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收到前期赊销款的会计分录
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小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 淡然的冰棍 发表的提问:
公司赊销一批商品货款为200万,试用的增值税率为13%。(2/10,n/30) 1.采用总价法分别核算销售业务发生时和10天内到客户货款时的会计分录。 2.采用净价核算法,分别编制销售业务发生时和10天内超过10天收到客户货款时的会计分录。
同学您好, 1、销售业务发生时, 借:应收账款  226    贷:主营业务收入   200           应交税费—应交增值税(销项税额)    26    (200*13%) 10天内收到货款, 借:银行存款    222        财务费用    4   (200*2%)    贷:应收账款   226 2、净价法下,现金折扣=200*2%=4(万元) 借:应收账款   222    贷:主营业务收入   196   (200-4)           应交税费—应交增值税(销项税额)   26    (200*13%) 10天内收到货款, 借:银行存款    222    贷:应收账款   222 10内以后收到货款, 借:银行存款   226    贷:应收账款   222           主营业务收入   4
76楼
2023-01-04 16:41:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们公司销售的机器部分维修是请其他单位进行维修的,客户现在把钱打给我们了,我们要开票过去,收到钱后我把钱支付给维修公司了,他们也给我们开票怎么做会计分录
你好,收到的维修费做收入,支付的维修费做成本
77楼
2023-01-04 17:09:50
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雯:回复邹老师 1、收到钱时 借:银行存款 贷:应收账款 2、开票时 借:应收账款 贷:主营收入 应交税费-应交增值税 3、当月确认维修成本时 借:劳务成本 贷:应付账款 4、 根据收入,结转成本 借:主营成本 贷:劳务成本 5 、支付时 借:应付账款 贷:银行存款 6、 收到票时 借:销售费用-维修费 应交税费-应交增值税(进) 贷:????这些步骤对吗?最后一个不知道了
2023-01-04 17:50:48
邹老师:回复你好,不需要做最后一个分录的
2023-01-04 18:06:50
雯:回复邹老师 那开票给我们了怎么办?
2023-01-04 18:24:55
邹老师:回复借;主营业务成本 贷;银行存款
2023-01-04 18:38:50
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
公司低价销售车辆给老板的亲戚,并收到车款,但上的是公司的牌照 约定一年后过户给他的亲戚 这种情况怎么做会计分录
您好,收到车款时,借;现金或者银行存款,贷:预收账款。收到车的发票,借;固定资产,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。等过户时,借:预收账款,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时进行固定资产清理,借:固定资产清理,累计折旧,贷;固定资产。然后再根据固定资产清理科目余额转入营业外收支科目。
78楼
2023-01-04 17:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售十箱酒收到五箱的款的会计分录
借;应收账款 (10箱) 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;银行存款 贷;应收账款(5箱)
79楼
2023-01-05 15:55:26
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 俭朴的汽车 发表的提问:
老师你好,收到费用单款没付的短期摊销的费用怎样做会计分录?
你好,你的意思是需要摊销的费用发票收到了没有付款?借预付账款 贷其他应付款,摊销时借管理费用等 贷预付账款 付款时借其他应付款 贷银行存款
80楼
2023-01-05 16:13:01
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 与世无争 发表的提问:
请问出口销售,出口退税率为零的会计核算分录要怎么做?国内赊销,对方迟付货款,我们加收的滞纳金会计核算方法是什么?
