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提前开票的会计及税务处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冰糖雪梨 发表的提问:
服务合同,跨年收款开票,会计和税务处理
你好 你跨年收款开票 具体业务是什么回事
136楼
2023-02-02 15:44:14
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冰糖雪梨:回复meizi老师 19的活动策划,今年公司业务缩减,除了做账报税,其他都停止了,也没有员工了,今年收尾款开尾款发票
2023-02-02 15:56:02
meizi老师:回复冰糖雪梨你好 意思这个服务合同就是19年的合同 只是跨年收尾款 开票而已 。那你去年19年做了无票收入了吗
2023-02-02 16:18:52
冰糖雪梨:回复meizi老师 没有做,按实际收到款确认的收入
2023-02-02 16:36:18
meizi老师:回复冰糖雪梨你好 你们19年服务不是完成了吗 应该是做收入了
2023-02-02 17:04:19
冰糖雪梨:回复meizi老师 没有做收入,去年是另一个会计做的,已经离职了
2023-02-02 17:18:49
冰糖雪梨:回复meizi老师 去年都是按实际收付款做的收入和成本
2023-02-02 17:34:56
meizi老师:回复冰糖雪梨你好 那你现在就补做 收入开票 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 正常跨年收入要走以前年度损益调整来做的
2023-02-02 17:55:03
冰糖雪梨:回复meizi老师 所得税如何调整?我这期的税如何报?
2023-02-02 18:17:44
meizi老师:回复冰糖雪梨你好 企业所得税 你要考虑这部分收入 和成本进去的 。 缴纳企业所得税 。同时做收入后交纳增值税附加税 和印花税
2023-02-02 18:28:36
冰糖雪梨:回复meizi老师 简单表述就是,我这期按开票金额报增值税和附加税,所得税可不可以汇算清缴的时候调增收入和成本?另外印花税如何报?
2023-02-02 18:56:11
meizi老师:回复冰糖雪梨你好 印花税电子税务局里面 你们这个服务 是技术服务吗 如果是技术服务的话 按技术合同来报的 你在2020年直接做的收入和成本。 汇算19年的就不去了。 如果你是要做19年的收入成本 就要走以前年度损益调整来做了
2023-02-02 19:13:39
冰糖雪梨:回复meizi老师 但是我20成本和期间费用都没有啊
2023-02-02 19:26:08
冰糖雪梨:回复meizi老师 合同是文化活动策划
2023-02-02 19:46:52
meizi老师:回复冰糖雪梨你好 那你这合同 到底是好久结束的 如果是19年结束了。 你只是跨年收款开票 。 就属于19年收入和成本的。 你就要走以前年度损益调整来做收入和成本的
2023-02-02 19:58:23
冰糖雪梨:回复meizi老师 19的合同,公司现在处于停业状态
2023-02-02 20:13:26
meizi老师:回复冰糖雪梨你好 那你就做 借银行存款贷以前年度损益调整-收入 应交税费-应交增值税 借以前年度损益调整-成本费用等 贷银行存款 结转以前年度损益调整到未分配利润去 。 到时你汇算要调整你收入和成本
2023-02-02 20:33:54
冰糖雪梨:回复meizi老师 这期我就报增值税和附近税,汇算清缴的时候调整收入和成本就可以了吗?做分录的时候还要调整所得税费用吗?
2023-02-02 20:47:10
meizi老师:回复冰糖雪梨你好 是的 需要调整的 到时你汇算后 多退少补 。 到时汇算做分录即可
2023-02-02 21:00:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 回忆 发表的提问:
计提工资的帐务处理,金额是税前还是税后的金额
你好,是税前的
137楼
2023-02-02 16:04:37
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回忆:回复邹老师 好的,谢谢
2023-02-02 16:27:05
邹老师:回复回忆不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-02 16:45:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 怡然的龙猫 发表的提问:
不良资产核销后,计提的拨备如何进行会计处理?
您好,不良资产核销后,计提的拨备会计处理如下。 借:贷款损失准备 贷:逾期贷款--××单位逾期贷款户 已确认并转销的呆账贷款,以后年度又收回来的的金额增加呆账准备,其会计分录为: 借:逾期贷款--××单位逾期贷款户 贷:贷款损失准备 应按收回同时应在借款单位存款账户内扣收逾期贷款,其会计分录 借:活期存款--××单位存款户 贷:逾期贷款--××单位逾期贷款户
138楼
2023-02-02 16:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 安然妮儿 发表的提问:
加计抵减税额财务处理,会计处理上怎么做分录?详细的,包括计提。
借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 贷银存
139楼
2023-02-05 17:16:50
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安然妮儿:回复郭老师 谢谢!
2023-02-05 17:54:26
郭老师:回复安然妮儿不用客气的,
2023-02-05 18:19:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
无票支出怎么处理,发票之前开过,几年前的了,丢失了,会计也没处理,一直挂着,这个要怎么处理
你好,现在还能联系上销售方吗?你可以去税务局报备发票丢失,然后问销售方要第一联发票复印件做账抵扣。
140楼
2023-02-05 17:33:19
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小桥流水:回复郭老师 17年开的呢
2023-02-05 17:54:46
郭老师:回复小桥流水你好 能联系上吗 对方
2023-02-05 18:22:42
小桥流水:回复郭老师 17年的票能做进去吗?
