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内部控制与会计监督的关系
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 拉长的大炮 发表的提问:
为什么会计事前监督最有效
事前监督是预防,预防这个事情发生,事中事后都是补救,没有预防的监督效果好
196楼
2023-03-01 15:30:35
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Chen老师
职称:注册会计师,经济师
4.98
解题: 0.31w
引用 @ 虚幻的大船 发表的提问:
、销售与收款循环的内部控制要点有哪些?
http://www.docin.com/p-77179700.html 看看这里对你有帮助
197楼
2023-03-01 15:50:58
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
198楼
2023-03-01 15:59:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
https://wenku.baidu.com/view/acb92f0ab9f67c1cfad6195f312b3169a551ea65.html 你好,这个可以看下这里的哦
199楼
2023-03-02 15:54:18
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 薄薄 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
内部控制和注会审计在目标上有很多是相似的
200楼
2023-03-02 16:02:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 紫伊藤 发表的提问:
老师,品保部发生的AA测量管理体系年度监督审核费,分录怎么做呢
你好,借;管理费用,贷;银行存款等科目
201楼
2023-03-02 16:13:45
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紫伊藤:回复邹老师 老师,可以记到制造费用吗?
2023-03-02 16:27:20
邹老师:回复紫伊藤你好,这个与产品的生产成本没有关系,不可以计入制造费用核算的
2023-03-02 16:41:17
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
不需要,只需沟通值得关注的内部控制缺陷
202楼
2023-03-02 16:20:59
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 烂漫的蜜粉 发表的提问:
怎么强制解除与公司的会计关系
同学你好,不想做会计可以和领导谈调换工作岗位或离职
203楼
2023-03-05 17:23:24
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ SUPERNOVA 发表的提问:
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
这主要是风险导向审计的要求,了解了内部控制就知道哪里可能发生错误,做到有的放矢。
204楼
2023-03-05 17:35:27
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 白付@美眉(琪) 发表的提问:
现金流量表中,往来款是放到其他与经营有关的现金吗
是的
205楼
2023-03-05 17:51:00
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白付@美眉(琪):回复赵老师 那我编制现金流量时就按单位现金加上银行的收入和应收款计入销售商品、提供劳务收到到现金,往来和别的算其他与经营有关现金。最后现金加上银行的本期合计就是现金流入小计,行吗
2023-03-05 18:19:18
赵老师:回复白付@美眉(琪)销售商品\提供劳务收到到现金,往来和别的算其他与经营有关现金就是现金流入小计.
2023-03-05 18:48:25
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 多情的果汁 发表的提问:
付市场监督管理局罚款的会计分录
您好 借:营业外支出 贷:银行存款等
206楼
2023-03-06 14:48:06
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 会飞的鱼 发表的提问:
bcd又是哪个部门监督检查的
同学你好 你是哪个题目呢
207楼
2023-03-06 15:06:28
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会飞的鱼:回复朴老师 第5题 财政部门实施会计监督检查的对象是() A. 会计行为 B. 偷税漏税行为 C. 违法经营行为 D. 合同欺诈行为
2023-03-06 15:19:14
朴老师:回复会飞的鱼同学你好 税局和法院
2023-03-06 15:48:38
会飞的鱼:回复朴老师 b是税局cd是法院是吧?
2023-03-06 16:13:48
朴老师:回复会飞的鱼同学你好 对的 是这样的
2023-03-06 16:26:12
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各项中,不属于内部控制环境内容的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 B、管理层的理念和风格 C、与财务报告有关的信息系统和沟通 D、人力资源政策与实务
C 【答案解析】 与财务报告有关的信息系统和沟通与控制环境同属内部控制要素,不属于控制环境的内容。
208楼
2023-03-06 15:25:43
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
16. 会计监督是会计的基本职能之一,依法建账是会计监督的基本要求。( ) A.正确 B.错误 参考答案:B 我的答案:A 会计监督是会计的基本职能之一,是对经济活动的本身进行检查监督,借以控制经济活动,使经济活动能够根据一定的方向、目标、计划,遵循一定的原则正常进行。而依法建账是会计核算(而非会计监督)的基本要求,要求各单位应当按照《会计法》的规定设置会计账簿,进行会计核算。 故本题表述错误。 A? 18. 对于特殊格式的电子会计档案,需要打印出纸质资料进行移交。( ) A.对 B.错 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:A A?
1.第一个是会计核算,不是为了监督,首先是为了核算的 2.特殊格式的电子会计档案应当与其读取平台一并移交,而不是要打印出纸质资料。
209楼
2023-03-06 15:50:58
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @  桃 发表的提问:
同一控制是指集团内部,母子公司,其他子公司之间的合并,那其他关联关系的,比如联营企业的合并属于同一控制下的合并吗?
您好,不属于了,因为此时不是“合并”。是联营
210楼
2023-03-07 15:26:28
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 桃:回复宸宸老师 比如A和B受同一关联方的重大影响,A取得B的长投,达到控制,这算同一控制下的合并吗?
2023-03-07 15:53:18
宸宸老师:回复 桃您好,如果A和B受同一关联方的“”重大影响“”,此时A和B之间并不是“子公司之间”的关系,那么就不属于同一控制下的合并。
2023-03-07 16:08:11
 桃:回复宸宸老师 我理解了同一控制下,一定是集团内部,母子公司,兄弟公司之间的!非同一控制下。就是集团内部之外的,非关联关系的的就是非同一控制下的合并!
2023-03-07 16:25:52
宸宸老师:回复 桃嗯嗯,是的。就是您理解的这个样子。祝您学习愉快
2023-03-07 16:53:20

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