咨询
会计外协加工费的会计处理
分享
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 寻???? 发表的提问:
老师,请问甲指乙供材的会计处理应该如何
乙方提供 材料就是。 直接是正常的购进和销售处理
226楼
2023-03-08 15:35:59
全部回复
寻????:回复陈诗晗老师 材料款从工程款扣除
2023-03-08 16:14:16
寻????:回复陈诗晗老师 那老师。我公户转钱如工资专户付工人工资应该如何做分录
2023-03-08 16:24:39
陈诗晗老师:回复寻????借:应付职工薪酬 贷:银行存款-专用户
2023-03-08 16:40:51
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们公司是电子厂,有很多不良品 ,有部份可以返修再用,有部份就直接当废品了, 应该怎么做会计处理?
你好同学 借:生产成本 贷:应付职工薪酬 这些是维修的费用,废品处理就直接处理就好了同学,不用记账的
227楼
2023-03-09 13:54:40
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 镜映徽州 发表的提问:
怎样进行水稻种植的会计处理学习
你好同学,你学习一下生物性资产的这块同学
228楼
2023-03-09 14:08:32
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 狂野的果汁 发表的提问:
承租人免租会计处理
你好  你是出租什么业务的?这样好判断科目  你是承租方还是出租方?  
229楼
2023-03-09 14:36:43
全部回复
狂野的果汁:回复meizi老师 我是承租方,我想知道怎么做会计分录
2023-03-09 14:52:24
meizi老师:回复狂野的果汁 你好     按你们租期来做 :借     管理费用-租赁费贷银行存款        按你们租期 分摊费用到每个月  包括这个免租期  
2023-03-09 15:18:03
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Andy邱 发表的提问:
求此题详解?正确的会计处理为?
你好。同学。 首先,6月的销项=200*6%+30*13% (2000+200)/(2000+200+400+30)大于90%了。 生活服务 进项可以加计扣除 进项=10*110% 销-进就是要交的税
230楼
2023-03-09 15:06:31
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
自己家没货去别的调货怎么做会计处理
借;库存商品 贷;应付账款
231楼
2023-03-09 15:32:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 动人的航空 发表的提问:
12月底了,工会经费和垃圾处理费需要计提吗
你好,工会经费需要计提,然后支付 垃圾处理费直接根据缴纳情况做分录就是了
232楼
2023-03-12 16:17:02
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 峥嵘岁月 发表的提问:
老师,房租的会计处理和工资的会计处理
房租你们交是按年还是按月发票咋开具的?
233楼
2023-03-12 16:39:27
全部回复
峥嵘岁月:回复maize老师 房租不定期给,给满对方给开票
2023-03-12 17:06:40
峥嵘岁月:回复maize老师 工资拖欠很多个月
2023-03-12 17:19:42
maize老师:回复峥嵘岁月按工资按月计提,没有发就不做发的分录,那先做借管理费用-租赁费,贷其他应付款,等发票回来看和你之前做费用有没差额没有就吧发票贴后面,有就冲回之前入账按发票做就可以。
2023-03-12 17:41:05
峥嵘岁月:回复maize老师 那租金费需要分摊吗
2023-03-12 18:02:00
峥嵘岁月:回复maize老师 工资就借管理费用贷应付职工薪酬,发了再借应付职工薪酬贷银行存款,对吗
2023-03-12 18:13:50
maize老师:回复峥嵘岁月按月先做租赁费,等发票回来再调整,工资按你做的做就可以。
2023-03-12 18:24:53
峥嵘岁月:回复maize老师 租赁费的会计分录具体怎么样?
2023-03-12 18:36:23
maize老师:回复峥嵘岁月借管理费用-租赁费 贷其他应付款。
2023-03-12 18:47:00
峥嵘岁月:回复maize老师 房租没有待摊费用这个科目是吗?老师
2023-03-12 19:12:56
maize老师:回复峥嵘岁月待摊费用这个科目取消现在用预付账款代替,但是你现在这个发票不知道咋开就不用预付账款。
2023-03-12 19:28:45
峥嵘岁月:回复maize老师 那房租需要待摊计提吗?
2023-03-12 19:55:41
maize老师:回复峥嵘岁月不用,那个是收到发票先做,你这个没发票,按你们实际发生的费用先做借管理费用-租赁费。
2023-03-12 20:05:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ ????小敏 ???? 发表的提问:
外购床单给职工用,并且向职工收费,有关的会计分录和税务处理?
