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财务会计银行汇票存款核算
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户xwtt5x 发表的提问:
预算会计资金结存的期初余额大于财务会计银行存款的期初余额是什么原因?怎么办?
这个要逐条核对的一般先对好财务资金余额,再核对预算就清楚了是哪里错漏了的
91楼
2023-01-10 17:23:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 小妹 发表的提问:
老师银行收利息的分录,借:银行存款 贷:财务费用吗?我们会计的凭证怎么填的借:财务费用,贷:银行存款且是红字
软件上面做帐 借银行存款 借财务费用红字
92楼
2023-01-11 16:32:10
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小妹:回复李老师 老师能仔细看一下我的提问吗? 我还是不明白,就是我给你说的这个问题,还有我发的图片??
2023-01-11 17:06:54
李老师:回复小妹关键你们分录做错了啊 软件上面做帐要 借银行存款 借财务费用红字 如果手工的借:银行存款 贷:财务费用 可以
2023-01-11 17:22:10
陈俊帆老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
老师,我从财政拨款10 到基本户工资款,但从基本户 支出12,有2是垫付的,财务会计 借:银行存款10 贷:财政拨款收入10 借:应付职工薪酬12 贷:银行存款12 预算会计 借:资金结存10 贷:财政拨款预算收入10 借:行政支出 12 贷:资金结存12 这样对吗,我不知道预算会计是10还是12,因为财政拨款是10
对的。。。。。。。。
93楼
2023-01-11 16:45:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 妍婧 发表的提问:
2017年10月1日收港币注资款100万,当天汇率:0.8328,记:借:银行存款-农业银行港币户 832800元,贷:实收资本 832800元 ,2020年2月26日收注资款100万,当天汇率0.89994,记:借:银行存款-农业银行港币户 899400元,贷:实收资本 899400元 ,2020年2月28日办理结汇150万,当天汇率0.89866,会计分录:借:银行存款-农业银行人民币户 1347990元 财务费用-汇兑损益 -65220 货:银行存款-农业银行港币户 1282770元 (=1000000 *0.8328+500000*0.89994) ,因为金蝶系统是设置了汇率0.8328,2月28日按当日汇率0.89866调整汇兑损益,记:借财务费用-汇兑损益 -32930 借: 银行存款-人民币 32930 这是实际业务,以上的会计分录正确吗?
您好 这样账务处理正确的
94楼
2023-01-11 17:10:12
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Jai Ho 发表的提问:
老师 您好 平行分录分财务会计和预算会计 然后财务会计的话我是不是用正常的银行存款 相对应的费用做分录 预算会计的 就用零余额账户用款额度?
平行分录分财务会计和预算会计,如果财务会计用正常的银行存款,预算会计的 就用资金结存
95楼
2023-01-11 17:23:59
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Jai Ho:回复紫藤老师 如果是上年度的结存呢 我财务会计咋做分录?我见我们从支付系统采集过来的是 借:零余额账户用款额度 贷:其他应付款。而且这些没有银行流水
2023-01-11 17:44:29
紫藤老师:回复Jai Ho借:零余额账户用款额度 贷:其他应付款。支出的时候冲掉其他应付款即可。如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2023-01-11 17:57:51
Jai Ho:回复紫藤老师 可是其他应付款涉及往来单位 但是我又不知道往来单位是谁 因为涉及的都是慰问扶贫这些。我这些要怎么弄呢?
2023-01-11 18:23:50
紫藤老师:回复Jai Ho那你可以查以前的记账凭证就和原始凭证,就可以知道往来单位了
2023-01-11 18:35:36
Jai Ho:回复紫藤老师 涉及的单位很多的 。没有固定
2023-01-11 18:52:23
紫藤老师:回复Jai Ho那你可以是其他应付款——其他
2023-01-11 19:21:17
紫藤老师:回复Jai Ho意思就是你前面挂的其他应付款的二级科目和支出的时候必须是一样的
2023-01-11 19:44:36
Jai Ho:回复紫藤老师 比如是扶贫的 我就 其他应付账款---扶贫?
