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分期收款发出商品会计处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 乐溪兮 发表的提问:
临期商品处理商品品销价低于商品进价,该怎么做账务处理
你好 你正常做销售收入分录 结转成本按实际的成本结转即可
286楼
2023-03-29 15:14:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 黄河黄长江长 发表的提问:
请问老师企业发行的定向融资产品收到个人汇款以及到期后向个人还本付息的账务处理会计分录,谢谢
你好! 借:银行存款 贷:应付债券
287楼
2023-04-02 17:24:35
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蒋飞老师:回复黄河黄长江长到期后向个人还本付息 借:应付债券 财务费用-利息支出 贷:银行存款
2023-04-02 17:58:08
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 光明 发表的提问:
发出商品如何书写会计分录?
借发出商品,贷库存商品
288楼
2023-04-02 17:47:36
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光明:回复庄老师 借:银行存款 贷:预收账款
2023-04-02 18:14:55
光明:回复庄老师 贷:库存商品 借:预收账款
2023-04-02 18:33:04
光明:回复庄老师 还是 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费销项
2023-04-02 18:59:38
庄老师:回复光明你好,发出商品时不一定收到钱,
2023-04-02 19:28:48
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 邹英 发表的提问:
发出商品与开票日期不在同一个月,在发出商品时必须要做笔发出商品的分录吗
可以不做。但是一般是需要做登录的。
289楼
2023-04-02 17:57:16
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邹英:回复姜老师 做进销存记录?
2023-04-02 18:25:42
姜老师:回复邹英需要做进销存记录
2023-04-02 18:44:16
立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ 拼搏的香菇 发表的提问:
、某商品采用售价金额核算法进行核算,2022年7月期初库存商品的进价成本为1000000元,售价总额为1100000元,本月购进该商品的进价成本为750000元,售价总额为900000元,本月销售收入为1200000元。计算本月期末库存商品的实际成本,并书写相关购进商品和发出商品的会计分录
同学你好 借:库存商品 900000 贷:银行存款750000 商品进销差价 150000
290楼
2023-04-02 18:11:59
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立峰老师:回复拼搏的香菇计算进销差价率 =(100000+150000)/(1000000+900000) =13.16% 所以期末实际成本 =(11000000+900000-1200000)*0.1316=92120
2023-04-02 18:32:30
立峰老师:回复拼搏的香菇结转进销差价 =1200000*0.1316 =157920 借:主营业务成本 1200000 贷:库存商品1200000
2023-04-02 18:51:30
立峰老师:回复拼搏的香菇结转进销差价 借:商品进销差价 157920 贷:主营业务成本 157920
2023-04-02 19:19:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雨天曼陀 发表的提问:
老师,请问一下,一家客户3月份的欠款是706元,到5月份收款的时候发现材质改变实际收款是603元,这样的会计处理怎么做分录?
你这个后面变动没有开红字发票吗,借银行 603 贷应收账款,没有收这个材料改变需要开红字发票
291楼
2023-04-03 14:08:31
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雨天曼陀:回复maize老师 706元没有开发票
2023-04-03 14:36:38
maize老师:回复雨天曼陀借应收 -706%2B603贷主营业务收入 -706%2B603 ,需要开蓝字再开红字这个
2023-04-03 14:55:54
雨天曼陀:回复maize老师 好的,谢谢,老师
2023-04-03 15:20:31
maize老师:回复雨天曼陀好的,我先回复别的学员了
2023-04-03 15:31:23
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 学堂用户phsy3n 发表的提问:
销售商品,款未收,委托银行收款会计分录
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
292楼
2023-04-03 14:17:16
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师你好,就是注会里面:售后回回购,实质是销售方以商品作为抵押,融资性质的,咨询一下账务处理: 销售方是这样处理的:销售时:借:发出商品 贷:库存商品 借:银行存款 贷:其它应付款 应交税费--应交增值税【销项税额】 期间是:借:财务费用 贷:其它应付款 回购时:借:其他应付款 应交税费--应交增值税【进项税额】 贷:银行存款 借:库存商品 贷:发出商品 购买方该怎么处理呢?