按税务要求,申报必须是FOB,所以 1.FOB时,不考虑运费,全额做收入。 2、CIF时,减去运费和保险费后,作为收入。运费和保险可以先做费用处理,收回后再冲减费用,也可作为其他应收款处理,收支相抵。 3、CFR时,参照CIF的处理。###(1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) (3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的应退税额做如下会计处理: 借:其他应收款--出口退税 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (5)收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税 ###实行“免抵退税”办法的出口企业,涉及的出口退税会计分录为(根据企业会计制度(2001)编制): 1、结转当期免抵退税不得免征和抵扣税额 借:主营业务成本 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2、结转当期免抵税额 借:应交税金——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税金——应交增值税(出口退税) 3、结转当期应退税额 借:应收补贴款 贷:应交税金——应交增值税(出口退税)
81楼
2023-01-05 16:39:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ A会计学堂实操潘老师Q820952430 发表的提问:
老师,前期收到销售款,后因原因又退款了如果做分录
借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数 贷库存商品负数
82楼
2023-01-05 17:09:13
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到零售销售款85元的会计分录怎么写
收到零售销售款85元的会计分录怎么写
83楼
2023-01-05 17:29:59
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李老师:回复爱笑的流沙借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-01-05 17:54:36
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问:
样品送给客户,要视同销售吗?但又没有收到钱,会计分录怎么做
需要视同销售,做销售费用 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
84楼
2023-01-08 18:38:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
收到的长期借款利息怎么做会计分录
借;银行存款 贷;应收利息
85楼
2023-01-08 19:06:37
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梅雪:回复邹老师 不通过应收利息账户,可以直接做会会计分录吗??怎么做
2023-01-08 19:26:07
邹老师:回复梅雪借;银行存款 贷;财务费用——利息收入
2023-01-08 19:42:25
梅雪:回复邹老师 应付小王帐款10000,应收小王利息1000,付了他9000,这个怎么直接做会计分录
2023-01-08 20:11:13
邹老师:回复梅雪借;应付账款 贷;银行存款 财务费用-利息收入
2023-01-08 20:33:39
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小谢 发表的提问:
公司收到的贷款会计分录怎么做呢?
借 银行存款 贷 短期借款
86楼
2023-01-08 19:28:04
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小谢:回复紫藤老师 但是如果还款是从私人账上扣的,怎么做账呢
2023-01-08 19:42:22
紫藤老师:回复小谢借 银行存款 贷 其他应付款
2023-01-08 20:12:19
小谢:回复紫藤老师 从私人帐上扣的哦
2023-01-08 20:24:33
紫藤老师:回复小谢还款给个人 借其他应付款 贷 银行存款
2023-01-08 20:51:35
小谢:回复紫藤老师 就是银行发放的贷款是发到公账上,但是扣款是从股东的私人账上扣的,那账上挂的贷款到时候怎么平账呢?
2023-01-08 21:13:45
紫藤老师:回复小谢借 银行存款 贷 短期借款 你转给股东还款 借 短期借款 贷 银行存款
2023-01-08 21:43:21
小谢:回复紫藤老师 意思就是如果从股东的私人扣了,股东还得存到对公账户上,平掉这笔贷款吗。
2023-01-08 22:06:56
紫藤老师:回复小谢如果从股东的私人扣了,公司要给钱给股东
2023-01-08 22:35:49
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 慈祥的蚂蚁 发表的提问:
9月10日托收款项到账写成会计分录
同学你好 托收款项的会计分录是: 1、办妥托收手续时: 借:应收账款                                          贷:主营业务收入                                               应交税费-应交增值税(销项税额)            银行存款                                                       2、收到银行收账通知时: 借:银行存款                                     贷:应收账款
87楼
2023-01-08 19:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到原已核销的员工借款怎么做会计分录
收到原已核销的员工借款怎么做会计分录
88楼
2023-01-09 16:44:51
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 贷;其他应收款
2023-01-09 17:14:20
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 疯丫头 发表的提问:
收到货款时,会计分录这么做对吗
你这个分录是对的,实际收到时借:银行存款贷:预收账款 确认收入时是你做的分录
89楼
2023-01-09 16:59:09
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.83w
引用 @ Sunshine 发表的提问:
老师,我们收到人家货款了,但是还没有开票给人家怎么做会计分录
借:银行存款 贷:预收账款
90楼
2023-01-09 17:23:59
全部回复
Sunshine:回复家权老师 老师 还可以贷其他的科目吗?
2023-01-09 17:54:29
家权老师:回复Sunshine货款也可以贷应收账款
2023-01-09 18:21:40

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