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会计资料定期进行内部审计
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 发表的提问:
公司做审计需要哪些资料
按照审计人员需要的资料提供即可,一般包括各会计科目的余额,发生额,存货,固定资产;财务报表等主要资料
286楼
2023-04-06 13:20:01
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 傲娇喵 发表的提问:
福建初级会计师现场审核需要提供什么资料
您好,毕业证书,身份证。
287楼
2023-04-06 13:35:11
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 顺心的大门 发表的提问:
老师您好!我在会计信息采集的时候忘了录入会计证资料以及上传会计证图片了 但是现在已经提交审核了这种情况应该怎么办呢?
你好,这个没有关系的,审核不通过会提示的。
288楼
2023-04-06 13:42:16
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余余老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 学堂用户d4dpuf 发表的提问:
1.注册会计师在审查飞达股份有限公司2018年度财务报表时,发现该公司在年度内向中国工商银行举借一笔长期借款,长期借款合同规定:(1) 长期借款以公司的商品为担保; (2) 该公司债务与所有者权益之比应经常保持低于5:3; (3) 分发股利须经银行同意; (4)自2019年1月1日起分期归还借款。 要求:如果不考虑相关的内部控制系统,注册会计师审查长期借款项目时,应审査哪些内容?
主要是函证上述信息吧,然后核实商品的存在,债务与所有者权益是否满足条件,分发股利是否银行同意,还款情况
289楼
2023-04-06 14:09:00
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 向蒋丞选手学习. 发表的提问:
企业材料发出采用计划成本核算时,在购进材料过程中发生的定额内的合理损耗构成购进材料实际成本,这部分定额损耗应计入什么科目
你好,购入时这部分损耗正常计入原材料科目
290楼
2023-04-06 14:35:59
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向蒋丞选手学习.:回复小云老师 就是材料采购吗
2023-04-06 14:58:11
小云老师:回复向蒋丞选手学习.付钱的时候计入材料采购,入库的时候计入原材料科目
2023-04-06 15:26:50
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 赵鑫 发表的提问:
现在我们企业需要制作审计底稿,但是我是第一次整,不太会,问一下制作审计底稿都需要什么资料?
审计底稿不是事务所做吗?
291楼
2023-04-09 15:37:02
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赵鑫:回复方老师 是有专门的审计公司给我们公司做审计,但是审计底稿需要我们自己先填然后通过软件上传给审计公司
2023-04-09 15:55:20
方老师:回复赵鑫一般审计公司有模板,你可以要来参考修改数据。
2023-04-09 16:10:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 发表的提问:
公司在什么情况下要审计,审计要提交什么资料
很多,比如资金的专项审计,贷款审计,上市公司的审计 一般就是凭证,账簿,报表,相关合同,上一年度的审计报告,验资报告,章程等等
292楼
2023-04-09 16:01:27
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 淡淡 发表的提问:
老师,请问下面这题选什么? ABC 会计师事务所的A 注册会计师负责审计D 集团2014 年度财务报表,E 公司是D 集团具有财务重大性的重要 组成部分。注册会计师的下列做法中,正确的有( )。 A、由A 注册会计师对E 公司财务报表执行审计工作 B、由组成部分注册会计师F 对E 公司财务报表执行审计工作 C、由A 注册会计师确定E 公司财务报表审计的整体重要性 D、由组成部分注册会计师F 确定E 公司财务报表审计的整体重要性
ABC
293楼
2023-04-09 16:30:00
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江桐老师
职称:初级会计师
4.91
解题: 0.05w
引用 @ 发表的提问:
互联网金融内部审计负责内容是什么
主要是资金去向和项目真实性
294楼
2023-04-10 13:52:49
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一:回复江桐老师 主要负责工作细节有哪些
2023-04-10 14:17:25
江桐老师:回复对企业内部控制机制的建立健全进行检查和评价
2023-04-10 14:41:23
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 土豪的发夹 发表的提问:
财务收支的合理性审查,不定期进行的财产清查,经济业务的合理性审查,经济业务的真实性审查,,这四项不属于会计监督的是哪个
你好,老师认为是不定期进行的财产清查
295楼
2023-04-10 14:16:04
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慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 大方的热狗 发表的提问:
1.注册会计师在审查飞达股份有限公司2018年度财务报表时,发现该公司在年度内向中国工商银行举借一笔长期借款,长期借款合同规定:(1) 长期借款以公司的商品为担保; (2) 该公司债务与所有者权益之比应经常保持低于5:3; (3) 分发股利须经银行同意; (4)自2019年1月1日起分期归还借款。 要求:如果不考虑相关的内部控制系统,注册会计师审查长期借款项目时,应审査哪些内容?
1.担保的公司的商品所有权是否属于本公司,具体哪些商品担保2.产权比例是否满足5:3,股利分配决议是否有银行意见 归还借款凭证是否符合时间要求,是否按时还款
296楼
2023-04-10 14:26:59
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耀杰老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 老实的果汁 发表的提问:
贝田会计师事务所的注册会计师李芳于2014年年底对恒润公司进行预审,包括对采购 与付款业务的内部控制测试和对部分交易、活动进行实质性程序。在预审中,李芳发现以 下情况,(1)为使采购业务的不相容职务彻底分离,规定采购人员不得参与验收。收到供应商发来 的货物后,必须由财会部门负责采购业务会计记录的人员进行验收登记,只有当所收货物 与订购单一致后,采购部门方能开具付款凭单请问:恒润公司采购与付款业务的相关内部控制是否存在缺陷?相关的经营活动及其会计 处理是否符合企业会计准则的规定?理由是什么?
内部控制存在缺陷,相关经营活动会计处理不符合企业会计准则。验收应当由专门的验收人员来验收,登记由财务人员登记,收到货物与订购单,发票一致时,验收合格后入库,方能开具付款清单
297楼
2023-04-11 14:04:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请问大家我05年的会计证,因为没从事会计,从没用过,现在是不是过期了。因为没年审
有的地方按作废处理 有的地方还可以把未完成的继续教育补上
298楼
2023-04-11 14:20:01
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
审计局在审计时会不会审计定额发票的来原
你好!金额较大或有重大疑点的,或者税务局有专项检查的可能会查。有查账风险
299楼
2023-04-11 14:26:59
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关风险评估的说法中,不正确的是( )。 A、在需要了解的被审计单位及其环境的内容中,对被审计单位财务业绩的衡量和评价既有内部因素也有外部因素 B、了解被审计单位及其环境是注册会计师可以选择实施的程序,而非必须执行的程序 C、注册会计师了解被审计单位及其环境的目的是识别和评估重大错报风险以设计和实施进一步审计程序 D、了解被审计单位及其环境,贯穿于整个审计过程的始终
B 【答案解析】 了解被审计单位及其环境是注册会计师必须执行的程序。 【该题针对“风险识别和评估概述”知识点进行考核】
300楼
2023-04-12 14:23:58
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