您好,购买方, 收货时:借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款。 期间借:其它应收款 贷:利息收入,应交税费--应交增值税【销项税额】,退回时:借:银行存款,贷:库存商品 应交税费-应交增值税【销项税额】其他应收款。
293楼
2023-04-03 14:39:30
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李良新老师
职称:美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 激昂的树叶 发表的提问:
收到逾期货款利息的会计处理
借:银行存款 贷:财务费用
294楼
2023-04-03 15:05:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 雪狼 发表的提问:
老师您好,请问超市报损商品和盘亏盘盈商品分别怎样处理,怎么写会计分录
你好! 1.盘盈 借:库存商品 贷:管理费用 2.盘亏 借:管理费用 贷:库存商品
295楼
2023-04-06 13:45:21
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雪狼:回复蒋飞老师 报损呢
2023-04-06 14:05:40
蒋飞老师:回复雪狼都是记入管理费用的。
2023-04-06 14:31:11
雪狼:回复蒋飞老师 报损和盘盈盘亏都需要做待处理财产损溢吗
2023-04-06 14:48:03
蒋飞老师:回复雪狼按规定,审批前需要通过待处理财产损溢核算的
2023-04-06 15:16:40
蒋飞老师:回复雪狼你好! 1.盘盈 借:库存商品 贷:待处理财产损溢 审批后 借:待处理财产损溢 贷:管理费用 2.盘亏 借:待处理财产损溢 贷:库存商品 审批后 借:管理费用 贷:待处理财产损溢
2023-04-06 15:37:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 你不知道 发表的提问:
2015年购买商品,已付款,对方一直未开发票,且发票后期收不回,如何进行账务处理?
你好,你可以做无票购进,汇算清缴按规定予以调增
296楼
2023-04-06 14:10:42
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你不知道:回复邹老师 那如何进行分录处理?
2023-04-06 14:31:43
邹老师:回复你不知道你好 借库存商品 贷;银行存款
2023-04-06 14:45:24
你不知道:回复邹老师 这是2015年做的账务处理,是要借:库存商品 贷:应付账款 吗
2023-04-06 15:00:54
你不知道:回复邹老师 要不要进行以前年度损益调整?
2023-04-06 15:14:04
邹老师:回复你不知道你好,是这样做账务处理,做无票购进,不需要通过以前年度损益调整科目核算的
2023-04-06 15:31:25
你不知道:回复邹老师 那我 借:库存商品 贷:应付账款这样处理就可以了对吗
2023-04-06 15:49:32
邹老师:回复你不知道你好,是的,销售了就结转相应成本就是了
2023-04-06 16:04:45
你不知道:回复邹老师 摘要写成购进货物可以吗?
2023-04-06 16:25:26
邹老师:回复你不知道你好,可以的,摘要就是购进某某货物,或购进货物一批
2023-04-06 16:52:41
你不知道:回复邹老师 老师,那什么情况下需要进行以前年度纳税调整?还有以前年度发生的错账如何进行处理
2023-04-06 17:14:45
邹老师:回复你不知道你好,就是以前年度账务错误或科目错误,涉及纳税的
2023-04-06 17:25:03
你不知道:回复邹老师 那如果不涉及纳税的,可以用红色签字笔写一个一模一样的错误分录,然后用蓝色签字笔写一个正确的进行处理吗
2023-04-06 17:52:02
邹老师:回复你不知道你好,是的,如果是跨年,涉及损益的就需要通过以前年度损益调整科目来核算的
2023-04-06 18:02:26
你不知道:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-04-06 18:12:26
邹老师:回复你不知道不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-06 18:31:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 芋头 发表的提问:
分期收款销售货物的,比如是2015年12月初签订了销售合同,销售合同规定每年的1月、4月结算货款,企业在2015年12.26发出商品,开出增票,然后2015年的汇算清缴中,会计对这笔业务的处理是既确认了收入也确认了成本,那么税法不作处理,是不是调减收入,调增成本啊?
是的
297楼
2023-04-06 14:19:43
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 优美的指甲油 发表的提问:
看了你的处理方式我也明白,但是我不明白的是商场扣点那部分因为不用开具发票,所以发出商品就会有差异,这部分差异怎么处理?
你好,你这样说都不知道什么意思,建议你在原问题下面追问
298楼
2023-04-06 14:45:18
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ lzj 发表的提问:
已确认收入的售出商品发生销售退回属于资产负债表日后事项,需要进行怎样的会计处理?
你好,冲减销售当年的收入和成本,用跟以前年度损益调整
299楼
2023-04-06 14:59:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 雪花飘飘 发表的提问:
老师,18年年底暂估入库了一批库存商品,也入应付账款-暂估入库,然后在19年分期付款的,发票一直未收到,在19年分期付款得怎么账务处理呢
你好 没有收到就继续暂估 你付款的 挂借应付账款贷银行存款
300楼
2023-04-09 16:53:59
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雪花飘飘:回复meizi老师 这个其实是18年底因为有一批货先开了票,然后才暂估入库的,因为要结转成本,其实还没有实际入库,在19年才生产的,我们分期付款给供应商,我之前是入了借:预付账款-xx,贷:银行存款,像这样可以吗,而且到时预付账款的金额大于之前暂估价,又得怎么做呢
2023-04-09 17:29:15
meizi老师:回复雪花飘飘你好 先付款的做预付账款 你实际入库是19年 在19年做账即可 你实际收到了发票冲你在暂估的分录 ,然后按多付的 可以挂应付账款或者预付账款就行
2023-04-09 17:41:58

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