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会计账簿记录是否正确方法
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王小墨老师
职称:,中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
会计记账方法是什么?
学员 你好 会计记账的方法我们现在用的是复式借贷记账法,有借必有贷,借贷必相等。
166楼
2023-02-20 15:55:37
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ???? 发表的提问:
这个分录对吗,前会计一直这么做的,正确的做法是?
你好 语言描述一下具体发生了什么业务
167楼
2023-02-20 16:05:44
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????:回复玲老师 应收2664,收到销售墨水款2640,有24是赠送的
2023-02-20 16:20:32
????:回复玲老师 就是根据收款单做分录
2023-02-20 16:34:35
????:回复玲老师 单子反面是出货单
2023-02-20 16:45:58
玲老师:回复????赠送是怎样开的发票 ?
2023-02-20 17:02:51
玲老师:回复????他这个分录 贷方还要有应交税费这个科目的
2023-02-20 17:30:06
????:回复玲老师 不知道,内账直接根据这个单子做帐的,前会计就这么做的,没问发票
2023-02-20 17:41:26
玲老师:回复????你好 你可以问下当事人 具体是什么情况
2023-02-20 18:04:17
????:回复玲老师 哦哦,我发错了表述
2023-02-20 18:33:59
玲老师:回复????没事的 ,有不清楚的再追问!
2023-02-20 18:49:55
????:回复玲老师 出货单销售货款是80692.75元,随机赠送墨水是692.75,应收80000
2023-02-20 19:05:43
????:回复玲老师 她这个所有的销售贷方都没有应交税费
2023-02-20 19:16:41
????:回复玲老师 销售赠送,是计入销售费用吗?
2023-02-20 19:44:27
玲老师:回复????对的 销售赠送,是计入销售费用 贷方要有应交税费这个科目的
2023-02-20 20:12:01
????:回复玲老师 她这个所有的销售收款单,分录贷方都没有应交税费,可以都计入主营业务收入吗
2023-02-20 20:36:55
玲老师:回复????实际 销售了就要记营业收入这个科目的 贷方要有税费这个科目 因为要交税的
2023-02-20 20:51:23
????:回复玲老师 这个单据的销售赠送,是跟现金折扣,销售折让都不一样是吗
2023-02-20 21:04:48
????:回复玲老师 还是说这是属于现金折扣,跟财务有关计财务费用,跟销售有关计入销售费用?
2023-02-20 21:30:17
玲老师:回复????销售赠送商品一般 是买商品送商品 ,是跟现金折扣,销售折让都不一样
2023-02-20 22:00:08
????:回复玲老师 没有做应交税费有没有什么问题,前面都这么做的,我也没有过实操经验,才来公司,这个会计还在带我
2023-02-20 22:21:35
玲老师:回复????有的企业会在月末一起一次做税费的分录 你看一下账吧,如果 一直没有税是不对的
2023-02-20 22:31:46
????:回复玲老师 应该也没有吧,我查的很多企业内账都这么做,不设置应交税费,企业为了方便管理,满足企业内部需求就行了,是吗
2023-02-20 22:46:53
????:回复玲老师 月末应该也没有做吧
2023-02-20 23:16:10
玲老师:回复????月末做没做这个要自己去看一下才清楚。内账是可以不做税 把税记在费用里, 说半天你这个是内账吗 ?内账是这样记的。
2023-02-20 23:34:04
????:回复玲老师 是的呀,是内账
2023-02-20 23:55:12
玲老师:回复????那账 这样是可以的。税单位记在费用里了
2023-02-21 00:19:02
叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 李秀丽 发表的提问:
我是建筑施工企业,请问一下老师们,我得这个会计分录是否正确
学员你好!收到工程款应该贷:主营业务收入或者工程结算比较合理。
168楼
2023-02-20 16:14:59
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李秀丽:回复叮当老师 老师没有看见工程结算这个科目
2023-02-20 16:36:28
叮当老师:回复李秀丽学员你好!如果你公司没有采用建造合同准则的话建议你直接计入主营业务收入科目。
2023-02-20 16:54:11
李秀丽:回复叮当老师 老师可以直接进去工程施工下面跟项目明细不
2023-02-20 17:10:11
叮当老师:回复李秀丽学员你好!你收到工程款不属于成本哦,不能计入工程施工科目。
2023-02-20 17:34:45
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 伍小红 发表的提问:
老师好!想请教根据记账凭正确的登账方法,月末该如何结算?
借贷记账,平衡性,看你科目性质
169楼
2023-02-21 15:13:49
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伍小红:回复武老师 月末如何结账,是不是每个科目每月登完账后,都要结一个本月合计数和本年累计数,并结出余额?