2023-01-11 19:59:30
紫藤老师:回复Jai Ho可以挂其他应付账款---扶贫
2023-01-11 20:26:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 美好的发夹 发表的提问:
银行存款结息,做会计分录可以这样吗,借:银行存款,贷:财务费用-利息收入。
您好,可以的。但是利润表取数的时候,要注意这笔分录的计算结果的。
96楼
2023-01-27 17:22:26
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美好的发夹:回复王雁鸣老师 那为了利润表取数补容易搞混瞎,该如何做会计分录呢?
2023-01-27 17:52:15
王雁鸣老师:回复美好的发夹您好,分录,借;银行存款,借:财务费用-利息收入,负数。
2023-01-27 18:14:13
美好的发夹:回复王雁鸣老师 一边正一边负不是借贷不平衡了吗
2023-01-27 18:27:37
王雁鸣老师:回复美好的发夹您好,两边都是0,是平衡的啊。
2023-01-27 18:40:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 阿澈 发表的提问:
银行结息会计分录是:借:银行存款 贷:财务费用—利息支出 还是借:银行存款 贷:财务费用—利息收入 ,两笔分录哪笔对?
借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
97楼
2023-01-27 17:37:55
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阿澈:回复邹老师 但我们公司做账是借:银行存款 借方负数:财务费用 —利息支出,这样做是错的吗?
2023-01-27 18:00:03
邹老师:回复阿澈你好,明细是利息收入
2023-01-27 18:28:10
阿澈:回复邹老师 @邹老师:我看别人做账明细是利息支出,利息支出可以吗?
2023-01-27 18:56:23
邹老师:回复阿澈你好,不可以的,这个是取得的利息收入,应当计入利息收入明细的
2023-01-27 19:07:09
阿澈:回复邹老师 @邹老师:那她所有结息的分录都计入利息支出(借方负数)都是错的吗?不改有没有什么影响?
2023-01-27 19:23:00
邹老师:回复阿澈你好,是的,应当调整到财务费用——利息收入明细 不修改就属于账务处理错误
2023-01-27 19:49:29
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 传统的白昼 发表的提问:
请问,财务会计 借:支出-差旅费 1000 贷:银行存款 800 贷:其他应付款 200 预算会计怎么做账
你好! 借事业支出800 贷资金结存…货币资金800
98楼
2023-01-27 17:58:31
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传统的白昼:回复蒋飞老师 次月,财务会计 借:应付200,贷:银行存款200 预算会计怎么做账
2023-01-27 18:24:04
蒋飞老师:回复传统的白昼借事业支出 贷资金结存…货币资金
2023-01-27 18:41:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
为啥学校月份,银行利息收入,会计分录是借:银行存款贷:财务费用但是实际操作是,借:银行存款,借:财务费用 负数呀
你好,借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 两种方式都是可以的,一个结果
99楼
2023-01-27 18:26:59
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豆豆:回复邹老师 老师但是我实际操作的时候,把财务费用在贷方,月末用友软件结转的时候,直接结转不到本年利润里面去,不知道为啥
2023-01-27 18:54:07
邹老师:回复豆豆你好,那可能是软件设置问题 那你可以计入借方负数就是了
2023-01-27 19:19:19
豆豆:回复邹老师 好的谢谢老师
2023-01-27 19:40:09
邹老师:回复豆豆不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-27 19:53:19
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
13. 行政单位发生应付账款核算业务时,可能涉及到的会计科目有( )。 A. 待偿债净资产 B. 经费支出 C. 财政拨款收入 D. 银行存款
答案是ABCD
100楼
2023-01-28 15:16:18
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 单薄的枕头 发表的提问:
请问赵老师:财务会计分录是 :借:银行存款 贷:其他应收款 。 那预算会计分录要不要做
你好,预算分录要做的哦
101楼
2023-01-28 15:45:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 鑫儿 发表的提问:
老师,财务上用银行存款购买转账支票会计分录怎么写?
