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事业单位利息支出会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2.20 发表的提问:
我是事业单位会计,现从事公路建设会计工作, 参照什么行业的会计学习呢?
参照真账实操房产建筑课程学习吧
286楼
2023-03-29 15:02:59
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 回首向来萧瑟处归去也无风雨也无晴 发表的提问:
老师你好,我是事业单位会计,我们有3万多是原来的副职打的借条,上面说是购置设备,但一直没有拿来票。现在他本人因病不再上班了,请问这笔钱可以做坏帐处理吗?应该如何做?
不可以做坏账处理。个人借款是需要还的。除非已经死亡。
287楼
2023-04-02 17:11:55
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乔乔老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 常湘儿 发表的提问:
老师,我是事业单位会计,去年12月付了一笔大米款,后来发现付重了,付了两次,通知对方退回,1月份才退回,请问这笔账怎么记呢,谢谢
您好!需要做的。跟第一次付出去的分录一样只是金额写负数
288楼
2023-04-02 17:27:09
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常湘儿:回复乔乔老师 老师,这是去年支付时的分录
2023-04-02 17:47:03
常湘儿:回复乔乔老师 退回的分录对吗
2023-04-02 18:16:00
乔乔老师:回复常湘儿你好,同学。 是这样的
2023-04-02 18:41:04
常湘儿:回复乔乔老师 老师,这样会影响今年的决算吗?毕竟是跨年度退回
2023-04-02 19:08:20
乔乔老师:回复常湘儿你好,同学。 这个不会的
2023-04-02 19:18:50
常湘儿:回复乔乔老师 谢谢老师
2023-04-02 19:29:25
乔乔老师:回复常湘儿好的。同学 好的。同学
2023-04-02 19:41:01
朱老师
职称:,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ 齐得隆咚墙 发表的提问:
我是事业单位会计,现在有2017年几张发票已经跨年了,现在能报吗,
可以的,能入账。   一般来说,企业发生跨年度取得发票的情况有三种:   第一种情况是上年度发生的费用等税前扣除项目,由于种种原因到次年才取得对方开具的发票,发票的项目栏填写的仍是上年发生的费用;   第二种情况是上年度发生的费用等税前扣除项目,由于种种原因到次年才取得对方开具的发票,但发票的项目栏只填写相关的费用内容,并没有注明费用的所属期,很容易混淆为次年的费用;   第三种情况是对方在上年度已经开具了发票,由于款项未全额支付等原因而拖延至次年才给发票。   一般情况下,会计处理体现的是权责发生制原则,比如 2013年取得的发票,如果列支到2014年的费用是不允许的。但有例外,根据企业会计准则相关规定,如果2014年真的发现2013年未入账的费用,可以作为前期差错处理,如果金额小,可以直接计入2014年当年费用,但如果 金额大的话就要通过“以前年度损益调整”进行核算。
289楼
2023-04-02 17:40:15
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 阳光 发表的提问:
我是事业单位会计,去年的功能科目调错啦!想问一下今天调回来可以吗?还是不用管
你好! 建议不要管了。
290楼
2023-04-02 17:45:37
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阳光:回复蒋飞老师 那我多栏明细账的末级的年初数是0,但上一级就不是怎么办?
2023-04-02 18:17:06
蒋飞老师:回复阳光那就做一笔调整分录调整一下
2023-04-02 18:32:53
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
乡政府的扶贫会计,是属于事业单位会计,还是政府会计
你好! 是政府会计。
291楼
2023-04-02 17:57:00
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
事业单位交的养老保险,单位交200元.个人交15元会计分录怎么写
你好! 发工资代扣的时候 借记应付职工薪酬 贷记 其他应收款 -代扣社保 银行存款 单位交社保的时候 借记 管理费用-单位承担部分 其他应收款-代扣社保 贷记 银行存款
292楼
2023-04-03 14:05:35
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仰望星空:回复老江老师 我这样是写行吗 借事业支出90,贷应付职工薪酬90. 借应付职工薪酬90,其他应付款代扣个人部分10银行存款100元
2023-04-03 14:43:53
老江老师:回复仰望星空@青春的拥抱:是的,这是代扣部分!