2023-02-21 15:25:30
武老师:回复伍小红本月需要,在12月才是本年
2023-02-21 15:35:45
伍小红:回复武老师 每月下来不需结累计数,要12月才结本年累计数是吗?结完后如何画线标记?
2023-02-21 16:03:14
伍小红:回复武老师 我是5月份才开始建账的,是直接登账还是也需要填期初余额
2023-02-21 16:20:26
武老师:回复伍小红对的,同学,你需要填一下期初的
2023-02-21 16:32:20
伍小红:回复武老师 期初余额全部是0,也要填
2023-02-21 17:02:14
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 嗯哼 发表的提问:
不知我的想法是否正确
您好,平时独立核算,所得税汇算清缴时是需要合并报表的,
170楼
2023-02-21 15:21:36
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 陈洋 发表的提问:
用的是乙式614-2的明细账簿,还用单独设置“应交税费-应交增值税”账簿吗?如果单独设置,那总明细帐中是否也要记录应交增值税的合计数?
您好,用的是乙式614-2的明细账簿,不用单独设置“应交税费-应交增值税”账簿了。
171楼
2023-02-21 15:38:11
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陈洋:回复王雁鸣老师 那我怎么设置“应交税费”的所有科目比较好呢?“应交增值税”单独记一页,其他的所有综合税费记一页?那综合税费里面要不要也记录增值税的合计数呢?
2023-02-21 15:50:58
王雁鸣老师:回复陈洋您好,您设计的不错了,建议应交增值税”单独记一页,其他的所有综合税费记一页。综合税费里面要记录增值税的合计数。
2023-02-21 16:16:20
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
所有记账凭证都是登记会计账簿的依据” 这句话对吗
你好,不对呀,因为有的原始凭证也可以登记账簿,因此是不对的
172楼
2023-02-21 15:46:52
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丽丽:回复王超老师 老师,可以举个例子吗
2023-02-21 16:14:59
王超老师:回复丽丽这个没有例子的,这个是书本上的理论,只是说在考试的时候用到的
2023-02-21 16:41:02
丽丽:回复王超老师 好的老师
2023-02-21 17:04:20
王超老师:回复丽丽不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d
2023-02-21 17:25:33
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 清清李987 发表的提问:
#提问#麻烦老师再给看看,会计分录这样转化是否正确,在线等,急
你这样转化肯定正确。你确实应该查找一下利润表和资产负债表的设置
173楼
2023-02-21 16:11:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
结转损益的会计分录,有用两笔的,和把两笔结合在一起的,是不是这两种方法都正确?
您好 是的 分两笔和一笔结转损益都可以 都是结转到本年利润科目。
174楼
2023-02-22 15:19:31
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 如意的大雁 发表的提问:
超市购物卡正确的会计处理方法有几种
充值 借预付账款 贷银行存款 消费 借相关成本费用贷预付账款
175楼
2023-02-22 15:43:04
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 一日呢? 发表的提问:
老师,你好!为什么会计账簿记录发生错误,不得重新抄写!
你好,会计资料都是要留有证据的,错了就重抄那就有改账的风险
176楼
2023-02-22 15:56:53
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小煊 发表的提问:
公司的账目在系统里面录入了,用Excel表格每天也都记录得很清楚,每月一总结打印,可否不登记账簿了?主要是一项项登记确实很费时间,查看的时候也大都是在电脑上看
您好,总结时有明细没?如果有就行,如果没有不行的。
177楼
2023-02-22 16:14:59
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 扬扬 发表的提问:
用记账软件记账,会计账簿要怎么整理存档
您好,每月末打印记账凭证装订成册。每月申报表及时打印。年末装订成册
178楼
2023-02-23 15:21:25
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扬扬:回复小黎老师 老师,每月末记账凭证装订成册要怎么装订?原始凭证都要折成记账凭证一样大小,再用打孔机把记账凭证装订到一起吗?
2023-02-23 15:36:51
小黎老师:回复扬扬你好,是的。原始凭证要叠成跟装订的封面一样大小就可以了,保持账簿的整齐美观
2023-02-23 15:52:07
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 消遣 发表的提问:
是这样的 在用友u8里面打印现金日记账账簿跟银行存款日记账账簿,使用的是A4总分类账明细账的账簿,会多出一列对方科目,请问老师怎么取消这一列对方科目。
同学您好,您可以人为拉一下
179楼
2023-02-23 15:46:55
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文老师:回复消遣或者看下能否有不包含对方科目勾选,不过有的话更好一点的
2023-02-23 16:27:09
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 阿夏 发表的提问:
交纳工会经费会计分录 借:管理费用--工会经费 贷:银行存款 这样做是否正确
你好,1、缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 2、计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 3、返还时: 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 4、返还移交工会时: 借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 直接按照你所写的分录编制分录也是可以的。略有瑕疵,问题不大
180楼
2023-02-23 15:57:47
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