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收到前期赊销款的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ LE 发表的提问:
赊销商品,会计上确认收入,增值税纳税义务还没发生对吗(按合同约定收款日期)?
你好,发出货物就需要确认收入的
181楼
2023-02-21 15:15:15
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LE:回复邹老师 老师,请你回答的仔细一点,我已经说了,会计上确认收入(你回答的跟我的问题一样),那增值税纳税义务发生时间呢
2023-02-21 15:41:37
邹老师:回复LE增值税纳税义务发生时间就是发出货物的时候
2023-02-21 16:00:30
LE:回复邹老师 赊销,不是合同约定收款日期当天吗?
2023-02-21 16:11:06
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ aʚ波波ɞ 发表的提问:
您好老师,税法中的赊销,就是会计上的应收账款吗
同学你好 对的 是这样的
182楼
2023-02-21 15:29:34
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aʚ波波ɞ:回复朴老师 采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; 是不是可以这么理解:比如我公司今年赊销一笔货物100万,合同约定明年付款。发货时我确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入,不开发票,等到明年按照合同约定的时间开发票,同时确认增值税收入和所得税收入。但 今年汇算清缴时,这笔主营业务收入可以调减。
2023-02-21 16:03:28
朴老师:回复aʚ波波ɞ同学你好 这个可以的
2023-02-21 16:14:08
aʚ波波ɞ:回复朴老师 我实务中没看到有人这么做过,都是直接确认收入并开票。这样做,实务上具有可操作性行吗?算不算一种税收筹划呢?
2023-02-21 16:36:46
朴老师:回复aʚ波波ɞ同学你好 这个可以的
2023-02-21 16:49:21
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 绕月的云 发表的提问:
老师,分店报销费用的会计分录,借,管理费用-维修费, 贷,其他应收款, 收到款时会计分录,怎写?
你好, 1.报销 借管理费用…维修费 贷其他应付款 2.付款 借其他应付款 贷银行存款
183楼
2023-02-21 15:37:23
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绕月的云:回复蒋飞老师 老师,总部,把分店的费用报销后的分录怎写?
2023-02-21 16:16:22
蒋飞老师:回复绕月的云做上面的分录就可以了
2023-02-21 16:36:10
蒋飞老师:回复绕月的云上面的分录是总店做的分录。
2023-02-21 16:49:03
绕月的云:回复蒋飞老师 老师,那分店呢?
2023-02-21 17:10:46
蒋飞老师:回复绕月的云分点不用做分录的,总店集中做账就可以了
2023-02-21 17:24:24
绕月的云:回复蒋飞老师 老师,现在是各分店有帐。总店有一部帐,都在做帐
2023-02-21 17:38:57
蒋飞老师:回复绕月的云好的,那就做分录 借管理费用…维修费 贷其他应收款 借其他应收款 贷银行存款
2023-02-21 18:01:54
绕月的云:回复蒋飞老师 谢了,老师
2023-02-21 18:14:10
绕月的云:回复蒋飞老师 总库的费用,让各分店分摊的分录,怎写
2023-02-21 18:34:46
蒋飞老师:回复绕月的云分部做分录 借管理费用…办公费 贷银行存款
2023-02-21 18:51:53
绕月的云:回复蒋飞老师 管理费用-待摊费用, 贷,长期待摊费用。这样,对不对
2023-02-21 19:15:00
蒋飞老师:回复绕月的云你好,这么做也可以的。
2023-02-21 19:37:03
答疑小王老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 文武贝 发表的提问:
收入分次收到,是不是要全部收到后才可以确认收入,在前几次收到时 会计分录是 借 银行存款 贷 预收账款 全部收到后的会计分录为 借 预收账款 贷 主营业务收入
你好,同学,之前收到的全是对方支付的预付账款吗?全部收到时,货款和之前的预收账款刚好相符?
184楼
2023-02-21 16:02:59
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文武贝:回复答疑小王老师 是这样的
2023-02-21 16:22:15
答疑小王老师:回复文武贝你好,当你向对方发出货物的时候冲减之前确认的预收账款,同时确认收入然后结转成本。
2023-02-21 16:51:04
文武贝:回复答疑小王老师 是影视公司,公司艺人到对方那里收到的劳务费
2023-02-21 17:17:31
答疑小王老师:回复文武贝那这个问题的话,你再去实务专栏问一下其他实操老师哈。
2023-02-21 17:28:15
文武贝:回复答疑小王老师 好的
2023-02-21 17:52:05
答疑小王老师:回复文武贝你好,同学,谢谢理解
2023-02-21 18:03:44
丁丁
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.24w
引用 @ 阳光灿烂 发表的提问:
为什么计算应收账款周转次数时应使用赊销额,由于无法取得赊销数据而使用销售收入计算时,会高估应收账款周转次数?
同学,你好! 为什么计算应收账款周转次数时应使用赊销额——回复:赊销才能产生应收账款。 由于无法取得赊销数据而使用销售收入计算时,会高估应收账款周转次数——回复:赊销收入是整个销售收入中的一部分,即赊销收入<销售收入。 销售收入/应收账款平均余额>赊销收入/应收账款平均余额
185楼
2023-02-22 15:15:40
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 胖三斤 发表的提问:
老师,赊销或分期收款,为何能避免垫付税款,不理解。 不能及时收到货款的情况下,不是采用直接收款才能延迟缴纳税款日期吗?
