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收到前期赊销款的会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 贪玩的冷风 发表的提问:
收到银行承兑汇票,再用银行承兑汇票付货款会计分录 借:应收票据 贷:应收账款 借:应付账款 贷:应收票据 汇票到期后的会计分录
汇票到期不是你们处理了,你们只要做这两步
211楼
2023-03-02 15:39:43
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贪玩的冷风:回复辜老师 到期后不是会有本公司转账到别的公司的流水记录吗?
2023-03-02 16:04:59
辜老师:回复贪玩的冷风不会的,你背书给了供应商,是由供应商到期去收款的
2023-03-02 16:20:25
翁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 发表的提问:
企业开具出去增值税专用发票,没有收到款,并且交纳了增值税销项税额的款项了,这样会有那些会计分录?具体到开出发票没有收到款的会计分录,以及交纳了增值税销项税额的会计分录,
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税–销项税额
212楼
2023-03-02 16:05:59
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ A新中铁3515 发表的提问:
老师,销售商品分录给说一下,赊销和预收的?
一、赊销 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 借:银行存款 贷:应收账款 二、预收 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
213楼
2023-03-05 16:22:23
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A新中铁3515:回复岳老师 对应的主营业务成本分录呢?
2023-03-05 16:42:29
A新中铁3515:回复岳老师 就是开完销售单之后做成本分录,做到一起行吗?
2023-03-05 16:55:37
A新中铁3515:回复岳老师 你看这样行吗,开单之后写分录 借应收账款 贷 主营业务收入 借 主营业务成本 贷 库存商品
2023-03-05 17:19:59
岳老师:回复A新中铁3515借:主营业务成本 贷:库存商品 与确认收入一并结转。您说得对。
2023-03-05 17:46:47
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Z & X 发表的提问:
装修公司收到的合同规定的分期付款,怎样做会计分录?
借:银行存款贷:主营业务收入,借:银行存款贷:应收账款
214楼
2023-03-05 16:44:19
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Z & X:回复袁老师 就是按照合同分期付款收到的钱,是人主营业务收入还是应收账款?
2023-03-05 16:58:06
袁老师:回复Z & X发出商品确认收入
2023-03-05 17:16:59
Z & X:回复袁老师 装修公司为别家公司装修,收到对方交来的装修款入什么科目?装修公司为装修而购进的装修材料入什么科目?还有人工费用入什么科目?
2023-03-05 17:33:52
袁老师:回复Z & X先收款计入预收账款,工程施工--差旅费,工程施工--人工费
2023-03-05 17:54:50
时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 发表的提问:
50000短期借款到期,归还本息50600(前已计提利息400元),这个会计分录怎么做
借短期借款50000 应付利息400  财务费用200 贷银存50600
215楼
2023-03-05 17:00:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 歪歪? 发表的提问:
赊销一批商品给甲公司,货款30000元,增值税4800元,代垫运费600元, 怎么做会计分录
你好 借;应收账款 34800%2B600 ,贷;主营业务收入 30000, 应交税费—应交增值税(销项税额)4800,银行存款等科目 600
216楼
2023-03-05 17:26:03
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 王慧 发表的提问:
前期会计写实收资本:借:其他应收款,贷:实收资本,现在收到钱了分录是借:实牧资本,贷:其他应收款对吗?还是需要其它分录
您好 就您的问题应该是借:银行存款等,贷:其他应收款。
217楼
2023-03-05 17:39:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 寒冷的口红 发表的提问:
9.销售A产品,销售额为12 000 000元,同时收到逾期付款收取的违约金23 200元,款项均已收到并存入开户银行; 会计分录
银行存款,贷主营业务收入应交税费。 违约金也确认收入。
218楼
2023-03-06 14:27:33
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 从容的指甲油 发表的提问:
饭店赊账进去牛肉,要下月初付款求会计分录谢谢
借原材料贷应付账款 下月借应付账款贷银存
219楼
2023-03-06 14:56:56
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 教务主管 发表的提问:
甲公司赊销商品一批,增值税发票上注明的不含税价款为30 000元,增值税额为3 900元,付款条件为“2/10,n/30”,假设折扣时不考虑增值税,采用总价法对应收账款进行账务处理,编制以下会计分录。 (1)确认销售收入和应收账款。 (2)假如客户于10天内付款,计算享受的现金折扣,并编制享受到现金折扣时收回应收账款的会计分录。 (3)假如客户超过10天付款,编制未享受到现金折扣时收回应收账款的会计分录。
