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报销办公用品费用会计分录
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.61w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
报销某某员工买装修耗材,办公用品,还有一些日用品,装修费,一笔给他从公账报销,请问打款备注写什么
同学,你好 备注:报销款
151楼
2023-02-10 14:53:26
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微信用户:回复小菲老师 不用写很详细了是吧
2023-02-10 15:04:47
小菲老师:回复微信用户同学,你好 嗯嗯,是的
2023-02-10 15:19:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 大湖侠客 发表的提问:
怎样做账报销出差人员运费,买的办公用品费用
你好 出差人员的运费 如果是为公司购买办公用品产生的运费计入管理费用-快递费
152楼
2023-02-10 15:12:26
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大湖侠客:回复meizi老师 那如果是出差人员的运费呢
2023-02-10 15:37:25
meizi老师:回复大湖侠客你好 出差人员的运费 是什么情况?具体业务说下
2023-02-10 15:52:31
大湖侠客:回复meizi老师 销售人员出差的公共汽车费
2023-02-10 16:11:23
meizi老师:回复大湖侠客你好 如果是跨市出差发生的费用计入差旅费即可 如果是市内出差发生的 计入销售费用-市内交通费 根据你实际情况进项判断下
2023-02-10 16:25:44
大湖侠客:回复meizi老师 谢啦
2023-02-10 16:50:14
meizi老师:回复大湖侠客不客气 满意请给予评价
2023-02-10 17:11:30
锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 机灵的小蝴蝶 发表的提问:
您好,请问员工预借费用用于日常办公用品采购,直接用公户支出去的,现在应该怎么入账,怎么报销呢
你好。拿员工借款的申请单和银行付款回单做附件 。借其他应收款-某人 贷银行存款 报销的时候,根据发票的类型,借管理费用--办公用品 贷其他应收款--某人
153楼
2023-02-10 15:30:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 长情的柚子 发表的提问:
麻烦老师 看一下我这个分录有没有问题 这是我们公司买的办公用品
你这是买办公用品和固定资产的两个分录,如果是就是对的。
154楼
2023-02-10 16:00:01
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玲老师:回复长情的柚子如果是一般纳税人收到专票进项可以抵扣。
2023-02-10 16:20:12
长情的柚子:回复玲老师 收到的是普票 然后我把税额也加在里面了 老师 我有没有把商品分正确呢 固定资产和办公用品
2023-02-10 16:49:25
玲老师:回复长情的柚子单价在5000元以下的你都可以直接寄费用,不用技工资产,普票全额计费用里。
2023-02-10 17:10:24
玲老师:回复长情的柚子单价在5000元以下的直接寄费用,不用记固定资产科目。
2023-02-10 17:32:10
长情的柚子:回复玲老师 那老师你的意思是这3万多的金额我直接记费用里就可以了吗
2023-02-10 17:44:22
玲老师:回复长情的柚子可以的 我看单位都在5000元以下简易做法直接记费用
2023-02-10 17:58:15
长情的柚子:回复玲老师 好的 谢谢老师
2023-02-10 18:23:48
玲老师:回复长情的柚子不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续 追问!!
2023-02-10 18:37:49
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 半夏晴天 发表的提问:
请问老师报销买黑色水性笔费用,发票是纸制品*办公用品可以吗
你好,这个名称不相符,不可以,
155楼
2023-02-12 17:10:28
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 云儿 发表的提问:
在听讲课时,付款的时候,都会有个付款申请书。报销费用的时候,有个费用报销单。这些粘贴单都是必须有的吗?在办公用品店可以买到?
你好,是的,文具店有的。
156楼
2023-02-12 17:27:44
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云儿:回复吴月柳 老师好,我们公司是外墙保温工程,平时人工费不定期的支取,怎么处理账务?人工费又需要以工资表的入账才能列支费用,那我平时根据什么计提工资,希望老师给个全面的指导,谢谢老师,因为刚接触建筑行业,有些不太懂。
2023-02-12 17:56:39
吴月柳:回复云儿预支时先挂在其他应收款,等发工资时再冲减,计提工资是根据工资表来计提。
2023-02-12 18:10:25
云儿:回复吴月柳 谢谢老师,实际工作中,工资是不是需要每个月计提,是按照某项工程预计工程量来计算人工费平均摊销到每个月?还是需要包工队按照实际提供?
2023-02-12 18:22:14
吴月柳:回复云儿每个月都计提,按实际结算的工资
2023-02-12 18:38:04
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Miss、雯↬ 发表的提问:
行政人员梁丽报销购入办公用品费用
借:管理费用-办公费 应交税费-进项税额 贷:现金
157楼
2023-02-12 17:42:00
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
老师,如果员工买办公用品,有的有发票,有的没发票,那我从公户报销这些费用,只可以报销有发票的这部分吗?
同学,你好 可以报销无发票的部分,只不过企业所得税汇算清缴时要纳税调增。建议让员工想办法开票,甚至可以用替票报账
158楼
2023-02-13 15:35:00
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来自星星的你:回复文静老师 替票报帐是什么意思?
2023-02-13 15:50:33
来自星星的你:回复文静老师 如果年度汇算调整,那不如只保险有票的那部分?
2023-02-13 16:10:25
文静老师:回复来自星星的你比如没有对应业务的发票,有其他发票,以其他发票上的事由报销,财务按发票内容做账,但是不建议这么做,属于违规操作
2023-02-13 16:40:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ Merry 发表的提问:
录错入固定资产,如何转回一般办公用品,会计分录怎么录?