借;其他应收款 贷;银行存款 借;应付职工薪酬等科目 贷;其他应收款
234楼
2023-03-12 17:07:47
全部回复
????小敏 ????:回复邹老师 如果视为买入又卖出,而且考虑增值税的情况呢
2023-03-12 17:27:55
邹老师:回复????小敏 ????你好,这个不是买入卖出,而只是先垫款,然后找职工收取而已
2023-03-12 17:49:52
bullet 老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ 震动的水壶 发表的提问:
仓储企业中库房折旧费的会计处理与第三方物流公司外包的库房折旧费的会计处理有何不同?
同学你好,仓储折旧的费用,这个是生产成本或是主营业务成本,第三方的,那个是费用吧;
235楼
2023-03-12 17:29:04
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
小企业会计制度公司增值税加计抵减后怎么做会计处理? 抵减额计入营业外收入?
 你好; 是的。 抵减的部分计入营业外收入核算   
236楼
2023-03-12 17:35:59
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
在外地办理了外经证,预缴了增值税,附加税,印花税,工会经费,怎么做会计分录了
借:应交税费-预交增值税 贷:银行存款 借:税金及附加 贷:应交税费-城建/教育/印花税 借:应交税费-城建/教育/印花税 贷:银行存款 借:管理费用-工会会费 贷:银行存款
237楼
2023-03-13 15:02:42
全部回复
追寻梦想:回复轶尘老师 可以是应交增值税―未交增值税 科目吗
2023-03-13 15:26:25
轶尘老师:回复追寻梦想期末转到应交增值税-未交增值税科目
2023-03-13 15:50:22
追寻梦想:回复轶尘老师 我这月预缴,下个月开票了,转的时候怎么做分录
2023-03-13 16:06:05
轶尘老师:回复追寻梦想借:应交增值税-未交增值税科目 贷:应交税费-预交增值税
2023-03-13 16:24:17
追寻梦想:回复轶尘老师 但是,老师,我按照进度已经计提了税金,借:应交税费―未交增值税 贷:应交税费―转出未交增值税 现在去税务预缴应该怎么做分录了
2023-03-13 16:36:17
轶尘老师:回复追寻梦想预交税金是施工地2%的预交;和公司所在地申报缴纳增值税不一样。两个别搞岔了。
2023-03-13 16:51:08
追寻梦想:回复轶尘老师 我预缴了,然后开票就不用在交增值税了是吗
2023-03-13 17:18:23
轶尘老师:回复追寻梦想可以在申报表中抵扣。增值税申报表附表四填列。
2023-03-13 17:38:49
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小企鹅 发表的提问:
A与B合作由B代销商品,代销前商品还需加工,那加工和代销需要分两条线进行会计处理?B受托加工物资成品入库都是备查登记的话,B会计账上就没有这批货。完工后B是直接将原料价+加工费等成本相加,账上会计凭什么单据再将这批货借记受托代销商品?
凭入库单
238楼
2023-03-13 15:12:30
全部回复
小企鹅:回复吴月柳 就是说A与B先按加工合同形式,受托加工账上不反应的原料价(只登明细备查),然后完工入库把明细上原料注销,入库单也没有总价丫,双方还要对完工品作价定合同(以原料价+受托加工成本)来A再把完工品发给B代销?B凭入库单入受托代销商品么
2023-03-13 15:35:58
吴月柳:回复小企鹅是的
2023-03-13 15:49:58
小企鹅:回复吴月柳 外账上是要把加工和代销这样分开么
2023-03-13 16:11:35
吴月柳:回复小企鹅要分,不然都乱套了,外账一样要做清楚
2023-03-13 16:34:24
小企鹅:回复吴月柳 那A委托B加工,钱也给的B,B又委托c加工,发A的原料给C时是备查登记,发B自己买的包装材料给c是计委托加工物资,收回成品那B库存高品成本不是只有B买的包材+支付C的人工费么?从账务上怎么把这块成本转移到代销商品价值上?
2023-03-13 16:45:17
吴月柳:回复小企鹅你只有B的委托,C只是与B有往来,与你们没有关系呀,你支付给B的加工费计入就行了
2023-03-13 17:13:06
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问:
老师,请问计提工会会员费怎么处理呢?发工资时候代收了工会会员会费,又怎么处理呢?
你好,计提时,借:相关成本费用 贷:应付职工薪酬——工会经费 发工资代收,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——工会会员会费
239楼
2023-03-13 15:29:58
全部回复
Celia歆歆:回复立红老师 好的,谢谢老师o(^o^)o
2023-03-13 16:19:42
立红老师:回复Celia歆歆你好,不客气的,希望我的回答能够帮助到您。
2023-03-13 16:30:42
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 风趣的绿草 发表的提问:
单位退休人员的工资分为统筹内和统筹外,是不是统筹内的部分不需要做会计处理
你好,这两个都要做分录的哦
240楼
2023-03-14 14:08:13
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×