同学你好 (1)确认销售收入和应收账款。 借,应收账款33900 贷,主营业务收入30000 贷,应交税费一应增一销项3900 (2)假如客户于10天内付款,计算享受的现金折扣,并编制享受到现金折扣时收回应收账款的会计分录。 现金折扣=30000*2%=600 借,银行存款33300 借,财务费用600 贷,应收账款33900 (3)假如客户超过10天付款,编制未享受到现金折扣时收回应收账款的会计分录。 借,银行存款33900 贷,应收账款33900
220楼
2023-03-06 15:03:35
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
221楼
2023-03-06 15:24:02
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'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 购买办公用品收到增值税普通发票呢
2023-03-06 16:03:37
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借管理费用办公费 贷库存现金
2023-03-06 16:19:21
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,,谢谢老师
2023-03-06 16:46:51
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票后收到货款时呢
2023-03-06 17:00:25
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借银行存款 贷应收账款
2023-03-06 17:26:22
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票时挂应收账款对吗
2023-03-06 17:50:35
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的,开票的时候挂应收账款
2023-03-06 18:04:32
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,知道了,谢谢老师
2023-03-06 18:24:03
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 可以挂预收吗
2023-03-06 18:47:03
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ你要是先收款那就挂预收,要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2023-03-06 18:57:14
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 先开票后到账的都是挂应收对吗
2023-03-06 19:16:16
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ先开票后到账的都是挂应收对吗,是的
2023-03-06 19:30:57
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 19:55:28
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ满意请给五星好评,谢谢
2023-03-06 20:06:04
静老师
职称:,中级会计师
4.91
解题: 0.01w
引用 @ 静待花开花落 发表的提问:
:应收账款周转率=赊销收入净额/[(期初应收账款+期末应收账款)/2] 这个公式是怎么用的,比如说我现在要算3月份应帐款周转率,那个赊销收入净额 是指哪个时间段到哪个时间段,还是说截止到3月底所以没收到应收帐款收入净额吗?那期初应收账款+期末应收账款又是哪个时间 的
你好,计算当时周转率应使用当时数据,计算3月,应使用3月赊销收入,应收账款使用3月初和3月末的数据
222楼
2023-03-06 15:38:58
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
结转专利费用,为什么前期要挂其它应付款,这个前期挂其他应付款的会计分录怎么做?从申请到结转的完整分录是什么
借其他应付款,贷银行存款 借无形资产,贷其他应付款
223楼
2023-03-07 14:22:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 心雨 发表的提问:
老师,车辆用油的会计分录,前面借款会计分录是借:其他应收款5000,贷银行存款5000,报销时我借管理费用5000,贷其他应收款5000,你说这笔分录需分摊几个月分录,那我的借款账不平呀,怎么会计分录?
前面借款会计分录是借:其他应收款5000,贷银行存款5000,报销时我借预付账款5000,贷其他应收款5000,你说这笔分录需分摊几个月分录,分录借:管理费用2000 贷:预付账款2000
224楼
2023-03-07 14:44:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 老大婷婷 发表的提问:
老师,建筑业的收到对方打来前期的启动款项,怎么做会计分录,借:银行存款,贷方是记应收账款还是什么呢
你好,贷方计入工程结算
225楼
2023-03-07 15:09:54
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老大婷婷:回复邹老师 老师,为什么是工程结算呢,这个只是全款的一小部分,我们是小规模纳税人
2023-03-07 15:37:13
邹老师:回复老大婷婷你好,建筑业收到的工程款,就是通过工程结算核算的
2023-03-07 15:53:40

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