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收到前期赊销款的会计分录
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
收到去年的货款,怎么做会计分录
借银行存款 贷应收账款
106楼
2023-01-28 16:27:31
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涵:回复李老师 翻了一下之前会计做的内帐,他计入主营业务收入,这样正确吗?
2023-01-28 16:46:36
李老师:回复去年他没有做收入吗
2023-01-28 17:15:32
涵:回复李老师 去年做了
2023-01-28 17:35:21
李老师:回复去年做了,今年就按我那样做了
2023-01-28 17:46:25
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
甲公司收到上年货款32万会计分录怎么做
甲公司收到上年货款32万会计分录怎么做
107楼
2023-01-28 16:47:58
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罗老师:回复爱笑的流沙借 银行存款 32 贷 应收账款 32
2023-01-28 17:06:08
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ va3t9x 发表的提问:
收到对方货款,怎样做会计分录
收到货款的会计分录: 如果此前已做销售处理,分录为: 借:银行存款/库存现金 贷:应收账款 如果未做销售处理,分录为: 借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
108楼
2023-01-29 16:18:10
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va3t9x:回复紫藤老师 最后结转需要写借:本年利润,贷:主营业务收入吗
2023-01-29 16:46:15
紫藤老师:回复va3t9x最后结转需要写借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-01-29 17:06:06
va3t9x:回复紫藤老师 货早已销售,年底收到货款,最后结转需要写借:本年利润,贷主营业务收入吗
2023-01-29 17:22:22
紫藤老师:回复va3t9x最后结转需要写借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-01-29 17:42:32
va3t9x:回复紫藤老师 好的
2023-01-29 17:52:42
紫藤老师:回复va3t9x加油哈,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-01-29 18:19:36
紫藤老师:回复va3t9x主营业务收入的结转是从借方结转的
2023-01-29 18:35:10
紫藤老师:回复va3t9x借:主营业务收入,贷:本年利润
2023-01-29 18:57:02
va3t9x:回复紫藤老师 之前销售出去的,年底收到货款,不用写出库的分录吧
2023-01-29 19:25:39
紫藤老师:回复va3t9x之前销售出去的,年底收到货款,不用写出库的分录
2023-01-29 19:50:56
va3t9x:回复紫藤老师 就写两个分录,借,银行存款,贷应收账款,最后结转,借,主营业务收入,贷本年利润就可以了吧
2023-01-29 20:14:11
紫藤老师:回复va3t9x对的,你的理解是正确的
2023-01-29 20:35:53
va3t9x:回复紫藤老师 有收入,就应该有成本吧,
2023-01-29 20:57:17
紫藤老师:回复va3t9x有收入,就应该有主营业务成本
2023-01-29 21:23:12
va3t9x:回复紫藤老师 我这个呢,是年底收到货款,成本的分录不用写吗
2023-01-29 21:40:34
紫藤老师:回复va3t9x借 主营业务成本 贷 本年利润
2023-01-29 21:59:23
紫藤老师:回复va3t9x你好,应该是是这个 借 本年利润 贷 主营业务成本
2023-01-29 22:11:15
va3t9x:回复紫藤老师 那结转呢,是结转主营业务收入呢,还是主营业务成本
2023-01-29 22:23:27
紫藤老师:回复va3t9x主营业务收入,主营业务成本都要结转 借 本年利润 贷 主营业务成本 借,主营业务收入,贷本年利润
2023-01-29 22:52:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请教,向银行贷款十万由政府贴息0.54万元但是没收到该怎么做会计分录?
没有收到之前无需做政府补助贴息的分录
109楼
2023-01-29 16:30:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 酷炫的导师 发表的提问:
北京爱佳实业有限公司赊销渔具的会计分录怎么写
你好,北京爱佳实业有限公司赊销渔具的会计分录是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
110楼
2023-01-29 16:38:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 梦语LXT 发表的提问:
收到客户的电子汇款,我又给到了别人,涉及的会计分录是什么
您好 请问是电子承兑汇票么?