2023-04-03 15:12:10
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 舒心的奇迹 发表的提问:
老师你好,外单位多打错账号打到我们单位二笔钱,当时不知道已经记过账了,现在怎么返还他们?会计分录需要怎么做呢?是事业单位
那你现在直接退给他就行了,账务处理就是冲减之前的那个收入。
293楼
2023-04-03 14:21:24
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 情郎 发表的提问:
事业单位林场财政拨付护林款直接拨付到分厂,可以把这笔钱统一放到总厂做账吗?后续用款会计分录怎么做呢
你好,总分厂是独立核算的还是一块核算的
294楼
2023-04-03 14:50:58
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情郎:回复朴老师 独立和统一核算能都请教下吗
2023-04-03 15:35:31
朴老师:回复情郎独立核算的话就需要做账的,分开做,是谁的补助就谁做账,统一核算的话就不用管是谁的了,可以一块用
2023-04-03 15:48:16
情郎:回复朴老师 我们有好几个分场,准备在其中一个分场设个总帐户统一管理,这样可以吗?
2023-04-03 16:17:31
朴老师:回复情郎一块核算的话是可以的
2023-04-03 16:36:39
情郎:回复朴老师 收到拨款和以后使用资金要怎么合算啊?
2023-04-03 17:00:43
朴老师:回复情郎1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款
2023-04-03 17:23:11
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 健忘的手套 发表的提问:
事业单位已折旧完的车辆报废会计分录
如果车辆为固定资产如下: 报废分录如下: 借:固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入: 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的事业单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入其他收入, 或专用基金-修购基金(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产)
295楼
2023-04-06 13:55:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 淡若静初 发表的提问:
自收自支事业单位收到一笔收入,怎么做会计分录?
借;银行存款 贷;经营收入 应交税费
296楼
2023-04-06 14:06:42
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淡若静初:回复邹老师 自收自支独立核算事业单位收到:支付方式:财政直接支付,资金性质为:财政拨款补助,付款人:国库收付中心,用途为:三区人才经费怎么记帐? 这笔经费是我们上级单位转移支付到我单位的。
2023-04-06 14:58:06
邹老师:回复淡若静初借;银行存款 贷;上级补助收入
2023-04-06 15:23:46
淡若静初:回复邹老师 同样的问题,两位老师答案不一样啊?袁老师答案:借:银行存款,贷:财政补助收入?到底我该怎么记才是正确的?求解!
2023-04-06 15:36:59
邹老师:回复淡若静初你好,这个不属于财政补助,而是你上级单位的补助
2023-04-06 15:57:18
淡若静初:回复邹老师 请老师仔细看一下收款凭证。请给我一个正确的答案。谢谢!
2023-04-06 16:26:19
邹老师:回复淡若静初借;银行存款 贷;上级补助收入
2023-04-06 16:52:24
dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 魁梧的往事 发表的提问:
事业单位收到的代收款存入银行,由于到年底了无法上缴财政,财政让做到第二年预算事业收入里,这笔钱怎么做会计分录
收到的代收款存入银行 借:银行存款 贷:其他应付款-应缴财政款 做到第二年预算事业收入里 借:其他应付款-应缴财政款 贷:事业预算收入
297楼
2023-04-06 14:30:37
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 烂漫的音响 发表的提问:
您好老师:事业单位车辆报废会计分录怎么做,需要平行记账吗?
你好,借 累计盈余 累计折旧 贷 固定资产
298楼
2023-04-06 14:47:59
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烂漫的音响:回复紫藤老师 不是借:固定基金,贷:固定资产?
2023-04-06 15:10:19
紫藤老师:回复烂漫的音响2019,固定基金改为 累计盈余
2023-04-06 15:24:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 动人的香氛 发表的提问:
年末,某事业单位注销未实现支付的财政直接支付用款额度30000元。 政府单位会计分录题,请用平行记账方法解决问题。
您好,财务会计分录,借,财政拨款收入,30000元,贷,零余额账户用款额度,30000元。预算会计分录,借,财政拨款预算收入,30000元,贷,资金结存-零余额账户用款额度,30000元。
299楼
2023-04-09 16:22:26
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动人的香氛:回复王雁鸣老师 注销不用红字吗请问老师
2023-04-09 16:50:26
王雁鸣老师:回复动人的香氛您好,为了说明问题,不用红字,实际操作中,使用红字处理即可。
2023-04-09 17:20:03
动人的香氛:回复王雁鸣老师 也不用做相反分录是吧
2023-04-09 17:37:20
王雁鸣老师:回复动人的香氛您好,是的,您理解很正确。
2023-04-09 17:58:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 云儿 发表的提问:
老师好,请问代扣职工五险一金的会计分录怎么做好?(事业单位)
借;应付职工薪酬-养老,医疗等明细 贷;银行存款
300楼
2023-04-09 16:41:59
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