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残疾人就业保障金奖励会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 凡星 发表的提问:
残疾人就业保障金,计算的工资总额含年终奖吗
你好,是包含年终奖的
46楼
2022-11-22 15:06:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 一一 发表的提问:
老师,请问年终奖要交残疾人就业保障金和工会经会吗
年终奖是工资总额 的一部分是这个税率的基数
47楼
2022-11-23 10:36:20
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一一:回复玲老师 那也要交对吧
2022-11-23 10:53:21
一一:回复玲老师 那也要交对吧
2022-11-23 11:17:20
一一:回复玲老师 这不分开发放 要申报2次残疾人保障金
2022-11-23 11:46:49
玲老师:回复一一你好 残保是按年的工资总额计算的 不是发工资就直接报残保
2022-11-23 12:14:22
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 华丽式转身 发表的提问:
请问残疾人就业保障金是按什么基数和税率去缴纳的呢?所缴纳的这个残疾人就业保障金要计入哪个会计科目呢?具体的会计分录是什么呢?
单位应缴纳残疾人就业保障金金额=(单位上年度末职工总人数×1.5%-单位已安置残疾职工数)×(本地区上年度职工平均工资收入×100%) 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事 业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 关于印发企业缴纳残疾人就业保障金有关会计处理规定的通知 为了更好地贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,根据财政部颁发的《残疾人就业保障金管理暂行规定》,现就企业缴纳残疾人保障金有关会计处理问题通知如下: 一、企业应在“其他应交款”科目下设置“应交残疾人就业保障金”明细科目(外商投资企业在“其他应付款”科目下设置“应付残疾人就业保障金”明细科目),核算企业按规定应缴纳的残疾人就业保障金。 二、企业按规定计算出应缴纳的残疾人就业保障金,借记“管理费用——残疾人就业保障金”科目,贷记“其他应交款——应交残疾人就业保障金”科目或“其他应付款——应付残疾人就业保障金”科目;实际上交时,借记“其他应交款——应交残疾人就业保障金”或“其他应付款——应付残疾人就业保障金”科目,贷记“银行存款”科目。 企业超比例安置残疾人就业或者为安排残疾人就业做出显著成绩,按规定收到的奖励,借记“银行存款”等科目,贷记“管理费用——残疾人就业保障金”科目。 三、企业逾期未缴纳残疾人就业保障金,按规定缴纳的滞纳金,借记“营业外支出”科目,贷记“银行存款”科目。
48楼
2022-11-23 11:04:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Princess 发表的提问:
工会经费计提时分录怎么写?残疾人就业保障金计提分录怎么写?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 ——残保金
49楼
2022-11-23 11:13:11
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Princess:回复邹老师 为什么通过应付职工薪酬?@邹老师:
2022-11-23 11:33:58
邹老师:回复Princess你好,贷方不是 就是应付职工薪酬吗
2022-11-23 11:51:18
Princess:回复邹老师 我不知道,我就想知道怎样辨别是否要通过应付职工薪酬@邹老师:
2022-11-23 12:18:12
邹老师:回复Princess你好,与工资薪金有关的税费是通过应付职工薪酬核算的
2022-11-23 12:38:21
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ???? 发表的提问:
残疾人保障金怎么做会计分录
借管理费用-残保金 贷其他应付款-残保金 借其他应付款-残保金贷银行存款。
50楼
2022-11-23 11:27:50
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????:回复maize老师 要做两笔?
2022-11-23 11:59:14
maize老师:回复????是的,这个需要通过其他应付款。
2022-11-23 12:18:04
????:回复maize老师 是同一个月做两笔科目?
2022-11-23 12:46:37
maize老师:回复????是的,按你们实际交做这分录就可以。
2022-11-23 13:00:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问:
残疾人保障金 会计 分录? 缴纳的
借;管理费用——残保金 贷;银行存款
51楼
2022-11-23 11:51:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ✨惠✨ 发表的提问:
老师,残疾人就业保障金怎样做分录?
借管理费用残保金 贷其他应付款残保金,借其他应付款残保金 贷银行
52楼
2022-11-24 10:40:30
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
我们缴纳残疾人就业保障金的分录?
