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内部控制与会计监督的关系
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
行政单位内部信息一般是不需要公开的
151楼
2023-02-14 15:59:46
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 广州热心市民虹姨 发表的提问:
会计的监督职能有哪些?
会计监督职能也称控制职能,是指会计人员在进行会计核算的同时,对特定主体经济业务的真实性、合法性和合理性进行审查的功能。会计监督是通过预测、决策、控制、分析和考评等具体方法,促使经济活动按照既定的要求运行,以达到预期的目的。
152楼
2023-02-14 16:15:48
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 无私的店员 发表的提问:
会计监督的主体是什么
会计监督主体是指会计监督行为的具体实施者,任何有权对会计活动施加影响的机构和人员都属于会计监督主体的范畴。
153楼
2023-02-14 16:45:45
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ lvideal 发表的提问:
不是核算与监督吗?
你好,这个题出的有瑕疵,会计最基本的只能是核算和监督。
154楼
2023-02-14 17:08:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 流云 发表的提问:
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
这里的沟通,不仅是在审计报告 日前,在审计过程 中也是可以沟通的事项。
155楼
2023-02-15 16:11:06
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 通过2020cpa考试 发表的提问:
会计核算和监督的内容是特定主体的资金运动还是经济活动呢
你好,会计核算与监督特定主体的经济活动。
156楼
2023-02-15 16:34:14
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通过2020cpa考试:回复小云老师 但是答案是资金运动啊
2023-02-15 16:59:19
小云老师:回复通过2020cpa考试你把题目和答案的图片放上来看看
2023-02-15 17:18:47
通过2020cpa考试:回复小云老师 没解析就是选b
2023-02-15 17:48:26
小云老师:回复通过2020cpa考试嗯嗯,我查了一下,经济活动是不够严谨 会计核算和监督的内容就是会计对象。凡是特定主体能够以货币表现的经济活动,都是会计对象。以货币表现的经济活动通常又称为资金运动。因此,会计核算和会计监督的内容即会计对象就是资金运动。
2023-02-15 18:04:30
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A、被审计单位治理层 B、被审计单位管理层 C、被审计单位信息机构 D、被审计单位内部审计机构
A 【答案解析】 治理层的职责包括监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效。
157楼
2023-02-15 16:41:59
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Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 粒粒 发表的提问:
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
那一般就是指你审计的这一年
158楼
2023-02-16 15:34:31
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粒粒:回复Lyle 意思拟信赖内控期间是1月1日—12月31日,那控制测试期间也尽量在1月1日—12月31日内,而不是10月31日—次年的3月1日?
2023-02-16 15:57:14
Lyle:回复粒粒是的 你要信赖这段时间的 当然要测试这段时间的
2023-02-16 16:26:11
粒粒:回复Lyle 不是都做了财务报表审计了,为啥还冒出来个内部控制审计,内部控制审计主要是干啥的啊
2023-02-16 16:45:09
Lyle:回复粒粒你有没有看过上市条件 我们要求财务报表审计和内部控制审计都是无保留意见
2023-02-16 17:04:10
粒粒:回复Lyle 那内部控制审计主要是干点啥的丫
2023-02-16 17:15:01
Lyle:回复粒粒就是看你内部控制做的怎么样啊 比如大额开支要好几个人签字,你做到了没有
2023-02-16 17:31:44
Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 流云 发表的提问:
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。 对于上面这句话,注册会计师应当沟通的不是值得关注的内部控制缺陷吗?怎么变成审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷了呢?
就是一般情况下,你只需要沟通值得关注的内部控制缺陷 但是当CPA觉得内部控制的监督无效的时候,你就要沟通所有了
159楼
2023-02-16 15:55:21
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流云:回复Lyle 审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷 是什么意思呢?怎么理解?
2023-02-16 16:31:43
Lyle:回复流云就是你觉得所有有问题的地方都要沟通
2023-02-16 16:55:57
流云:回复Lyle 就是注册会计师自己认为需要沟通的内部控制缺陷吗?
2023-02-16 17:06:28
Lyle:回复流云对啊 就是你发现的所有就沟通
2023-02-16 17:16:50
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
您好 C.对被审计单位财务业绩的衡量和评价
160楼
2023-02-16 16:04:02
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璟坨坨老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 殇گق 发表的提问:
会计监督的基础是什么?(初级会计)
您好同学。会计监督的基础是会计核算。
161楼
2023-02-16 16:23:59
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殇گق:回复璟坨坨老师 这个题的B选项能给解释下嘛?
2023-02-16 16:52:35
璟坨坨老师:回复殇گق不对,会计核算是会计监督的基础,没有核算所提供的各种信息,监督就失去了依据;会计监督是会计核算质量的保障,只有核算,没有监督,就难以保证核算所提供信息的真实性、可靠性
2023-02-16 17:07:12
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
C 【答案解析】 注册会计师应当从下列方面了解被审计单位及其环境: (1)相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素;(2)被审计单位的性质;(3)被审计单位对会计政策的选择和运用;(4)被审计单位的目标、战略以及可能导致重大错报风险的相关经营风险;(5)对被审计单位财务业绩的衡量和评价;(6)被审计单位的内部控制。 上述第(1)项是被审计单位的外部环境,第(2)、(3)、(4)项以及第(6)项是被审计单位的内部因素,第(5)项则既有外部因素也有内部因素。 【该题针对“了解被审计单位及其环境的总体要求”知识点进行考核】
162楼
2023-02-19 17:47:40
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 奔跑 发表的提问:
老师,对吗?1.XBRL不会改变会计系统的数据,企业通过XBRL所提供、披露的会计报表数据完全取决于( 报告主体 )。(2分) 管理会计中的控制不包括(D  )。(2分) A、成本控制体系 B、内部控制体系 C、风险管理体系 D、业绩评价
您好,学员,您的回答正确。
163楼
2023-02-19 17:53:58
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ Smile、 发表的提问:
老师,请问监控工程是入固定资产的电子设备还是厂房啊 ?
电子设备
164楼
2023-02-19 18:21:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 万事如意(海韵) 发表的提问:
没有会计核算,会计监督即失去存在的基础,但没有会计监督,会计核算会正常进行。()老师这句话对吗谢谢
您好,这句话是不对的。
165楼
2023-02-20 14:56:49
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