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事业单位利息支出会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ == 发表的提问:
事业单位预算包括基本支出和项目支出。会计核算时又要区分专项支出和非专项支出。请问是否项目支出=专项支出,基本支出=非专项支出呢?
您好,可以这样理解的。项目支出=专项支出,基本支出=非专项支出
196楼
2023-02-27 15:59:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ == 发表的提问:
哦 那在顶配版群里可以问吗,事业单位预算包括基本支出和项目支出。会计核算时又要区分专项支出和非专项支出。请问是否项目支出=专项支出,基本支出=非专项支出呢?
您好,可以在顶配版群里问的。可以这样理解的。项目支出=专项支出,基本支出=非专项支出
197楼
2023-02-28 15:19:06
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 寂寞的黑裤 发表的提问:
王老师,事业单位的会计,事业支出/财政补助支出和事业支出/其他资金支出要什么区别 因为这两个科目,好像会影响到后面是财政补助结转还是事业结余
您好,事业单位的会计,事业支出/财政补助支出和事业支出/其他资金支出,很少这样设置会计科目的,其实事业支出核算全部是财政拨款的资金。
198楼
2023-02-28 15:41:14
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 单薄的黑夜 发表的提问:
老师你好,事业单位年末结转后,发现预算会计支出功能分类账记错了,一号支出功能分类期末余额借方有30000,二号支出功能分类期末余额贷方有30000,这个需要怎么调账?
那你现在事业支出明细科目还有余额吗?
199楼
2023-02-28 15:47:30
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单薄的黑夜:回复陈诗晗老师 没有余额
2023-02-28 16:08:37
陈诗晗老师:回复单薄的黑夜那没有余额,因为你在期末的时候,你那个支出全部都已经转到了你的结余科目,这个时候你不用再调整了。
2023-02-28 16:29:24
单薄的黑夜:回复陈诗晗老师 这样零余额用款额度下年会有期初余额吗
2023-02-28 16:51:58
单薄的黑夜:回复陈诗晗老师 支出功能分类账
2023-02-28 17:19:09
陈诗晗老师:回复单薄的黑夜不会的,因为你这个分类错误,他是在那个支出科目下面出现了错误,但是你这个支出在上一年度全部已经转到了结余科目,那么你现在调整实际上就没办法去调整。
2023-02-28 17:30:39
单薄的黑夜:回复陈诗晗老师 那么下年的支出功能分类账,期初是不是会出现余额
2023-02-28 17:53:38
陈诗晗老师:回复单薄的黑夜如果说你之前都没有余额,下年度肯定不会有余额呀,下年度你正常的处理就行。
2023-02-28 18:11:06
单薄的黑夜:回复陈诗晗老师 老师,余额表支出功能分类和项目查询,存在零余额用款额度期初有数据这样的问题,这种应该怎么解决
2023-02-28 18:38:03
陈诗晗老师:回复单薄的黑夜零余额账户用款额度怎么会有余额呢?你不管是放在哪个支出科目之下,你当时在付的时候,你的零余额都会减少啊。
2023-02-28 18:48:12
单薄的黑夜:回复陈诗晗老师 余额表用会计科目查询,是合适的,没有余额,就是用支出功能分类分类查询,会出现这种情况,就是支出功能分类记错了,这种再不能调整了吗
2023-02-28 19:02:24
陈诗晗老师:回复单薄的黑夜你分类查询明细科目,支出类到底还有没有余额
2023-02-28 19:15:31
单薄的黑夜:回复陈诗晗老师 收入费用结转后是没有余额了
2023-02-28 19:26:34
陈诗晗老师:回复单薄的黑夜那没有余额的话你就不用调呀,也不会存在你说的这种情况啊,你就不用调整了,直接后面正常做账就行了。
2023-02-28 19:49:52
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学问 发表的提问:
事业单位预算会计事业支出与财务会计的费用金额不等。查明原因是事业支出多计了,怎么调
你好, 可以做调整分录: 借资金结存…货币资金 贷财政拨款结余(事业支出)
200楼
2023-02-28 15:56:59
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学问:回复蒋飞老师 什么科目多计不需要提现出来吗
2023-02-28 16:43:59
蒋飞老师:回复学问可以在记账凭证摘要栏注明清楚就可以了。
2023-02-28 16:58:24
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ I Will 发表的提问:
政府会计简答题:简述事业单位预算支出要素的会计科目,及其涉及哪些来源的资金
预算支出是属于支出类,事业支出 一般支出, 事业支出 基本支出,事业支出 项目支出。 资金来源财政资金,自要资金等
201楼
2023-03-01 15:17:49
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 专一的煎蛋 发表的提问:
事业单位预算支出要素的会计科目,及其涉及哪些来源的资金
你好,同学。 财政资金,预算会计的核算范围是财政预算资金。所以资金来源 于财政
202楼
2023-03-01 15:30:02
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 舒语 发表的提问:
简述事业单位预算支出要素的会计科目,及其涉及哪些来源的资金?
