咨询
会计资料定期进行内部审计
分享
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 朗朗 发表的提问:
没有财务资料能进行审计吗?希望回答全面深入点,谢谢
没有财务资料,无法审计。
211楼
2023-03-08 14:36:42
全部回复
文文老师:回复朗朗审计本身就是对财务资料进行审计。
2023-03-08 14:58:46
文文老师:回复朗朗然后再对某些事项,进行实地核对
2023-03-08 15:09:12
文文老师:回复朗朗如存货盘点,资金盘点,是否账实一致
2023-03-08 15:36:54
文文老师:回复朗朗往来款,发询证函,也是核对账实是否一致
2023-03-08 15:50:19
文文老师:回复朗朗如果是制造业,可能还会对工艺进行测试
2023-03-08 16:14:44
李良新老师
职称:美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 会计人生 发表的提问:
内部审计部门的职能是什么呢?
 内部审计部职能职责      内部审计部是在总经理领导下,根据总公司内部审计制度和经营管理的要求,负责总公司及下属公司、全资子公司、控股公司的效益、财务收支的真实、合法性进行独立审计和监督;负责企业内部控制和风险管理的职能部门,其主要职能职责是:   一、贯彻执行有关审计法规,制定或参与研究本公司及下属公司、全资子公司、控股公司相关的规章制度。   二、负责对总公司重大经济决策提供依据和市场分析,为实现经济目标提供保证和咨询服务;   三、负责对总公司重要决议事项和主要工作进行督查督办;对公司及所属公司内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查;对严重违反财经纪律,侵占国家、公司资产,严重损失浪费等损害国家、公司利益的行为进行专案审计。 四、根据公司内部审计制度和经营管理的要求,开展内部审计工作;负责对总公司及下属公司、全资子公司、控股公司财务收支计划、投资和经费的预算,财务收支的真实、合法性、信贷计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。   五、负责对总公司及下属公司、全资子公司、控股公司的会计报表进行审计;负责对总公司及所属公司的承包经营责任进行审计评议;负责对总公司及所属公司基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。   六、做好部内职工思想教育和业务培训工作,提高职工综合素质,切实搞好开展文明优质和部内安全工作,确保帐目和资金安全。   七、办理公司领导、上级审计机构交办的其他审计事项,以及配合上级审计部门对公司及所属公司进行审计。   八、完成上级和总公司交办的其它工作。
212楼
2023-03-08 14:59:11
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 2333333 发表的提问:
工资是综合部的人在算,财务部进行核对, 那么工作审计究竟是 财务部的事情还是综合部的事情?现在存在工资审计报告的接收签字问题
审计报告还是要财务部签字的。
213楼
2023-03-08 15:08:29
全部回复
2333333:回复张艳老师 我问了下事务所 说谁签字都可以的
2023-03-08 15:37:28
张艳老师:回复2333333如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2023-03-08 15:51:45
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
老师,这个月我们公司总部会让审计过来审计,请问审计来我们要注意什么呢
平时按照规章制度做帐没什么问题的,审计过来按要求提供所需资料并配合就可以了。
214楼
2023-03-08 15:29:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户kca33z 发表的提问:
4、甲公司是一家金银珠宝首饰加工企业,公司聘请某会计师事务所对其存货内部控制的有效性进行评估。甲会计师事务所在对存货进行评估时,发现以下情况: (1)由于公司存货中有很多黄金珠宝原材料,因此公司特别规定、对于这类原材料的保管由库房保管人员W专门负责、调用审批由公司负责生产的副总经理负责、转移则由首饰加工部门的组长P负责。 (2)公司每三个月定期对贵重存货盘点- -次、编制盘点表。会计部门与库房在核结存数量,事后向管理层在报告差异情况及形成原因,经提准后进行相应处理。 要求:根据资料,从内部控制角度分析、判断并指出以上内部控制中存在哪些缺陷;针对缺 陷提出改进建议。
1,内部控制存在人员缺陷,这里调度负责都是属于出库,应该有同一的负责人负责审批处理 2,对于贵重物品,应该每月盘点
215楼
2023-03-09 15:05:16
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 1979942195 发表的提问:
根据会计法律制度的规定,应当在财务会计报告上签名并盖章的有( )。 A. 单位负责人 B. 单位内部审计负责人 C. 总会计师 D. 会计主管人员
这题的话,是选ACD的哦
216楼
2023-03-09 15:15:30
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陶醉的铃铛 发表的提问:
公司制定正式的主要会计政策并对会计估计进行明确规定。 请问,会计政策指的是什么内容?
