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工业企业电费分摊会计处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 夏末 发表的提问:
2021企业所得税汇算清缴的会计分录怎么处理,2020年年底,计提了企业所得税1万,借:所得税费用 1万 贷: 应交税费 - 企业所得税1万 5月份企业所得税汇算清缴企业所得税2783.51元,请问会计分录怎么处理?
你好红,冲多计提的,借应交税费贷利润分配就可以。
136楼
2023-02-09 16:09:10
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夏末:回复郭老师 这个利润分配是不是要用以前年度所以调整来过渡?
2023-02-09 16:28:32
郭老师:回复夏末你是企业会计准则的吗
2023-02-09 16:47:38
夏末:回复郭老师 什么意思?????
2023-02-09 17:13:30
夏末:回复郭老师 是企业会计准则
2023-02-09 17:32:10
郭老师:回复夏末借应交税费贷以前年度损益调整。
2023-02-09 17:42:32
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 50 发表的提问:
国家征收企业土地修路,企业开具的发票,会计分录如何处理?收到土地款后,会计分录又如何处理?
借:应收账款 累计摊销 贷:无形资产 应交税费 资产处置损益 (差额,可在借方) 收到 借:银行存款 贷:应收账款
137楼
2023-02-09 16:32:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Lrquor 发表的提问:
建筑施工企业自有机器水电费,工资,以及施工管理人员工资,施工管理部门水电费分别计入什么
n你好 工程施工-合同成本-xx项目-人工费/水电费
138楼
2023-02-10 15:24:31
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 雪花飘飘 发表的提问:
现在是处理商场和租户的电费问题,交电业局的电费-收回的二次用电=本月电费,这个会计分录应该怎么处理?交电业局电费是3000元,收到租户的电费是2000元,也就是本月用电1000元
你好,如果租户不用开发票的,交电业局借管理费用 贷银行存款 收租户 借银行存款 借管理费用(红字),或者如果付给电业局时就已经计算出租户的负担金额了,那租户的电费也可以通过其他应收款科目
139楼
2023-02-10 15:46:32
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雪花飘飘:回复徐阿富老师 收到租户电费,我是这样处理的,借:现金,贷销售费用-电费-二次用电收回,往电业局交电费的话,借:销售费用还是管理费用?贷银行存款/现金
2023-02-10 16:25:03
徐阿富老师:回复雪花飘飘你好,这里,你销售费用和管理费用要一致,不能一个是销售费用,另一个用管理费用。
2023-02-10 16:47:25
雪花飘飘:回复徐阿富老师 可是销售费用下面已经设置二级科目电费,三级科目二次用电收回了,交电业局电费时,借:销售费用-电费时提醒有子科目,就不能直接体现销售费用-电费,
2023-02-10 17:00:28
徐阿富老师:回复雪花飘飘你好,我不是很明白,不需要设置3级科目啊。
2023-02-10 17:14:57
雪花飘飘:回复徐阿富老师 设置3级科目是为了能明确知道收回的电费是多少
2023-02-10 17:30:51
徐阿富老师:回复雪花飘飘你好,这个设置不了的,要么增加一个2级科目,要么在原2级科目摘要注明
2023-02-10 17:41:51
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 激昂的巨人 发表的提问:
工业企业,一般纳税人,水电费已缴纳发票未回,怎样做会计分录
你好 可以先暂估费用 后面回来发票红冲暂估 ,按发票金额入账
140楼
2023-02-10 15:51:54
全部回复
激昂的巨人:回复玲老师 具体怎么做分录
2023-02-10 16:07:27
玲老师:回复激昂的巨人好,付款时借预付账款贷银行存款借管理费用,制造费用等贷预付账款
2023-02-10 16:32:32
激昂的巨人:回复玲老师 那进项税那快什么时候体现
2023-02-10 16:53:52
玲老师:回复激昂的巨人收到发票时把前面暂估的分录红冲,然后按照发票的金额做账,收到专用发票,在这一步就体现进项
