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会计资料定期进行内部审计
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 务实的秀发 发表的提问:
某会计事务所对国有公交公司的固定资产进行审计,是分析不同固定资产可采用的审计方法
你的问题是什么同学
31楼
2022-12-21 17:33:45
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 发表的提问:
18. 监盘库存现金是注册会计师证实资产负债表所列示现金是否存在的一项重要程序,被审计单位必须参加盘点的人员是( )。 A、会计主管人员和内部审计人员 B、出纳员和会计主管人员 C、现金出纳员和银行出纳员 D、出纳员和内部审计人员 19. 如果判断被审计单位将不能持续经营,但财务报表仍然按照持续经营假设编制,注册会计师应当出具的审计报告意见类型是( )。 A、否定意见 B、保留意见 C、无保留意见 D、无法表示意见 20. 注册会计师验资的责任是按照验资审计准则的要求,对被审计单位注册资本的( )。 A、实收情况进行审验,出具验资报告 B、变更情况进行审验,出具验资报告 C、注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验,出具审验报告 D、注册资本的实收或变更情况进行审验,并对验资报告的真实性、合法性负责
你好这几个题目的答案是18B19D20C
32楼
2022-12-21 17:53:59
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 庐州月下&VE 发表的提问:
会有公司请审计来审内部帐吗?审计不是都审对外的吗
一般不会的,但是要看公司自己的需求,因为内部账也是财务人员编制的,如果老板认为有问题也可能会委托审计的。
33楼
2022-12-22 17:15:05
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蒋老师:回复庐州月下&VE你好,很多大公司既有内部审计也有外部的审计,这是大公司更严格的内控制度所决定的
2022-12-22 17:40:38
蒋老师:回复庐州月下&VE有的公司还会专门设置内审部门
2022-12-22 17:57:37
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
您好,内部审计查出问题,按内部财务管理制度处理。
34楼
2022-12-22 17:22:38
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青春不打烊:回复王雁鸣老师 严重吗
2022-12-22 17:53:38
王雁鸣老师:回复青春不打烊您好,内部审计不般不严重的,您看一下贵单位内部的管理制度规定吧。
2022-12-22 18:20:53
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 六哥 发表的提问:
物业公司内部对停车费进行内审重点和事项,有么有这方面的资料和文档谢谢。
关于停车费的审计分好几个内容: 1、现场收费:系统与实际收费的差异分析,主要采用盘点的方式 2、收费系统的:未到计费时间或者不足怎么控制 3、非收费系统收费:停车场外收费,是否存在收费未开票或者票据重复使用的情况。 4、车辆盘点:系统内车辆与实际车辆的异常 5、免费及vip卡收费审计:军车以及年度月度vip卡的使用 建议楼住从管理角度进行审计 而不是财务角度
35楼
2022-12-22 17:38:18
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 精明的魔镜 发表的提问:
第26题 对单位的会计资料有监督检查权的单位有( )。 A. 人民银行 B. 税务总局 C. 财政局 D. 审计局 ABCD 《会计法》规定,除财政部门外,审计、税务、人民银行、证券监管、保险监管等部门依照有关法律、行政法规规定的职责和权限,可以对有关单位的会计资料实施监督检查。 不是说除财政部门外吗?财政局不是财政部门吗?
同学,你好 财政部门是会计工作的主管部门,这句话是除了财政部门外,其他部门可实施监督检查权
36楼
2022-12-22 17:50:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Cradle 发表的提问:
老师,单位行政向工会拨款,审计的时候会查些什么资料呢?怎么样做资料才完善?
你好同学,一般是转账凭证就可以同学。
37楼
2022-12-23 15:58:00
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Cradle:回复何江何老师 需不需要工会向行政写申请?然后专款专用
2022-12-23 16:30:08
何江何老师:回复Cradle你好同学这个要看工会的要求,各地不一样的
2022-12-23 16:42:11
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 寒冷的乐曲 发表的提问:
老师好,行政部门对本行业直属国有企业的审计是否属于内部审计?
你好,学员,新年好 这个不是的,内部审计是专门的审计部门的
38楼
2022-12-23 16:26:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 赵文雅 发表的提问:
公立医院要建立审计部门,也有审计局来审计,需要提供资料,需要提供什么资料,
您好,审计的花 一般需要您提供财务软件的电子数据,也就是您系统导出的数据,还有记帐凭证,明细账,申报表等
39楼
2022-12-23 16:56:14
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 聪明的柜子 发表的提问:
用内部留存利润做内部融资,然后进行对外投资,主要涉及什么会计分录
同学。首先是融资部分,然后再是投资部分。 涉及到收到资金。也涉及到长投。
40楼
2022-12-23 17:25:40
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
确定注册会计师拟信赖内部审计工作的程度 为什么属于总体审计策略,不是具体的吗?
你好,确定注册会计师拟信赖内部审计工作的程度 这个是说的整体的,不是说具体的某一个事项,某一个业务,或者某一个科目的 所以是总体审计策略
41楼
2022-12-23 17:50:59
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
背靠背工资情形下,内审是否需要进行人力资源、薪酬审计
既然已在员工中引起很大负面情绪,即已造成不良后果,我觉得应该审计,当然最好取得领导支持,一个合理的薪酬体系有利于稳定军心,并适当激励员工的工作热情。
42楼
2022-12-24 17:24:22
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ s 发表的提问:
经营租入固定资产,又租出,会计如何记账,租期内是否对租金进行分期摊销?
租入如果支付一年以内的借预付贷银存,按月摊销借主营业务成本贷预付 租出,按月确认收入借银存贷主营业务收入应交税费 需要分期摊销的
43楼
2022-12-24 17:35:59
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 坚守 发表的提问:
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
你好,举个例子吧,很多公司是没有内部审计的,一般单位的监督主体就是会计,会计核算数据起到主要监督的作用,
44楼
2022-12-24 17:47:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ YONEY 发表的提问:
资产评估专业人员完成评估报告编制后,资产评估机构会对资产评估报告进行必要的内部审核,请问内部审核一般包括哪些方面和内容?
组织必须编制内部审核程序。在该程序文件中一般应规定: (1)审核方案的策划,包括确定审核的频次、目的、范围、方法、依据等; (2)审核的职责,包括最高管理者、管理者代表、主管部门、审核组组长、审核员的职责; (3)审核员的资格条件及聘任(授权); (4)审核计划的编制与发放; (5)审核组的组成及审核的实施; (6)记录审核结果,发出不符合项报告; (7)对不符合项纠正效果进行验证; (8)向管理者和受审核方报告审核结果; (9)对不符合项的纠正措施进行跟踪及编制纠正措施效果验证报告; (10)记录的要求。 在内部审核程序中,还要对现场审核的注意事项作出明确规定,包括应如何执行审核计划、掌握审核进度、营造适宜的审核气氛、正确抽样、搜集客观证据、避免先入为主或主观臆断、做好记录等项。
45楼
2022-12-25 16:45:28
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