你好 ;  会计政策主要说的是 : 企业在会计确认.计量和报告中所采用的原则.基础和会计处理方法。
217楼
2023-03-09 15:26:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ LC 发表的提问:
汽车租赁行业,购买汽车入固定资产。会计按固定资产五百万以内,一年全部折旧完,合适吗?
你好,会计按固定资产五百万以内,一年全部折旧完,不行的,会计要按会计准则处理,税法规定可以一次性计入损益扣除所得税,
218楼
2023-03-12 17:07:27
全部回复
LC:回复庄老师 哪些行业可以一次性扣除?不是所有行业都可以吧
2023-03-12 17:33:55
庄老师:回复LC所有的行业都可以,没有限制,
2023-03-12 17:58:33
可可老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.06w
引用 @  Tracy 发表的提问:
公司被一家公司投资占股份51%,投资方请了第三方审计对公司审计,审计对我们近三年的账目进行了调整,账目调整科目的摘要写什么内容呢?
可以写调整多少期多少号凭证
219楼
2023-03-12 17:20:50
全部回复
 Tracy:回复可可老师 老师,调整的分录里面有年初未分配利润,但是金蝶里面没有这个分录,是加上利润分配的子目录里面吗?
2023-03-12 17:51:10
可可老师:回复 Tracy你是说没有这个科目吗,是可以加在利润分配科目下
2023-03-12 18:16:08
 Tracy:回复可可老师 是的,老师,审计做的年初未分配利润,没有这个科目,加在利润分配的二级科目里面就可以了吧?
2023-03-12 18:43:05
可可老师:回复 Tracy是的,加在利润分配二级科目下面
2023-03-12 18:58:48
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师您好 公司内账中需要进行固定资产折旧处理吗(会计分录的编制)?需要进行应收账款资产减值处理吗(会计分录的编制)?
你好,内账固定资产折旧一般要的,但应收账款资产减值一般不用的。折旧借管理费用(或制造费用)-折旧 贷累计折旧
220楼
2023-03-12 17:29:59
全部回复
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 飞艳 发表的提问:
老师:广东省中山市报名点主管部门是哪里?要带资料去审核。请替我打听一下告诉我,谢谢!
广东省中山市财政厅
221楼
2023-03-13 14:51:07
全部回复
飞艳:回复靖曦老师 确定吗?
2023-03-13 15:35:05
靖曦老师:回复飞艳会计报名都是由当地财政局管理的,审核资料一般是到办事中心财政局进行资料审核
2023-03-13 15:56:21
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 小巧的电灯胆 发表的提问:
(1)2017年10月,甲公司因严重破坏环境被环保部门责令停产并对居民进行赔偿,管理层确认了大额预计负债并在财务报表附注中予以披露。A注册会计师将其作为审计中最为重要的事项与治理层进行了沟通,拟在审计报告的关键审计事项部分沟通该事项。同时,A注册会计师认为该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要,拟在审计报告中增加强调事项段予以说明。 (2)乙公司2017年末商誉、固定资产、长期股权投资等多项资产存在减值迹象。因管理层未提供相关资料,A注册会计师无法就上述资产的减值准备获取充分、适当的审计证据,拟对财务报表发表无法表示意见,并在审计报告的其他信息部分说明注册会计师无法确定与资产减值准备相关的其他信息是否存在重大错报。
学员你好,(1)不恰当。不应当对该事项增加强调事项段/被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项不需要在强调事项段中沟通
222楼
2023-03-13 15:07:17
全部回复
悠然老师01:回复小巧的电灯胆(2)不恰当。A注册会计师不应考虑导致无法表示意见的事项对其他信息的影响
2023-03-13 15:44:48
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ ???? 葡萄眼。 发表的提问:
年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
内部审计是根据公司管理的要求开展的,是半年一次还是一年一次这个是根据自己公司决定的,事务所来审计的是外部审计
223楼
2023-03-13 15:12:55
全部回复
???? 葡萄眼。:回复小杨老师 税审算是外部审计的一种吗
2023-03-13 15:35:18
小杨老师:回复???? 葡萄眼。是的,祝您工作愉快
2023-03-13 15:56:28
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
关联方交易的内部审计
求助各位大虾,从内部控制角度来看,关联方交易是否都需要签订合同,需要注意什么? 谢谢
224楼
2023-03-13 15:23:58
全部回复
李老师2:回复jossonli是否签订合同参照一般交易进行,关联方交易主要关注利益输出或者不公平交易。呵呵,希望对你有所启发。
2023-03-13 15:43:10
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 王珊珊 发表的提问:
企业没有设立审计部门的情况说明怎么写
企业没设立审计部门,很正常的。这是哪个部门要求的?
225楼
2023-03-14 14:05:12
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×