比如你分期收款销售,约定的收款日期是10号,但是10号客户交没有把钱打过来,那么10号你也应该交税。
186楼
2023-02-22 15:28:22
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 文武贝 发表的提问:
收入分次收到,是不是要全部收到后才可以确认收入,在前几次收到时 会计分录是 借 银行存款 贷 预收账款 全部收到后的会计分录为 借 预收账款 贷 主营业务收入
之前没有开发票的话可以
187楼
2023-02-22 15:39:02
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文武贝:回复郭老师 没有开发票
2023-02-22 16:18:54
文武贝:回复郭老师 收到可以直接做收入么?
2023-02-22 16:34:56
郭老师:回复文武贝无票收入可以
2023-02-22 16:59:07
文武贝:回复郭老师 好的,谢谢!
2023-02-22 17:19:57
郭老师:回复文武贝不用客气的
2023-02-22 17:31:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 火星上的金鱼 发表的提问:
c公司赊销a产品50台,不含税总价款40000元,增值税率16%,请编制会计分录
您好。借应收账款。 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
188楼
2023-02-22 16:05:59
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 慕小暖的小小梦想 发表的提问:
这道题目不是采取赊销和分期收款方式销售货物吗?不应该是书面合同约定的收款日期的当天吗
同学你好 先开具发票的 开具发票的时候,纳税义务就产生了
189楼
2023-02-23 15:15:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问:
公司收到之前预付账款的发票的时候会计分录要怎么做,而且之前暂估入库的会计分录要怎么做?
借;相关科目 贷;预付账款 冲销暂估,根据发票入账
190楼
2023-02-23 15:34:32
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123啊谁都能看见的那:回复邹老师 老师可以写下完整的会计分录吗
2023-02-23 16:06:38
邹老师:回复123啊谁都能看见的那借;相关科目 贷;预付账款 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
2023-02-23 16:36:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 范范  发表的提问:
我们公司所有开支暂时都是我老板一个先垫支的,这个月收到了部分工程款,现在这些钱要当作还给老板之前垫支的钱,会计分录怎么做,这账怎么账
借:银行存款贷:应收账款,借:其他应付款贷:银行存款
191楼
2023-02-23 15:59:59
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范范 :回复袁老师 这个月把之前两个月的社保补缴了,那会计分录怎么做,是把欠的那两个月的社保放在一起做还是分开来?
2023-02-23 16:46:30
袁老师:回复范范 借:管理费用--社保贷:银行存款,分开吧
2023-02-23 17:06:12
范范 :回复袁老师 @袁老师:为什么不是借应付职工薪酬-社保,贷:银行?
2023-02-23 17:25:37
袁老师:回复范范 借:管理费用--社保贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
2023-02-23 17:40:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
你好,城投公司收到政府拨入工程款的会计分录
借;银行存款 贷;应收账款或工程结算
192楼
2023-02-24 14:52:13
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孙老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
年底未收到的工程款会计分录如何做
你好同学,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项
193楼
2023-02-24 15:01:31
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鼠羊羊:回复孙老师 问题是发票也没有收到,只是估计入帐,怎么出分录
2023-02-24 15:28:07
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,未收到的工程款是你应该开给甲方的发票的
2023-02-24 15:38:42
鼠羊羊:回复孙老师 意思是没开发票的
2023-02-24 15:59:29
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,可以描述的清楚一些, 你是没开票?也没收到成本票?
2023-02-24 16:27:58
鼠羊羊:回复孙老师 是呢
2023-02-24 16:47:56
孙老师:回复鼠羊羊暂估入账的成本,你怎么做的呢
2023-02-24 17:10:00
鼠羊羊:回复孙老师 我就是不会做
2023-02-24 17:21:52
鼠羊羊:回复孙老师 请教老师您
2023-02-24 17:44:45
孙老师:回复鼠羊羊你好同学,暂估入账的材料 借:原材料 贷:应付账款-暂估价
2023-02-24 17:56:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
收到银行存款利息怎么写会计分录,这是之前会计写
借银行存款,借财务费用负数,分录可以的。
194楼
2023-02-24 15:10:26
全部回复
快乐每一天:回复郭老师 为什么要这样写
2023-02-24 15:37:02
郭老师:回复快乐每一天费用发生额应该在是在借方,如果你放到贷方结转损益的时候,他不好取数
2023-02-24 15:48:48
快乐每一天:回复郭老师 利息是我们公司的收入为什么要写成负数
2023-02-24 16:01:22
郭老师:回复快乐每一天你好,你这个是银行存款的利息吗?如果是的话,他应该冲财务费用吧。
2023-02-24 16:26:45
快乐每一天:回复郭老师 是银行存款利息
2023-02-24 16:38:19
快乐每一天:回复郭老师 这是不是本来两个分录合并成一个分录了
2023-02-24 16:49:28
郭老师:回复快乐每一天他应该冲财务费用的吧。 财务费用应该在代发软件做账放到的贷方他取不到数 所以放到借方负数表示。
2023-02-24 17:04:33
快乐每一天:回复郭老师 哦哦那知道了
2023-02-24 17:25:33
郭老师:回复快乐每一天不用客气的,应该的。
2023-02-24 17:42:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 曾经 发表的提问:
老师,本期收到预收账款,本期不做收入,会计分录怎么做?
借;银行存款 贷;预收账款
195楼
2023-02-24 15:34:22
全部回复
曾经:回复邹老师 快账软件中没有预收账款,是预收款项,与快账科目表不符,怎么解决?
2023-02-24 15:47:39
邹老师:回复曾经你好,你可以计入应收账款的贷方
2023-02-24 16:07:34

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