借管理费用--残保金贷银行存款
53楼
2022-11-24 11:09:06
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向日葵:回复文老师 借:其他应交款~应交残疾人就业保障金 贷:银行存款
2022-11-24 11:25:54
向日葵:回复文老师 我同事说是这个?
2022-11-24 11:38:52
向日葵:回复文老师 请问老师我同事说的对吗?
2022-11-24 11:54:50
文老师:回复向日葵是不是他之前做过,借管理费用贷其他应交款
2022-11-24 12:16:55
向日葵:回复文老师 是的,残保金不用计提,直接入费用,谢谢老师的解答
2022-11-24 12:40:00
文老师:回复向日葵是的 一般是直接交的,不客气,这个是我们的职责所在
2022-11-24 13:06:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 变成冰的水 发表的提问:
扣残疾人就业保障金的分录怎么写
您好 如果没有计提,在实际交纳时 借:管理费用-残疾人就业保障金 贷:银行存款 如果计提时 借:管理费用-残疾人就业保障金 贷:其他应交款 实际交纳 借:其他应交款 贷:银行存款
54楼
2022-11-24 11:31:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
扣的残疾人就业保障金怎么做分录
借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目
55楼
2022-11-24 11:36:59
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回复菲童牛宝残保金这个明细如果没有,是否一定要单独设
2022-11-24 12:04:19
邹老师:回复菲童牛宝你好,需要单独设置明细科目核算的
2022-11-24 12:21:01
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 玫瑰 发表的提问:
残疾人就业保障金是要先计提吗?怎么做分录?
可以发生的时候,直接计入费用,借:管理费用—残保金 贷:银行存款
56楼
2022-11-25 10:36:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 可耐 发表的提问:
缴纳残疾人就业保障金分录怎么作,计提分录怎么作
你好 计提,借;管理费用 , 贷;其他应付款——残保金 缴纳,借;其他应付款——残保金 , 贷;银行存款
57楼
2022-11-25 10:47:16
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可耐:回复邹老师 不用营业税及附加核算吗
2022-11-25 11:08:04
邹老师:回复可耐你好,缴纳残疾人就业保障金不通过营业税及附加科目核算的,而是通过管理费用科目核算才是的
2022-11-25 11:33:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
残疾人保障金的会计分录怎么做?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-残疾人保障金 借;应付职工薪酬-残疾人保障金 贷;银行存款等科目
58楼
2022-11-25 11:02:18
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 可耐 发表的提问:
缴纳残疾人就业保障金分录怎么作,计提分录怎么作
你好 :借:管理费用—残保金,贷:其他应付款—残保金。实际上交时:借:其他应付款—残保金,贷:银行存款
59楼
2022-11-25 11:24:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 潇洒的唇膏 发表的提问:
请问计提残疾人保障金和支付残疾人保障金的分录怎么做呢
你好, 计提时 借:管理费用-残疾人就业保障金 贷:其他应付款 实际交纳 借:其他应付款 贷:银行存款
60楼
2022-11-27 09:04:55
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潇洒的唇膏:回复立红老师 所以这个残疾人就业保障金不属于税费是吗
2022-11-27 09:34:55
潇洒的唇膏:回复立红老师 还有个问题就是19年的时候有暂估,2020年汇算清缴前拿回来的发票要怎么做账呢?
2022-11-27 09:54:03
立红老师:回复潇洒的唇膏你好,是的,属于费用,不是税费,税是税金,比如增值税等、税费的费指教育费附加
2022-11-27 10:06:56
潇洒的唇膏:回复立红老师 还有个问题就是19年的时候有暂估,2020年汇算清缴前拿回来的发票要怎么做账呢?
2022-11-27 10:32:56
立红老师:回复潇洒的唇膏你好,如果暂估的金额与发票金额一样,不用处理,如果暂估的金额与发票金额不一样,那么少要补多要冲,然后在汇算清缴时做为2019年费用扣除就可以
2022-11-27 10:46:21
潇洒的唇膏:回复立红老师 谢谢
2022-11-27 11:05:10
立红老师:回复潇洒的唇膏不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2022-11-27 11:26:51

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