2023-02-10 17:15:45
激昂的巨人:回复玲老师 暂估时不要体现进项税吗?那预付账款金额不是有差异
2023-02-10 17:38:24
玲老师:回复激昂的巨人你好 暂估时不要体现进项税 那预付账款金额不是有差异 ?: 暂估的红冲了 按发票金额入账就没有差异了
2023-02-10 17:58:12
激昂的巨人:回复玲老师 暂估时,预付账款是否是全额还是不包括进项,
2023-02-10 18:08:39
玲老师:回复激昂的巨人您好,预付账款按照您实际支付的钱做账,暂估时不考虑税费,如果后面开发票和预付的账款有差异,再调整,
2023-02-10 18:38:03
激昂的巨人:回复玲老师 正因为暂估按照预付账款实际入账,那暂估没有考虑进项,发票回来后实际又考虑进项,那入账的这个暂估的制造费用后面实际少了,这部分怎么办处理
2023-02-10 18:57:42
玲老师:回复激昂的巨人后面就按发票的金额入账就可以,因为你前面暂估的你已经红冲了,就等于没有发生,然后就按照发票的金额又重新入账,
2023-02-10 19:10:03
激昂的巨人:回复玲老师 那暂估的制造费用要入成本的呀,都分摊了
2023-02-10 19:29:05
玲老师:回复激昂的巨人前面和暂估相关的分录都红冲了,然后再按照实际的金额入账
2023-02-10 19:44:43
激昂的巨人:回复玲老师 我的意思说前面暂估的已入成本了,都分摊到各成本中,后面发票回来红冲前面的,按照实际的金额入账,那成本又重新算?不会吧!这部分有差异
2023-02-10 20:09:27
玲老师:回复激昂的巨人你好,比如你原来暂估100元计入成本了,现在发票回来是120元,你就把100的红冲,然后再120结转到成本,这样就没有差异,
2023-02-10 20:31:32
激昂的巨人:回复玲老师 怎么没有差异呢?那多出或者少出的这20,放以后的成本中还是?,之前的是否要管?
2023-02-10 20:51:40
玲老师:回复激昂的巨人,你把原来的暂估的红冲了一正一负是等于没有发生一样不?,那回来发票金额是多少。你就按发票金额入账,您看看这样整会有差异,您再想想
2023-02-10 21:02:17
激昂的巨人:回复玲老师 一正一负是平了,但是发票没回来时,暂估的那些已分摊了各成本中,那发票回来后,意思产品的成本是否要管?
2023-02-10 21:25:23
玲老师:回复激昂的巨人前面暂估,然后分摊成本里的也需要红冲,然后按照发票的金额转到成本里,
2023-02-10 21:49:55
玲老师:回复激昂的巨人不是说成本的金额也是和发票的金额一样的
2023-02-10 22:01:00
玲老师:回复激昂的巨人你好,上面打错字了,也就是说成本的金额是和发票上的金额一样的
2023-02-10 22:22:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 激昂的巨人 发表的提问:
工业企业,一般纳税人,水电费已缴纳发票未回,怎样做会计分录
您好,先做预付账款,借预付账款贷银行存款,当期可以先暂估费用,借相关成本费用,这科目,贷预付账款暂估,你回来发票时在红冲暂估这个分录,按照发票金额入账
141楼
2023-02-10 16:14:03
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激昂的巨人:回复玲老师 进项税金额是否在暂估在相关成本费用内
2023-02-10 16:38:04
玲老师:回复激昂的巨人您好,暂估时不考虑进项税额,
2023-02-10 17:04:52
激昂的巨人:回复玲老师 如果不考虑进项税额,那暂估计入的成本,是等于预付账款金额数还是少于预付账款金额数
2023-02-10 17:34:15
玲老师:回复激昂的巨人您好,预付账款你实际预付多少?你就按多少暂估,然后后面回来发票时把前面暂估的红冲按照发票金额入账
2023-02-10 17:52:32
激昂的巨人:回复玲老师 那发票回来后,红冲前面的,重新入账时的成本费用少于以前的么,以前的已经分摊到各产成品中,那少于这部分怎么办
2023-02-10 18:17:32
玲老师:回复激昂的巨人把成本那个也红冲了,然后按照发票的金额结转到成本里,就没有差异,
2023-02-10 18:44:18
激昂的巨人:回复玲老师 把全部的成本红冲?还是只是这水电费的
2023-02-10 19:09:53
玲老师:回复激昂的巨人你好 把暂估的和水电费相关金额部分红冲了 后面按水电的发票入账
2023-02-10 19:28:17
激昂的巨人:回复玲老师 那不是产成品的成本又全部变化了?