 你好同学。 事业单位支出,大致分为一般支出,基本支出,项目支出,其他支出。 资金来源,财政资金和非财政资金,非财政资金又可细分为上级拨款,其他收入资金
203楼
2023-03-01 15:53:59
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舒语:回复venus老师 谢谢老师,财政拨款预算收入、业务类预算收入、非同级财政的缴拨类预算收入、上下级单位缴拨款预算收入、投融资预算收入、其他预算收入、借入的债务资金上级补助资金、事业单位活动取得的自有资金、事业单位从附属单位集中的资金 这些也是?
2023-03-01 16:32:09
venus老师:回复舒语是的同学,这些都有,现实生活中以事业单位真实资金来源为准
2023-03-01 16:48:23
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 宁欣 发表的提问:
老师,我想请问下,我们是财政补助事业单位,今年用的是新的政府会计制度,年底预算支出大于预算收入,主要是自有资金弥补这块超支了,年底改如何记账,理论上收支应该是相等的。我该如何记账?
如果说你的预算资金里面支出大于收入的话,你的这个财政拨款结余他是一个负数。李,在期末做结转的时候,这个财政拨款结转,他就在借方。
204楼
2023-03-02 15:34:09
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 瑞:-D 发表的提问:
请问事业单位2018年底预提了2019年元月的工资,2018年当年做了支出。2019年适用新会计制度时应对上年做的应该属于2019年的这笔支出按权责发生制进行调整吗?如何调整?
在2019年的时候,你财务会计,按照权责发生制正常处理就可以了。预算会计这边直接按照收付实现制就当机了基础处理。
205楼
2023-03-02 15:57:02
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陈诗晗老师:回复瑞:-D在2019年的时候,你财务会计,按照权责发生制正常处理就可以了。预算会计这边直接按照收付实现制当期支出处理。
2023-03-02 16:20:49
瑞:-D:回复陈诗晗老师 老师可以告诉我具体分录吗?谢谢!
2023-03-02 16:50:43
陈诗晗老师:回复瑞:-D财务会计 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 预算会计 借,事业支出 贷,资金结存
2023-03-02 17:03:20
瑞:-D:回复陈诗晗老师 老师,那2018年底我已经做了1次事业支出,2019年新旧衔接不需要调整累计盈余吗
2023-03-02 17:27:02
陈诗晗老师:回复瑞:-D不影响,因为你在幺八年做的支出,相当于是财务会计做的计提处理。
2023-03-02 17:49:42
瑞:-D:回复陈诗晗老师 好的。总感觉是做了2次是事业支出。如果我2019年底还是要预提2020年1月的工资,这时就是在权责发生制下,就不能直接做进2018的支出了吧?那又应该怎么做分录呢
2023-03-02 18:17:57
瑞:-D:回复陈诗晗老师 写错了,是不能计入2019年的支出
2023-03-02 18:40:01
陈诗晗老师:回复瑞:-D不冲突,因为你之前老的这个准则并没有这个财务会计新的准则,才分财务会计和预算会计,你之前做的这个支出就相当于是财务会计,计提的这个费用支出,预算会计并没有做过支出,所以说这个并不冲突。
2023-03-02 18:56:22
瑞:-D:回复陈诗晗老师 谢谢老师!那我2019年底预提2020年1月的工资是不是应该借:其他应收款 贷:其他应付款
2023-03-02 19:14:27
陈诗晗老师:回复瑞:-D借,X支出 贷,应付职工薪酬
2023-03-02 19:30:57
瑞:-D:回复陈诗晗老师 按权责发生制2019年应该不能将2020年1月的工资计入2019年支出吧?
2023-03-02 19:51:40
陈诗晗老师:回复瑞:-D对,所以说你财务会计就没有记录支出,直接是减少了负债减少的资产。
2023-03-02 20:02:05
瑞:-D:回复陈诗晗老师 但如果计入借:事业支出贷:应付职工薪酬。 不是就计入了2019年支出吗
2023-03-02 20:22:23
陈诗晗老师:回复瑞:-D你这个是预算会计的处理,又不是财务会计的处理。
2023-03-02 20:47:49
陈诗晗老师:回复瑞:-D你明白了吗?你现在是平行记账,财务会计和预算会计同时处理。
2023-03-02 21:04:59
瑞:-D:回复陈诗晗老师 财务会计借:其他应收款贷:其他应付款。 预算会计借:事业支出贷:应付取工薪酬。 您说的是这个意思吗?
