 14:41:52
朴老师:回复时尚的万宝路借银行贷管理费用或者 借:管理费用(红字) 贷:银行存款(红字)
2023-03-13 14:53:06
时尚的万宝路:回复朴老师 之前有一笔业务记的借管理费用办公费200贷银行200但是现在对方给我们交接他们的帐,他们把这个东西要拿走,那我们做营业外收入应该怎么做
2023-03-13 15:20:42
朴老师:回复时尚的万宝路给你钱?借银行贷营业外收入
2023-03-13 15:35:44
时尚的万宝路:回复朴老师 对,给我钱,但是钱还没给,做的话做其他应收款是吗?那之前做的那笔分录不用处理吗
2023-03-13 15:50:46
时尚的万宝路:回复朴老师 不用红冲之前做的分录吗
2023-03-13 16:17:25
朴老师:回复时尚的万宝路不用,什么时候收到钱什么时候再做营业外收入就行
2023-03-13 16:45:20
时尚的万宝路:回复朴老师 那现在要做的就是借其他应收款贷营业外收入吗?之前做的管理费用办公费不用管?
2023-03-13 17:02:02
朴老师:回复时尚的万宝路不要,等你收到这个钱的时候再做,没收到先不做
2023-03-13 17:22:15
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 安东尼过! 发表的提问:
老师 分录中大题最后一问 借:固定资产清理 915 是倒挤出来的么?
学员你好,固定资产清理是固定资产的账面价值结转的,固定资产余额5000万,计提折旧减值230
248楼
2023-03-13 14:46:24
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安东尼过!:回复悠然老师01 好的  明白了 谢谢老师
2023-03-13 15:20:42
悠然老师01:回复安东尼过!计提减值230,折旧2013-2014为2970,2015为885,账面价值=5000-2970-885-230=915
2023-03-13 15:32:56
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
固定资产清理分录怎么写
一、转固定资产清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 二、收到固定资产清理款 借:银行存款 贷:固定资产清理 三、结转利得或损失 借:固定资产清理 贷:营业外收入 或者是 借:营业外支出 贷:固定资产清理
249楼
2023-03-13 14:56:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 斯莹 发表的提问:
要把那个推车资产卖掉,已经这就完了。售价2000元,怎么记账啊?借:固定资产清理80.55 累计折旧1530.37,贷:固定资产1610.92 借:固定资产清理1919.45,贷营业外收入1919.45,借:银行存款2000 贷:固定资产清理1724.14 应交税费-销项275.86。固定资产清理分录是这样写吗?
推车处置时原值为1610.92,累计折旧为1530.37,借:固定资产清理80.55 累计折旧1530.37,贷:固定资产1610.92 , 售价2000,借:银行存款2000 贷:固定资产清理 80.55 应交税费-销项275.86 营业外收入 1643.59
250楼
2023-03-14 14:29:06
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斯莹:回复辜老师 谢谢老师!请问开具发票就按照价税合计2000开具就可以吧
2023-03-14 15:09:30
辜老师:回复斯莹如果售价是2000,发票价税合计就是2000,
2023-03-14 15:23:18
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 战海骑士 发表的提问:
固定资产清理科目最终会结转到当期损益,余额为0。那在资产负债表中固定资产项目的计算,固定资产=账面余额-累计折旧-固定资产减值准备-固定资产清理,这固定资产清理都没有余额了,难道减的是发生额么?
您好 固定资产账面价值=账面余额-累计折旧-固定资产减值准备 根据售价 借:银行存款 贷:固定资产清理 根据账面价值结转 借:固定资产清理 累计折旧等 贷:固定资产 然后根据上面固定资产清理科目的余额结转到当期损益。。
251楼
2023-03-14 14:37:39
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战海骑士:回复宸宸老师 那不对啊,从本质来看,确实是要减去固定资产清理,只是因为固定资产清理科目被结转到当期损益了,不管怎么着,余额肯定都是为零的,都到损益类科目去了。那资产负债表的固定资产项目就减不到清理的固定资产的这部分价值了啊
2023-03-14 15:05:32
宸宸老师:回复战海骑士您好,可能存在结转了固定资产账面价值的,但是实际还没有出售,还有发生的清理费用等还没结转的情况。。
2023-03-14 15:16:16
战海骑士:回复宸宸老师 哦,那老师,如果已经结转了固定资产的账面价值,是不是也不用减累计折旧和固定资产减值准备了?