2023-02-05 18:45:26
小桥流水:回复郭老师 可以联系
2023-02-05 19:04:04
郭老师:回复小桥流水可以的,可以做进来的。
2023-02-05 19:16:30
郭老师:回复小桥流水你好 之前调增吗? 账上是怎么做的?
2023-02-05 19:45:22
小桥流水:回复郭老师 账上没调,就一直挂着
2023-02-05 20:14:07
小桥流水:回复郭老师 17年的发票可以做到今年 ,对吧
2023-02-05 20:39:14
郭老师:回复小桥流水对的是的,是这么做的。
2023-02-05 21:08:59
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 皮皮 发表的提问:
处理固定资料最最最完整的分录。涉及开票收款,处理固定资产两个部分(税务,实务都涉及)。小规模时购买二手汽车2万元。已计提11083.24元。卖车款3500元。现为一般纳税人卖给了个人,自己开普通发票给对方。开发票的金额是3500元。开票的税率是3%。
处置时 借:固定资产清理8916.76 累计折旧11083.24 贷:固定资产20000 借:银行存款3500 贷:固定资产清理3500/(1+3%) 应交税费~增值税~销101.94 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
141楼
2023-02-05 17:45:30
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皮皮:回复陈诗晗老师 销售二手商品,只需要交2%的增值税,另外的1%怎么处理?
2023-02-05 18:42:43
皮皮:回复陈诗晗老师 我是小企业会计制度的。处置的时候有的老师说用“营业外支出”而您这儿是资产处置损益?二者都可以使用?
2023-02-05 19:02:31
陈诗晗老师:回复皮皮通过资产处置损益,1%计入营业外收入~减免税额
2023-02-05 19:28:23
皮皮:回复陈诗晗老师 固定资产清理有1%的余额。是为什么呀?
2023-02-05 19:45:28
陈诗晗老师:回复皮皮固定资产清理的余额最后 全部转资产处置损益,不会有余额
2023-02-05 20:04:09
皮皮:回复陈诗晗老师 您看下哪里有问题?
2023-02-05 20:32:08
陈诗晗老师:回复皮皮固定资产清理的余额是5518.7,你转时应该转这个金额
2023-02-05 20:56:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 西瓜 发表的提问:
之前月份及之前公司的银行账户收到租金收入的货款,备注的资金收入,但没有开发票和报税,现在要怎么处理?税务机关会查吗?
正规需要做无票收入,申报交税,不想补之前月份,那补现在比较好,老板都不同意话只能等查到再补了
142楼
2023-02-05 18:09:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 吃货小朋友上线了 发表的提问:
个税需要计提吗,个税的会计处理
好在工资里面计提的。
143楼
2023-02-06 15:26:27
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郭老师:回复吃货小朋友上线了借管理费用,工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应交税费,个税 借应交税费,个税贷银行。
2023-02-06 15:53:15
吃货小朋友上线了:回复郭老师 是,计提,借管理费用-工资 贷.应交税费-应交个人所得税 缴费 借   所得税 贷    银行存款
2023-02-06 16:05:50
吃货小朋友上线了:回复郭老师 需要经过应付职工薪酬这个科目吗?
2023-02-06 16:18:04
郭老师:回复吃货小朋友上线了必须通过应付职工薪酬。
2023-02-06 16:35:07
郭老师:回复吃货小朋友上线了因为他是从工资里扣除你发工资的时候需要减去这一块儿。
2023-02-06 16:49:13
吃货小朋友上线了:回复郭老师 借,管理费用工资 贷,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷,个税 借,个税 贷,银行存款 问一下分录有没有问题
2023-02-06 17:06:30
郭老师:回复吃货小朋友上线了好没有问题的,可以的。
2023-02-06 17:34:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 串串17 发表的提问:
提前开票 过几个月出库 怎么做账务处理呢
你好 借应收账款贷应交税费-应交增值税 因为开票要缴纳增值税的
144楼
2023-02-06 15:49:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ usrrt 发表的提问:
以前年度会计多做的增值税,多计提附加,要怎么处理呢?
你好,需要把多做的增值税,附加税冲销
145楼
2023-02-06 15:58:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 小蜗牛 发表的提问:
老师我还是没弄懂,进项加计抵扣10%会计处理,是这样理解吗,有进项还按照之前的账务处理,不是每笔进项都单独计提加计进项,而是把当月所有进项统计好,一次性计提加计的进项,根据销项-进项情况再使用加计抵扣的进项,正常业务进项和加计抵扣进项分别核算?
和你发票做账一块做,比如你收到费用的借管理费用,进项,加计抵扣贷银存,其他收益 和进项一样是一笔一个的
146楼
2023-02-06 16:14:58
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小蜗牛:回复郭老师 这样银行存款就不平了吧,比如出账1000元,被其他收益冲的只剩900多,银行余额不平?