你好,借;管理费用——办公费,贷;固定资产 做这个调整分录
159楼
2023-02-13 15:40:48
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Merry:回复邹老师 固定资产想提前提,会计分录呢?
2023-02-13 16:00:42
Merry:回复邹老师 提完全
2023-02-13 16:20:18
邹老师:回复Merry你好,你的意思不是错误的计入了固定资产,应当计入费用核算的意思吗?
2023-02-13 16:33:08
Merry:回复邹老师 有的固定资产转办公用品。有的固定资产想提前费用核算。怎么操作呢?
2023-02-13 16:54:43
邹老师:回复Merry你好,是本来入账错误了,还是就是想人为调整呢
2023-02-13 17:11:18
Merry:回复邹老师 想认为调整
2023-02-13 17:25:45
Merry:回复邹老师
2023-02-13 17:48:19
Merry:回复邹老师 因为有新的固定资产进来。旧的想提前提完
2023-02-13 18:00:26
邹老师:回复Merry你好,之前确定了固定资产计提折旧方法不得随意调整,应当按之前的办法继续计提折旧才是的,而不是随意调整到费用核算的
2023-02-13 18:19:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 调皮的大地 发表的提问:
老师,员工借款买办公用品3000回来报销单也是3000如何写分录?还要写收款单据吗?
你好,借其他应收款贷银存,借管理费用贷其他应收款,需要借款单
160楼
2023-02-13 15:53:58
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 002 发表的提问:
一般我们报销费用都要附发票才可以报销吗?行政部采购一些办公用品,但这边没有发票,我能给予报销吗?还有一些运费要报销的,这边快递一般提供不了发票,这样也给予报销有没有问题?
发票都要对公帐,这是要求我们公帐都要有相印的发票对应吗?
161楼
2023-02-14 15:53:26
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李老师:回复002没有发票,外帐一般没法税前扣除的
2023-02-14 16:07:29
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
您好!,想请教您一个问题是~可不可以公账对个人私账(那些报销费用来餐费`办公用品费用是有发票啊)可以转吗
可以的,公账转个人账户,这个可以
162楼
2023-02-14 16:13:59
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儿:回复maize老师 有没有规定~报销金额过大不可以转
2023-02-14 16:34:43
maize老师:回复没有这个规定,那看是不是你们公司私下规定
2023-02-14 16:56:40
儿:回复maize老师 第二问题基本账号不够钱扣税~可以从一般账号转钱给基本户吗?可以作往来款吗?
2023-02-14 17:14:25
maize老师:回复可以的,这个公司银行互转可以
2023-02-14 17:44:16
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 雪云微 发表的提问:
淘宝买办公用品的费用和运费及运费险的分录怎么做?运费和运费险没有发票。
借管理费用—办公费贷银行存款 这个运费和运费险一起记入办公费,但没发票的话不能税前扣除。
163楼
2023-02-14 16:29:59
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雪云微:回复方老师 为什么没发票不能税前扣除?
2023-02-14 16:47:31
雪云微:回复方老师 运费和运费险没发票应该怎么记账?
2023-02-14 17:14:59
方老师:回复雪云微因为有税务登记的企业销售服务或劳务时应该向购买方开具发票。 按企业所得税法的规定应取得发票而未取得发票的不能税前扣除。 没发票实际发生的费用,账务正常处理。
2023-02-14 17:39:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 韩筝 发表的提问:
买办公用品,没有付钱,分录怎样做
借管理费用 贷应付账款
164楼
2023-02-15 15:16:01
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问:
在吗?我们这里遇到一个新的问题,基于之前员工垫付报销,公司会拿出2000备用金来购置维修业务的小配件和办公用品。以后就不用每次员工垫付报销不及时。请问备用金从领取到使用,公司再拿出资金补足,保证备用金维持在2000的会计处理怎么操作呢?会计分录的话怎么写呢?
您好,公司拿出备用金时 借:其他应收款-个人 2000 贷:现金(银行存款) 2000 员工报销时,根据正常的报销流程 借:费用 贷:现金 平时报销时,可以不冲减 其他应收款-个人 科目。
165楼
2023-02-15 15:34:46
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唐宋元明清:回复路老师 那譬如本月用了部分备用金,剩下1500,一般什么时候需要补足这2000?是下月初吗?还是用多少补多少保证备用金一直是2000呢?
2023-02-15 16:01:16
唐宋元明清:回复路老师 当往备用金里补500使其恢复2000余额会记科目怎么做呢?
2023-02-15 16:21:08
路老师:回复唐宋元明清这个具体什么时候补足 看公司有没有这方面的规定 公司拿出备用金时 借:其他应收款-个人 2000 贷:现金(银行存款) 2000 员工报销时,根据正常的报销流程 借:费用 500 贷:其他应收款-个人 500 公司补足备用金时 借:其他应收款-个人 500 贷:现金(银行存款)500
2023-02-15 16:40:15
唐宋元明清:回复路老师 另外想问办公室投影仪在金蝶软件中录入资产时增加卡片,这台设备的折旧需要选择会计科目,但是折旧有一个折旧费用,还有累计折旧费用,这是什么情况?该怎么选填呢?
2023-02-15 17:08:51
路老师:回复唐宋元明清你拍个图片看一下,金蝶软件 我不太熟悉
2023-02-15 17:33:05

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