2023-02-10 19:50:38
玲老师:回复激昂的巨人您好,如果您暂估的和你实际发票的金额有差异,这样你的成本也会有差异,所以你红冲完之后,按照发票的金额入账,就没有差异了
2023-02-10 20:08:23
激昂的巨人:回复玲老师 你开始说暂估不算进项税费,同时又说按照实际的预付账款暂估,但是这预付账款的金额,肯定就包括了发票上的进项税额了,那不是矛盾了
2023-02-10 20:33:10
玲老师:回复激昂的巨人您好,我说的不考虑进项税是不单独记进项税额,这个科目. 是按照你实际付款的金额记预付账款,这个科目
2023-02-10 21:00:42
激昂的巨人:回复玲老师 那预提的有关成本是否包括了进项税额
2023-02-10 21:13:32
激昂的巨人:回复玲老师 请举例说明会计分录
2023-02-10 21:29:38
玲老师:回复激昂的巨人你好,比如您暂估了100元的水电费,您当时也按100元结转到成本里了,然后你现在收到发票时,你就把这100元暂估的水电费相关的分录全红冲,然后按照发票的金额入账,发票上是多少就入账多少,
2023-02-10 21:49:02
激昂的巨人:回复玲老师 那假如说这100元中有11.5的进项呢,那后面发票回来以前的成本都变了呀
2023-02-10 22:14:32
玲老师:回复激昂的巨人你好,是的,那说明你前面涨估的金额多了,后面把前面暂估的金额红冲,然后再按照发票上的金额入账就可以了,
2023-02-10 22:40:26
激昂的巨人:回复玲老师 我发现你不是很明白我所说的,我的意思,那产成品的成本不是全部又变动了?你举例说明
2023-02-10 23:00:18
玲老师:回复激昂的巨人你好. 是的.因为你暂估成本,的和你实际发票回来的金额不一样,这样按暂估金额记的成本就有差异,所以你回来发票时把前面暂估所有的分录都红冲,然后按照发票的金额入账,这样就没有差异了
2023-02-10 23:25:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 发表的提问:
企业筹建期管理费用计的长期待摊费用,现在已开始营业是否已可以分摊,是在当月的月末做分摊吗?分摊几年
你好,可以分摊 的 当月分摊,不低于3年
142楼
2023-02-10 16:27:00
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婷:回复邹老师 在建工程达到可使用状态是否该结转固定资产了,分几年提折旧
2023-02-10 16:57:29
邹老师:回复你好,是的 根据资产情况估计
2023-02-10 17:09:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ LiLi 发表的提问:
单位是工业企业,为小规模纳税人。公司把仓库出租给A企业,双方各自安装电表,但电业局月末开出的发票就一张,而且是公司名头的,公司可以根据A企业抄表记录给A企业开发票吗?公司每月电费账务处理及收到乙企业的电费怎样做。具体的会计分录如何:公司月初向电业局预交电费5000元,月末电业局发票金额为4000元(公司及A企业一共用电金额)。然后根据A企业实际用电量1000元,怎样做分录
可以借:管理费用--电费4000贷:预付账款4000,借:银行存款1000贷:其他业务收入1000;借:预付账款5000贷:银行存款5000
143楼
2023-02-12 16:52:11
全部回复
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 发表的提问:
我们公司是小企业会计准则,收到财政拨款用来交电费怎样处理呢?
这个要根据政府财政拨款给你们原因入账的
144楼
2023-02-12 17:21:37
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陆:回复小杨老师 拨给我们交电费
2023-02-12 17:50:59
小杨老师:回复对你们企业电费的补贴吗?
2023-02-12 18:19:13
陆:回复小杨老师 是我们电费应交80多万,财政拨80多万
2023-02-12 18:44:56
小杨老师:回复财政拨款计入你们的营业外收入,交了电费,发票还是会开你们公司抬头,计入费用或车间制造成本
2023-02-12 19:03:02
陆:回复小杨老师 可以做在其他应付款吗?
2023-02-12 19:28:34
陆:回复小杨老师 老师在吗
2023-02-12 19:56:46
小杨老师:回复因为电费的发票是会开给你们公司,容易不适合代收代付业务的,计入其他应付款有隐瞒收入的嫌疑
2023-02-12 20:24:09
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 邦正妈妈 发表的提问:
小企业会计准则,要调增去年的房租费用,会计分录要如何处理?