2023-02-06 17:11:33
郭老师:回复小蜗牛贷方还有个其他收益
2023-02-06 17:25:15
小蜗牛:回复郭老师 那就是管理费用是没有再减去计提的进项税额
2023-02-06 17:47:31
郭老师:回复小蜗牛比如费用10,进项2 借管理费用10,进项2,加计扣除2*10%贷银存12,其他收益
2023-02-06 18:00:55
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 比赛尔 发表的提问:
我们公司买了一件设备,付了款也收到了货,但没收到发票,当时不确定什么时候发票到,所以会计处理在先了,入了账,但账务处理没算税进去,现在发票到了,要把全进去,怎么摘要怎么写,不想红冲,主要是摘要怎么写
你好。摘要可以写调整之前的暂估入账的成本。
147楼
2023-02-07 14:43:14
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比赛尔:回复轶尘老师 我不是全部调回,比如含税价113,这个金额之前分录全部入了固定资产,没有把税分离出来,现在发票来了,我就想把13元的增值税从之前进入固定资产的调回来,摘要怎么写比较合适
2023-02-07 15:07:13
轶尘老师:回复比赛尔写调整之前的暂估入账的成本。
2023-02-07 15:18:03
比赛尔:回复轶尘老师 不是调整全部金额哦,也是这样写?
2023-02-07 15:44:46
比赛尔:回复轶尘老师 而且之前的分录摘要写的不是暂估入账我就是按正常做的处理
2023-02-07 16:04:43
比赛尔:回复轶尘老师 发票是附前面一个分录还是后面一个分录?
2023-02-07 16:24:46
轶尘老师:回复比赛尔发票附在后面调整凭证后面 部分调整也是调整啊!
2023-02-07 16:39:52
风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 学堂会员 发表的提问:
你好!想请问关于酒店前台押金的收取方式以及相关的财务和会计处理方法?
收取押金时:借现金贷其他应付款 归还押金时:借其他应付款贷现金
148楼
2023-02-07 15:06:12
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 比赛尔 发表的提问:
我们公司买了一件设备,付了款也收到了货,但没收到发票,当时不确定什么时候发票到,所以会计处理在先了,入了账,但账务处理没算税进去,现在发票到了,要把全进去,怎么摘要怎么写
把原先的会计处理先红冲,然后凭发票重新入账即可
149楼
2023-02-07 15:31:05
全部回复
比赛尔:回复王老师1 我不想冲,开始我的分录是借固定资产,贷银行存款,我现在想做的分录是借应交税费-应交增值税-进项税额,贷固定资产,摘要得怎么写?
2023-02-07 15:42:34
王老师1:回复比赛尔调整XX月XX号固定资产入账凭证
2023-02-07 16:11:43
比赛尔:回复王老师1 我不是全部调回,比如含税价113,这个金额之前分录全部入了固定资产,没有把税分离出来,现在发票来了,我就先把13的增值税从之前进取固定资产的调回来,摘要怎么写比较合适
2023-02-07 16:31:53
王老师1:回复比赛尔我知道是这个意思的,可以写:收到发票调整固定资产入账不含税价
2023-02-07 16:50:51
比赛尔:回复王老师1 那我发票是附在哪个凭证后面,是之前一次还是现在调的?
2023-02-07 17:17:59
王老师1:回复比赛尔后面那张调的凭证!
2023-02-07 17:32:26
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 左岸 发表的提问:
现在拿到会计学堂开的公司普票,开的这张电子发票为例,我公司收到这张发票后的财务处理是怎么处理 前提是我这个钱没有从库存现金,也没有从银行存款里支付,因为我只是作为到时候税前抵扣
报名会计学堂至尊版课程开的公司普票
150楼
2023-02-07 15:54:53
全部回复
吴月柳:回复左岸你好,当现金报销,虽然这个没有现金支出,但是需要从公司支出才能税前扣除
2023-02-07 16:21:12
左岸:回复吴月柳 老师 具体分录怎么做呢
2023-02-07 16:38:39
吴月柳:回复左岸借:管理费用 贷;现金
2023-02-07 17:03:26
左岸:回复吴月柳 现金那前提必须要从银行存款里转账到我卡上才可以吧,老师
2023-02-07 17:15:03
吴月柳:回复左岸你账上有备用金可以直接支付
2023-02-07 17:38:13
左岸:回复吴月柳 是不是每天可以提备用金转账到我自己的账户老师
2023-02-07 18:02:17
吴月柳:回复左岸最好去银行提现,不要直接转个人账户
2023-02-07 18:14:50
左岸:回复吴月柳 提现和转账不都一样都是要从公司账户里把钱取出来吗 直接转个人账户有什么影响吗老师
2023-02-07 18:44:35
吴月柳:回复左岸直接转个人会相当借款或者是分红,税务局不查就没事,查的话不好解释
2023-02-07 18:56:20

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