2023-03-14 15:33:10
宸宸老师:回复战海骑士您好,账面价值就是已经减去累计折旧和减值准备的孰了 账面净值=账面原价-折旧 账面价值=账面原价-折旧-减值准备
2023-03-14 15:43:45
战海骑士:回复宸宸老师 老师,那我问您一个问题,账面余额体现在哪里?是在账户里,还是资产负债表中的期初余额?
2023-03-14 16:03:12
宸宸老师:回复战海骑士您好,资产负债表里的数据是“账面价值”。账面余额不体现在资产负债表的。 但是分录里有体现的
2023-03-14 16:28:50
战海骑士:回复宸宸老师 那资产负债表中上期的期末余额可认为是本期的账面余额么?
2023-03-14 16:40:47
宸宸老师:回复战海骑士您好,不一定的,资产负债表的期末余额是账面价值。 本期的账面余额是没有折旧/减值过的金额
2023-03-14 16:58:15
战海骑士:回复宸宸老师
2023-03-14 17:16:36
宸宸老师:回复战海骑士您好,如果您“固定资产清理”科目没有结转的,您最后一行的固定资产“列示”是对的。
2023-03-14 17:39:51
战海骑士:回复宸宸老师 不对啊老师,我觉得应该是250万-50万-30万-20万=150万啊,账面价值应该=150万啊
2023-03-14 17:52:17
宸宸老师:回复战海骑士您好,您右上角给的丁字账,是账面余额的金额呀
2023-03-14 18:10:16
窦老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ Justin 发表的提问:
想问一下,补记2018年固定资产折旧的会计分录, 2019年新购入的固定资产,财务会计和预算会计的会计分录,和固定资产折旧的会计分录
你好同学,补记18年固定资产会计分录: 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 财务会计,借:固定资产 贷:银行存款等 预算会计,借:事业支出 贷:银行存款 同时借:固定资产 贷:固定基金
252楼
2023-03-14 14:50:59
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Justin:回复窦老师 19年新购入的固定资产折旧的会计分录呢
2023-03-14 15:15:52
窦老师:回复Justin借记“固定基金”科目,贷记“累计折旧”科目。
2023-03-14 15:35:32
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 开心 发表的提问:
本月公司有辆车处置了,由于折旧是按原值全额提的,所以转固定资产清理的分录是借:累计折旧 贷:固定资产,由于没有处置费用,也就没体现固定资产清理。固定资产处理了,可是没通过固定资产清理科目这样处理可以吗?
可是没通过固定资产清理科目这样处理可以吗? 要通过固定资产清理科目
253楼
2023-03-15 14:19:24
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开心:回复吴少琴老师 要通过固定资产清理,可是固定资产清理 怎么体现啊? 累计折旧账面金额等于固定资产原值,固定资产清理金额是零,这咋整啊?也没清理费,也没残值收入,咋体现呢?
2023-03-15 14:39:45
吴少琴老师:回复开心没有残值,没有清理费,没有收入,可以不做
2023-03-15 14:57:35
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 哭泣的糖豆 发表的提问:
2016年5月10日,购入固定资产价值10万元,直线法分10年摊销,2019年5月决定变卖该固定资产,发生清理费用500元,取得变卖收入5000元。计算累计折旧,固定资产清理,并做分录。
你好,从2016年5月10日到2019年5月决定变卖该固定资产,计提折旧三年,计算=10/10*3=3,借;固定资产清理70000,累计折旧30000,贷固定资产100000,借银行存款5000,贷固定资产清理4424.78=5000/1+13%,应交税费--应交增值税575.22,借资产处置损益65575.22,贷固定资产清理65575.22
254楼
2023-03-15 14:27:37
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小娟 发表的提问:
老师,固定资产清理分录怎么做
你好 固定资产转为清理,借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 发生清理支出,借;固定资产清理 ,贷;银行存款等科目 取得清理收入 ,借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费 结转清理净损益,借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
255楼
2023-03-15 14:47:59
全部回复

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