你好 调增是什么情况 为什么要调增
145楼
2023-02-12 17:26:50
全部回复
邦正妈妈:回复meizi老师 少记了房租费用
2023-02-12 17:56:46
meizi老师:回复邦正妈妈你好 那你去年是怎么做分录的 金额多的多少 实际发生多少 现在补计多少
2023-02-12 18:07:13
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Danny 发表的提问:
我们是小企业会计准则报表中没有累计摊销科目,无形资产摊销账务处理怎么做?
你好,你可以添加累计摊销科目的
146楼
2023-02-12 17:42:57
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Danny 发表的提问:
我们是小企业会计准则报表中没有累计摊销科目,无形资产摊销账务处理怎么做?
你好 小企业会计准则中有这个科目呀,代码是1702
147楼
2023-02-12 18:09:00
全部回复
Danny:回复老江老师 资产负债表里没有。
2023-02-12 18:25:37
Danny:回复老江老师 摊销的科目要怎么做
2023-02-12 18:47:51
老江老师:回复Danny资产负债表是填的是 无形资产-累计摊销 的金额
2023-02-12 19:01:46
Danny:回复老江老师 累计摊销不是一级科目吗
2023-02-12 19:22:57
老江老师:回复Danny是一级科目 资产负债表上的,是项目,不是科目 资产负债表上的“无形资产项目”=无形资产科目-累计摊销科目
2023-02-12 19:39:54
Danny:回复老江老师 能针对回答问题吗?这个科目借贷怎么做吧,
2023-02-12 20:05:55
老江老师:回复Danny借 管理费用/费用类科目 贷 累计摊销
2023-02-12 20:17:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 原点..... 发表的提问:
咨询一个问题,工厂企业里面的公共费用像水电费物业费房租费以什么标准分摊?
你好 企业的实际情况 要合理的分配 可以装分表
148楼
2023-02-13 15:37:21
全部回复
玲老师:回复原点.....或者按面积等来摊
2023-02-13 15:59:42
原点.....:回复玲老师 装分表估计有点困难,物业房租就按照面积算,水电是以面积算还是按照各部门人员上班工时比例算好一点呢?
2023-02-13 16:23:06
玲老师:回复原点.....物业费按面积分摊好 因为交费也是按面积交的
2023-02-13 16:48:42
原点.....:回复玲老师 那水电按照人员比例算还是按照面积,哪个更好一点?
2023-02-13 17:10:53
玲老师:回复原点.....这个人员和面积都不准确 最好是按分表 因为还是车间用的多
2023-02-13 17:27:16
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 朝酒晚舞 发表的提问:
现在职工福利费如何进行账务处理 按照企业会计准则
职工福利费是指企业按工资一定比例提取出来的专门用于职工医疗、补助以及其他福利事业的经费。计提职工福利费应该如何进行账务处理?请看本文的详细解答。 《财政部关于实施修订后的<企业财务通则>有关问题的通知》(财企[2007]48号)规定,修订后的《企业财务通则》实施后,企业不再按照工资总额14%计提职工福利费,2007年已经计提的职工福利费应当予以冲回。 《企业财务通则》第二条规定,在中华人民共和国境内依法设立的具备法人资格的国有及国有控股企业适用本通则。金融企业除外。其他企业参照执行。 依据修订后的《企业财务通则》和《企业会计准则》,对国有及国有控股企业、金融企业、上市公司、执行新会计准则的企业以及参照《企业财务通则》的企业,不再按照工资总额14%计提职工福利费。但对上述之外的企业,如现仍执行《企业会计制度》《小企业会计制度》的企业,可按照工资总额14%计提职工福利费。 税务处理方面:《企业所得税法实施条例》第四十条的规定,“企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除”。14%是最高扣除限额,实际发生(即已经实际支出)数不超过该限额的,准予据实扣除,超过的部分不能税前扣除。
149楼
2023-02-13 15:53:20
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
建筑企业职工焊工证考试费工程施工会计科目应该怎么处理
建筑企业会计科目用的是工程施工,没有用制造费用
150楼
2023-02-13 16:20:59
全部回复
王雁鸣老师:回复沐浴阳光您好,支付时,借;应付职工薪酬-职工教育经费,贷:现金或者银行存款,计提时,借:工程施工-间接费用-职工教育经费,贷:应付职工薪酬-职工教育经费。
2023-02-13 16:43:57

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