2023-03-02 21:31:43
陈诗晗老师:回复瑞:-D财务会计,18年 借,业务活动费用 贷,应付职工薪酬 19年 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 预算会计19年 借,事业支出 贷,资金结存
2023-03-02 21:47:54
瑞:-D:回复陈诗晗老师 19年底再提20年元月的是我那样做的吗?
2023-03-02 21:58:48
陈诗晗老师:回复瑞:-D不可以,你应该按照我给你的愤怒处理。
2023-03-02 22:17:54
瑞:-D:回复陈诗晗老师 18年不是还没有用财务会计吗?我有些不明白,不好意思,老师
2023-03-02 22:36:33
陈诗晗老师:回复瑞:-D就是说你一八年,即便没有财务会计,你也没有预算,会计你就是一起做的,你就已经做了支出处理,对不对?那么相当于你现在在一九年的时候,你100年的处理是站在财务会计的角度上处理的,这个样子能理解吗?
2023-03-02 23:03:20
陈俊帆老师
职称:高级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 茉莉花 发表的提问:
老师,做政府事业单位会计什么情况下需要计提
你提什么了?是折旧,还是计提坏账准备?你要说清楚啊!
206楼
2023-03-02 16:11:59
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茉莉花:回复陈俊帆老师 提工资啊什么的,交保险什么,需要计提吗,我才接触没有什么基础
2023-03-02 16:37:26
陈俊帆老师:回复茉莉花需要计提。。。。
2023-03-02 16:51:02
茉莉花:回复陈俊帆老师 会计分录怎么做啊,老师
2023-03-02 17:20:35
陈俊帆老师:回复茉莉花这个码是这样子的,首先你是行政部门还是事业单位?
2023-03-02 17:37:03
茉莉花:回复陈俊帆老师 事业单位
2023-03-02 18:06:43
陈俊帆老师:回复茉莉花其实我跟你这么说吧,其实事业单位都是提前发工资,比如说三月份的工资,在三月份还没结束之前就已经发了,不存在计提,只是说现在审计要看大家工资里面的五险已经有没有扣除?或者说有没有足额扣缴?所以要求
2023-03-02 18:29:10
陈俊帆老师:回复茉莉花做会计分录财务会计 借事业支出 贷:应付职工薪酬应付职工公积金 应付职工薪酬应付职工社保费 零余额账户用款额度
2023-03-02 18:39:14
陈俊帆老师:回复茉莉花预算会计 借事业支出 贷资金结存
2023-03-02 19:00:51
陈俊帆老师:回复茉莉花做会计分录财务会计 借 贷:应付职工薪酬应付职工公积金 应付职工薪酬应付职工社保费 零余额账户用款额度
2023-03-02 19:22:43
陈俊帆老师:回复茉莉花财财务会计有一个科目写错了,你以下面的为准吧!
2023-03-02 19:36:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 在路上 发表的提问:
老师我咨询哈事业单位年底的部门预算表怎么填制啊,上级单位下发了关于“2017年度“一上”部门预算”表,里面有一项支出功能代码科目类款项 这个怎么填啊 之前的会计走了 没给我教 我应该向谁咨询呢?
您好,您这个报表只能向贵单位上级主管部门要求填报这个报表的相关人员咨询,谢谢。
207楼
2023-03-05 16:40:28
全部回复
在路上:回复王雁鸣老师 喔喔
2023-03-05 17:29:25
王雁鸣老师:回复在路上您好,有问题请继续,谢谢。
2023-03-05 17:53:02
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 娟子 发表的提问:
请教事业单位的项目支出款在财务会计做什么支出?
你好,借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
208楼
2023-03-05 16:59:51
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱傻 发表的提问:
事业单位提取职工福利费的会计分录怎么做?
你好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬
209楼
2023-03-05 17:05:49
全部回复
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ J 发表的提问:
您好,老师。可以帮忙解答一下吗,财务会计和预算会计都要哦 1、某文化事业单位发生下列业务: 要求:编制相应会计分录。 (1)收到无主财物变价款5000元,存入银行。 (2)开出转账支票,将罚没款10000元上交财政。 (3)收到财政专户返还款10000元。 2、某事业单位为开展专业业务活动(事业活动)购入一批材料,价款为1万元,款未付,材料已经验收入库。 要求:编制相应会计分录。
同学您好,第1题, (1)借:银行存款   5000             贷:其他收入   5000 借:资金结存—货币资金   5000    贷:其他预算收入   5000 (2)借:应缴财政款   10000            贷:银行存款   10000 (3)借:银行存款   10000            贷:其他收入   10000 借:资金结存—货币资金   10000    贷:其他预算收入   10000 第2题, 借:业务活动费用   10000    贷:应付账款   10000 不做预算会计分录
210楼
2023-03-05 17:33:31
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