借;管理费用 贷;银行存款
102楼
2023-01-28 16:07:58
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 勤思学 发表的提问:
老师你好,收到美金出口货物,这样做会计分录对吗? 收汇: 借:银行存款-美金账户 财务费用-手续费 贷:应收账款 结汇: 借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益 贷:银行存款-美金账户 请问老师,除了做收汇结汇的分录之外,出口货物还需要做以下主营业务收入的分录吧? 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
你好 出口货物需要做收入的分录 但是出口货物不需要做应交增值税的分录
103楼
2023-01-28 16:23:07
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勤思学:回复答疑苏老师 第一:2019年3月份的一笔美金收入,货物出口了,只是做了收汇和结汇的分录,但是没有做收入的分录,现在可以补回这个分录吗?怎么补?分录具体怎么填写呢? 第二:之前的每一次出口货物,都做了应交增值税了,都记账上了,由于是小规模纳税人,去年已经汇算清缴了应交税费为0,请问已经在寄账上的应交税费,要怎么处理呢?
2023-01-28 16:37:54
答疑苏老师:回复勤思学你好 可以补分录 借 银行存款 -美元户 贷 主营业务收入 去年记到账上的应交税费冲掉 借 应交税费 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润
2023-01-28 16:56:15
勤思学:回复答疑苏老师 好的老师。美金是到了银行但是未入账,最后是结汇成人民币入账的。这种情况,也是需要做收汇的分录吧? 另外,因为是人民币入账,收入的分录应该是 借 银行存款-人民币账户 而不是美金户吧? 第二: 可以把账上的应交税费加在一起,然后一起冲掉,还是要分开一笔笔冲?
2023-01-28 17:21:33
答疑苏老师:回复勤思学你好 收入先做美元户 再换算成人民币户 应交税费加一起冲
2023-01-28 17:47:02
勤思学:回复答疑苏老师 收入做了美元户,然后换算成人民币户,意思是结汇的那个分录就可以了是吗?老师,我把业务的情况和我做的分录列出来,然后麻烦帮我看下有没有问题,谢谢! 5月22日收汇美金待入账,5月25日出口货物,6月3日结汇成人民币入账。分录如下: 收汇分录: 借:银行存款-美金户 财务费用-手续费 贷:应收账款 收入分录: 借:银行存款-美元户 贷:主营业务收入 结汇: 借:银行存款-人民币户 财务费用-汇兑损益 贷:银行存款-美金户
2023-01-28 18:02:56
勤思学:回复答疑苏老师 但是上面的分录,收汇记了贷 应收账款,这样的话,资产负债表上就出现了预收账款。该怎么处理呢?
2023-01-28 18:21:31
答疑苏老师:回复勤思学你好 那你分录的借方是应收帐款
2023-01-28 18:43:02
勤思学:回复答疑苏老师 好的,外币户做分录是折算成人民币记账的吧?
2023-01-28 19:05:33
答疑苏老师:回复勤思学你好 是的 折算成人民币账户
2023-01-28 19:22:50
勤思学:回复答疑苏老师 好的老师。2019年的1月-3月份出口货物,记了应交税费,怎么调整呢?也按照以前年度损益调整吗?
2023-01-28 19:46:45
答疑苏老师:回复勤思学你好 本年的 不用以前年度损益调整 直接调就可以了
2023-01-28 20:13:48
勤思学:回复答疑苏老师 老师,怎么直接调呀?具体的分录怎么写呢?麻烦帮我一下,感谢!
2023-01-28 20:35:17
答疑苏老师:回复勤思学你好 借应交税费 贷主营业务收入
2023-01-28 20:56:56
勤思学:回复答疑苏老师 好的,谢谢老师
2023-01-28 21:25:03
答疑苏老师:回复勤思学不客气 满意请给五星好评
2023-01-28 21:40:46
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 美好的小刺猬 发表的提问:
往人社局多交了养老保险,现在又退回到单位银行存款户,财务会计记借 银行存款 贷 其他应付款,请问这一笔用不用记预算会计?
你好,不用。
104楼
2023-01-28 16:50:58
全部回复
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 彩色的蜗牛 发表的提问:
想请问老师,下面两条预算会计分录的金额这样对吗? 1.发放劳务人员工资 财务会计 借:业务活动费用 53900 贷:其他应付款 1120 银行存款 52780 预算会计 借:事业支出 53900 贷:资金结存 53900 2.支付食堂餐费 财务会计 借:业务活动费用 12000 其他应付款 1120 贷:银行存款 13120 预算会计 借:事业支出 13120 贷:资金结存 13120
同学,你好 第一个发放劳务人员工资预算会计分录的金额应该是52780,别的都没问题
105楼
2023-01-29 16:00:55
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