111楼
2023-01-29 16:45:00
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梦语LXT:回复bamboo老师 是的
2023-01-29 17:07:31
bamboo老师:回复梦语LXT借:应收票据 贷;应收账款 借:应付账款 贷:应收票据
2023-01-29 17:18:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 杨阳 发表的提问:
公司收到企业稳岗补贴,不知道这个款项该怎样做会计分录和处理呀?
借;银行存款 贷;营业外收入
112楼
2023-01-30 15:53:21
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杨阳:回复邹老师 就直接计营业外收入不做别的了是吧。
2023-01-30 16:19:54
邹老师:回复杨阳你好,是的,按补贴入账就可以了
2023-01-30 16:30:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ . 发表的提问:
收到款项怎么做会计分录
你好 借;银行存款 贷;应收账款等科目
113楼
2023-01-30 16:09:54
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:收到客户货款,客户银行刷卡支付 会计分录做么做?
借:银行存款 贷:应收货款
114楼
2023-01-30 16:21:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到张明偿还借款会计分录
收到张明偿还借款会计分录
115楼
2023-01-30 16:32:47
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邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 贷;其他应收款
2023-01-30 16:53:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,我公司陆续在卖出车间废品(边角料),中途收到1部分款项(还没卖完)请问这个会计分录要怎么做啊?
借银存贷其他业务收入应交税费
116楼
2023-01-30 16:44:58
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冯:回复郭老师 老师那这个不用记在预收吗?数量还没统计完没有对应的出库单
2023-01-30 17:02:05
郭老师:回复你们销售出去多少收到多少吗 不是的话可以记预收
2023-01-30 17:19:57
冯:回复郭老师 不是的,只是总数还不确定
2023-01-30 17:37:09
郭老师:回复可以记预收的、
2023-01-30 18:03:05
冯:回复郭老师 那这样是借:银行存款,贷:预收账款 吗?
2023-01-30 18:29:46
郭老师:回复你好,可以的,
2023-01-30 18:45:53
冯:回复郭老师 好的,谢谢
2023-01-30 19:01:38
郭老师:回复不用客气的,
2023-01-30 19:29:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 外向的小丸子 发表的提问:
12月9日,阳光商店支付12月3日产生的货款,公司收到存入银行。怎么写会计分录?
你好,阳光商店支付12月3日产生的货款,公司收到存入银行 借:银行存款,贷:应收账款 
117楼
2023-01-31 15:43:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业同意退款但款项未收到怎么写会计分录
借;其他应收款 贷;相关科目
118楼
2023-01-31 16:08:36
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 1069218076 发表的提问:
老师,收到A公司承兑5万,应付B公司货款3万,现将5万承兑背书装给B,B公司银行打款2万给我们,我们把5万承兑给他们,收到2万承兑找零和付5万承兑的会计分录怎么做?
你好,借应付账款-b 3 银行存款2 贷应收票据-a 5
119楼
2023-01-31 16:29:57
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1069218076:回复王瑞老师 这个是不是把手银行2万找零的流水和付5万承兑的票据放在一起,然后做着一笔分录?
2023-01-31 16:57:24
王瑞老师:回复1069218076是的,整个业务这一笔分录就可以
2023-01-31 17:17:23
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 欢喜的雨 发表的提问:
8月2日向中科公司赊销一批商品专用发票,列明的商品的价格为¥200,000增值税为¥26,000 货款尚未收到,10月8日,华东公司收到中科公司的货款发生销售折让¥13,000含税 会计分录
8月2日 借:应收账款226000 贷:主营业务收入200000 应交税费-增值税-销项税额26000 并结转成本 10月8日折让 借:主营业务收入13000/1.13=11504.42478 应交税费-增值税-销项税额13000/1.13*0.13=1495.575221 贷:应收账款13000
120楼
2023-01-31 16:41:59
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